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克山縣人民醫院財務科工作制度(最終定稿)

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第一篇:克山縣人民醫院財務科工作制度

克山縣中醫院財務科工作制度

1、按照《會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》,全院財務實行統一管理,建立相應的財務管理制度、會計管理制度、物價管理制度以及完善財務部門相應的崗位責任制。

2、正確貫徹執行各項財經政策,加強財務監督,嚴格財經紀律。財會人員要以身作則,奉公守法,對一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

3、合理組織收入,嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回。對各項開支實行預算管理。對于臨時必須的開支,應按規定的審批手續辦理。

4、根據未來發展計劃,正確及時編制年度和季度的財務預算,辦理會計業務。按照規定的格式和期限,報送會計月報和年報(決算)。

5、加強醫院經濟管理,定期進行經濟活動分析,并會同有關部門做好成本核算的管理工作。

6、凡本院對外采購開支等一切會計事項,均應取得合法的原始憑證(如發票、帳單、收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后,方能以據報銷。一切空白收據,不能作為正式憑據。出差或因公借支,須經主管部門領導批準,任務完成后及時辦理結帳報銷手續。

7、會計人員要及進清理債權和債務,防止拖欠,減少

呆帳。

8、財務部門應與有關科室配合,定期對固定資產、庫存物資等國有資產進行清查,防止浪費和積壓。

9、每日收入的現金要當日送存銀行,庫存現金不得超過銀行的規定限額。

10、原始憑證、帳表、工資清冊、財務決算等資料,以及會計人員交接,均按財政部門的規定辦理。

11、按照國家統一的招標投標目錄進行采購,建立目錄外的藥品、耗材、設備、物資、勞務的采購管理制度。

12、獎金分配的原則、標準、程序公開透明,體現按勞分配、效率優先、兼顧公平;堅持獎金分配不得與藥品收入掛鉤的原則。

13、加強醫療機構經濟活動內控制制度建設,建立重大經濟事項集體決策制度和責任追究制度,保證國有資產的安全與完整。

第二篇:財務科工作制度

財務科工作管理制度

一、貫徹執行國家各項財務政策,遵守財經法律法規。嚴格財經紀律。遵守財務紀律和人員職業規則。

二、真實反映醫院經營狀況,合理確定收支,正確反映經營成果。

三、嚴格控制各項開支,對一切報銷業務逐項審核(發票、入庫單主管領導經手入等)。仔細審查各項手續是否齊全以及單據的真實性、合法性。對不合理不合法的予以拒絕。

四、及時記錄醫院發生的各項經濟業務,按照營利性醫院財務核算制度進行會計核算,編制會計報表,并按照規定報送有關有關財稅部門。

五、會計人員要及時清理債權債務,防止拖欠,減少呆帳死帳。

六、.分級歸口管理,各項支出報銷憑證要由有關部門負責人簽署意見,以資證明,實行“一支筆”簽字制度。

七、財務人員負責對醫院財產物資的管理進行監督檢查。保證財產物資完整無損。每月進行財務總帳、二級明細帳與各庫三級明細帳的核對。各庫三級明細帳的核對。各庫三級明細帳與實物帳、卡核對,保證帳

帳、帳卡、帳實相符。

八、各種憑證、帳薄、報表等財務資料,按有關規定按期整理、裝訂成冊。嚴格管理,不準隨意外借。

九、將收入的現金、支票等當日送存銀行。出納員、收款員不得以長款補短款。不得超庫存,不得白條抵庫。

十、加強經濟管理,定期進行經濟活動分析。

第三篇:財務科工作制度

文章標題:財務科工作制度

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一、認真學習、宣傳、貫徹執行新《會計法》,執行各項財經紀律和財務制度,加強會計核算工作、加強財務監督,財務人員要以身作則,奉公守法,保護國家財產安全,同一切違法亂紀行為作斗爭。

二、合理組織收入,嚴格控制支出,凡是該收的應努力去收,凡是預算外的無計劃的支出應堅決制止杜絕,對于臨時必要的開支,應按審批程序、手續辦理。根據事業計劃、正確及時地編制財務計劃,辦理會計業務,按照規定的格式和期限報送會計報表。

三、加強醫院經濟管理,擬定和審查醫院的經濟合同、經濟文件、經濟協議,參與擬定醫院的分配方案;審查各類業務用款,加強事前管理;定期進行經濟活動分析,并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

四、發生的每筆經濟業務,均應取得合法的原始憑證,先由經手人、實物負責人簽字,再由院長審查批準后方能報銷,白條不能作為報銷憑證,出差或因公借支須辦理借款手續,回醫院后在規定時間內辦理結帳手續。會計人員要及時清理本單位發生的債權、債務,防止拖欠,減少呆帳、壞帳。

