專(zhuān)題:內(nèi)審報(bào)告樣本
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內(nèi)審報(bào)告
洗浴中心上半年內(nèi)審報(bào)告 2011年7月1日至7月3日,本單位進(jìn)行了健康管理體系的內(nèi)審,歷時(shí)3天,對(duì)健康管理手冊(cè)所覆蓋的3個(gè)班組進(jìn)行了全過(guò)程的審核,審核組由OHS管理小組成員組成。通
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內(nèi)審報(bào)告!!!
一、體系運(yùn)行情況 1、審核目的 結(jié)合公司“三標(biāo)一體化管理體系”《環(huán)境管理體系》、《質(zhì)量管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》管理手冊(cè)來(lái)評(píng)價(jià)項(xiàng)目部的環(huán)境、質(zhì)量、及職業(yè)
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2008年度內(nèi)審報(bào)告
2008年度內(nèi)審報(bào)告 經(jīng)過(guò)2008年12月15日一天的緊張工作,在公司各部門(mén)的積極配合下,公司內(nèi)審組較為圓滿(mǎn)地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù),本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施
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內(nèi)審報(bào)告
內(nèi)審報(bào)告 一、企業(yè)的基本情況、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理體系的總體描述以及上一年度企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量回顧分析: 1、基本情況: ****公司成立于****年*月*日,注冊(cè)地址、倉(cāng)庫(kù)地址為****
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內(nèi)審報(bào)告
某某集團(tuán)股份股份有限公司審計(jì)部
某集審(2007)第2號(hào) 審 計(jì) 報(bào) 告
集團(tuán)董事會(huì):
根據(jù)《集團(tuán)審計(jì)管理暫行辦法》之有關(guān)規(guī)定,并受集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)安排,我們于2007 年元月15 日至26日對(duì)某 -
內(nèi)審整改報(bào)告
公司內(nèi)審船體車(chē)間不合格項(xiàng)整改報(bào)告一、內(nèi)審不合格項(xiàng)目船體車(chē)間在公司內(nèi)審中查出一不合格項(xiàng)為——九月份的探傷合格率(88%)未達(dá)標(biāo),實(shí)際合格率為80.6%,沒(méi)有整改措施。我車(chē)間對(duì)此不
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EICC內(nèi)審報(bào)告
EICC運(yùn)行評(píng)估報(bào)告 10月21日至22日進(jìn)行了EICC內(nèi)審及管理評(píng)審,結(jié)果如下: 1. 為了驗(yàn)證公司對(duì)EICC社會(huì)責(zé)任管理體系的運(yùn)行,審核公司各部門(mén)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的遵守,對(duì)公司EICC體系的符
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經(jīng)典倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)審報(bào)告
倉(cāng)庫(kù)審計(jì)報(bào)告 根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃的安排,審計(jì)部于2013年2月25日至3月25日對(duì)公司各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了審計(jì)。本次審計(jì)重點(diǎn)是對(duì)倉(cāng)庫(kù)制度的完整性、健全和有效性、業(yè)務(wù)流程的清晰與否以及
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4.內(nèi)審報(bào)告
2017年度內(nèi)部審核報(bào)告 編號(hào):JL/ZG-10 一、審核目的: 評(píng)價(jià)本公司產(chǎn)品及質(zhì)量保證能力、質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性。 二、審核范圍: 本公司所有產(chǎn)品和所有
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內(nèi)審結(jié)論報(bào)告(范文)
內(nèi)審結(jié)論報(bào)告 JL-60 一、 內(nèi)審目的: 檢查公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性。 二、 審核的范圍: 審核范圍為GB/T28001-2011涉及的全部過(guò)程及各相關(guān)職能部門(mén)。 三、審核依
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2016年度質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告
第 1 頁(yè) 共3頁(yè) **公司 QR-PZ-019A 質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告 擬制/日期:批準(zhǔn)/日期: 第 2 頁(yè) 共3頁(yè) 1、 審核目的: 根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它有關(guān)的
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CCC內(nèi)審報(bào)告
內(nèi)審報(bào)告 BZDQ/JL—8.2—05 審核目的:檢查本公司的質(zhì)量管理體系及3C體系運(yùn)行的符合性、充分性、有效性、滿(mǎn)足外部審核準(zhǔn)則的程度。 內(nèi)審依據(jù):GB/T 19001:2000《質(zhì)量管理體系—
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2014阿布扎比內(nèi)審報(bào)告
二○一四年CPECC質(zhì)量管理體系 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 (阿布扎比分公司) 編 制: 林 莉 審 核: 審 批: 中 國(guó) 石 油 工 程 建 設(shè) 公 司 二○一四年九月八日 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 (阿布扎
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計(jì)算機(jī)內(nèi)審報(bào)告(精選合集)
xxxx公司 計(jì)算機(jī)專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審評(píng)審報(bào)告 一、前言 根據(jù)本公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組制定和批準(zhǔn)的評(píng)審計(jì)劃及方案,定于2016年 月 日對(duì)公司新建立的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部審核和匯總,現(xiàn)就具體
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內(nèi)審報(bào)告B
第二次內(nèi)審報(bào)告 審核目的:評(píng)價(jià)公司按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 審核范圍:除管理評(píng)審條款以外的公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén),場(chǎng)所和過(guò)程。 審核
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內(nèi)審報(bào)告參考(五篇范文)
xx集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 對(duì)安徽xxxxxx公司的日常審計(jì) 按照集團(tuán)審計(jì)工作的安排與要求,我們于2010年9月10日至10月15日對(duì)安徽xxxx有限公司2010年1-9月份經(jīng)營(yíng)和管理情進(jìn)行了審計(jì)。雙
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2014質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告
2014質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告
2013-07-14 字?jǐn)?shù): 753 閱讀: 922014質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客運(yùn)有限公司根據(jù)體系運(yùn)行要求組織進(jìn)行了二○○七年度 -
08內(nèi)審報(bào)告
內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告
2008年5月25日我公司內(nèi)審組長(zhǎng)李美榮按公司計(jì)劃安排內(nèi)審員吳晶對(duì)公司通過(guò)質(zhì)量管理體系以來(lái)的工作進(jìn)行審核,主要是對(duì)公司的四個(gè)職能部門(mén)進(jìn)行了例行質(zhì)量體系內(nèi)