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原陽縣師寨鎮小趙莊中心小學(推薦閱讀)

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第一篇:原陽縣師寨鎮小趙莊中心小學

原陽縣師寨鎮小趙莊中心小學 2017年度部門決算情況說明

第一部分

部門概況

一、部門職責

為了抓好學校常規管理,始終堅持制度管人管事的原則,建立和完善教學管理制度,并達到教育教學工作程序化、服務規范化、管理科學化,不斷提高教職工業務水平和教學水平,以促進基礎教育的發展。

二、機構設置

我單位是全額撥款事業單位,屬于中心小學(包括黑龍潭小學)學校,現有一——六年制共9個教學班(黑龍潭小學3個教學班),教職工核定編制數24人(其中專業技術人員編制22人,工勤編制2人),在職實有人數11人(其中專業技術人員9人,工勤人員2人),退休13人,學生人數105人。

第二部分

2017年度部門決算公開表(見附表)第三部分

2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計均為181.57萬元。與2016年相比,收、支總計各增加86.55萬元,增長91.09%。主要原因是教師待遇提高、學校改善辦學條件。

二、收入決算情況說明 2017年度收入合計178.95萬元,其中:財政撥款收入178.95萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計178.79萬元,其中:基本支出157.18萬元,占87.91%;項目支出21.62萬元,占12.09%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收、支總計均為181.57萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加86.55萬元,增長91.09%。主要原因是教師待遇提高、學校改善辦學條件。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出178.79萬元,占支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加86.4萬元,增長93.51%。變動的主要原因是教師待遇提高、學校改善辦學條件。

(二)結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出178.79萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出178.79萬元,占100%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;醫療衛生和計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息(類)支出0萬元,占0%;商業服務業(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

(三)具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為178.79萬元,支出決算為178.79萬元,完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2017年一般公共預算財政撥款基本支出157.18萬元。與2016年相比,增加64.78萬元,增長70.12%。變動的主要原因:教師待遇提高、學校改善辦學條件。其中:人員經費143.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、物業服務補貼、補發工資等;公用經費13.45萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、培訓費、印刷費等。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%,完成預算的0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%,完成預算的0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排河南省新鄉市原陽縣師寨鎮小趙莊中心小學單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:

會議支出0萬元。

出國談判、工作磋商支出0萬元。境外業務培訓支出支出0萬元。因公出國(境)費支出決算比2016年度增加0萬元。2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中: 公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0臺。公務用車運行支出0萬元。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為0輛。

公務用車購置運行費支出決算比2016年度增加0萬元,增長0%。

3.公務接待費支出0萬元。其中: 外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年度增加0萬元。河南省新鄉市原陽縣師寨鎮小趙莊中心小學2017年度共接待國內來訪團組0個、來訪人員0人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。1.加強組織領導。

及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員,進一步加強對績效管理工作的領導。

2.制定工作方案。

對照省、市、新區下達的文件,按照高低適度、實事求是、講求質量的原則,認真制定了《績效管理工作方案》。在績效指標的設定上,科學合理設定指標體系,既便于考核評估,又具有可操作性。

3.實行精準管理。

在年度工作目標管理上,推行了精準管理,形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。

4.強化督促檢查。

為加快推進年度教學水平提升,我校以旬保月,以月保季,以季保年。

5.完善獎懲措施。

在抓好年度績效考評的基礎上,在全校開展了年度綜合考評工作,對考核先進的個人采取以獎代補的形式予以獎勵,有力地促進了各項教育教學工作的開展。

6.落實整改提升。

針對績效管理工作存在的指標設定不夠科學、作風等問題,認真制定整改措施。規定對被通報的人員在1年內取消評先評優資格,職稱職務晉升1年內不予考慮。

(二)項目績效自評結果。教育教學較上年有較大進步。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

十、機關運行經費支出情況說明

2017年度機關運行經費支出0萬元,較2016年度增加0萬元,增長0%。

十一、政府采購支出情況說明 2017年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

2017年期末,河南省新鄉市原陽縣師寨鎮張洼小學共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、其他重要事項的情況說明 無。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