五、財會部門應會同有關部門,對醫院的固定資產、藥品、衛生材料、低值易耗品以及其他財產進行定期或不定期的盤點,及時清倉查庫,防止浪費和積壓,以保障財產物資的安全、完整,加快資金的周轉。

六、嚴格現金管理制度,遵守結算紀律,凡是收入的現金必須及時送存銀行,庫存現金不得超過規定限額,不得以長補短或挪作他用,若有差錯應及時查找原因,報院長批示處理。

七、認真貫徹執行國家物價政策,遵守物價紀律,要熟悉各項醫療收費標準、藥品價格和有關物價政策。嚴格空白票據的管理,醫院的各種收據由財會室統一購置、保管和發放,建立票據收發和核銷制度。

八、按照《會計檔案管理辦法》的規定和要求,做好會計檔案的管理工作,嚴格檔案借閱手續。會計人員的因故長期離開、改換工種或調離單位,必須辦理移交手續。

《財務科工作制度》來源于xiexiebang.com,歡迎閱讀財務科工作制度。

第四篇:財務科工作制度

財務科工作制度

1.正確貫徹執行《中華人民共和國會計法》及各項財經政策。加強財務監督,嚴格財經紀律。財務人員要以身作則,奉公守法,同一切貪污盜竊,違法亂紀行為做斗爭。

2.合理組織收入,嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回,凡是無計劃的開支就堅決杜絕。對于臨時必須的開支,應按審批手續辦理。

3.根據事業計劃,正確及時編制和季度的財務計劃(預算),辦理會計業務。按照《醫院會計制度》規定的格式和期限,報送會計報表。

4.加強醫院經濟管理,每月進行經濟活動分析。并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

5.財務科對資金實行計劃管理。嚴格控制,及時籌措和合理使用資金的支付,按照“一支筆”的原則,經院長審批,并在財務科辦理相應手續后始得支付。

6.每日收入的現金要當日宋村銀行,庫存現金不得超過銀行規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯,由經手人員詳細登記,每月集中討論,找出原因后報領導批準處理。

7.凡本院對外采購開支等一切會計事項均應取得合法的原始憑證,原始憑證由經手人,驗收人和主管負責人簽字后,方能以據報銷。一切空白紙條,不能作為正式憑據。出差或因公借支,須經主管

部門領導批準,任務完成后及時辦理結賬報銷手續。

8.財務部門應與有關科室相配合,定期對房屋、設備、家俱、藥品、器械等資財進行經常地監督,及時清除庫存,防止積壓和浪費。

9.財務科要定期或不定期對“銀行存款”“銀行存款日記賬”“銀行存款余額調節表”進行審查、核實、對支票和印章的保管進行檢查,以確保銀行存款的安全完整。

10.財務科要定期或不定期對庫存現金進行抽查、核實,確保現金賬賬相符,賬實相符。

11.會計人員要及時清理債權和債務,防止拖欠,減少呆賬。

12.原始憑證、賬本、工資清冊,財務決算等資料,以及會計人員交接,嚴格按照《中華人民共和國會計法》和財政部門的有關規定辦理。

13.做好會計檔案的收集,整理和保存歸檔工作。

第五篇:財務科工作制度

財務科工作制度

一、正確貫徹執行各項財經政策,加強財務監督,嚴格財經紀律,財務人員要以身作則,奉公守法,同一切違法違紀行為作斗爭;

二、合理組織收入,嚴格控制支出,對醫院的各項支出嚴格執行,分級審核制度,財務、院長、出納,對未經審核的憑證不予支付;

三、及時、準確地完成會計賬務處理工作,準確地制作會計憑證,負責編制醫院會計報表,對內對外提供會計明細資料;

四、根據本院的計劃,正確及時編制和季度的財務計劃(預算),辦理會計業務,按照規定的格式和期限,報送會計季報和年報(結算);

五、加強醫院經濟管理,定期進行經濟活動分析,并會同有關部門做好經濟管理核算的管理工作;

六、凡本院對外采購開支等一切會計事項,均應取得合法的原始憑證,原始憑證由經手人、驗收人、主管負責人簽字后,方能依據報銷,一切空白紙條,不能作為正式憑證(據),出差或因公借支,須經主管部門領導批準,任務完成后及時辦理結賬手續;

七、會計人員要及時清理債權債務,防止拖欠,減少呆賬;

八、財務部門應與有關科室配合,定期對本院財產進行經常的監督,及時清查庫存,防止浪費和積壓,保證固定資產、藥品、材料等賬賬相符,賬實相符;

九、每日收入的現金要當日送存銀行,庫存現金不得超過銀行的規定限額,出納和收費人員不得以長補短,如有差錯,由經手人詳細登記。

十、負責醫院會計檔案的裝訂、保管、移交工作;

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