第一篇:2018年襄州農(nóng)業(yè)局農(nóng)機辦部門預(yù)算說明
2018年襄州農(nóng)業(yè)局農(nóng)機辦部門預(yù)算說明
根據(jù)《預(yù)算法》的要求,以及《關(guān)于批復(fù)2018年度部門預(yù)算的通知》(襄州財預(yù)發(fā)〔2018〕18號),現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:
一、部門主要職責(zé)
農(nóng)機辦主要職責(zé):1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化的方針,政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)機械化中長期發(fā)展規(guī)劃,年度計劃及重大技術(shù)措施并組織實施,負責(zé)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)開展機械社會化服務(wù)。
3、研究提出農(nóng)機、牧機、植保機、農(nóng)產(chǎn)品加工機械等農(nóng)用機械的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及措施,促進各類農(nóng)業(yè)機械的應(yīng)用和普及。負責(zé)組織重大農(nóng)機化項目的論證、申報和項目實施管理工作。
4、負責(zé)基層農(nóng)機站點的建設(shè)和管理工作,指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)、農(nóng)機服務(wù)體系建設(shè),培育和發(fā)展農(nóng)機服務(wù)市場;組織實施農(nóng)業(yè)機械跨區(qū)作業(yè)等工作;推進農(nóng)業(yè)機械化進程。
5、負責(zé)農(nóng)業(yè)機械維修的行業(yè)管理和農(nóng)業(yè)機械作業(yè)質(zhì)量及作業(yè)收費的監(jiān)督管理;制訂農(nóng)機作業(yè)技術(shù)規(guī)范;并監(jiān)督管理;制訂農(nóng)機作業(yè)技術(shù)規(guī)范;并監(jiān)督實施。
6、負責(zé)拖拉機、聯(lián)合收割機、農(nóng)用航空器、農(nóng)產(chǎn)品加工機械等農(nóng)業(yè)機械的管理等工作。
7、負責(zé)農(nóng)機維修行業(yè)的管理,指導(dǎo)農(nóng)機維修網(wǎng)點設(shè)置工作。會同技術(shù)監(jiān)督,工商管理等部門進行農(nóng)業(yè)機械主機及配件產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。
二、部門預(yù)算單位基本情況
農(nóng)機辦隸屬農(nóng)業(yè)局內(nèi)在科室,在職13人,三支一扶1人,退休16人,遺屬補助3人。其中:列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表: 單位名稱 農(nóng)機辦
經(jīng)費性質(zhì) 全額撥款
人員編制數(shù)
在職人數(shù) 14 7 襄州區(qū)農(nóng)機化技全額撥款 術(shù)推廣服務(wù)站 襄北服務(wù)站 全額撥款 3 1
三、部門主要工作任務(wù)
2018年農(nóng)機化工作的思路就是:鞏固看點,突出重點,攻堅難點,打造亮點,正視弱點。
鞏固看點:就是要鞏固全國全面全程機械化示范區(qū)的建設(shè)成果,強化責(zé)任,加大力度,整合資源,力求實效,實現(xiàn)真正意義上的全面全程、共建共享。要牢固樹立“襄州農(nóng)機信息永遠爭第一”的思想,不懈怠,不放松,群策群力筑牢根基。
突出重點:就是重點做好農(nóng)機專業(yè)合作社組織建設(shè)工作,農(nóng)機農(nóng)藝智能化信息化高度融合工作。
攻堅難點:就是農(nóng)機體系建設(shè)工作,包括農(nóng)機安全生產(chǎn)體系、農(nóng)機推廣體系、農(nóng)機維修體系、農(nóng)機植保服務(wù)體系。
打造亮點:就是重新打造一個功能強大、設(shè)備齊全、管理規(guī)范、服務(wù)優(yōu)良、行業(yè)引領(lǐng)、效益突顯、農(nóng)機專業(yè)的合作社示范社,同時打造一個秸稈綜合利用市場主體,通過該主體的產(chǎn)業(yè)引領(lǐng),打造一個行業(yè)可學(xué)可復(fù)制的樣板。
正視弱點:就是要克服人才的缺乏、經(jīng)費的缺口、體制的缺位,自我加壓,牢記責(zé)任和使命,立足實干,開創(chuàng)農(nóng)機工作新局面。
四、2018年預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
2018年, 農(nóng)機辦收入預(yù)算為198.97萬元,其中:一般公共預(yù)算198.97元,政府性基金預(yù)算0萬元,財政專戶資金0萬元,直接事業(yè)收入0萬元,其他0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算198.97萬元,其中:工資福利支出139.69萬元,對個人和家庭的補助支出9.38萬元,商品和服務(wù)支出7.8萬元,項目支出40萬元,上繳上級支出0萬元,對附屬單位補助支出2.1萬元。五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2018年度一般公共預(yù)算撥款支出198.97萬元,主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括:
(一)基本支出158.97萬元。
1、單位工資福利139.69萬元。主要用于單位工資支出102.85萬元;單位醫(yī)保支出7.37萬元;單位公積金支出11.05萬元;單位養(yǎng)老保險金支出18.42萬元;
2、對個人和家庭的補助11.48萬元。主要用于單位職工醫(yī)改補貼6.52萬元;遺屬補貼2.86萬元;對附屬單位補助支出(農(nóng)機學(xué)校退休人員醫(yī)改)2.1萬元。
3、主要用于商品和服務(wù)支出7.8萬元.主要用于單位辦公經(jīng)費支出。
(二)項目支出40萬元
農(nóng)機購置補貼項目支出40萬元,主要用于購機補貼、土地深松項目辦公經(jīng)費、核查、租賃、宣傳等支出。
六、政府性基金撥款支出情況 2018年度政府性基金支出0萬元。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費 2018年預(yù)算安排0萬元。
(二)公務(wù)接待費
2018年預(yù)算安排3.3萬元。主要用于迎接上級單位檢查、招商引資接待企業(yè)相關(guān)人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)等方面的接待活動。與上年相比支出下降6%。
(三)公務(wù)用車購置及運行費 2018年預(yù)算安排4.5萬元,其中:公務(wù)用車租賃費4.5萬元;公務(wù)用車購置費0萬元。與上年相比支出下降7%。
附表:1.2018年收支預(yù)算表
2.2018年收入預(yù)算表
3.2018年支出預(yù)算表
分類情況表
算表
4.2018年財政撥款收支預(yù)算表
5.2018年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表 6.2018年政府性基金撥款支出預(yù)算表 7.2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出經(jīng)濟8.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)
