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專題:工商所內部培訓制度

  • 工商所內部管理制度

    時間:2019-05-13 17:58:54 作者:會員上傳

    **縣工商行政管理局**分局 內務管理規定(試行) 第一章 總則 第一條 為規范**分局的內務管理,全面加強內務建設,根據各級工商局的內部管理規范和基層**分局建設實際,制定本規定。

  • 海關法律法規內部培訓制度

    時間:2019-05-14 10:50:24 作者:會員上傳

    海關法律法規內部培訓制度 為配合公司進出口業務的發展,提升員工有關海關法律法規、政策等方面的知識水平,制定海關業務內部培訓制度。 培訓范圍 業務管理部、財務管理部、采

  • 進出口部內部培訓制度

    時間:2019-05-14 04:49:51 作者:會員上傳

    進出口部內部培訓制度 1目的 為配合進出口部的發展,提升員工素質,增強員工對本職工作的能力及管理能力,并有計劃地充實其知識技能,發揮其潛在能力,建立良好的人際關系,特制定《進

  • 通風隊內部培訓獎罰制度

    時間:2019-05-13 11:53:14 作者:會員上傳

    通風隊培訓獎罰制度1、對于公司或礦組織的培訓考試:無故不參加考試者一次罰30分,以后每次加罰10分,考試不及格者(礦全員考試及格線為綜合成績大于75分),一次罰20分,以后每次加罰10

  • 工商所班子民主生活會制度

    時間:2019-05-12 00:16:33 作者:會員上傳

    倪邱工商所班子民主生活會制度為建立健全并嚴格貫徹執行黨內民主生活會制度,加強黨的思想作風建設,有效地實施黨內監督,改進作風,增強團結,保證黨的路線、方針、政策和決議有效貫

  • 工商所市場巡查制度

    時間:2019-05-12 13:10:56 作者:會員上傳

    工商所市場巡查制度第一條為進一步發揮工商行政管理機關對各類市場經營主體的全方位監管職能,規范市場巡查工作制度,加大市場監管力度,維護市場經營秩序,制定本制度。第二條市場

  • 工商所服務承諾制度

    時間:2019-05-13 03:41:02 作者:會員上傳

    -----工商所服務承諾制度為堅持黨的宗旨,密切政企、政群關系,樹立政府機關的良好形象,根據工商行政管理機關工作實際,皮條孫工商所實行服務承諾制度,請轄區社會各界和廣大人民群

  • 工商所黨風廉政建設制度(大全五篇)

    時間:2019-05-12 21:39:31 作者:會員上傳

    工商所黨風廉政建設制度
    二0一一年元月為了貫徹落實《關于實行黨風廉政建設責任制的規定》,按照分局2010年黨風廉政建設目標管理的要求,結合本所實際,制定本制度。
    第1條 本制

  • 金鎖工商所主要制度(范文)

    時間:2019-05-15 11:45:10 作者:會員上傳

    所長職責一、 在分局的領導下組織貫徹落實黨和國家的有關方針、政策、法規和分局的指示、決定;全面主持本所工作,對局長負責。
    二、 制定和組織實施本所各項工作目標和計劃,并

  • 內部稽核制度

    時間:2019-05-15 00:35:47 作者:會員上傳

    內部稽核制度 為加強公司財務會計資料及原始憑證信息的真實、準確、可靠,防止和減少會計工作差錯,按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求,制訂內部稽核制度。主要內容如

  • 內部招聘制度

    時間:2019-05-14 07:42:20 作者:會員上傳

    內部招聘制度 一、 目的 為滿足員工職業生涯發展需要,全面培養和發展各方面優秀人才并使其最大限度地發揮自身優勢,促進各類人才在學校內部合理、有序流動,從而優化人力資源配

  • 內部溝通制度

    時間:2019-05-14 13:18:59 作者:會員上傳

    內部溝通制度1.目的:
    確保公司各部門、各層次之間信息得到交流,加強配合,促進公司質量管理體系的有效性,形成和諧有序、團結奮進的內部環境。2.適用范圍:
    公司各職能部門及領導層

  • 內部稽核制度

    時間:2019-05-13 22:27:40 作者:會員上傳

    內 部 稽 核 制 度1、實行內部稽核制度,是為了加強會計人員相互制約,相互核對,提高會計工作的質量,防止會計事務處理中發生的失誤和差錯以及營私舞弊等行為。
    2、凡涉及款項、財

  • 內部審計制度

    時間:2019-05-14 15:46:36 作者:會員上傳

    內部審計辦法 (試行) (SDLQ)QB—SJW—01 山東省路橋集團有限公司 二00六年七月 1 山東省路橋集團有限公司 第一章 總則 第一條 為了加強集團公司內部管理和審計監督,維護集團

  • 內部財務檢查制度

    時間:2019-05-14 12:05:14 作者:會員上傳

    XXXXX有限公司 內部財務檢查制度 第一條 :目的 為了解外派財務人員對被投資企業財務工作的開展情況、監督財務基礎工作質量、崗位職責履行情況、各項財務制度、規定執行的情

  • 內部牽制制度

    時間:2019-05-13 23:09:12 作者:會員上傳

    內部牽制制度內部牽制制度第一條為保證各種業務和會計核算的正常進行,減少錯弊,保障國家、集團財產物資的安全完整和會計信息的合法、真實、準確、完整,依據國家、軍隊有關規定

  • 內部審計制度

    時間:2019-05-14 22:50:15 作者:會員上傳

    ***股份有限公司 內部審計制度 目錄 第一章 總則............................................................ 3 第二章 審計機構設置及職責...........................

  • 內部審批制度

    時間:2019-05-15 02:22:09 作者:會員上傳

    內部審計制度 (草案) 第一章 總則 第一條 為充分發揮審計的監督管理作用且有效開展審計工作,加強內部控制,維護股東利益,通過審計監督,以嚴肅財經紀律,提高公司管理水平和經濟效益

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