第二篇:原陽師寨鎮東磁中心小學

原陽縣師寨鎮東磁中心小學 2017部門決算情況說明

第一部分

部門概況

一、部門職責

1、全面貫徹執行黨的教育方針、政策、法規以及上級教育行政部門的決議、指示,堅持教育的社會主義方向,堅持依法治校,堅持按教育規律辦好學校。

2、根據黨和國家的政策法規以及學校的實際情況,制訂實施學校的發展規劃和管理目標;制定落實學期、學年工作計劃,定期對學校各項工作進行督促、檢查和總結。

3、主持行政工作會議,研究學校工作,決定重大事宜,向上級請示報告工作。搞好領導班子的團結和協調工作,認真實施校務公開、財務公開等制度。

4、認真搞好思想政治工作,不斷提高教職工的政治素質;關心師生員工的工作、學習和生活,切實抓好校風建設。

5、自覺執行黨的知識分子政策,建設一支忠誠黨的教育事業、具有開拓進取精神、熱愛學生、德才兼備的教師隊伍。采取多種形式提高教師的文化業務素質和電化教育能力。

6、健全教學管理制度,建立良好的教學秩序,樹立尊師愛生的風尚,保證教育教學任務的完成;深入教學第一線,積極開展教改和教育科研,促進教學質量的提高。

7、貫徹勤工儉學方針,嚴格執行財務制度和紀律。管好用好學校校產、設備和經費,努力改善辦學條件,不斷提高教職工福利。抓好校容校貌的建設,提高后勤服務的質量,為師生員工創造一個整潔、和諧的工作、學習環境。

8、認真貫徹上級文體衛生工作的有關方針,建立健全衛生保健制度,開展豐富多采的文娛體育活動,活躍師生生活,保護學生身心健康。

9、深入實際,全面做好對學校各部門的檢查督促工作,及時總結經驗,表彰先進。負責學校各級行政干部的考核工作,組織對教職工的考核評比工作,根據成績、考勤、貢獻等情況,實施獎懲。

10、認真學習現代教育理論、管理理論,不斷健全學校的各項規章制度;虛心聽取教職工對學校管理的意見,不斷提高學校工作的管理水平。

二、機構設置

我單位是全額撥款事業單位。獨立編制,獨立核算機構,部門在職實有人數13人,退休人員9人,其中:財政全額供養22人。學生176人

第二部分

2017部門決算公開表(見附表)第三部分

2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017收、支總計均為156.64萬元。與2016年相比,收、支總計各增加1.6萬元,增加0.9%。主要原因是人員經費支出增加。

二、收入決算情況說明

2017收入合計153.82萬元,其中:財政撥款收入153.82萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2017支出合計152.94萬元,其中:基本支出152.94萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收、支總計均為156.64萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加1.6萬元,增加0.9%。主要原因是人員經費支出增加。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出153.82萬元,占支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1.2萬元,減少1.1%。變動的主要原因是學生減少,退休教師減少一人。

(二)結構情況。

2017一般公共預算財政撥款支出152.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出100.18萬元,占100%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;醫療衛生和計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息(類)支出0萬元,占0%;商業服務業(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

(三)具體情況。

2017一般公共預算財政撥款支出年初預算為153.82萬元,支出決算為153.82萬元,完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2017年一般公共預算財政撥款基本支出152.94萬元。與2016年相比,減少2.3萬元,減少1.6%。變動的主要原因:人員變動,人員經費明顯增長。其中:人員經費141.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資;公用經費11.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、培訓費、勞務費、委托業務費。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2017“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2017“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%,完成預算的0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%,完成預算的0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。開支內容包括: 會議支出0萬元。

出國談判、工作磋商支出0萬元。境外業務培訓支出支出0萬元。

因公出國(境)費支出決算比2016增加0萬元,增長0%。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中: 公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0臺。公務用車運行支出0萬元。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為0輛。

公務用車購置運行費支出決算比2016增加0萬元,增長0%。

3.公務接待費支出0萬元。其中: 外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016增加0萬元,增長0%。河南省新鄉市原陽縣師寨鎮新集中心小學2017共接待國內來訪團組0個、來訪人員0人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。1.加強組織領導。

