第一篇:大連高新技術產業園區農林水利管理中心2016部門決算
大連高新技術產業園區農林水利管理中心2016年度部門決算
目錄
第一部分 大連高新技術產業園區農林水利管理中心概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 大連高新技術產業園區農林水利管理中心2016年度部門決算報表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 大連高新技術產業園區農林水利管理中心2016年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 大連高新技術產業園區農林水利管理中心概
況
一、主要職責
(一)大連高新技術產業園區農業水利管理中心(大連高新技術產業園區動物衛生監督所、大連高新技術產業園區動物疫病預防控制中心)主要職責:
農業水利管理中心的職責:
1、負責全區農業、農機、水產和水利事務;
2、負責水政水資源管理、防臺防汛工作;
3、負責農業、水產技術推廣和應用;
4、負責農產品(果菜、水產品)藥殘檢測工作;
5、負責全區大中型水庫移民后期扶持工作;
6、負責制定全區動物疫病的防治規劃、計劃,組織實施動物疫病防治、動物及動物產品檢疫和動物疫病的監控;
7、組織實施獸醫人員執業標準、動物疫病診療質量標準和服務規范;
8、依法管理從業獸醫人員和動物診療機構;
9、負責飼料、獸藥的研制、生產、經營和使用的監督管理;
10、組織實施無公害畜產品產地、產品的認證;
11、負責種畜禽監督管理工作;
12、完成上級交辦的其他任務。動物衛生監督所的職責:
1、負責組織實施動物、動物產品的檢疫;
2、負責動物防疫、動物及動物產品檢疫的監督;
3、負責動物及動物產品的生產、經營、運輸的監督;
4、負責對染疫動物及動物產品無害化處理的監督;
5、負責指導動物疫情的撲滅工作;
6、負責動物診療活動的監督;
7、對違反《中華人民共和國動物防疫法》的行為進行查處;
8、負責全區動物衛生行政管理、動物疫病預防控制和獸藥飼料監察工作。
(二)大連高新技術產業園區林業工作站(大連高新技術產業園區森林防火指揮中心)主要職責:
1、宣傳、貫徹執行《森林法》等林業法律、法規及各項方針政策;
2、制定全區林業發展規劃并負責組織實施、指導、監督和檢查;
3、指導“兩街一場”林業工作;
4、負責轄區內森林資源的管理和保護;
5、負責林地征占審核,林木采伐審批,林權證發放審核及林業資源的管理工作;
6、負責全區造林綠化工作,組織發動和管理義務植樹造林活動;
7、負責森林消防和區森林防火指揮部辦公室的日常工作;
8、負責林業有害生物的預測預報、防治及森林植物檢疫工作;
9、發展林業產業和經濟,壯大林業隊伍,實現全區林業的持續發展;
10、負責全區林業科研及生產技術的試驗、示范、推廣和林業種苗的生產與經營管理工作。
(三)大連高新技術產業園區社會事業管理稽查隊(大連高新技術產業園區社區矯正工作中心)主要職責:
社會事業管理稽查隊的職責:
1、依法負責轄區內涉及農產品質量安全方面的違法違規案件的行政處罰工作;
2、依法負責轄區內涉及農民負擔、農經、農機、農藥、獸藥、種子、飼料方面的違法違規案件的行政處罰工作;
3、依法負責轄區內涉及畜牧業、動物及動物產品防疫方面的違法違規案件的行政處罰工作;
4、依法負責轄區內涉及森林資源保護、利用、更新及野生動物保護方面的違法違規案件的行政處罰工作;
5、依法負責轄區內涉及水資源保護利用方面的違法違規案件的行政處罰工作;
6、依法負責轄區內涉及氣象、防洪、防震減災方面的違法違規案件的行政處罰工作;
7、依法負責轄區內涉及殯葬、民間組織、社會福利機構、軍人撫恤優待、民族宗教事務方面的違法違規案件的行政處罰工作;
8、依法負責轄區內涉及糧食流通、酒類流通、生豬屠宰方面的違法違規案件的行政處罰工作;
9、依法負責轄區內涉及旅游業方面的違法違規案件的行政處罰工作;
10、依法負責轄區內涉及社會事業管理局職責范圍內的其他 違法違規案件的行政處罰工作。
社區矯正工作中心的主要職責:
1、負責制定全區社區矯正和安置幫教工作計劃,協調處理工作中遇到的問題;
2、負責組織對犯罪嫌疑人進行審前評估;
3、負責培訓、管理社區矯正刑罰執行、專職社會工作者、志愿者三支工作隊伍;
4、負責指導、檢查、考核司法所社區矯正和安置幫教管理工作落實情況;
5、負責根據風險評估和日??己?,依法對社區矯正對象實施分等級、分階段管理,嚴格實施獎懲,依法履行有關法律程序;
6、負責對社區矯正幫教對象進行法學、社會學、教育學、心理學輔導等方面的矯正幫教方案設計,實施就業技能培訓和救助幫扶服務;
7、負責完成園區社會事業管理局委托和交辦的其它工作。
二、部門決算單位構成
納入大連高新技術產業園區農林水利管理中心2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1、大連高新技術產業園區農業水利管理中心(大連高新技術產業園區動物衛生監督所、大連高新技術產業園區動物疫病預防控制中心)。(無二級預算單位)
2、大連高新技術產業園區林業工作站(大連高新技術產業園區森林防火指揮中心)(無二級預算單位)
3、大連高新技術產業園區社會事業管理稽查隊(大連高新技術產業園區社區矯正工作中心)(無二級預算單位)
第二部分 大連高新技術產業園區農林水利管理中心2016年度部門決算公開報表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
(詳見附表)
第三部分 大連高新技術產業園區農林水利管理中心2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計589.07萬元,包括:
財政撥款收入589.07萬元,其中:公共預算財政撥款收入589.07萬元。
(二)支出總計589.07萬元,包括:
1.基本支出579.87萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出372.47 萬元,對個人和家庭的補助支出128.93萬元,商品和服務支出78.47萬元。