二0一八年五月二十二日
第二篇:部門預(yù)算情況說明
篇一:潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確,縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項:
(一)、負責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。
(二)、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案,綜合防御措施,協(xié)助政府監(jiān)督落實,并承擔(dān)縣防(抗)震減(救)災(zāi)指揮機關(guān)辦事機構(gòu)的職責(zé)。
(三)、負責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求,監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定,會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進行監(jiān)管。
(四)、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施,負責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理,負責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護。
(五)、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料,進行分析、研判,提出階段性或地震趨勢意見,按照《國務(wù)院地震預(yù)報管理條例》規(guī)定,為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。
(六)、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報告,負責(zé)及時處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。
(七)、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育,提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力,最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。
(八)、研究地震監(jiān)測預(yù)報新理論、新方法,開展科技創(chuàng)新,不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報能力。
(九)、負責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報,參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。
(十)、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、部門概況
潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人,目前在職 5 人。離休人員 0人,退休人員 1 人。
三、2014主要工作任務(wù)
根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署,二0一四年計劃完成以下十項重點工作。
(一)、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點項目潁上地震臺建設(shè)任務(wù),力爭盡快投入使用。
(二)、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件,積極爭取上級和地方的資金支持,上馬潁上縣地震科普館項目,力爭早日建成。
(三)、加強對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理,重點管理好全縣的地震觀測點。完成災(zāi)情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
(四)、切實加強群測群防工作,增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異常現(xiàn)象,及時核實上報。
(五)、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報,以手機為接收終端,速報地震信息。
(六)、加強建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。
(七)、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,繼續(xù)加強農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。
(八)、加強防震減災(zāi)科普宣傳工作,爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校,創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。
(九)、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作,按標(biāo)準掛牌。
(十)、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備,參與市地震應(yīng)急救援隊的活動,如有機會參與實戰(zhàn)演練。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元,其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元,納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元;其他收入(上年結(jié)余)5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元,收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出 12.8萬元,用于完成地震觀測點運行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、地震觀測點改造費等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)31.1萬元,占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元,占8.5 %;住房公積金3.6萬元,占10.9 %.附件:1.×××單位公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.×××單位公共財政預(yù)算收入預(yù)算表
3.×××單位公共財政預(yù)算支出預(yù)算表
4.×××單位公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
篇二:縣財政局2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。
