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進貨檢驗管理規(guī)定范文大全

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第一篇:進貨檢驗管理規(guī)定

上海博維高分子材料有限公司ZL-BW-06

進貨檢驗管理規(guī)定

1.目的對進貨檢驗過程實施控制,確保采購進倉的原輔材料為合格品,符合本公司原材料的要求。

2.適用范圍

本規(guī)程適用于本企業(yè)原材料、輔助材料的的進廠檢驗。

3.定義:無

4.職責

4.1倉庫負責進貨產(chǎn)品的送檢工作。

4.1.1采購人員負責下達《原材料請驗單》(以下簡稱《請驗單》);

4.1.2質(zhì)檢部檢驗員根據(jù)《請驗單》負責進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗;

4.1.3采購部根據(jù)各部門反應的信息對供應商進行考評;

4.2倉庫部門負責進貨產(chǎn)品進行登記入庫。

4.3技術部門負責提供進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗依據(jù)。

4.4質(zhì)檢部門負責進貨產(chǎn)品檢驗和試驗的工作指導,并對質(zhì)量問題進行仲裁。

5.工作內(nèi)容

5.1原材料的分類

根據(jù)原材料對最終產(chǎn)品影響重要程度,將其分為關鍵項、重要項和一般項:

關鍵項:即保證安全項,指如果不滿足要求,將危及人身安全并導致產(chǎn)品不能完成主要任務的特性。

重要項:即重要原材料,構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能,可能導致顧客嚴重投訴、對產(chǎn)品實現(xiàn)有重要影響的物資。

一般項:即一般原材料,構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

由生產(chǎn)部匯總后編制《采購物資分類明細表》。

5.2進貨檢驗判定標準

進貨檢驗判定依據(jù):原材料檢驗要求、產(chǎn)品圖紙、技術標準等。

批次允收準則:進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則;其中關鍵項、重要項合格率100%,一般項不低于90%。

5.3檢驗工作程序

1.檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗并填寫檢驗交質(zhì)量經(jīng)理判定是否合格并批準同意入庫。

供方首次供貨:

2.供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復印件等交由采購部門,質(zhì)量負責人依據(jù)圖紙等技術要求制定檢驗項目,交檢驗員進行檢驗,檢驗人員填寫《原材料檢驗記錄表》,工廠試用必須有相關人員認可。

3.樣件檢驗完畢后,《原材料檢驗記錄表》交由采購部門,以據(jù)此做出鑒定報告,采購部門通知供方并列入《合格供貨方清單》,根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。

非首次供貨:

4.供方須將質(zhì)檢報告、理化實驗報告單、合格證等交由采購部門,檢驗員確認后進行檢驗,檢驗后檢驗員將檢驗數(shù)據(jù)和相關資料交質(zhì)量負責人批準,合格后方可辦理入庫手續(xù)。

5.4檢驗工作要求

5.4.1采購人員必須按照月采購計劃和交貨進度,報送《請驗單》,填寫原料名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容。

5.4.2檢驗員嚴格按檢驗規(guī)程、產(chǎn)品圖紙和工藝技術問題通知等要求,進行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)。

5.4.3檢查結果報質(zhì)量負責人,質(zhì)量負責人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求,判定物料是否合格,并批準同意入庫或退貨并通知辦理相關手續(xù),不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。

5.4.4倉庫必須確認《原材料檢驗記錄表》上的質(zhì)量負責人簽字方可辦理入庫手續(xù)。

5.5 質(zhì)量問題的處理

5.5.1檢驗員或質(zhì)量負責人在接到質(zhì)量信息后,立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場,按《不合格品控制程序》進行處理。

5.5.2檢驗員認真填寫相關信息報質(zhì)量負責人,質(zhì)量負責人每周依據(jù)檢驗人員的記錄進行匯總,定期向采購部提供信息以便統(tǒng)計供應商業(yè)績集中考評。

5.6進貨檢驗規(guī)定

5.6.1進貨檢驗抽樣方式:

檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取,不得由供方人員自行選樣。

5.6.2外觀檢檢驗樣本檢查按比例進行抽檢。

5.6.3原材料檢驗標識驗證

采購部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔,形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實,發(fā)現(xiàn)標識有問題及時通知質(zhì)量負責人,并傳遞信息到采購部門核實標識情況,由采購部門確認方可進行驗收,否則不必進行檢驗,直接退貨,并按不合格品登記數(shù)量。

5.6.4外觀檢查

當批量在100kg以下時,按5%的標準抽取,不低于5kg,批量在100kg以上500kg以下的按2%—3%抽取,不低于10kg。

5.6.5性能檢驗和試驗

抽檢項目應符合產(chǎn)品圖紙、技術標準和原材料檢驗標準等的要求。

5.6.6檢驗及試驗記錄

5.6.6.1原材料的檢驗和試驗要作記錄。

5.6.6.2所有的進貨檢驗和試驗過程應建立檢驗臺帳。

5.6.7檢驗試驗狀態(tài)標識

5.6.7.1對于合格件,在包裝箱或工件上貼上合格證。

5.6.7.2對于不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工件用紅色標示,并及時隔離或按有關規(guī)定就地銷毀。

5.6.7.3對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標志并定置存放。

5.6.8緊急放行的控制

若需緊急放行時,須有質(zhì)量負責人或公司副總簽字。

5.7檢驗項目控制點(見原材料檢驗標準)

5.8其他檢驗規(guī)定

對于本廠無法檢測的項目,可以委托指定供方到第三方檢測機構做檢驗,檢驗認同第三方機構出具的報告。

5.9入庫

檢驗合格后,由檢驗人員做出標識,通知倉管員進行驗收入庫。

其過程見相應倉庫倉庫管理制度。

5.10供應商的質(zhì)量監(jiān)督和考核

監(jiān)督和考核內(nèi)容具體內(nèi)容見《供應商綜合評價表》。

6.相關文件

《原材料檢驗標準》

7.記錄

《原材料請驗單》

《采購物資分類明細表》

《合格供應商名單》

《原材料檢驗記錄表》

《供應商綜合評價表》

第二篇:進貨檢驗管理辦法

進貨檢驗管理辦法版本:A目的和范圍

1.1 目的為保證所采購的物資滿足規(guī)定要求,確保不合格材料不投入使用,特制定本檢驗試驗程序。

1.2 適用范圍

此程序適用外購原材料及外協(xié)配套件的質(zhì)量檢驗。職責

2.1 本程序由質(zhì)量部負責編制并組織實施檢驗,并對檢驗結果提出檢驗結

論。

2.2 技術部負責提出相關材料的驗收標準及技術文件,并對超差品利用提出

處置方案。

2.3 采購部負責對材料采購、報驗。質(zhì)量部檢驗并出示結論,生產(chǎn)車間落實

合格品接收及對不合格品的處置。

2.4 財務部負責依據(jù)質(zhì)量部檢驗結論對進貨物資的結算。工作流程

3.1 檢查范圍:

3.1.1標準件:緊固件、軸承、齒輪、鏈及鏈輪、各種型鋼、電器件、工

具、油缸、泵、閥、電機、減速機

3.1.2 非標準件:鑄件、熱處理件、外協(xié)機加件

3.2檢查標準和依據(jù)

3.1中涉及的檢查范圍的技術標準、驗收條件、圖紙規(guī)范等由技術部提供。對于不能提供技術標準、驗收條件、圖紙規(guī)范的,則首件/首批樣品由質(zhì)量部、技術部確認,其中配件類確認后,樣品由質(zhì)量部負責封樣,作為驗收標準,批量供貨驗收由質(zhì)量部進行。

3.3所有外購原材料,均應有供貨方的質(zhì)量證明文書、技術部提供驗收標準

及技術文件,否則質(zhì)量檢查員有權拒檢。

3.4 來料物資的報驗

3.1檢查員須核實后方可進行檢驗。{報驗單}經(jīng)質(zhì)量檢查員簽字后分別由報驗部門和質(zhì)量部存查,質(zhì)量證明文件由質(zhì)量部存檔。

