專題:關于完善審計制度
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完善企業內部審計制度淺析
完善企業內部審計制度淺析
企業內部審計是現代企業管理的重要組成部分,是企業內部控制系統中的一個重要環節,它通過對企業內部經濟活動的監督與評價,幫助企業堵塞漏洞,增收節支, -
經濟責任審計制度完善
經濟責任審計對公共權力尋租的遏制作用及其制度完善摘要:本文深入分析了公共權力尋租對國家良治的影響,在此基礎上,通過經濟學分析和實證分析,揭示了經濟責任審計對公共權力尋租
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審計整改問題及制度完善(范文)
審計整改問題及制度完善 程燕玉 ▲摘要隨著審計工作的深化,除審計發現的問題外,審計意見的整改情況也逐漸引起重視,重審計輕整改的現象有所改善,但仍普遍存在審計整改相關制度建
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健全完善制度 加強審計整改(精選5篇)
健全完善制度加強審計整改 為了進一步加強審計監督,加大審計查出問題的整改力度,健全完善審計整改工作機制,形成工作合力,確保審計整改落實到位,靈臺縣制定出臺了審計整改六項制
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關于完善銀行審計制度的建議
關于完善銀行審計制度的建議【摘要】經過近三十年的不懈努力,我國公共管理學研究取得巨大的歷史性進步,逐步成長為一個獨立的研究領域,同時縮小了與西方發達國家研究的差距。但
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建立和完善企業內部審計制度5篇范文
建立和完善企業內部審計制度一、什么是內部審計 內部審計是指被審計單位內部機構或人員,對其內部控制的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果等開展的
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淺談完善經濟效益審計
經濟效益審計是在民主政治日益完善、政府支配的公共資源越來越多的背景下,出于對資金使用用途和效果加強監督的要求而產生和發展的。從我國效益審計的實踐看,盡管我國審計組織
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對完善經濟責任審計制度的幾點思考
WXXINXITEZC.COMFIREZHEN.COMFHXYFT.COMBHNICKE.COMCHANGRUNCXL.COM對完善經濟責任審計制度的幾點思考 十八大報告要求“建立健全權力運行制約和監督體系”。并特別提出“健
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淺談如何正確認識和完善審計日記
從2004年開始,審計機關內部執行審計日記制度,讓審計人員逐日對審計全過程進行書面記錄,這是對審計質量控制的一項重要舉措,對審計人員提高審計質量意識和明確審計責任,具有一定
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審計制度文本
上海**實業發展有限公司 內審部審計管理監督體系及問責機制 編輯日期2015年2月25日 生效日期2015年3月01日 1 / 8 內部審計管理監督體系及問責機制 第一章 總 則 第一條為
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審計制度
匯川技術(300124)內部審計工作制度
深圳市匯川技術股份有限公司
內部審計工作制度第一章 總則
第一條 為規范并保障公司內部審計監督工作,提高審計工作質量,實現內部審計經常 -
審計制度
陜西建工集團第一建筑工程
有限公司內部審計制度第一章 總則
第一條 為了加強和規范公司內部審計工作,強化公司內部監督和控制風險,保障財務收支和經濟活動遵守國家法律法規和 -
論內部審計制度的必要性及其完善與發展
論內部審計制度的必要性及其完善與發展 【關鍵詞】內部審計必要性完善發展趨勢 【摘要】內部審計作為服務于公司內部各個利益關系人或各個委托人,審查內部受托責任的審計而區
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我國人民銀行內部審計制度的缺陷及其完善措施
人民銀行作為我國的中央銀行,不僅要適應金融環境劇烈變化的需要, 還要更好的履行自身的新職能這就不僅要求人民銀行在其內部形成一套與之相適應的內部審計制度,更要求人民銀
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完善制度,規范操作,切實加強對領導干部經濟責任審計
對領導干部的監督,我們注意對財經經濟行為的監督,運用責任審計這一有效手段,逐步建立制度,規范審計行為,避免審計風險,強化責任審計工作力度。我們在實施經濟責任審計工作的過程中
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企業集團內部審計制度的不足及完善建議論文
一、引言企業集團和普通企業差別很大,他要求內部審計水平必須比普通企業高得多,這主要是由他自身復雜的結構和運營要求決定的。通常來說,企業集團和下屬企業之間存在著大多數的
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如何完善人大制度
堅持和完善人民代表大會制度,首先要進一步加強和改進立法工作,提高立法質量。當前,要根據我國經濟社會發展的客觀需要,進一步突出經濟立法的重點,抓緊制定和完善發展社會主義民主
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如何完善人民代表大會制度
論人民代表大會制度的完善 論文摘要:我國的人民代表大會是世界上權力最大的議會,可是,作為國家權力機關的人民代表大會卻沒有得到應該有的尊重,代表人民行使國家權力的人民代表