(二)編制全縣財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算;管理和監(jiān)督全縣各項財政收支,負責(zé)財政資金的高度和撥款;審查匯編財政收支計劃和決算。
(三)管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。
(四)管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。
(五)負責(zé)管理縣級財政和支農(nóng)資金;負責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務(wù)。
(六)監(jiān)督和管理全縣財務(wù)、會計工作,執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務(wù)、會計制度,對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務(wù);指導(dǎo)和管理社會審計;負責(zé)會計委派制度試點工作。
(七)擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為;組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理,制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度,并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等;負責(zé)國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核;制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。
(八)負責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔(dān)保等機構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款;負責(zé)涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作;負責(zé)管理黨政機關(guān)外事經(jīng)費和財政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。
(九)負責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。
(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門概況
潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位,核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。
三、2014主要工作任務(wù)
2014年主要工作任務(wù)是:堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認真貫徹落實縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財政職能作用,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);推進財政科學(xué)化精細化管理,提高財政資金使用效益;堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),以全面深化改革為動力,以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險,實施積極的財政政策,促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元,(2014年年初預(yù)算安排1495萬元,上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元),其中預(yù)算撥款為2187.7萬元,納入專戶管理的政府非稅收入/萬元;其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元,收支平衡。其中基本支出1137.63萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出1050.07萬元,用于完成特定的工作任務(wù)、財政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)支出1932.08萬元,占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元,占4.87%;住房保障支出148.99萬元,占6.81%.附件:1.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣財政局公共財政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣財政局公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣財政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
篇三:潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策;負責(zé)種子行政許可、行政處罰,行政管理;負責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管;負責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。
二、部門概況
潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位,編制 10 人,目前在職 人員 10 人。
三、2014主要工作任務(wù)
1、制定工作方案,認真組織實施
2、注重法律宣傳,強化知識培訓(xùn)
3、開展專項整治,加大監(jiān)管力度
4、認真開展新品種引進展示試驗工作
5、加強質(zhì)量抽檢,確保用種安全
6、做好品種管理,強化基地建設(shè)
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元,其中預(yù)算撥款為79.9 萬元(其中上年結(jié)余15.8萬元)。支出預(yù)算79.9 萬元,收支平衡。其中基本支出 60.7萬元,用于人員工資、保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出19.2萬元,用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗,種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行(功能科目2130104)支出54.6萬元,占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管(功能科目2130110)支出18萬元,占22.53%;住房公積金(功能科目2210201)支出7.3萬元,占9.14%
附件:1.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
潁上縣種子管理站
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例,指導(dǎo)各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。
