專題:實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核程序
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內(nèi)部審核程序
標(biāo)題:內(nèi)部審核
文件編號(hào):LAB-QM-023
生效日期:2006年07月01日
編制人:XXX
批準(zhǔn)人(簽字): XXX
版本號(hào):A 修訂號(hào):0 發(fā)布日期:2006年06月06日 發(fā)布部門:管理層 審核人: XXX 頁(yè)碼:第 1 頁(yè) , 共 -
內(nèi)部審核程序
SCMT/CX-06/0-13 內(nèi)部審核程序 1.目的 驗(yàn)證本中心管理體系、檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)及其結(jié)果以及相關(guān)計(jì)劃在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中所有規(guī)定和要求的適宜性,體系運(yùn)行的可行性及有效性,為改進(jìn)管理
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內(nèi)部審核程序
社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)審程序1.0目的審核社會(huì)責(zé)任體系的運(yùn)作及其文件是否符合要求,確保社會(huì)責(zé)任體系持續(xù)有效的運(yùn)行。2.0職責(zé)2.1管理代表負(fù)責(zé):2.1.1 批準(zhǔn)社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)部審
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內(nèi)部審核程序
內(nèi)部審核控制程序 RSD/QEO 24-02/2016/A/0 1、目的 制定本程序規(guī)定內(nèi)部審核的要求和方法。保證公司內(nèi)部管理體系審核,使管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和其他約定文件的要求,使
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實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告[范文]
×××實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告 審核目的:核實(shí)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系的要求;以及是否具備申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證的條件,并尋求質(zhì)量體系文件本身與實(shí)際工作不相容的內(nèi)容,按評(píng)審準(zhǔn)則的要
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實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告
質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)頁(yè)質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)頁(yè)受控編號(hào)SGHT/QD047-2014共3頁(yè)第3頁(yè)
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實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告
實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告
審核目的:核實(shí)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系的要求;以及是否具備申請(qǐng)計(jì)量 認(rèn)證的條件,并尋求質(zhì)量體系文件本身與實(shí)際工作不相容的內(nèi)容,按評(píng)審準(zhǔn)則的要求加以 -
實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核指南
實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核指南1 前言本指南旨在指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)如何建立和實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃。2 適用范圍本指南可供申請(qǐng)和已認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室或檢查機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部審核時(shí)參考
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內(nèi)部結(jié)算審核程序
內(nèi)部結(jié)算審核細(xì)則 一、 工程量計(jì)算 (1)合同內(nèi)工程以經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主代表及施工單位三方確認(rèn)后的竣工圖為計(jì)算依據(jù),按國(guó)家現(xiàn)行工程量計(jì)算規(guī)范計(jì)算。 (2)工程設(shè)計(jì)變更,設(shè)計(jì)方下發(fā)
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200647112844782_17.71內(nèi)部審核程序
中國(guó)北車集團(tuán)大連機(jī)車車輛有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審核程序Q/DLG17.71-2005
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了內(nèi)部審核的職責(zé)、內(nèi)容、依據(jù)和方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理 -
11內(nèi)部審核程序
文件編號(hào): LH/P11-2010四川良和消防工程有限責(zé)任公司
內(nèi) 部 審 核 程 序編制:技術(shù)部
審批:2010-09-01發(fā)布2010-09-01實(shí)施
1 目的
驗(yàn)證公司管理體系的符合性和有效性,及時(shí)發(fā)現(xiàn)管 -
內(nèi)部審核程序2
QG/CW-209-2010
4.1 年度內(nèi)部審核計(jì)劃
4.1.1 根據(jù)擬審核的活動(dòng)、區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果,由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)策劃對(duì)各部門全年審核方案,編制“年度內(nèi)部審核計(jì) -
實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告(最終定稿)
實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告根據(jù)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核計(jì)劃,內(nèi)審組依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和內(nèi)部審核檢查表,于xx年11月20日至21日對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了內(nèi)部審核。內(nèi)審組依據(jù)《內(nèi)部審核
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實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告
更多精彩范文點(diǎn)擊主頁(yè)搜索 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告 公文 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告根據(jù)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核計(jì)劃,內(nèi)審組依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和內(nèi)部審核檢查表,于xx年11月2
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如何做好實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系內(nèi)部審核
如何做好實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系內(nèi)部審核摘要:本文闡述了實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系內(nèi)部審核(以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)審”)的含義、內(nèi)審目的、內(nèi)審要求以及內(nèi)審步驟。結(jié)合本人這幾年參與實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審工作的體會(huì)
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實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系程序文件之QSP10內(nèi)部審核程序(精選五篇)
XXXX公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件XXXX-QSP10: 2008程 序 文 件內(nèi)部審核程序版 次:B/0頁(yè) 次:1~5編 制:日 期:2007-12-10審 核:日 期:2007-12-12批 準(zhǔn):日 期:2007-12-15受控印章:持 有 人:200
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12-質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序
唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司修造船廠程序文件FZCC/QES—CX—12---2013 管理體系內(nèi)部審核程序 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 日 期: 唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司修造船廠 唐山
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序(五篇)
RD-CX-14-2011
版本號(hào).修訂號(hào): 3.0
第一章 目的
根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的要求,審核質(zhì)量管理體系涉及的各部門所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求, 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地