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專題:內審自查

  • 內審自查規定

    時間:2019-05-13 20:16:45 作者:會員上傳

    消防產品型式認可內審自查規定 1. 目的 定期對消防產品型式認可質量管理體系進行審核,驗證質量活動及其結果。評價體系運行的有效性和適宜性,為質量體系的改進提供依據,以保

  • 內審自查應注意問題

    時間:2019-05-12 11:29:54 作者:會員上傳

    內審查找不符合項主要從以下幾方面查找:
    1、原始記錄修改是否復核規定。
    2、樣品是否粘貼唯一性標識。
    3、檢測員是否持證上崗。
    4、人員培訓計劃是否完善。
    5、檢測報告副本

  • 2實施GSP自查內審報告

    時間:2019-05-15 12:07:52 作者:會員上傳

    實施GSP自查內審報告
    為了發現問題,組織改進,不斷提高。根據公司質量管理制度的要求, 由質量管理員制定了GSP自查評審表,經質量管理部提出,總經理批準,于2007年4月23日4月2 4日對

  • 質管部內審自查總結

    時間:2019-05-12 21:01:18 作者:會員上傳

    質管部內審自查總結 根據公司內審實施計劃規定,本公司定于2018年6月12日至13日各部門進行本部門各個環節的自查內審,我部門根據“國十條”及《藥品經營質量管理規范現場檢查指

  • 內審

    時間:2019-05-15 05:24:35 作者:會員上傳

    內部審計職業實務準則 2000-6-17 導言內部審計是一項獨立、客觀的保證和咨詢活動。其目的在于增加價值和改進組織的經營。它通過系統化和規范化的方法,評價和改進風險管理、

  • 內審

    時間:2019-05-14 22:36:55 作者:會員上傳

    1、 前言 實驗室為了保證檢測結果準確可靠,就必須對可能影響結果的各種因素和環節進行全面控制和管理,使這些因素都處于受控狀態。影響檢測報告質量的因素很多,為使這些因素全

  • 集團公司所屬單位財務內審自查工作結束(大全五篇)

    時間:2019-05-13 18:02:55 作者:會員上傳

    集團公司所屬單位財務內審自查工作結束 2012年1月19日集團公司根據牡丹江市審計局2011年離任審計時,對集團所屬單位財務狀況提出的問題和不足,下發了《關于對集團所屬單位財務

  • 關于開展稅收執法監察內審自查工作的總結

    時間:2019-05-14 17:44:00 作者:會員上傳

    根據《北碚區國家稅務局2005年度目標管理和黨風廉政建設工作責任書》以及《北碚區國家稅務局關于開展2005年執法監察內審工作的通知》的要求,歇馬稅務所積極主動出擊,切實以組

  • 關于開展稅收執法監察內審自查工作的總結

    時間:2019-05-14 17:44:00 作者:會員上傳

    根據《北碚區國家稅務局2004年度目標管理和黨風廉政建設工作責任書》以及《北碚區國家稅務局關于開展2004年執法監察內審工作的通知》的要求,歇馬稅務所積極主動出擊,切實以組

  • 2015年預算任務執行及財務收支情況內審自查總結(5篇)

    時間:2019-05-13 20:22:31 作者:會員上傳

    金臺區金河鎮寶陵小學 2015年預算任務執行及財務收支情況內審自查總結 依據《寶雞市金臺區教育體育局關于開展教育系統2015年預算執行及財務收支情況內審自查和審計抽查工作

  • 內審報告

    時間:2019-05-14 07:13:02 作者:會員上傳

    洗浴中心上半年內審報告 2011年7月1日至7月3日,本單位進行了健康管理體系的內審,歷時3天,對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核,審核組由OHS管理小組成員組成。通

  • 內審工作總結范文

    時間:2019-05-14 02:40:12 作者:會員上傳

    內審工作總結根據楚湘工技函[2010]16號文,關于開展2010年度“三位一體”貫標工作內部審核的通知,內審小組對公司所屬各分公司、項目部及機關各部室,進行了內部審核,其審核情況如

  • 專題內審檢查表

    時間:2019-05-11 23:41:19 作者:會員上傳

    專題內審檢查表(小包裝分廠)
    內審人:戴小明、冀永青、丁洪芬內審時間:年月日 檢查表
    一、關于30萬噸配送中心試生產前準備工作落實情況(10分)
    1.人員培訓2.有關HACCP認證硬件實施計

  • 內審計劃

    時間:2019-05-14 21:18:43 作者:會員上傳

    2010年質量體系內部審核計劃 一、內部審核目的 根據質量體系文件和內審計劃,檢查體系運行與《實驗室資質認定審核準則》的符合性和有效性、組織機構和職責權限是否與體系相適

  • 內審總結

    時間:2019-05-14 19:57:08 作者:會員上傳

    內審總結
    1、部分文件提升為二級
    ①《供方管理控制規定》提升為二級;
    ②《檢測設備管理規定》提升為二級;
    ③《不合格品控制規定》提升為二級;
    ④《糾正預防管理規定》提升為二

  • 內審報告!!!

    時間:2019-05-14 06:01:47 作者:會員上傳

    一、體系運行情況 1、審核目的 結合公司“三標一體化管理體系”《環境管理體系》、《質量管理體系》和《職業健康安全管理體系》管理手冊來評價項目部的環境、質量、及職業

  • 武鋼內審

    時間:2019-05-14 23:18:53 作者:會員上傳

    武鋼的“內審三部曲” 作為一家大型的國有鋼鐵企業,武鋼內審工作的開展和績效在業內可謂是有口皆碑。內審工作的重點到底是什么?怎樣通過內審工作為企業保駕護航,防范風險,增加

  • 2017年度內審計劃

    時間:2019-05-12 03:36:20 作者:會員上傳

    2017年度內審計劃 為進一步規范財務管理,提高經費使用效益,防止國有資產流失,根據上級主管部門的要求和學院實際,從今年開始將開展內部審計工作。現制定我院年內部審計工作計劃

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