2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告,并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。
3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復(fù)精神,到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃,編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案,待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準后,進行實施。
4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促,分類進行檢查指導(dǎo)。
5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,舉辦科技培訓(xùn),引進推廣先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。
6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè),引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場,為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù),協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實,幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體,夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
7、負責(zé)開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。
二、部門概況
潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,編制 17人,目前在職17人。離休人員 人,退休人員3人。
三、2014主要工作任務(wù)
2014年主要工作任務(wù)是: 指導(dǎo)2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃,到項目區(qū)實地勘測,編寫項目建議書及可行性研究報告,編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案,并檢查指導(dǎo)跟蹤實施;對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元,其中預(yù)算撥款為117.9萬元,納入專戶管理的政府非稅收入0萬元;其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元,收支平衡。其中基本支出64.5 萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出65萬元,用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制,實地勘測、規(guī)劃,完成擴大初步設(shè)計的編制,跟蹤實施,檢查、驗收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元,占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元,占8.1%;住房保障支出6.5萬元,占5%.附件:1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
二0一四年四月二十八日
第三篇:襄州區(qū)文化旅游和新聞出版局2018年預(yù)算說明
襄州區(qū)文化旅游和新聞出版局2018年預(yù)算說明
根據(jù)《預(yù)算法》的要求,以及《關(guān)于批復(fù)2018部門預(yù)算的通知》(襄州財預(yù)發(fā)?2018?18號),現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:
一、部門主要職責(zé)
區(qū)文化旅游和新聞出版局的主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、旅游行業(yè)、新聞出版、文物管理、著作權(quán)管理、廣播電影電視工作的方針、政策和法律、法規(guī),擬定全區(qū)文化、旅游、新聞出版、廣播電影電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃并組織實施,推進全區(qū)文化藝術(shù)、旅游行業(yè)、新聞出版、文物管理、著作權(quán)管理、廣播電影電視領(lǐng)域的體制機制改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、管理全區(qū)文化藝術(shù)事業(yè),研究、指導(dǎo)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),發(fā)展藝術(shù)教育,推廣文化藝術(shù)科研成果等。
二、部門預(yù)算單位基本情況
區(qū)文化旅游和新聞出版局機關(guān)編制數(shù)21人,實有人數(shù)21人,其中行政編制13人,事業(yè)編制6人,工勤編制2人。包括11個機關(guān)行政科室及7個下屬單位,其中:列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表: 單位名稱 經(jīng)費性質(zhì) 人員編制數(shù) 9 10 10 5
在職人數(shù) 21 16 20 5 區(qū)文化旅游綜 全額撥款 合執(zhí)法大隊
區(qū)文化館
區(qū)圖書館 全額撥款
全額撥款
區(qū)文物管理處 全額撥款 區(qū)戲劇工作室 全額撥款
三、部門主要工作任務(wù)
2018年,區(qū)文化旅游和新聞出版局主要任務(wù)是:深入實施“文化立區(qū),旅游活區(qū)”戰(zhàn)略,以十九大精神統(tǒng)領(lǐng)文化建設(shè),認真對照“十三五”規(guī)劃任務(wù),進一步繁榮群眾文化和藝術(shù)創(chuàng)作,強化文化、旅游、廣電和新聞出版市場監(jiān)管,加大文化遺產(chǎn)保護力度,深化文化體制改革,推動各項工作取得新突破。圍繞上述任務(wù),重點抓好以下工作:
(一)推進公共文化設(shè)施建設(shè)工程
(二)推進公共文化服務(wù)提升工程
(三)推進群眾文化品牌打造工程
(四)推進藝術(shù)精品創(chuàng)作工程
(五)推進產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展工程
(六)推進鄉(xiāng)村旅游提升工程
四、2018年預(yù)算收支總體情況 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
