第一篇:大連高新技術產業園區行政服務中心
大連高新技術產業園區行政服務中心
2016年度部門決算
目錄
第一部分 大連高新技術產業園區行政服務中心概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 大連高新技術產業園區行政服務中心2016年度部門決算報表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 大連高新技術產業園區行政服務中心2016年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 大連高新技術產業園區行政服務中心概況
一、主要職責
1、負責高新區行政服務體系建設工作的組織、指導、協調和監督;
2、負責協調高新區各職能部門制定、調整、實施高新區行政審批工作流程(含網上流程),對進入行政審批服務大廳的審批項目進行審定和調整,對園區各職能部門行政審批工作進行協調和監督;
3、負責高新區行政審批服務大廳的日常管理、監督以及服務大廳內各項規章制度的制定、實施;
4、負責對高新區所轄街道行政服務機構工作的指導、協調和監督;
5、負責高新區行政審批服務網、政務公開網和行政投訴網的建設、管理和監督;
6、負責全程辦事代理制工作的組織、實施和監督,為入駐企業提供各類咨詢服務,參與對高新區重點項目推進的組織、協調和監督;
7、負責高新區行政審批服務工作的考核評議
納入大連高新技術產業園區行政服務中心2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
大連高新技術產業園區行政服務中心(無二級預算單位)
第二部分 大連高新技術產業園區行政服務中心2016年
度部門決算公開報表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
(詳見附表)
第三部分 大連高新技術產業園區行政服務中心2016年
度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計330.23萬元,包括:
1.財政撥款收入330.23萬元,其中:公共預算財政撥款收入330.23萬元,政府性基金收入0萬元。
2.其他收入0萬元,主要是 等收入
3.上年結轉和結余0萬元,主要是部分未完成項目需下年度繼續使用的資金。
(二)支出總計330.23萬元,包括:
1.基本支出282.51萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出183.78萬元,對個人和家庭的補助支出61.20萬元,商品和服務支出37.5萬元。
2.項目支出47.72萬元。
(三)年末結轉和結余0萬元 主要是部分未完成項目需下年度繼續使用的資金。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映大連高新技術產業園區行政服務中心2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出330.23萬元,其中:基本支出282.51萬元,項目支出47.72萬元。
(二)具體情況
2016年度財政撥款支出
萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出
萬元,教育支出
萬元,社會保障和就業支出
萬元,醫療衛生支出
萬元,農林水支出
萬元,住房保障支出
萬元,其他支出
萬元。
1.一般公共服務支出267萬元,包括:
行政運行267萬元,主要是人員支出及保障機構正常運轉等支出。
2.醫療衛生支出18.45萬元,包括:
事業單位醫療18.45萬元,主要是事業單位人員醫療保險繳費等支出。
3.住房保障支出44.78萬元,包括:
住房公積金44.78萬元,主要是按規定比例為職工繳納的住房公積金等支出。
三、其他需要說明事項 1.關于“三公”經費支出說明。公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況(本說明內容不得進行刪減,沒有的內容填無,沒有的數字填0)
2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出
萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務接待費0 萬元,公務用車購置及運行維護費0 萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年減少0 萬元,下降0,主要是
原因。
1.因公出國(境)費 0 萬元,主要
等,2016年參加出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。
2.公務接待費 0 萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待費用等,2016年國內公務接待累計0 批次0 人,0 萬元。
3.公務用車購置及運行維護費 0 萬元,其中:本年度發生公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 0 萬元。年末公務用車保有量29輛。
2.關于機關運行經費支出說明。機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。市直部門應當按照如下格式說明:本部門2016年度機關運行經費支出XX萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致,即部門決算中“填報說明附表”—“部門決算相關信息統計表”中數據一致),比2015年增加(減少)XX萬元,增長(降低)XX%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