3.5 來料檢查的實施

3.5.13.1.2中所列物資的來料檢查工作由質(zhì)量部牽頭,采購員、庫管員、技

術部門相關人員及質(zhì)量檢查員參加,采用直接檢查方式進行。檢查驗收要有詳盡的記錄,參加檢查驗收的人員要簽字確認。檢查驗收記錄由質(zhì)量部存檔。

3.1.1中對所列物資的檢查工作由質(zhì)量檢查員實施,采用直接檢查方式進行,所有主要原、輔材料暫時均按不低于同批次50%的標準抽樣檢查,3.5.23價。

3.6 來料檢查結果的報出

質(zhì)量檢查員根據(jù)技術部下發(fā)有關檢查驗收標準,對原始測試報告做綜 合分析判斷,按以下情況分別處理。

3.6.1由檢查員簽字,一份

3.6.2將不合格材料退回供貨廠家或由采購部通知供貨廠家來人挑選,凡經(jīng)挑選過的材料還必須按正常檢查程序復驗,重新判斷。

3.6.3 檢驗出的超差材料如生產(chǎn)急需,由采購部提出經(jīng)技術部簽署調(diào)整措施作好明確標識

3.7 緊急放行規(guī)定

需要緊急放行的材料,采購部需先向檢查員報驗并說明急需情況,由檢料應有緊急特別標識,以便于及時質(zhì)量追溯。

3.8 材料的標識、保管和使用

3.8.1對檢查結束的材料,應分別作好合格、利用,不合格標記,庫管員應分

別存放并保證準確發(fā)放,對緊急放行的材料注意作好特別標記“緊急放行材料”以便于跟蹤,生產(chǎn)車間對不合格材料有權拒絕使用。

3.8.2如果生產(chǎn)車間在使用過程中發(fā)現(xiàn)原材料(主要輔助材料)不合格時,經(jīng)

質(zhì)量部確認后,通知采購部和生產(chǎn)廠家辦理退貨手續(xù),并且進行質(zhì)量量供貨。

3.9各部門對來料責任

3.9.1 對3.1中規(guī)定的檢查范圍所列材料,采購部必須向質(zhì)量部報驗,不得直

接投入使用,生產(chǎn)車間只能向庫房領料,不得直接對采購部,否則由此造成的后果由生產(chǎn)車間負責。

3.9.2,庫管

員需據(jù)此發(fā)料,如入庫或發(fā)放未經(jīng)檢查的材料及不合格的材料造成的質(zhì) 量問題由庫管員負責。

3.9.3對3.13.9.4 對所有報驗的材料,質(zhì)量檢查員須及時準確的檢查,嚴格按檢查標準和

抽樣規(guī)定檢查,如因檢查不及時耽誤使用或錯檢、漏件造成的損失,由 質(zhì)量部負責。超差品利用材料必須有書面的修正方案,否則,由此造成 的損失由技術部門負責。

3.10 對于未列入檢查范圍新增的原輔物資及其它物資仍按3.3-3.9項目檢查。

第三篇:進貨檢驗管理制度

進貨檢驗管理制度

第一章總則

第一條 為確保外協(xié)外購件入廠驗收的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量,特制定本制度。

第二條 本制度適用于生產(chǎn)烘干機的熱風爐所需的原材料、外協(xié)外購件以及其它輔料的入廠

驗收。

第二章職責和權限

第三條 質(zhì)檢員在品管主管領導下,負責檢驗工作,每個質(zhì)檢員對自己驗收的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

第四條 質(zhì)檢員必須嚴格按檢驗規(guī)程及技術文件、標準、顧客的要求驗收產(chǎn)品,并執(zhí)行質(zhì)量

管理體系文件中《記錄控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量控制程序》、《不合格品控制程序》的有關規(guī)定。

第五條 質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓考核合格,持證上崗。

第六條 質(zhì)檢員的職責是按規(guī)定判斷產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài),對產(chǎn)品進行標識存放,對不合格品進行