2018年, 區(qū)文化旅游和新聞出版局(含二級單位)收入預(yù)算為1122.11萬元,其中:一般公共預(yù)算1059.95萬元,政府性基金預(yù)算0萬元,財政專戶資金0萬元,直接事業(yè)收入11.73萬元,經(jīng)營收入(事業(yè))14萬元,其他收入36.43萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1122.11萬元,其中:工資福利支出710萬元,對個人和家庭的補助支出184.45萬元,商品和服務(wù)支出58.23萬元,項目支出119萬元,上繳上級支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元。五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2018一般公共預(yù)算撥款支出1122.11萬元,主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括:
(一)基本支出894.45萬元。主要用于工資福利支出和對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費支出58.23萬元。主要用于商品和服務(wù)支出。
(三)項目支出119萬元。主要用于工作項目經(jīng)費支出。
(四)經(jīng)營(事業(yè))支出50.43萬元,主要用于事業(yè)支出。
六、政府性基金撥款支出情況 2018政府性基金支出0萬元。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費 2018年預(yù)算安排0萬元。
(二)公務(wù)接待費
區(qū)文旅新局機關(guān)2018年預(yù)算安排13.3萬元,與上年相比支出下降26%。主要用于工作方面的接待費用,原因是根據(jù)工作情況,并按要求壓縮公務(wù)接待費用。
(三)公務(wù)用車購置及運行費
區(qū)文旅新局機關(guān)2018年預(yù)算安排6.4元,與上年相比支出下降66%。主要用于公務(wù)用車費用,原因是根據(jù)工作情況,并按要求壓縮公務(wù)用車費用。
附表:1.2018年收支預(yù)算表
2.2018年收入預(yù)算表
3.2018年支出預(yù)算表
4.2018年財政撥款收支預(yù)算表
5.2018年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
6.2018年政府性基金撥款支出預(yù)算表
7.2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出經(jīng)濟分類情況表
8.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
襄州區(qū)文化旅游和新聞出版局 2018年5月29日
第四篇:新縣物價辦2018年部門預(yù)算收支情況說明
新縣物價辦2018年部門預(yù)算收支情況說明
目 錄
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置
(二)主要職責(zé)
(三)人員情況
(四)預(yù)算主要工作任務(wù)
二、2018部門預(yù)算情況說明
三、名詞解釋
附件:2018 部門預(yù)算表 01、2018年單位部門預(yù)算收支總表 02、2018年單位部門預(yù)算收入總表 03、2018年單位部門預(yù)算支出總表 04、2018年單位部門預(yù)算財政撥款收支總表 05、2018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算支出總表 06、2018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算基本支出總表
06-
1、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表(工資福利支出)
06-
2、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算 明細表(對個人和家庭補助支出)
06-
3、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表(商品和服務(wù)支出)07、2018年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算明細表 07-
1、2018年單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算明細表 08、2018年單位財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算明細表 09、2018年單位政府采購支出預(yù)算明細表 10、2018年預(yù)算單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置
物價辦機關(guān)內(nèi)設(shè)3個股室:綜合股(掛新縣人民政府價格調(diào)節(jié)基金辦公室牌子)、收費管理股、房地產(chǎn)價格管理股;和新縣物價檢查所、新縣價格認證中心(新縣價格成本監(jiān)測所)2個二級機構(gòu)。
(二)主要職責(zé)
(一)宣傳和貫徹執(zhí)行國家的價格方針、政策和法規(guī)。
(二)制訂全縣價格計劃和價格改革方案,并組織實施。
(三)監(jiān)測全縣物價總水平變化動態(tài),分析、預(yù)測變化趨勢,研究提出全縣物價總水平控制目標(biāo)的宏觀調(diào)控政策及措施。
(四)負責(zé)落實價格管理各項規(guī)定,規(guī)范價格行為。
(五)對群眾生活必需品價格和收費進行監(jiān)審。
(六)完善價格調(diào)節(jié)基金制度,規(guī)范其籌集、使用和管理,配合有關(guān)部門建立重要商品儲備制度,增強價格調(diào)控能能力。
(七)指導(dǎo)全縣的物價工作。
(八)組織開展全縣的物價監(jiān)督檢查工作,依法查處各類違法行為。制止價格壟斷、價格欺詐、價格歧視、低價傾銷等不正當(dāng)競爭行為。組織開展全縣的明碼標(biāo)價工作和“物價信得導(dǎo)過”活動。
(九)負責(zé)工、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品價格成本的調(diào)查和對市場平均價格水平、平均差價率、平均利潤率的測定。
(十)開展對贓物、罰沒物、無工物、拍賣公物、價格 糾紛財物的價格認證。
(十一)承辦縣政府、市物價管理辦公室交辦的其他工作。
(三)人員情況
物價辦機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有編制24人,其中:行政編制15人,事業(yè)編制9人;在職干部職工39人,離退休人員13人。
(四)預(yù)算主要工作任務(wù)
保障縣直機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn),服務(wù)物價事業(yè)發(fā)展大局,為完成財政收支任務(wù)、預(yù)算執(zhí)行分析、價格監(jiān)督檢查等各項工作提供優(yōu)質(zhì)的政務(wù)及后期保障服務(wù);加強機關(guān)財務(wù)預(yù)算執(zhí)行的分析,完善機關(guān)財務(wù)預(yù)算的精細化、科學(xué)化管理,完成好財務(wù)預(yù)算管理各項工作。
二、2018年部門預(yù)算說明
(一)收支預(yù)算總體說明
2018年收入預(yù)算總計274.45萬元,支出預(yù)算總計27445萬元,與2017年相比,收、支預(yù)算總計各增加8.6萬元、8.6萬元,增長3%。主要原因:人員工資調(diào)整增加收入支出。
(二)收入預(yù)算總體說明
2018年收入預(yù)算274.45萬元,其中:財政撥款274.45萬元,其他資金0萬元。
