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內部實驗室管審報告

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第一篇:內部實驗室管審報告

內部實驗室

管 理 評 審 報 告

2010年第1次

編制:日期: 2010.12.22

批準:日期: 2010.12.22

XXXXXXXX有限公司

第二篇:實驗室內部審核報告[范文]

×××實驗室內部審核報告

審核目的:核實實驗室的運行是否符合質量體系的要求;以及是否具備申請計量認證的條件,并尋求質量體系文件本身與實際工作不相容的內容,按評審準則的要求加以完善。

審核范圍:所有部門和全部要素

審核日期:××××年×月×日—××××年×月×日 被審核部門名稱及負責人:

審核依據:計量認證/審查認可(驗收)評審準則,本實驗室質量體系文件 上次審核日期: 審核組長: 審核組成員:內審員 內部審核綜述:

1、分組及分工:

2、本次內審所采用的審核方式: a、現場查看,提問; b、查閱相關文件、記錄; c、現場操作考核。

3、具體審核項目

對綜合部門(例如業務辦、總工辦等): a、實驗室的法律地位

b、體系文件的完整性、符合性; c、人員培訓、檔案管理; d、其它

對技術部門(如檢測部等): a、人員的技術水平和檢測能力、b、實驗室的環境條件和配置、c、計量儀器設備的溯源、d、樣品的管理流程、e、檢測方法的正確性、f、報告的準確性、g、使用的標準規范的有效性、h、現場操作考核 不符合項的統計分析:

審核過程中發現了一些不足,人員技術業績檔案、設備檔案不齊全為主要原因,占總數的43%;檢測和校準方法及方法的確認不符合項占20%;設施和環境條件、結果報告及人員的不符合項分別占15%;檢測和校準物品/樣品的處置的不符合項占7%。

審核結論:

××××年×月×日至×日,×××實驗室進行了質量體系內審。內審人員進行了現場查看,提問;查閱相關文件、記錄;現場操作考核等項目;共審檢測試驗參數10項,原始記錄和報告26份,儀器設備檔案23份。

1、質量管理體系和技術運作基本符合審核依據的要求,各部門均能按體系文件的規定要求開展工作,尚未發現質量體系文件與認可準則相互沖突的地方,能夠滿足計量認證評審準則的規定;

2、質量管理體系和技術運作得到了有效的實施,各部門技術活動能按照體系文件的規定展開,技術運作得到了有效地規范;

3、質量方針的貫徹情況和質量目標得到了有效的實現,截至本次內審,未發生一起客戶投訴事件,未發生一起結果報告錯誤事件;

4、實驗室有充分的技術能力提供相應的檢測/校準服務。本次內審發現的主要問題是:個別檔案資料如“綜合辦設備檔案內容不全”等15項不全,詳見“不符合報告”。

要求:

1、各部門必須認真對待本次內審提出的問題,部門負責人要積極組織相關人員認真落實糾正措施,總辦要及時派人對糾正措施的完成情況進行跟蹤和驗證,務必在×月×日之前完成整改,上報質量負責人;

2、本次內審采用抽樣進行,存在著一定的局限性,各部門在以后的實際工作中要進一步貫徹本實驗室的質量方針,檢查體系文件與實驗室實際工作的一致性、符合性,認真履行本部門的職責。

審核報告的發放范圍:

實驗室主要負責人、各部門負責人、內審組成員

第三篇:實驗室內部審核報告

質量體系內部審核報告

質量體系內部審核報告續頁

質量體系內部審核報告續頁

受控編號SGHT/QD047-2014共3頁第3頁

第四篇:實驗室內部審核報告

實驗室內部審核報告

審核目的:核實實驗室的運行是否符合質量體系的要求;以及是否具備申請計量 認證的條件,并尋求質量體系文件本身與實際工作不相容的內容,按評審準則的要求加以完善。審核范圍:所有部門和全部要素要求加以完善。

審核范圍:所有部門和全部要素

審核日期:××××年×月×日—×月×日

被審核部門名稱及負責人:審核依據:計量認證/審查認可(驗收)評審準則,本實驗室質量體系文件

上次審核日期: 審核組長:

審核組成員:內審員

內部審核綜述:

1、分組及分工:

2、本次內審所采用的審核方式:a、現場查看,提問; b、查閱相關文件、記錄; c、現場操作考核。

3、具體審核項目對綜合部門(例如業務辦、總工辦等):a、實驗室的法律地位b、體系文件的完整性、符合性; c、人員培訓、檔案管理; d、其它對技術部門(如檢測部等): a、人員的技術水平和檢測能力、b、實驗室的環境條件和配臵、c、計量儀器設備的溯源、d、樣品的管理流程、e、檢測方法的正確性、f、報告的準確性、g、使用的標準規范的有效性、h、現場操作考核

不符合項的統計分析:審核過程中發現了一些不足,人員技術業績檔案、設備檔案不齊全為主要原因,占總數的43%;檢測和校準方

法及方法的確認不符合項占20%;設施和環境條件、結果報告及人員的不符合項分別占15%;檢測和校準物品/樣品的處臵的不符合項占

7%。審核結論:××××年×月×日至×日,×××實驗室進行

了質量體系內審。內審人員進行了現場查看,提問;查閱相關文件、記錄;現場操作考核等項目;共審檢測試驗參數10項,原始記錄和

報告26份,儀器設備檔案23份。

1、質量管理體系和技術運作基

本符合審核依據的要求,各部門均能按體系文件的規定要求開展工

作,尚未發現質量體系文件與認可準則相互沖突的地方,能夠滿足計

量認證評審準則的規定;

2、質量管理體系和技術運作得到了有效的實施,各部門技術活動能按照體系文件的規定展開,技術運作得到

了有效地規范;

3、質量方針的貫徹情況和質量目標得到了有效的實現,截至本次內審,未發生一起客戶投訴事件,未發生一起結果報

告錯誤事件;

4、實驗室有充分的技術能力提供相應的檢測/校準服

務。本次內審發現的主要問題是:個別檔案資料如“綜合辦設備檔

案內容不全” 等15項不全,詳見“不符合報告”。

要求:

1、各部門必須認真對待本次內審提出的問題,部門負責人

要積極組織相關人員認真落實糾正措施,總辦要及時派人對糾正措施的完成情況進行跟蹤和驗證,務必在×月×日之前完成整改,上報質

量負責人;

2、本次內審采用抽樣進行,存在著一定的局限性,各

部門在以后的實際工作中要進一步貫徹本實驗室的質量方針,檢查體

系文件與實驗室實際工作的一致性、符合性,認真履行本部門的職責。

審核報告的發放范圍:實驗室主要負責人、各部門負責人、內審組

成員

附件:

1、《不符合報告》

2、《首次會議簽到表》

3、《末次會議

簽到表》

報告編制人:審批人:

實驗室內審首(末)次會議簽到表

日期:編號:序號: 姓名部門職務×××技術負責人

×××業務辦主任

×××總工辦主任

×××辦公室主任

×××檢測一室主任

×××業務辦內審員×××總工辦內審員×××質量負責人

編號:序號:

受審核部門綜合辦部門負責人

審核員審核日期

不符合事實陳述:部分設備檔案不全

不符合條款:計量認證/審查認可(驗收)評審準則8.4條

不符合類型:一般

審核員:部門負責人:

日期:日期:

不符合原因分析: 由于人員變動,新到的人員未進行質量體系文件的學習,未及時對新購設備檔案進行整理。部門負責人:日期:

建議的糾正措施計劃:

1、對人員進行培訓學習,具體學習評審準則和質量體系文件

2、按照評審準則的要求,及時進行儀器設

備的檔案整理。部門負責人:日期:

預定完成日期:

糾正措施完成情況:已完成部門負責人:日期:

糾正措施驗正:情況屬實

審核員:日期:審核員:

第五篇:內部實驗室內審報告

內部實驗室

內 部 審 核 報 告

2010第 1 次

內審日期:12月15日

編制人:

審批人:

XXXXXXXX有限公司

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