2.項目支出9.2萬元,主要包括森林生態效益補償支出。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映大連高新技術產業園區農林水利管理中心2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出589.07萬元,其中:基本支出579.87萬元,項目支出9.2萬元。
(二)具體情況
2016年度財政撥款支出589.07萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出449.85萬元,醫療衛生支出36.88萬元,農林水支出9.2萬元,住房保障支出93.14萬元。
1.一般公共服務支出449.85萬元,包括:
事業運行449.85萬元,主要是事業單位人員支出及保障機構正常運轉等支出。
2.醫療衛生支出36.88萬元,包括:
事業單位醫療36.88萬元,主要是事業單位人員醫療保險繳費等支出。
3.農林水支出9.2萬元,包括: 森林生態效益補償支出9.2萬元。4.住房保障支出93.14萬元,包括:
住房公積金64.02萬元,主要是按規定比例為職工繳納的住房公積金等支出。提租補貼29.12萬元。
三、其他需要說明事項 1.關于“三公”經費支出說明。
公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況(本說明內容不得進行刪減,沒有的內容填無,沒有的數字填0)
2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年減少0萬元,下降0,主要是無原因。
1.因公出國(境)費0萬元,主要無等,2016年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費0萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待費用等,2016年國內公務接待累計0批次0人,0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:本年度發生公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。年末公務用車保有量0輛。
2.關于政府采購支出說明。高新區各單位政府采購事項由財政局統一管理,無需要說明的事項。
3.關于國有資產占用情況說明。各部門應當按照如下格式說明:截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的 規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第二篇:大連高新技術產業園區
大連高新技術產業園區
老干部管理中心2016部門決算
目錄
第一部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心2016部門決算報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心概況
一、主要職責
1、按照中央、省、市有關離退休干部工作的方針、政策,研究部署全區老干部工作,組織落實好離退休老干部的政治、生活待遇,并注意發揮其作用;
2、負責全區離退休干部工作的宏觀管理,并對基層老干部工作進行督促檢查和指導,幫助協調解決難點問題;抓好老干部工作隊伍建設,培訓老干部工作專兼職人員;
3、負責辦好老干部活動中心,豐富老干部的文體生活,組織和指導老干部的健康療養、體檢及健身活動;
4、負責區關心下一代工作委員會辦公室的日常工作;
5、完成上級部門交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
納入大連高新技術產業園區老干部管理中心2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
無二級預算單位
第二部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心2016
部門決算公開報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
(詳見附表)
第三部分 大連高新技術產業園區老干部管理中心2016
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計48.89萬元,包括: 1.財政撥款收入48.89萬元。
(二)支出總計48.99萬元,包括: 1.一般公共服務支出34.00萬元。2.醫療衛生與計劃生育支出3.27萬元 3.住房保障支出11.62萬元。
(三)年末結轉和結余0萬元
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映大連高新技術產業園區老干部管理中心2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016財政撥款支出48.99萬元,其中:一般公共服務支出34.00萬元,醫療衛生與計劃生育支出3.27萬元,住房保障支出11.62萬元。
(二)具體情況
2016財政撥款支出48.99萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出34萬元,醫療衛生支出3.27萬元,住房保障支出11.62萬元。
1.一般公共服務支出34萬元,包括:
(1)行政運行34萬元,主要是事業人員支出及保障機構正常運轉等支出。
2.醫療衛生支出3.27萬元,包括:
(1)事業單位醫療3.27萬元,主要是事業單位人員醫療保險繳費等支出。
3.住房保障支出11.62萬元,包括:
住房公積金9.04萬元,主要是按規定比例為職工繳納的住房公積金等支出。提租補貼2.58萬元。