(三)支出預(yù)算總體說明
2018年支出預(yù)算274.45萬元,其中:基本支出269.86萬元,占預(yù)算98.3%;項目支出4.6萬元,占預(yù)算1.7%。
(四)財政撥款收入支出預(yù)算總體說明
2018年財政撥款收入預(yù)算274.45萬元,財政撥款支出預(yù)算274.45萬元。與 2017 年相比,財政撥款收支預(yù)算增加8.6萬元,增長3%。增長的主要原因為:人員工資調(diào)整增加收入支出。
(五)財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算274.45萬元。其中:基本支出269.85萬元,項目支出4.6萬元。基本支出中工資福利支出180.52萬元,對個人和家庭的補助支出10.19萬元,商品和服務(wù)支出79.14萬元。項目支出中房屋建筑物購建支出0萬元,設(shè)備購置4.6萬元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元,大型修繕0萬元,其他0萬元。
(六)財政撥款一般公共預(yù)算基本支出情況說明 2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算274.45萬元。其中:工資福利支出180.52萬元,對個人和家庭的補助支出10.19萬元,商品和服務(wù)支出79.14萬元。
1、工資福利支出180.52萬元,其中:基本工資92.85萬元、其他工資1.16萬元、統(tǒng)一津貼補貼18.09萬元、其他津貼補貼0.26萬元、獎金6.78萬元、基礎(chǔ)性績效7.69萬元、獎勵性績效3.29萬元、社會保障繳費35.63萬元、住房公積金14.77萬元、其他工資福利支出0萬元。
2、對個人和家庭補助支出10.19萬元,其中:離休人員經(jīng)費0萬元、退休人員經(jīng)費0.06萬元、定補人員生活補助0.576萬元、其他對個人和家庭的補助9.554萬元。
3、商品和服務(wù)支出79.14萬元,其中:辦公費3.4萬元、印刷費3.8萬元、水電費5.9萬元、差旅費7.6萬元、福利費3.08萬元、工會經(jīng)費1.48萬元、其他交通費11.58萬元、其他辦公費0.6萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.8萬元、公務(wù)接待費11.2萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、因公出國(境)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費2.48萬元、其他商品和服務(wù)支出27.24萬元。
(七)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2018 年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11.2萬元,較上年增減0%,其中,公務(wù)接待費11.2萬元,較上年增(減)0%,公務(wù)車運行維護費0萬元,較上年增(減)0%,因公出國(境)費0萬元,較上年增(減)0%。
財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11.2萬元,與 2017 年增(減)0%。
財政撥款安排的“三公”經(jīng)費具體支出情況如下:
1、因公出國(境)費0萬元,較上年增(減)0%。
2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元,較上年增(減)0%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)用車購置費0萬元。
3、公務(wù)接待費11.2萬元,較上年增(減)0%。主要用于價格業(yè)務(wù)的各類公務(wù)接待支出。
(八)財政撥款府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明 新縣物價辦2018年無政府性基金收入預(yù)算,因此沒有支出預(yù)算數(shù)據(jù)。
(九)2018年單位政府采購支出預(yù)算情況說明 新縣物價辦2018年政府采購預(yù)算安排 4.6萬元,其中:政府采購貨物類支出預(yù)算4.6萬元、政府采購工程類支出預(yù)算0萬元、工程類支出預(yù)算0萬元。主要用于購買辦公設(shè)備。
(十)其他重要事項情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
新縣物價辦2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算274.45萬元,包括保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職,完成預(yù)算主要工作任務(wù)需要。
2、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2018年,新縣物價辦沒有開展項目預(yù)算績效評價。
3、關(guān)于國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況說明
2018年,本單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算為零。
三、名詞解釋
1、財政撥款收入:是指縣本級財政當(dāng)年安排的資金。
2、事業(yè)和經(jīng)營性收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)和經(jīng)營性收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、財政撥款“三公”經(jīng)費支出:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五篇:2016年部門預(yù)算情況說明
2016年部門預(yù)算情況說明
滁州市環(huán)境保護局
一、滁州市環(huán)境保護局主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護工作方針政策和法律法規(guī),起草相關(guān)地方性規(guī)章草案;組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃;組織制定環(huán)境保護地方標(biāo)準、基準和技術(shù)規(guī)范;組織擬定并監(jiān)督實施市重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃;參與制定全市主體功能區(qū)劃。
(二)負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣(市)政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作;協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域污染防治工作。
(三)承擔(dān)落實省和市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實施排污許可證制度,組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實施;提出實施總量減排控制的污染物名稱和控制指標(biāo);督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況;實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
