專題:試驗室內(nèi)審報告
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內(nèi)審報告
洗浴中心上半年內(nèi)審報告 2011年7月1日至7月3日,本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審,歷時3天,對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核,審核組由OHS管理小組成員組成。通
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內(nèi)審報告!!!
一、體系運行情況 1、審核目的 結(jié)合公司“三標一體化管理體系”《環(huán)境管理體系》、《質(zhì)量管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》管理手冊來評價項目部的環(huán)境、質(zhì)量、及職業(yè)
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2008年度內(nèi)審報告
2008年度內(nèi)審報告 經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作,在公司各部門的積極配合下,公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù),本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運行實施
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內(nèi)審報告
內(nèi)審報告 一、企業(yè)的基本情況、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理體系的總體描述以及上一年度企業(yè)藥品經(jīng)營質(zhì)量回顧分析: 1、基本情況: ****公司成立于****年*月*日,注冊地址、倉庫地址為****
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內(nèi)審報告
某某集團股份股份有限公司審計部
某集審(2007)第2號 審 計 報 告
集團董事會:
根據(jù)《集團審計管理暫行辦法》之有關(guān)規(guī)定,并受集團分管領(lǐng)導安排,我們于2007 年元月15 日至26日對某 -
試驗室整改報告
鄲城至淮陽一級公路改建工程 第二合同段 試驗室臨時資質(zhì)認定 現(xiàn)場審查整改報告 周口路友路橋工程有限公司 鄲淮二標試驗室 2012-5-19 NO.2標試驗室整改報告 根據(jù)河南鄲淮公
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試驗室整改報告
試驗室整改報告 為了響應(yīng)業(yè)主公司和湖南省質(zhì)監(jiān)局的號召,我們22標工地試驗室積極開展了自查自糾工作,通過幾天的努力,我22標試驗室發(fā)現(xiàn)并糾正了很多問題,現(xiàn)將檢查結(jié)果予以總結(jié)。
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試驗室整改報告
2011市住建委混凝土攪拌站
原材料使用情況檢查整改報告
市建委、區(qū)建委領(lǐng)導:
針對這次檢查中出現(xiàn)的問題,本著完善企業(yè)管理,控制產(chǎn)品質(zhì)量的原則,根據(jù)各位領(lǐng)導提出的建議與工作中 -
試驗室整改報告
濟南至樂陵高速公路工地試驗室整改報告濟南至樂陵高速公路LQSG6標工地試驗室二○一一年八月十九日第一項需整改問題:
1、不符合項內(nèi)容:檢測師劉登峰,檢測員劉華植、陳巖、姜艷 -
試驗室整改報告
***整改報告 ****工地試驗室 2017-10-24 2017年10月17日,由母體檢測公司組織對我***試驗室進行綜合督查,提出一些不足及工作建議,具體問題如下: 1、試驗檢測人員信息框圖無上墻;
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內(nèi)審整改報告
公司內(nèi)審船體車間不合格項整改報告一、內(nèi)審不合格項目船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率(88%)未達標,實際合格率為80.6%,沒有整改措施。我車間對此不
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EICC內(nèi)審報告
EICC運行評估報告 10月21日至22日進行了EICC內(nèi)審及管理評審,結(jié)果如下: 1. 為了驗證公司對EICC社會責任管理體系的運行,審核公司各部門對相關(guān)法律法規(guī)的遵守,對公司EICC體系的符
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經(jīng)典倉儲內(nèi)審報告
倉庫審計報告 根據(jù)年度審計計劃的安排,審計部于2013年2月25日至3月25日對公司各倉庫進行了審計。本次審計重點是對倉庫制度的完整性、健全和有效性、業(yè)務(wù)流程的清晰與否以及
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4.內(nèi)審報告
2017年度內(nèi)部審核報告 編號:JL/ZG-10 一、審核目的: 評價本公司產(chǎn)品及質(zhì)量保證能力、質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性。 二、審核范圍: 本公司所有產(chǎn)品和所有
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內(nèi)審結(jié)論報告(范文)
內(nèi)審結(jié)論報告 JL-60 一、 內(nèi)審目的: 檢查公司職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性。 二、 審核的范圍: 審核范圍為GB/T28001-2011涉及的全部過程及各相關(guān)職能部門。 三、審核依
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2016年度質(zhì)量體系內(nèi)審報告
第 1 頁 共3頁 **公司 QR-PZ-019A 質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告 擬制/日期:批準/日期: 第 2 頁 共3頁 1、 審核目的: 根據(jù)ISO9001:2008標準和公司的質(zhì)量手冊、程序文件及其它有關(guān)的
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CCC內(nèi)審報告
內(nèi)審報告 BZDQ/JL—8.2—05 審核目的:檢查本公司的質(zhì)量管理體系及3C體系運行的符合性、充分性、有效性、滿足外部審核準則的程度。 內(nèi)審依據(jù):GB/T 19001:2000《質(zhì)量管理體系—
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2014阿布扎比內(nèi)審報告
二○一四年CPECC質(zhì)量管理體系 內(nèi) 部 審 核 報 告 (阿布扎比分公司) 編 制: 林 莉 審 核: 審 批: 中 國 石 油 工 程 建 設(shè) 公 司 二○一四年九月八日 內(nèi) 部 審 核 報 告 (阿布扎