三、其他需要說明事項
1.關于“三公”經費支出說明。
公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2016公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2016“三公”經費支出比2015年減少0萬元,下降0。
1.因公出國(境)費0萬元,2016年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費0萬元,2016年國內公務接待累計0批次0人,0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:本發生公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。年末公務用車保有量0輛。
2.關于機關運行經費支出說明。無 3.關于政府采購支出說明。高新區各單位政府采購事項由財政局統一管理,無需要說明的事項。
4.關于國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業 5 收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第三篇:大連高新技術產業園區科技產業
大連高新技術產業園區科技產業 推進中心2016部門決算
目 錄
第一部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016部門決算報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋第一部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心
概況
一、主要職責
(一)軟件及信息服務業規劃編制、特色產業推進政策研究制定;
(二)高新區新興特色產業籌劃、特色產業功能區劃與規劃、特色產業基地籌劃與推進、特色產業集群建設;
(三)軟件及服務外包試驗區、創新型特色園區建設的推進工作,包括方案制定、文件起草、進度安排、協調咨詢機構、起草匯報材料等文字綜合、日常協調聯絡溝通、項目申報組織、方案落實、跟蹤驗收組織等;
(四)國家服務業綜合改革試點中園區生產型服務業體系建設、產業推進、試點日常工作;
(五)科技信息綜合管理、科技項目庫建設與維護;
(六)區校一體化辦公室工作,包括計劃編制、推進跟蹤、項目申報、政策制定與落實等。
二、部門決算單位構成
納入大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
大連高新技術產業園區科技產業推進中心(無二級預算單位)第二部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016
部門決算公開報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計 193.65 萬元,包括:
1.財政撥款收入193.65 萬元,其中:公共預算財政撥款收入 193.65 萬元,政府性基金收入 0 萬元。
2.其他收入 0 萬元。3.上年結轉和結余 0 萬元。
(二)支出總計193.65 萬元,包括:
1.基本支出 193.65 萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出 113.74 萬元,對個人和家庭的補助支出 36.09 萬元,商品和服務支出 42.83 萬元,其他資本性支出 0萬元。
2.項目支出 1 萬元,主要包括 一般公共服務支出 等業務支出。
(三)年末結轉和結余0 萬元
主要是部分未完成項目需下繼續使用的資金。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映大連高新技術產業園區科技產業推進中心2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016財政撥款支出 193.65 萬元,其中:基本支出 192.65萬元,項目支出 1 萬元。
(二)具體情況
2016財政撥款支出 193.65 萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出 156.95萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業支出0萬元,醫療衛生支出 10.64 萬元,住房保障支出 26.06 萬元,其他支出 0萬元。
1.一般公共服務支出 156.95 萬元,包括:
(1)事業運行 155.95萬元,主要是 行政事業單位人員支出及保障機構正常運行等支出。
(2)一般行政管理事務 1萬元,主要是相關機構事務等支出。
2.醫療衛生支出10.64萬元,包括:
事業單位醫療10.64萬元,主要是事業單位人員醫療保險繳費等支出。
3.住房保障支出 26.06萬元,包括:
住房公積金 17.58萬元,提租補貼支出8.48萬元,主要是按規定比例為職工繳納的住房公積金等支出。
三、其他需要說明事項
1.關于“三公”經費支出說明。
2016公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 0萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務接待費 0 萬元,公務用車購置及運行維護費 0萬元。2016“三公”經費支出比2015年減少 0萬元,下降 0%,主要是 沒發生項目等 原因。
1.因公出國(境)費 0萬元,主要 等,2016年參加出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。