(四)負責(zé)提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見,并配合有關(guān)部門做好國家和省、市級環(huán)境保護固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督工作;參與應(yīng)對氣候變化工作。
(五)承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價,對涉及環(huán)境保護的地方性規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見,按規(guī)定承擔(dān)開發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件的有關(guān)審查審批工作。
(六)負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等的污染防治工作;會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作;組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
(七)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬定生態(tài)保護規(guī)劃,組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作;協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、生物多樣性保護工作;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,承擔(dān)生物物種(含遺傳資源)管理相關(guān)工作。
(八)負責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理;負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作;監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全;監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。
(九)負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測;組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警;組織建設(shè)和管理市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng);建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
(十)開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè);參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(十一)開展環(huán)境保護省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護國際條約市內(nèi)履約活動,參與處理涉外環(huán)境保護事物。
(十二)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作;推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
(十三)協(xié)助管理縣(市)環(huán)境保護部門領(lǐng)導(dǎo)班子。
(十四)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、滁州市環(huán)境保護局概況
滁州市環(huán)境保護局由機關(guān)本級和市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察支隊、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護局南譙分局、瑯琊分局和開發(fā)區(qū)分局6家二級預(yù)算單位組成,其中,局本級為行政單位,其他6家二級單位為全額撥款事業(yè)單位。
三、2016年主要工作任務(wù)
按照五大發(fā)展理念,服務(wù)全市調(diào)轉(zhuǎn)促,圍繞落實“1235”工作任務(wù),推動“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護目標(biāo)實現(xiàn)。
(一)編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”,提升環(huán)境管理能力。建立市、縣(市區(qū))、鎮(zhèn)(街道)、村(居)四級環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。
(二)實施“雙百行動”,保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢。
(三)全面打響“三大攻堅戰(zhàn)”,推動環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅戰(zhàn);打響水污染防治攻堅戰(zhàn);打響土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。
(四)落實“五項任務(wù)”,助力經(jīng)濟社會發(fā)展。服務(wù)全市經(jīng)濟調(diào)轉(zhuǎn)促;融入美好滁州建設(shè);完成主要污染物總量減排;強化環(huán)評審批把關(guān);加強環(huán)境保護宣傳。
四、收支預(yù)算安排情況
滁州市環(huán)境保護局2016可支配收入1564.01萬元,其中:財政撥款安排1564.01萬元。支出預(yù)算1564.01萬元,收支平衡。其中:基本支出1143.39萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出420.62萬元,用于完成特定的工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:社會保障和就業(yè)支出162.31萬元,占10.4%;醫(yī)療衛(wèi)生支出59.71萬元,占3.8%;節(jié)能環(huán)保1300.66萬元,占83.2%;住房保障支出41.33萬元,占2.6%;機關(guān)運行經(jīng)費情況:辦公費21.8萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費11.72萬元、郵電費1.5萬元、差旅費5萬元、會議費12.86萬元、培訓(xùn)費9.28萬元、公務(wù)接待費10.36萬元、工會經(jīng)費4.90萬元、公務(wù)車運行維護費38萬元、其他交通費用0.42萬元。
附件: 2 3 4 5 6 71、2016年部門財政撥款預(yù)算收支預(yù)算總表、2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、2016年部門收支預(yù)算總表、2016年部門收入預(yù)算總表、2016年部門支出預(yù)算表、2016年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算表