隔離,并對現(xiàn)場與產(chǎn)品質(zhì)量相關的條件、過程、環(huán)境、操作等進行監(jiān)督。

第七條 質(zhì)檢員有權阻止不合格品流入下道工序,有權對檢驗方法、檢具的改進提出建議。

第三章工作程序

第八條 上班前做好量具、檢具的自檢校對,查看量具、檢具是否在有效期內(nèi),如已到期或

有誤差的及時送計量室校對,確保準確無誤后方可投入使用。

第九條 每周由品質(zhì)主管組織召開周例會,內(nèi)容可包括本周發(fā)現(xiàn)問題通報,今后須注意事項

宣導等。

第十條 檢驗組在收到送檢零件后:

a)檢查是否有供方標識,如供方的檢驗合格標識、;

b)仔細核對批次計劃單、關鍵零部件清單的內(nèi)容,按《檢驗卡片》要求抽足樣本,進行檢驗活動,合格的標識入庫;不合格的標識區(qū)分,將信息在半小時內(nèi)反饋質(zhì)檢部。c)如不屬合格供方的采購物資原則上拒檢。并將信息及時反饋品質(zhì)部,由品質(zhì)部按《不合格品控制程序》進行處理。

d)原材料進貨驗收時,首先檢查供方提供的技術標準、不同批號的理化分析試驗報告等資料,需理化復檢的,按工藝要求進行。

e)檢驗完畢,及時記錄《配件質(zhì)檢報告》、《進貨檢驗記錄日統(tǒng)計表》,填寫記錄應真實、清晰、完整、準確,以便發(fā)現(xiàn)問題及時跟蹤。驗收合格后,送檢部門憑答字后的送檢單入庫。f)驗證中發(fā)現(xiàn)有批次質(zhì)量問題的,應填寫《外協(xié)檢驗報告》在半小時內(nèi)反饋質(zhì)檢部,由質(zhì)檢部調(diào)查審定后簽署處理意見并將相關信息傳遞給相關部門。涉及尺寸修改問題時,需對庫存品進行處理,具體按品質(zhì)部的處理意見執(zhí)行。

g)送檢的產(chǎn)品一般在當天內(nèi)完成檢驗任務,如確實不能完成的,應報告品質(zhì)主管,根據(jù)《批次任務單》、《生產(chǎn)計劃變更單》安排,先用的先檢,如因生產(chǎn)急需,檢驗組長應合理安排加班完成。

h)合格品、不合格品或待處理品應填寫《產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標識卡》存放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。i)如遇顏色等外觀質(zhì)量不能確定的,需填寫《外協(xié)件外觀確認單》與實物一同送銷售部確認。

j)經(jīng)檢驗合格的,直接通知倉庫

第十一條 送檢物資因生產(chǎn)急需來不及驗證時,根據(jù)批準的放行單,外檢站應留取抽樣數(shù)量,然后注明“緊急放行”字樣后放行,后續(xù)馬上安排檢驗,如有不合格,立即反饋 質(zhì)檢部,以便追蹤處理,批準的放行單須有品質(zhì)經(jīng)理以上的親筆簽名。

第十二條 樣品送檢由外協(xié)組站負責按圖紙要求進行全面驗證,并出具實測值報告,將判定

結果反饋質(zhì)檢部、生產(chǎn)部,樣品《配件質(zhì)檢報告》必須由總務部經(jīng)理簽署的意見和簽名后方可放行或退貨。需通過試驗的樣品,則由質(zhì)檢員填寫《產(chǎn)品試驗申請單》送試驗室進行試驗。

第十三條 如因生產(chǎn)急需,不合格批需全檢的,由生產(chǎn)部提出申請,質(zhì)檢部審核,總經(jīng)理批

準后,質(zhì)檢員全檢,記錄所用工時和該供方因同一缺陷進行的第幾次全檢,報質(zhì)檢部,具體費用按《供方質(zhì)量管理獎罰辦法》執(zhí)行。

第十四條 不合格品處置具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

第十五條 質(zhì)檢員應努力學習業(yè)務知識,不斷提高檢測技術,防止錯檢、漏檢現(xiàn)象的發(fā)生。第十六條 質(zhì)檢員應正確使用和愛護測量器具,嚴禁磕碰、損傷。使用過程中應隨時校對以