3.關于政府采購支出說明。高新區各單位政府采購事項由財政局統一管理,無需要說明的事項。
4.關于國有資產占用情況說明。各部門應當按照如下格式說明:截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(以上名詞解釋全部保留,其他的名詞解釋按各單位使用的功能科目填寫,可參照預算公開文字說明或者去年決算文字說明)15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二篇:大連高新技術產業園區
大連高新技術產業園區
老干部管理中心2016部門決算
目錄
第一部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心2016部門決算報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心概況
一、主要職責
1、按照中央、省、市有關離退休干部工作的方針、政策,研究部署全區老干部工作,組織落實好離退休老干部的政治、生活待遇,并注意發揮其作用;
2、負責全區離退休干部工作的宏觀管理,并對基層老干部工作進行督促檢查和指導,幫助協調解決難點問題;抓好老干部工作隊伍建設,培訓老干部工作專兼職人員;
3、負責辦好老干部活動中心,豐富老干部的文體生活,組織和指導老干部的健康療養、體檢及健身活動;
4、負責區關心下一代工作委員會辦公室的日常工作;
5、完成上級部門交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
納入大連高新技術產業園區老干部管理中心2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
無二級預算單位
第二部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心2016
部門決算公開報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
(詳見附表)
第三部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心2016
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計48.89萬元,包括: 1.財政撥款收入48.89萬元。
(二)支出總計48.99萬元,包括: 1.一般公共服務支出34.00萬元。2.醫療衛生與計劃生育支出3.27萬元 3.住房保障支出11.62萬元。
(三)年末結轉和結余0萬元
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映大連高新技術產業園區老干部管理中心2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016財政撥款支出48.99萬元,其中:一般公共服務支出34.00萬元,醫療衛生與計劃生育支出3.27萬元,住房保障支出11.62萬元。
(二)具體情況
2016財政撥款支出48.99萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出34萬元,醫療衛生支出3.27萬元,住房保障支出11.62萬元。
1.一般公共服務支出34萬元,包括:
(1)行政運行34萬元,主要是事業人員支出及保障機構正常運轉等支出。
2.醫療衛生支出3.27萬元,包括:
(1)事業單位醫療3.27萬元,主要是事業單位人員醫療保險繳費等支出。
3.住房保障支出11.62萬元,包括:
住房公積金9.04萬元,主要是按規定比例為職工繳納的住房公積金等支出。提租補貼2.58萬元。
三、其他需要說明事項
1.關于“三公”經費支出說明。
公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2016公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2016“三公”經費支出比2015年減少0萬元,下降0。
1.因公出國(境)費0萬元,2016年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費0萬元,2016年國內公務接待累計0批次0人,0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:本發生公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。年末公務用車保有量0輛。
2.關于機關運行經費支出說明。無 3.關于政府采購支出說明。高新區各單位政府采購事項由財政局統一管理,無需要說明的事項。
4.關于國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業 5 收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第三篇:大連高新技術產業園區科技產業
大連高新技術產業園區科技產業 推進中心2016部門決算
目 錄