及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員,進一步加強對績效管理工作的領導。

2.制定工作方案。

對照省、市、新區下達的文件,按照高低適度、實事求是、講求質量的原則,認真制定了《績效管理工作方案》。在績效指標的設定上,科學合理設定指標體系,既便于考核評估,又具有可操作性。

3.實行精準管理。

在工作目標管理上,推行了精準管理,形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。

4.強化督促檢查。

為加快推進教學水平提升,我校以旬保月,以月保季,以季保年。

5.完善獎懲措施。

在抓好績效考評的基礎上,在全校開展了綜合考評工作,對考核先進的個人采取以獎代補的形式予以獎勵,有力地促進了各項教育教學工作的開展。

6.落實整改提升。

針對績效管理工作存在的指標設定不夠科學、作風等問題,認真制定整改措施。規定對被通報的人員在1年內取消評先評優資格,職稱職務晉升1年內不予考慮。

(二)項目績效自評結果。教育教學較上年有較大進步。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 2017政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

十、機關運行經費支出情況說明

2017機關運行經費支出0萬元,較2016增加0萬元,增長0%。

十一、政府采購支出情況說明 2017政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

2017年期末,河南省新鄉市原陽縣師寨鎮新集中心小學共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、其他重要事項的情況說明 無

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本或以前預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本或以前預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

第三篇:原陽師寨鎮西磁中心小學單位

原陽縣師寨鎮西磁中心小學單位 2017部門決算情況說明

第一部分

部門概況

一、部門職責

實施全日制小學義務教育。

二、機構設置

1、我單位屬于獨立編制、獨立核算機構。

2、本部門無下屬二級單位。

第二部分

2017部門決算公開表(見附表)第三部分

2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017收、支總計均為135.17萬元。與2016年相比,收、支總計各增加14.53萬元,增長12.04%。主要原因是教師待遇提高、學校改善辦學條件。

二、收入決算情況說明

2017收入合計130.25萬元,其中:財政撥款收入130.25萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2017支出合計126萬元,其中:基本支出126萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收、支總計均為135.17萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加14.53萬元,增長12.04%。主要原因是教師待遇提高、學校改善辦學條件。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出126萬元,占支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加10.28萬元,增長8.88%。變動的主要原因是教師待遇提高、學校改善辦學條件。

(二)結構情況。

2017一般公共預算財政撥款支出126萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出126萬元,占100%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;醫療衛生和計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息(類)支出0萬元,占0%;商業服務業(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

(三)具體情況。

2017一般公共預算財政撥款支出年初預算為126萬元,支出決算為126萬元,完成年初預算的100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2017年一般公共預算財政撥款基本支出126萬元。與2016年相比,增加10.28萬元,增長8.88%。變動的主要原因:教師待遇提高、學校改善辦學條件。其中:人員經費115.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、物業服務補貼、補發工資等;公用經費10.8萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、培訓費、印刷費等。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2017“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2017“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%,完成預算的0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%,完成預算的0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排河南省新鄉市原陽縣師寨鎮西磁中心小學單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:

會議支出0萬元。

出國談判、工作磋商支出0萬元。境外業務培訓支出支出0萬元。

因公出國(境)費支出決算比2016增加0萬元。2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中: 公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0臺。公務用車運行支出0萬元。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為0輛。

公務用車購置運行費支出決算比2016增加0萬元,增長0%。

3.公務接待費支出0萬元。其中: 外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016增加0萬元。河南省新鄉市原陽縣師寨鎮西磁中心小學2017共接待國內來訪團組0個、來訪人員0人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。1.加強組織領導。

及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員,進一步加強對績效管理工作的領導。

2.制定工作方案。

對照省、市、新區下達的文件,按照高低適度、實事求是、講求質量的原則,認真制定了《績效管理工作方案》。在績效指標的設定上,科學合理設定指標體系,既便于考核評估,又具有可操作性。

