第一篇:材料員工作流程[范文模版]
材料員工作流程
一、材料的申購
1、主要材料的申購,包括大沙、石子、瀝青、煤和炭等。材料員根據庫存及生產任務情況,提前三天向材料科申領,上報申領材料類型及數量。
2、機械維修物品的申購,包括生產設備及大型機械的維修所需物品,設備或機械發生故障后,由機修人員向材料員申報所需配件型號、數量等,材料員及時向分管領導匯報,征得同意后,向業務科室打單申領,并注明購買時限。
二、材料的驗收
1、根據采購申領單對材料進行清點。
2、進場主要材料的驗收,根據生產材料驗收標準,通過檢驗或現場檢查等方式,對所購材料的質量和數量嚴格把關,對不符合要求的材料,堅決不予驗收,并及時向分管領導匯報,并通知材料科退貨或采取其他補救措施。
3、采購維修配件等如有差錯,及時向分管領導匯報,并通知采購人員及時更換。
三、材料的出庫管理
1、成品料的出庫,嚴格落實出庫過磅制度,按照先看申領單,查有無申領單位及主管科室負責人簽字,再按照要求進行生產、過磅的程序,最后核實出庫數量及過磅后落實司機簽字規定,對不符合程序的,堅決不予出庫,并向分管
領導匯報。
2、辦公物品及維修配件的出庫,主要是嚴格按照誰使用誰申請原則,以舊換新,必須有所領導簽字。機械所各班組及個人申領時,倉庫保管員根據申領單上有無領導簽字,確定能否發放物品,倉庫保管員和領料人均須在領料單上簽字。領料單一式兩份,一聯退回班組作為其消耗物資的依據,一份由倉庫作為登記實物帳的依據,做好出庫物品的登記管理。
四、廢品的處理
1、廢舊配件 指維修更換的舊配件及材料,本身無利用價值,只能當做廢舊金屬進行處理的。原則上積累一定數量時,經請示領導后,做出售處理,并做好登記。
2、廢料 指報廢的材料,即已失去原本功能而本身可用價值不高的材料,指定具體位置存放,能有二次利用價值的繼續利用,無利用價值的銷毀處理或出售處理,并做好登記。
五、油料的管理
做好油料的入庫和出庫登記,嚴格油料的發放規定,由所長負責油票的簽發工作,駕駛員做好記錄,加油數量必須在紅旗車記錄本中認真填寫。另外,做好各類油料的保管工作,由材料員負責具體的保管工作。
六、材料消耗統計
主要做好材料消耗情況登記,材料生產統計報表,財務報表的登記。要求做到材料消耗登記清楚,數據準確,生產統計報表上報規范,條目清楚,財務帳表清楚及帳物相符。堅持每周自查核算一次賬目,堅決杜絕漏報、多報生產消耗,生產統計報表不按規范要求進行填寫,財務賬目帳物不符等情況。
七、財務管理工作方面
材料員做好物資的申領、登記工作,要求落實建賬、建卡,嚴格落實大宗物資入庫二人簽字制度,賬面憑證要求整潔,數字真實,帳實相符。做好固定資產登記、調配記錄,杜絕固定資產流失,按處規定做好固定資產的盤點工作,做到賬賬相符,賬物相符。做好低值易耗物品的申請、保管、統計及發放工作,厲行節約,杜絕浪費。
第二篇:家政員工作流程
家政員工作流程細則及標準
午飯準備
擇菜、洗菜、切菜、煮飯、炒菜(做飯前用香皂洗凈雙手)
飯后廚房衛生
收拾清洗碗筷并擺放整齊;清理餐桌面、灶臺面、油煙機表面、壁櫥表面;菜板菜刀每次使用完后用水沖洗干凈,切過肉的需用洗潔精清洗。洗碗槽要保持潔凈干爽,清洗干凈后用布擦干;肉類食品放入冰箱前用保鮮膜裹好,剩菜要用保鮮膜包裹好放入冰箱,防止食物相互串味;餐桌上剩余的食物要妥善置放,不可放在餐桌上,影響美觀。廚房地面收拾干凈。
打掃衛生要求
地面家具
先要整體清掃然后拖試干凈;家里所有家具表面用干凈布品擦拭。
客廳
茶幾上的物品要整理有序,煙灰缸要隨臟隨清理(每天至少傾倒三次以上),多層茶幾的,各層、邊角、周圍都要擦拭;沙發整理干凈平整。
臥室
床鋪被褥要疊放平整,床頭擦拭干凈,室內物品擺放整齊有序,需要洗的衣物要收拾好準備清洗。
陽臺
地面保持干凈,晾干的衣物要分類疊放保管,花盆邊沿要擦拭干凈。
洗手間
保持干凈清潔,馬桶、浴缸、面盆、浴室鏡要保持清潔,置物架表面擦拭、物品擺放整齊。
衣物清洗
先確認衣物清洗方式(手洗、機洗、干洗)。分類放入洗衣機清洗(小孩衣物需手洗的,要手洗),然后將衣物掛于陽臺晾曬。晾曬時確認易變型衣物不可垂掛晾曬,淺色、白色、棉質衣物不可暴曬。
垃圾處理
每天將各個房間的垃圾桶清理干凈,更換新的垃圾袋
晚飯準備
飯后廚房衛生打掃
向雇主確認第二天食譜,做好準備工
周末大掃除
除每天應做的衛生工作外,衛生間浴缸、地面、墻面要用清潔劑擦洗干凈
馬桶要用潔廁劑或潔廁靈,先將倒入適量的清潔劑浸泡10分鐘左右,然后用廁刷刷洗,再用清水清洗干凈。
置物架要做徹底清潔,水痕污痕要擦干凈,物品擺放整齊有序。室內門及門框、窗臺擦拭干凈。門外玄關處地墊及墊下要清掃干凈。