防錯判,使用完畢應用汽油或柴油將器具清洗干凈,校準后再保管,如人為損壞或遺失,個人負責賠償。

第十七條 自制檢具經(jīng)長時間使用,已無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求時,向計量室申請更換,具體

按《自制檢具管理辦法》執(zhí)行。

第十八條 進貨物資擺放整齊有序,場地清潔,道路暢通,禁止自行車等個人物品進入工作

場所,質(zhì)檢員應嚴格監(jiān)督檢查。

第四篇:進貨檢驗規(guī)范樣本

進貨檢驗規(guī)范

1目的和適用范圍

按照本標準規(guī)定的驗收方法和技術要求進行檢驗和驗收,以避免不合格品流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)線。本標準適用于器材進貨檢驗和驗收。2職責

由質(zhì)控室負責實施,并由指定的檢驗人員負責檢驗。

3檢驗總要求

3.1器材進廠后由供應部庫房管理員填寫送檢單,送于相關檢驗人員進行檢驗。檢驗人員檢查質(zhì)量證明文件及相關包裝、外觀質(zhì)量等是否符合要求。按照規(guī)范規(guī)定的驗收方法和技術要求進行詳細的檢驗,并填寫“采購產(chǎn)品(外協(xié)件)送檢、檢驗記錄”及 “送檢情況詳細說明”,合格后方可入庫,對存在瑕疵的與供應商溝通解決檢驗合格后方可入庫。

3.2凡采購數(shù)量低于50個,技術要求規(guī)定全檢以及在生產(chǎn)使用過程中要求較高的外協(xié)件,應采用全檢的辦法。多于50只時,抽樣檢驗,抽樣比例不得低于30%。經(jīng)進貨檢驗和試驗判為不合格來料,由檢驗人員填寫“不合格品退貨單”,經(jīng)技術部/質(zhì)控部負責人確認,將產(chǎn)品退回供應部做退貨處理。

3.3器材進廠后,自填寫送檢單起,2日內(nèi)檢驗完畢。

4來料檢驗方法

4.1對本公司不具備檢驗、試驗手段或因檢驗時有可能造成器材損壞的(如真空包、永磁體等)僅作如下檢驗:并填寫 “采購產(chǎn)品(外

協(xié)件)送檢檢驗記錄”,作質(zhì)量認可:

a.檢查產(chǎn)品的包裝、外觀質(zhì)量以及產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件是否齊全。b.檢驗送檢的器材數(shù)量與供方的裝箱清單相符合。c.采購的器材的型號、類型、等級與公司采購要求一致。4.2金加工件檢驗(包括銅件、鐵件、箱體及支架)

4.2.1外觀檢驗:表面平整光滑,無毛刺,無漆層破損現(xiàn)象,符合有關技術要求;

4.2.2依據(jù)技術部提供的圖紙進行檢驗,嚴格按照圖紙要求的尺寸和技術要求對金加工件進行檢驗;

4.2.3對金加工件的材質(zhì)要進行分判斷,是否符合技術要求; 4.2.4檢驗完畢后填寫采購產(chǎn)品(外協(xié)件)送檢、檢驗記錄及送檢情況說明。

4.3其他來料的檢驗 附:

采購產(chǎn)品(外協(xié)件)送檢、檢驗記錄 不合格品退貨單

采購產(chǎn)品(外協(xié)件)送檢、檢驗記錄

送檢情況詳細說明

不合格品退貨單

第五篇:314-01進貨檢驗細則

南粵電氣(北京)有限公司

進貨檢驗細則

Q/NYDQ3-14-08

一、目的

本細則規(guī)定了采購進貨的質(zhì)量驗收依據(jù)、檢驗或驗證方法,適用于本公司采購進貨的進廠驗收(不包括外協(xié)結構件產(chǎn)品)。

二、引用標準

GB50254-96 《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規(guī)范》

三、總則

1.結構件的入庫檢驗由質(zhì)檢部結構檢驗員負責,必須及時檢驗待檢區(qū)內(nèi)的結構件。2.元件的入庫檢驗由質(zhì)檢部電氣檢驗員負責,必須及時檢驗待檢區(qū)內(nèi)的元件。3.進貨的廠家是本公司的合格供方。