第一部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016部門決算報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋第一部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心
概況
一、主要職責
(一)軟件及信息服務業規劃編制、特色產業推進政策研究制定;
(二)高新區新興特色產業籌劃、特色產業功能區劃與規劃、特色產業基地籌劃與推進、特色產業集群建設;
(三)軟件及服務外包試驗區、創新型特色園區建設的推進工作,包括方案制定、文件起草、進度安排、協調咨詢機構、起草匯報材料等文字綜合、日常協調聯絡溝通、項目申報組織、方案落實、跟蹤驗收組織等;
(四)國家服務業綜合改革試點中園區生產型服務業體系建設、產業推進、試點日常工作;
(五)科技信息綜合管理、科技項目庫建設與維護;
(六)區校一體化辦公室工作,包括計劃編制、推進跟蹤、項目申報、政策制定與落實等。
二、部門決算單位構成
納入大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
大連高新技術產業園區科技產業推進中心(無二級預算單位)第二部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016
部門決算公開報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計 193.65 萬元,包括:
1.財政撥款收入193.65 萬元,其中:公共預算財政撥款收入 193.65 萬元,政府性基金收入 0 萬元。
2.其他收入 0 萬元。3.上年結轉和結余 0 萬元。
(二)支出總計193.65 萬元,包括:
1.基本支出 193.65 萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出 113.74 萬元,對個人和家庭的補助支出 36.09 萬元,商品和服務支出 42.83 萬元,其他資本性支出 0萬元。
2.項目支出 1 萬元,主要包括 一般公共服務支出 等業務支出。
(三)年末結轉和結余0 萬元
主要是部分未完成項目需下繼續使用的資金。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016財政撥款支出 193.65 萬元,其中:基本支出 192.65萬元,項目支出 1 萬元。
(二)具體情況
2016財政撥款支出 193.65 萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出 156.95萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業支出0萬元,醫療衛生支出 10.64 萬元,住房保障支出 26.06 萬元,其他支出 0萬元。
1.一般公共服務支出 156.95 萬元,包括:
(1)事業運行 155.95萬元,主要是 行政事業單位人員支出及保障機構正常運行等支出。
(2)一般行政管理事務 1萬元,主要是相關機構事務等支出。
2.醫療衛生支出10.64萬元,包括:
事業單位醫療10.64萬元,主要是事業單位人員醫療保險繳費等支出。
3.住房保障支出 26.06萬元,包括:
住房公積金 17.58萬元,提租補貼支出8.48萬元,主要是按規定比例為職工繳納的住房公積金等支出。
三、其他需要說明事項
1.關于“三公”經費支出說明。
2016公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 0萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務接待費 0 萬元,公務用車購置及運行維護費 0萬元。2016“三公”經費支出比2015年減少 0萬元,下降 0%,主要是 沒發生項目等 原因。
1.因公出國(境)費 0萬元,主要 等,2016年參加出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。
2.公務接待費 0 萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待費用等,2016年國內公務接待累計0 批次 人,0 萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0 萬元,其中:本發生公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0 萬元。年末公務用車保有量0輛。
2.關于機關運行經費支出說明。機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。市直部門應當按照如下格 5 式說明:本部門2016機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致,即部門決算中“填報說明附表”—“部門決算相關信息統計表”中數據一致),比2015年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
3.關于政府采購支出說明。高新區各單位政府采購事項由財政局統一管理,無需要說明的事項。