廚房冰箱里的食物要分類放置,并檢查其是否變質或超過保質期,冰箱里壁的冰碴要清除干凈。
第三篇:開票員工作流程
開票員工作流程
一、確認磅單
接過司機手里的磅單,確認供貨單位是否為本公司,確認拉貨車號、確認收貨單位、確認砂石料品種、確認數量
二、開銷售出庫單
在電腦開票系統中依次錄入購貨方、品種、單位(噸或者方)、數量等相關信息,核對無誤后方可打印
三、磅單及銷售出庫單
每張磅單對應一張銷售出庫單,按開票時間順序擺放
四、統計
統計員每天早上會統計前一天客戶拉運的量,交票前認真填寫銷售日報表(包括拉運數量、磅單張數)
五、交班
認真做好交班工作,對未完成的工作能夠上傳下達,落實到個人
六、對賬
定期跟客戶對賬,以防有不符及時更正;其次是和會計不定期對賬,主要是對銷售額和應收賬款
第四篇:開票員工作流程
開票員工作流程
一、提供報表
報表共2張:廠里庫存和太原辦庫存,廠里庫存從太原銷售處QQ郵箱中打印,太原辦庫存是從U盤的過磅庫存里打印(過磅庫存應和中遠盛庫存同步)
二、發飛信
昨天銷售情況以飛信方式發出,收件人:連中華、太原辦事處
三、定價
庫管送前一天提貨單的第四聯黃聯,收到后進行定價,單價根據客戶打款情況執行,如隨行,是按提貨當日價格結算;如鎖價,不管提貨日期是什么時候,價格都應按照鎖價日結算。定價后,單子不作保留,給會計,并發銷售日報表
四、收據入帳
出納每天早上會給前一天客戶進款的收據,以收據為準,進行入賬(包括賬本和電腦文件保存)
五、入庫
庫管員除了給提貨單外,還給入庫單(附有材質書和過磅單),出納保管過磅單,其余出納核對完后返給開票員,材質書保存,入庫單根據單子日期入到相應的“中遠盛庫存”中的日期里
六、發價格
每日早上廠里會發過來價格,如有變價,經過換算成檢尺價后用飛信發送,如不變,則按原價執行,需要發的飛信客戶分別為:連中華、太原辦事處、太原辦客戶
七、做在途
在途和入庫是兩者分開做的,在途的報表從太原銷售處QQ郵箱中打印,根據相應的日期、規格、型號,入到“中遠盛庫存”中的“發往太原(在途)”
八、開單
提貨是需客戶用他們的計劃單來換我公司的單子,所以,需核對客戶單子,無誤后開出我公司的提貨單,簽字并蓋章,第二至第四聯給客戶,第一聯留存
九、出庫并做賬
開好單子后進行出庫,在“中遠盛庫存”中出庫,然后在“提貨明細”中輸明細,最后做賬,根據客戶名稱和打款性質(含稅或不含稅)進行分類記賬
十、對賬
養成定期跟客戶對賬的習慣,最少每天一次對賬,以防有不符及時更正;其次是和會計不定期對賬,主要是對庫存和客戶款項
十一、結賬
月末結賬,每月26日至下月25日為一個月,到當月結束的第二天就進行結賬,主要內容是:把一個月走的銷售量和各家客戶核對,無誤,客戶提供數據并蓋章,然后再用郵箱發送至太原銷售處QQ中的劉東軍和銷售處會計,用于為客戶返利提供數據;其次是結算裝卸費,費用標準是按過磅重量×12元。打印出來和會計核對一下
第五篇:原材料員工作流程
原材料保管員工作流程
原材料入庫:保管員接到供應部入庫材料通知→審核入庫材料是否有采購計劃→審核入庫材料是否超物資警界線→到保衛科處確認入庫材料車輛→指引入庫材料車輛至工廠地磅→檢查車輛上是否有別的物品,人員是否遠離地磅→確認毛重過磅,并作好記錄(車號、過磅數量)→通知品管部進行材料化驗,并出具化驗單→化驗合格后指引車輛到工廠材料所卸位置,并全程跟蹤→卸車過程中隨機抽取綜合樣,做好標識并封存,備查→在卸車時發現異常情況,必須停止卸車并及時上報本部門負責人 →材料卸完后空車過磅,并檢查車上物品是否與毛重時一致→確認皮重過磅,并打印過磅單,蓋章后,由地磅員、保管員共同簽字確認→把過磅單財務聯轉供應部、客戶聯交供應商(或司機)出門→根據過磅單、化驗單核算入庫數量→填制材料入庫記錄→審核采購訂單,審核無誤后收貨,并通知供應會計打印入庫單→保管員審核入庫單,并簽字、蓋章,存根聯倉庫留存,財務聯由保管員轉財務部門,結算聯轉供應部門發放給供應商→根據入庫單審核入庫材料發票,并簽字、蓋章
原材料出庫:每日與統計員計量并核算出庫數量→審核申領單上材料的名稱、數量、規格、用途是否齊全,車間主任(或部門負責人)、領料人是否簽字→審核統計員是否根據領料單打印出出庫單→審核申領單與所打印的出庫單是否一致→保管員須根據先進先出的原則及申領單與出庫單發出材料(廢舊物資外賣憑廢舊物資招標計劃)→填制材料出庫記錄→進行出庫帳務處理→整理申領單、出庫單,一聯倉庫留存,一聯由保管員轉財務部門→協助財務部進行旬、月盤點,帳物是否相符