2.公務接待費 0 萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待費用等,2016年國內公務接待累計0 批次 人,0 萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0 萬元,其中:本發生公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0 萬元。年末公務用車保有量0輛。
2.關于機關運行經費支出說明。機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。市直部門應當按照如下格 5 式說明:本部門2016機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致,即部門決算中“填報說明附表”—“部門決算相關信息統計表”中數據一致),比2015年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
3.關于政府采購支出說明。高新區各單位政府采購事項由財政局統一管理,無需要說明的事項。
4.關于國有資產占用情況說明。各部門應當按照如下格式說明:截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值0萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費 反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(以上名詞解釋全部保留,其他的名詞解釋按各單位使用的功能科目填寫,可參照預算公開文字說明或者去年決算文字說明)
(事業單位不填)15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(各單位如果有其他需要說明的事項可以自行添加,但以上四個部分是硬性規定不得擅自減少,有條件的單位可以將公開文檔轉換為pdf格式進行公開)
第四篇:大連高新技術產業園區行政服務中心
大連高新技術產業園區行政服務中心
2016部門決算
目錄
第一部分 大連高新技術產業園區行政服務中心概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 大連高新技術產業園區行政服務中心2016部門決算報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 大連高新技術產業園區行政服務中心2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 大連高新技術產業園區行政服務中心概況
一、主要職責
1、負責高新區行政服務體系建設工作的組織、指導、協調和監督;
2、負責協調高新區各職能部門制定、調整、實施高新區行政審批工作流程(含網上流程),對進入行政審批服務大廳的審批項目進行審定和調整,對園區各職能部門行政審批工作進行協調和監督;
3、負責高新區行政審批服務大廳的日常管理、監督以及服務大廳內各項規章制度的制定、實施;
4、負責對高新區所轄街道行政服務機構工作的指導、協調和監督;
5、負責高新區行政審批服務網、政務公開網和行政投訴網的建設、管理和監督;
6、負責全程辦事代理制工作的組織、實施和監督,為入駐企業提供各類咨詢服務,參與對高新區重點項目推進的組織、協調和監督;
7、負責高新區行政審批服務工作的考核評議
納入大連高新技術產業園區行政服務中心2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
大連高新技術產業園區行政服務中心(無二級預算單位)
第二部分 大連高新技術產業園區行政服務中心2016年
度部門決算公開報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
(詳見附表)
第三部分 大連高新技術產業園區行政服務中心2016年
度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計330.23萬元,包括:
1.財政撥款收入330.23萬元,其中:公共預算財政撥款收入330.23萬元,政府性基金收入0萬元。
2.其他收入0萬元,主要是 等收入
3.上年結轉和結余0萬元,主要是部分未完成項目需下繼續使用的資金。
(二)支出總計330.23萬元,包括:
1.基本支出282.51萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出183.78萬元,對個人和家庭的補助支出61.20萬元,商品和服務支出37.5萬元。
2.項目支出47.72萬元。
(三)年末結轉和結余0萬元 主要是部分未完成項目需下繼續使用的資金。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映大連高新技術產業園區行政服務中心2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016財政撥款支出330.23萬元,其中:基本支出282.51萬元,項目支出47.72萬元。
(二)具體情況
2016財政撥款支出
萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出
萬元,教育支出
萬元,社會保障和就業支出
萬元,醫療衛生支出
萬元,農林水支出
萬元,住房保障支出
萬元,其他支出
萬元。
1.一般公共服務支出267萬元,包括:
行政運行267萬元,主要是人員支出及保障機構正常運轉等支出。
2.醫療衛生支出18.45萬元,包括:
事業單位醫療18.45萬元,主要是事業單位人員醫療保險繳費等支出。
3.住房保障支出44.78萬元,包括:
住房公積金44.78萬元,主要是按規定比例為職工繳納的住房公積金等支出。