4.關于國有資產占用情況說明。各部門應當按照如下格式說明:截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值0萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費 反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(以上名詞解釋全部保留,其他的名詞解釋按各單位使用的功能科目填寫,可參照預算公開文字說明或者去年決算文字說明)
(事業單位不填)15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(各單位如果有其他需要說明的事項可以自行添加,但以上四個部分是硬性規定不得擅自減少,有條件的單位可以將公開文檔轉換為pdf格式進行公開)
第四篇:大連高新技術產業園區土地使用管理辦法
大連高新技術產業園區土地使用管理辦法 第一條為加強大連高新技術產業園區土地使用管理,合理利用土地資源,根據《中華人民共和國土地管理法》、《大連高新技術產業園區管理條例》和《大連市國有土地使用權出讓和轉讓管理辦法》及有關規定,制定本辦法。
第二條凡在大連高新技術產業園區規劃用地范圍內使用國有土地、集體土地進行開發建設的單位和個人,均應執行本辦法。
第三條大連高新技術產業園區(以下簡稱園區)的土地,由大連高新技術產業園區管理委員會(以下簡稱園區管委會)依法統一管理。
任何單位和個人不得侵占或非法轉讓園區內的土地,不得隨意改變園區內的地形、地貌,不得破壞和擅自動用園區的地上、地下設施。
第四條園區內集體土地的征用,由園區管委會統一負責。集體土地未征用前,改變土地使用性質進行建設的單位和個人,應到園區管委會土地管理部門辦理有關審批手續。
第五條園區內國有土地實行有償、有期使用制度。中華人民共和國境內外的單位和個人,除法律另有規定者外,均可通過出讓、轉讓、劃撥待方式在園區獲得國有土地使用權。
土地使用者開發、利用、經營土地,須遵守中華人民共和國法律、法規及本辦法的規定,其合法權益受法律保護。
第六條園區內土地使用權出讓,由園區管委會根據《大連市國有土地使用權出讓和轉讓管理辦法》組織進行。
出讓國有土地使用權,園區管委會土地管理部門應與土地使用者簽訂土地出讓合同。簽訂土地出讓合同時,土地使用者需支付出讓金額20%的定金;簽訂合同后,按出讓合同規定的標準和期限繳納土地使用權出讓金,逾期未全部支付的,出讓方有權解除合同,并可請求違約賠償。
第七條土地使用者支付全部國有土地使用權出讓金后,應到園區管委會土地管理部門辦理土地使用權登記,領取土地使用證,并按合同規定,按繳納土地使用金。
第八條凡申請在園區內有償劃撥用地的單位和個人,應憑興辦項目的批準文件和有關資料,到園區管委會土地管理部門辦理用地手續,簽訂土地使用合同,領取土地使用證書,取得土地使用權。
第九條凡以有償劃撥方式取得土地使用權的土地使用者,應按地土地使用合同規定的標準和期限一次向園區繳清征地費和開發配套費等費用,并按繳納土地使用費(稅)。
第十條取得土地使用權的土地使用者,須按土地使用或土地出讓合同規定的期限破土動工。逾期者,繳銷土地使用證,其已交付的征地費、開發配套費等費用或定金、出讓金不予退還。
第十一條取得土地使用權的土地使用者,不得擅自改變土地用途和用地范圍。如需改變應到園區管委會土地管理部門重新辦理有關審批手續。
第十二條以出讓方式取得土地使用權的,土地使用權可依法進行轉讓、出租和抵押,并按規定辦理登記。
土地使用者未按土地使用權出讓合同規定的期限和條件投資開發、利用土地的,土地使用權不得轉讓、出租和抵押。[!--empirenews.page--] 第十三條以有償劃撥方式取得土地使用權,土地使用權不得擅自轉讓、出租和抵押。確需轉讓、出租和抵押的,需經園區管委會批準,簽訂土地使用權出讓合同,補交土地使用權出讓金。
第十四條土地使用者轉讓土地使用權,應按有關規定繳納土地增值費。
第十五條土地使用權期滿,地上建筑物及其他附著物所有權歸國家無償取得。土地使用者需要續期的,應在期滿前一年向園區管委會土地管理部門提出申請,經批準后重新辦理有關手續;不需要續期的,土地使用者應在出讓期滿之日起十五日內,持國有土地使用證和土地使用出讓合同,到園區管委會土地管理部門辦理注銷登記。
第十六條違反本辦法,由園區管委會土地管理部門根據國家有關法律、法規規定予以行政處罰。
第十七條本辦法由大連高新技術產業園區管理委員會負責解釋。
第十八條本辦法自發布之日起施行。
第五篇:福州高新技術產業園區
海西高新技術產業園詳規出爐 選址上街南嶼沿江
http://news.fznews.com.cn 2010/7/13 23:15:04來源:福州新聞網 【字號 大 中 小】
福州新聞網訊 記者13日獲悉,福州市擬在閩侯上街南嶼沿江條件較為成熟的片區,選址建設福州市海西高新技術產業園。日前,《海西高新技術產業園控制性詳細規劃》編制工作初步完成,已經專家評審,現在征求公眾的意見。8月12日前,市民若有意見,可向福州市城鄉規劃局鎮村規劃指導處反映。
按照初步設計,產業園規劃范圍北至金上路,南至大漳溪,東至烏龍江,西至烏龍江大道,規劃用地面積約12.34平方公里。規劃用地涉及上街鎮的建平村、厚庭村、新洲村和馬保村的一部分;南嶼鎮的馬排村、曉岐村、六十分村和甲岐村、高岐村的一部分等,面積約2000畝。
產業園規劃總體布局結構:“一主一副、兩區三園”。“一主一副”指的是環高岐湖形成的綜合公建服務中心和圍繞管理中心形成的行政生活服務中心。“兩區三園”指的是上街安置小區和南嶼高尚居住小區以及三個集中的產業園區。
據了解,產業園是以高端研發、科技孵化和總部經濟為主體,以龍頭企業為帶動,海峽兩岸高新技術產業有機交匯,人才、資金等創新要素集聚,創新、創意、創業相互融合的國家級高新技術產業園區。
(福州晚報首席記者 陳娟)