3.實行精準管理。

在工作目標管理上,推行了精準管理,形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。

4.強化督促檢查。

為加快推進教學水平提升,我校以旬保月,以月保季,以季保年。

5.完善獎懲措施。

在抓好績效考評的基礎上,在全校開展了綜合考評工作,對考核先進的個人采取以獎代補的形式予以獎勵,有力地促進了各項教育教學工作的開展。

6.落實整改提升。針對績效管理工作存在的指標設定不夠科學、作風等問題,認真制定整改措施。規定對被通報的人員在1年內取消評先評優資格,職稱職務晉升1年內不予考慮。

(二)項目績效自評結果。

教育教學較上年有較大進步。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 2017政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

十、機關運行經費支出情況說明

2017機關運行經費支出0萬元,較2016增加0萬元,增長0%。

十一、政府采購支出情況說明

2017政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

2017年期末,河南省新鄉市原陽縣師寨鎮西磁中心小學共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、其他重要事項的情況說明 無。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本或以前預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本或以前預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

第四篇:小寨鎮中心小學開學情況匯報

小寨鎮中心小學開學情況匯報

一、教學教研

2014年2月24日召開行政會,會議由校長、教導主任安排布置了開學工作,并對相關事宜作了強調, 強調各校必須按時開學,開齊開足課程,禁止教師亂收費、隨意缺席遲到,嚴格按規章制度。

1、全鎮于2月28日各校已正常上課。全鎮教師全部按時到位、教材基本到位,學生人數總體增加,1-6年級學生應到1798人,實到1795,人轉出4人,流失1人,轉入2人;附屬幼兒班應到290人,實到322人,新增32人;幼兒園應到101人,實到128人,新增17人。

2、教導處已對本學期教研工作制定了計劃,校本教研工作核心是學校內涵發展項目工作,重點是提升教師基本功。

第五篇:師寨鎮中心小學慶六一活動總結

慶祝“六一國際兒童節”活動總結

師寨鎮中心小學 2014年1月14日

師寨鎮中心小學慶祝“六一國際兒童節”活動總結

細雨霏霏,號角嘹亮,王馬家莊小學全體師生懷著愉快的心情,迎來了又一個“六一國際兒童節”。五月二十九日上午,校園里歡聲笑語,人頭涌動。師生齊聚校園,隆重舉行“六一”慶祝活動。文藝演出,老師們認真指導,學生積極參加,節目質量較高,得到了廣大家長及同學們的好評。

一、驕傲的時刻:表彰優秀少先隊員以及美德少年

在熱烈的掌聲中,縣“美德少年”宋睿童和陳經緯同學受到了表彰。在鮮紅的隊旗下,在紅領巾的映襯下,在獎狀證書的光輝里,孩子們的臉熠熠生輝,一種神圣的喜悅洋溢在孩子們的心胸,多么幸福的時刻啊!

二、幸福的時刻:退休教師為貧困生贈送學習用品

本次活動一共有17名學生受到幫助,教導處主任劉斐宣布學生名單,由崔校長以及退休教師為貧困生贈送書包和學習用品,在接過書包時,孩子們很有禮貌的向他們鞠躬,場面看起來既溫馨又感動,孩子們的臉上也洋溢著幸福的笑容。

三、快樂的時刻:文藝演出展示風采

今年的文藝節目大部分是隊員們自己編排的。他們各盡所長:一年級的舞蹈:《咱們從小講禮貌》;二年級的武術操《旭日東升》;三年級的舞蹈《趕海的小姑娘》;四年級的舞蹈《天竺少女》和朗誦《和我們一樣享受春天》;五年級的歌伴舞《童年水云間》和朗誦《我們愛你啊,中國》等充分展示了新時代少年兒童蓬勃向上的精神風貌。

最后由五年級的歌伴舞《童年水云間》拿下第一名,一年級和四年級榮獲第二名,、二年級、三年級榮獲第三名。

六一的校園里一陣陣歡欣雀躍,將近兩個小時的文藝演出活動在愉快的氣氛中結束了,但是孩子們們留下的笑聲還蕩漾在空中,整個校園也變得更加明媚和朝氣蓬勃。

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