三、其他需要說明事項 1.關于“三公”經費支出說明。公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況(本說明內容不得進行刪減,沒有的內容填無,沒有的數字填0)
2016公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出
萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務接待費0 萬元,公務用車購置及運行維護費0 萬元。2016“三公”經費支出比2015年減少0 萬元,下降0,主要是
原因。
1.因公出國(境)費 0 萬元,主要
等,2016年參加出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。
2.公務接待費 0 萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待費用等,2016年國內公務接待累計0 批次0 人,0 萬元。
3.公務用車購置及運行維護費 0 萬元,其中:本發生公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 0 萬元。年末公務用車保有量29輛。
2.關于機關運行經費支出說明。機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。市直部門應當按照如下格式說明:本部門2016機關運行經費支出XX萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致,即部門決算中“填報說明附表”—“部門決算相關信息統計表”中數據一致),比2015年增加(減少)XX萬元,增長(降低)XX%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
3.關于政府采購支出說明。高新區各單位政府采購事項由財政局統一管理,無需要說明的事項。
4.關于國有資產占用情況說明。各部門應當按照如下格式說明:截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(以上名詞解釋全部保留,其他的名詞解釋按各單位使用的功能科目填寫,可參照預算公開文字說明或者去年決算文字說明)15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五篇:大連高新技術產業園區土地使用管理辦法
大連高新技術產業園區土地使用管理辦法 第一條為加強大連高新技術產業園區土地使用管理,合理利用土地資源,根據《中華人民共和國土地管理法》、《大連高新技術產業園區管理條例》和《大連市國有土地使用權出讓和轉讓管理辦法》及有關規定,制定本辦法。
第二條凡在大連高新技術產業園區規劃用地范圍內使用國有土地、集體土地進行開發建設的單位和個人,均應執行本辦法。
第三條大連高新技術產業園區(以下簡稱園區)的土地,由大連高新技術產業園區管理委員會(以下簡稱園區管委會)依法統一管理。
任何單位和個人不得侵占或非法轉讓園區內的土地,不得隨意改變園區內的地形、地貌,不得破壞和擅自動用園區的地上、地下設施。
第四條園區內集體土地的征用,由園區管委會統一負責。集體土地未征用前,改變土地使用性質進行建設的單位和個人,應到園區管委會土地管理部門辦理有關審批手續。
第五條園區內國有土地實行有償、有期使用制度。中華人民共和國境內外的單位和個人,除法律另有規定者外,均可通過出讓、轉讓、劃撥待方式在園區獲得國有土地使用權。
土地使用者開發、利用、經營土地,須遵守中華人民共和國法律、法規及本辦法的規定,其合法權益受法律保護。
第六條園區內土地使用權出讓,由園區管委會根據《大連市國有土地使用權出讓和轉讓管理辦法》組織進行。
出讓國有土地使用權,園區管委會土地管理部門應與土地使用者簽訂土地出讓合同。簽訂土地出讓合同時,土地使用者需支付出讓金額20%的定金;簽訂合同后,按出讓合同規定的標準和期限繳納土地使用權出讓金,逾期未全部支付的,出讓方有權解除合同,并可請求違約賠償。
第七條土地使用者支付全部國有土地使用權出讓金后,應到園區管委會土地管理部門辦理土地使用權登記,領取土地使用證,并按合同規定,按繳納土地使用金。
第八條凡申請在園區內有償劃撥用地的單位和個人,應憑興辦項目的批準文件和有關資料,到園區管委會土地管理部門辦理用地手續,簽訂土地使用合同,領取土地使用證書,取得土地使用權。
第九條凡以有償劃撥方式取得土地使用權的土地使用者,應按地土地使用合同規定的標準和期限一次向園區繳清征地費和開發配套費等費用,并按繳納土地使用費(稅)。
第十條取得土地使用權的土地使用者,須按土地使用或土地出讓合同規定的期限破土動工。逾期者,繳銷土地使用證,其已交付的征地費、開發配套費等費用或定金、出讓金不予退還。
第十一條取得土地使用權的土地使用者,不得擅自改變土地用途和用地范圍。如需改變應到園區管委會土地管理部門重新辦理有關審批手續。
第十二條以出讓方式取得土地使用權的,土地使用權可依法進行轉讓、出租和抵押,并按規定辦理登記。
土地使用者未按土地使用權出讓合同規定的期限和條件投資開發、利用土地的,土地使用權不得轉讓、出租和抵押。[!--empirenews.page--] 第十三條以有償劃撥方式取得土地使用權,土地使用權不得擅自轉讓、出租和抵押。確需轉讓、出租和抵押的,需經園區管委會批準,簽訂土地使用權出讓合同,補交土地使用權出讓金。
第十四條土地使用者轉讓土地使用權,應按有關規定繳納土地增值費。
第十五條土地使用權期滿,地上建筑物及其他附著物所有權歸國家無償取得。土地使用者需要續期的,應在期滿前一年向園區管委會土地管理部門提出申請,經批準后重新辦理有關手續;不需要續期的,土地使用者應在出讓期滿之日起十五日內,持國有土地使用證和土地使用出讓合同,到園區管委會土地管理部門辦理注銷登記。
第十六條違反本辦法,由園區管委會土地管理部門根據國家有關法律、法規規定予以行政處罰。
第十七條本辦法由大連高新技術產業園區管理委員會負責解釋。
第十八條本辦法自發布之日起施行。