4.元件分類:根據(jù)公司ISO9001質(zhì)量體系程序文件的要求將采購元件分為A、B、C三類: A類:框架斷路器、塑殼斷路器、微型斷路器、雙電源開關、隔離開關、負荷開關、漏電斷路器、接觸器、及漏電附件、熱繼電器。

B類:指示燈、旋鈕、按鈕、電流表、電壓表、電度表、插座、中間繼電器、時間、電壓等電子式繼電器、變壓器、端子、電鈴、蜂鳴器、互感器、電容切換器等各類控制器、電容器,銅排與導線。

C類:螺釘、接線片、線號管、絕緣子、熱塑管、絕緣材料等各種輔料。5.檢驗流程

A.結構件檢驗:庫房管理員將采購結構件型號、規(guī)格、數(shù)量,附件核實無誤后填寫《入庫單》轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部結構檢驗員。質(zhì)檢部結構檢驗員依據(jù)產(chǎn)品隨機資料技術圖紙及相關檢驗細則進行檢驗,對于件數(shù)超過15件采用抽檢方法進行檢驗(可抽3~5件),檢驗結果填入《結構件進貨檢驗記錄》,由質(zhì)檢部存檔。檢驗完工后檢驗員在《入庫單》上簽字。

B.元件檢驗:庫房管理員將采購元器件型號、規(guī)格、數(shù)量,附件核實無誤后填寫《入庫單》轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部電氣檢驗員。質(zhì)檢部電氣檢驗員依據(jù)產(chǎn)品隨機資料技術圖紙及相關檢驗細則進行檢驗,檢驗結果填入《進貨檢驗記錄》,由質(zhì)檢部存檔。檢驗完工后檢驗員在《入庫單》上簽字。

6.檢驗內(nèi)容

A.外觀檢查。

B.隨機資料檢查:包括元件合格證,安裝使用說明書等。C.手動操作檢查:手動操作、觸點的通斷。

D.通電檢查:通電檢查之前,認真閱讀該元器件的使用說明書,核實電壓等級,按要求進行試驗。

說明:通過近年來對元器件的質(zhì)量檢驗的統(tǒng)計,外資、合資元器件的質(zhì)量穩(wěn)定,國產(chǎn)元器件的質(zhì)量相對不太穩(wěn)定。根據(jù)此現(xiàn)狀,對元器件的進貨質(zhì)量檢驗做出以下規(guī)定:

6.1外資、合資產(chǎn)品中,施耐德公司生產(chǎn)的A、B、C類元器件,ABB公司生產(chǎn)的A、B、C類元器件,西門子公司生產(chǎn)的A、B、C類元器件,只要通過合格供方渠道進貨,元件資料、附件,合格證齊全,可以免除進廠檢驗手續(xù),庫房管理員在辦理入庫時對外觀進行檢查,無損壞時即可辦理入庫手續(xù),歐姆龍公司生產(chǎn)的繼電器,海格公司生產(chǎn)的斷路器、繼電器,進口避雷等只做外觀檢查和隨機資料檢查。

6.2國產(chǎn)元器件按檢查內(nèi)容規(guī)定的項目進行檢查。

6.3對于C類元器件,只作外觀檢驗,不作其它項目的檢驗。7.檢驗的頻次:全數(shù)檢查。

8.檢驗狀態(tài):結構件或元件檢驗合格后,由元件庫庫管員放在“合格區(qū)域”的貨架上,不合格元件放置在“不合格區(qū)域”內(nèi)。檢驗合格的結構件、元器件,庫房管理員辦理入庫手續(xù),放在“合格品”貨架上(鋼板、型材放入合格品區(qū)域)。對于檢驗不合格的物資,檢驗員按照《不合格品控制

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進貨檢驗細則

Q/NYDQ3-14-08 程序》執(zhí)行。

四、實施細則 1.A類元器件

(1)A類元器件都應進行通用檢驗項目的檢查,通用檢驗項目包括:

檢查方法:目測。

A. 外觀檢查:標識清晰,無損傷、變形和銹蝕。

B. 隨機資料檢查:隨貨物附帶有的元件合格證,使用說明書,附件齊全。(2)元件按其功能的不同點,具體檢查如下: A.框架斷路器

檢查方法:目測、手感、試驗車、萬用表。

a.手動操作檢查:手動分合5次,操作不應有卡阻現(xiàn)象,主觸點、輔助觸點隨分合正常通、斷。

對于抽出式框架斷路器,在手動檢查時,加入抽出的檢查---使用手柄能使斷路器本體自由的滑入和抽出框架,不應有卡阻現(xiàn)象。

b.斷路器帶有欠壓、分勵等線圈,則進行通電檢查:將框架斷路器各類線圈通以額定電壓,斷路器應能實現(xiàn)電動儲能、合閘、分閘操作,且分合時不應有卡阻現(xiàn)象或異常響聲。

B. 塑殼斷路器、微型斷路器

檢查方法:目測、手感、試驗車、萬用表。

a.手動操作檢查:手動分合5次,操作不應有卡阻現(xiàn)象,主觸點、輔助觸點隨分合正常通、斷;如有手動脫扣,脫扣和掛扣應良好,無掉扣現(xiàn)象。

b.斷路器帶有欠壓、分勵等線圈,則進行通電檢查:將斷路器各類線圈通以額定電壓,斷路器應能實現(xiàn)合、分閘操作。

C.雙電源開關、隔離開關、負荷開關

檢查方法:目測、手感、萬用表。

a.手動操作檢查:手動分合5次,操作不應有卡阻現(xiàn)象,主觸點隨分合正常通、斷。對于刀開關,分合閘時觸刀對滅弧罩無損傷,刀片與靜觸頭中心線應在同一平面上。b.對于具有電動合閘的隔離開關,比如法國溯高美開關,由于需要控制儀控制,不做通電試驗,只做手動操作檢查。

D.漏電保護器及漏電附件

檢查方法:目測、試驗車、萬用表。

根據(jù)漏電保護器的參數(shù),對其施加相應的電壓,手動合上漏電保護器并按動其自身的試驗按鈕,漏電斷路器應能自動脫扣,主觸點、隨分合正常通、斷,操作次數(shù)不少于5次。E.接觸器

檢查方法:目測、實驗車、萬用表。

將接觸器線圈通以額定電壓,接觸器應能實現(xiàn)吸合、分斷狀態(tài),在吸合、分斷時不應有卡阻現(xiàn)象和異常響聲,操作次數(shù)不少于5次。在吸合狀態(tài)下,主觸點、輔助觸點接觸良好。F. 熱繼電器

檢查方法:目測、萬用表。

用萬用表的通斷檔測量三相的主接點與輔助接點的接通,按動試驗按鈕使熱繼電器處于故障狀態(tài),測量輔助接點狀態(tài)應隨之改變,復位后輔助接點應恢復正常。操作次數(shù)不少于5次。2.B類元器件

(1)B類元器件都應進行通用檢驗項目的檢查,通用檢驗項目包括:

檢查方法:目測。

A. 外觀檢查:標識清晰,無損傷、變形和銹蝕。

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Q/NYDQ3-14-08 B. 隨機資料檢查:隨貨物附帶有的元件合格證,使用說明書,附件齊全。

(2)元件按其功能的不同點,具體檢查如下: A.時間繼電器

檢查方法:目測、手感、實驗車、萬用表。

a.手動操作檢查:能用手動調(diào)節(jié)的旋鈕,自由轉(zhuǎn)動時不應有卡阻現(xiàn)象。

b.將繼電器線圈通以額定電壓,繼電器在整定的時間內(nèi)應能實現(xiàn)接點的吸合、分斷。B.中間繼電器

檢查方法:目測、試驗車、萬用表。

對中間繼電器線圈通以額定電壓,中間繼電器應能實現(xiàn)吸合、分斷,在吸合、分斷時不應有卡阻現(xiàn)象和異常響聲。在吸合過程中,常開、常閉接點能正常接通與分斷。

