專題:內審報告表
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內審報告
洗浴中心上半年內審報告 2011年7月1日至7月3日,本單位進行了健康管理體系的內審,歷時3天,對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核,審核組由OHS管理小組成員組成。通
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內審報告!!!
一、體系運行情況 1、審核目的 結合公司“三標一體化管理體系”《環境管理體系》、《質量管理體系》和《職業健康安全管理體系》管理手冊來評價項目部的環境、質量、及職業
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2008年度內審報告
2008年度內審報告 經過2008年12月15日一天的緊張工作,在公司各部門的積極配合下,公司內審組較為圓滿地完成了本年度的內審任務,本次內審的主要目的是檢查公司質量體系運行實施
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內審報告
內審報告 一、企業的基本情況、藥品經營質量管理體系的總體描述以及上一年度企業藥品經營質量回顧分析: 1、基本情況: ****公司成立于****年*月*日,注冊地址、倉庫地址為****
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內審報告
某某集團股份股份有限公司審計部
某集審(2007)第2號 審 計 報 告
集團董事會:
根據《集團審計管理暫行辦法》之有關規定,并受集團分管領導安排,我們于2007 年元月15 日至26日對某 -
內審會議簽到表[5篇材料]
內審 會議簽到表 (文件編號:BL/C-TPAT-006)會議名稱主持人序號 部門 姓名 職務 備注
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內審整改報告
公司內審船體車間不合格項整改報告一、內審不合格項目船體車間在公司內審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率(88%)未達標,實際合格率為80.6%,沒有整改措施。我車間對此不
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EICC內審報告
EICC運行評估報告 10月21日至22日進行了EICC內審及管理評審,結果如下: 1. 為了驗證公司對EICC社會責任管理體系的運行,審核公司各部門對相關法律法規的遵守,對公司EICC體系的符
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經典倉儲內審報告
倉庫審計報告 根據年度審計計劃的安排,審計部于2013年2月25日至3月25日對公司各倉庫進行了審計。本次審計重點是對倉庫制度的完整性、健全和有效性、業務流程的清晰與否以及
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4.內審報告
2017年度內部審核報告 編號:JL/ZG-10 一、審核目的: 評價本公司產品及質量保證能力、質量環境、職業健康安全管理體系的符合性和有效性。 二、審核范圍: 本公司所有產品和所有
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內審結論報告(范文)
內審結論報告 JL-60 一、 內審目的: 檢查公司職業健康安全管理體系運行的有效性。 二、 審核的范圍: 審核范圍為GB/T28001-2011涉及的全部過程及各相關職能部門。 三、審核依
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2016年度質量體系內審報告
第 1 頁 共3頁 **公司 QR-PZ-019A 質量管理體系內審報告 擬制/日期:批準/日期: 第 2 頁 共3頁 1、 審核目的: 根據ISO9001:2008標準和公司的質量手冊、程序文件及其它有關的
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CCC內審報告
內審報告 BZDQ/JL—8.2—05 審核目的:檢查本公司的質量管理體系及3C體系運行的符合性、充分性、有效性、滿足外部審核準則的程度。 內審依據:GB/T 19001:2000《質量管理體系—
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2014阿布扎比內審報告
二○一四年CPECC質量管理體系 內 部 審 核 報 告 (阿布扎比分公司) 編 制: 林 莉 審 核: 審 批: 中 國 石 油 工 程 建 設 公 司 二○一四年九月八日 內 部 審 核 報 告 (阿布扎
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計算機內審報告(精選合集)
xxxx公司 計算機專項內審評審報告 一、前言 根據本公司質量領導小組制定和批準的評審計劃及方案,定于2016年 月 日對公司新建立的計算機系統進行專項內部審核和匯總,現就具體
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內審報告B
第二次內審報告 審核目的:評價公司按ISO/TS16949標準建立的質量管理體系的符合性和有效性。 審核范圍:除管理評審條款以外的公司質量管理體系覆蓋的所有部門,場所和過程。 審核
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內審報告參考(五篇范文)
xx集團內部審計報告 對安徽xxxxxx公司的日常審計 按照集團審計工作的安排與要求,我們于2010年9月10日至10月15日對安徽xxxx有限公司2010年1-9月份經營和管理情進行了審計。雙
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2014質量體系內審報告
2014質量體系內審報告
2013-07-14 字數: 753 閱讀: 922014質量體系內審報告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客運有限公司根據體系運行要求組織進行了二○○七年度