C.電流、電壓等繼電器

檢查方法:目測、試驗車、萬用表。

依據(jù)產(chǎn)品說明書,按繼電器本身的功能試驗其動作特性,比如過電流、欠壓等,并用萬用表檢查相應輸出點的通斷。D.變壓器

檢查方法:目測、試驗車、萬用表。

依據(jù)變壓器標識的電壓等,對輸入端施加相應的電壓,用萬用表的電壓檔測量空載輸出電壓,測量值和標識的輸出電壓值相符。

E.指示燈

檢查方法:目測、試驗車。

對指示燈接通額定電壓,指示燈發(fā)光正常。

F.旋鈕、按鈕

檢查方法:目測、手感。

旋鈕、按鈕可旋動及可按動的部位應靈活無卡阻。G.轉(zhuǎn)換開關

檢查方法:目測、手感。

手動轉(zhuǎn)換試驗5次,轉(zhuǎn)換應靈活,無卡阻現(xiàn)象。H.電流、電壓表

檢查方法:目測、試驗車。

根據(jù)電壓、電流表的額定電壓、電流,施加相應的電壓電流,表針應能按順時針方向擺動,斷電后表針能回到零位。

I.電度表

檢查方法:目測、萬用表。

鉛封良好,采用萬用表的電阻檔分別測量其電壓線圈、電流線圈,無短路、開路現(xiàn)象。

J.電流互感器

檢查方法:目測、萬用表。

采用萬用表的通斷檔測量電流互感器的兩個接線端子,無開路現(xiàn)象。

K. 電容切換等各類控制器

檢查方法:目測、手感。

用手操作控制器的可操作的按鈕、按鍵應靈活無卡阻。

L.電鈴、蜂鳴器

檢查方法:目測、試驗車。

對電鈴、蜂鳴器通以額定電壓,電鈴或蜂鳴器應能發(fā)出聲音。

M.熔斷器

檢查方法:目測、萬用表。

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Q/NYDQ3-14-08 對于用在一次回路的熔斷器組、芯,用萬用表的通斷檔測量兩端,無開路現(xiàn)象。

對于用在二次回路的熔斷器,只做通用項目的檢查。

N.插座、接線端子

檢查方法:目測

插座、接線端子只做通用項目的檢查。

O.銅排

檢查方法:目測、角尺

0 對于每批進貨銅排,截取100mm~150mm,用母線折彎機做一次90的折彎實驗,彎曲處不應有裂 口。P.導線

檢查方法:目測。

檢查導線的斷口處,應亮澤無灰黑色腐蝕物。Q.數(shù)顯式指示儀表

檢查方法:目測、試驗車。

依據(jù)產(chǎn)品說明書的要求,對儀表通以額定電壓,儀表應有數(shù)字顯示。

R.對于B類其他元件,譬如PLC、變頻器、軟啟動器等自動化元件,只做通用項目的檢查。3.C類元器件

外觀檢驗:檢查方法---目測。外觀無銹蝕、無損傷。4.結構進貨檢驗

檢驗方法:目測、卡尺、鋼卷尺。

4.1黑色金屬材料(鋼板、角鋼、扁鐵、槽鋼)的檢查

A.有制造廠出具的材質(zhì)證明復印件及質(zhì)量合格證,并檢查規(guī)格型號是否與《入庫單》一致。B.外觀無銹蝕、無變形和劃痕。

4.2標準結構件---檢查外觀無銹蝕、無損傷。5.進貨檢驗的補充說明:

(1)因生產(chǎn)需要未能及時檢驗的元件可采取緊急放行,在生產(chǎn)裝配過程中進行檢驗。

(2)采購入廠的分散元件比如漏電附件等,采取緊急放行先行發(fā)放,在生產(chǎn)裝配過程中進行檢驗。

(3)對于變頻、軟啟動器等元件只作外觀檢查,功能測試在終檢時在做詳細檢查。

(4)對于旋轉(zhuǎn)式刀開關、檢驗員個人不能移動的框架斷路器等元器件,可采取緊急放行的方式先入庫,在生產(chǎn)裝配過程中進行檢驗。

(5)檢驗過程中出現(xiàn)的不合格品,質(zhì)管部檢驗員在不合格品的表面做出不合格品的標識代號,比如“×—1”(

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