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審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

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第一篇:審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

(一)會計核算和財務(wù)管理存在的問題。

1.2009年,三峽集團(tuán)補(bǔ)提已出售固定資產(chǎn)在以前年度少計提的折舊4588.86萬元,導(dǎo)致多計2009年成本4588.86萬元。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)已調(diào)整相關(guān)會計報表。

2.2009年,三峽集團(tuán)合并會計報表少抵銷內(nèi)部往來24988.42萬元,導(dǎo)致多計資產(chǎn)、負(fù)債各24988.42萬元。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)已調(diào)整相關(guān)會計報表。

3.2009年,三峽集團(tuán)購建于20世紀(jì)90年代、目前作為周轉(zhuǎn)使用的175套住房,在編制三峽工程竣工財務(wù)決算時未單獨(dú)確認(rèn)固定資產(chǎn)。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)對上述職工周轉(zhuǎn)房資產(chǎn)進(jìn)行了會計處理,單獨(dú)按凈值確認(rèn)資產(chǎn)并調(diào)整相關(guān)會計賬目。

4.所屬長江三峽投資發(fā)展有限公司未按公允價值確認(rèn)長期股權(quán)投資成本,導(dǎo)致2009年少計長期股權(quán)投資718.79萬元。

審計指出上述問題后,該公司已調(diào)整相關(guān)會計賬目。

5.2007年,三峽集團(tuán)為職工購買經(jīng)濟(jì)適用房墊款22540.33萬元,因部分房屋未售出,截至2009年底尚有7001.33萬元墊款未收回。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)已組織相關(guān)部門進(jìn)行清理,盡快收回墊支款項(xiàng)。

6.2007年至2009年,三峽集團(tuán)為職工支付住宅物業(yè)管理費(fèi)用86.28萬元。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)已收回為職工支付的住宅物業(yè)管理費(fèi)用。

(二)對外投資、招投標(biāo)管理等方面存在的問題。

1.2006年至2009年,三峽集團(tuán)在可行性研究不充分的情況下,投入10.68億元建設(shè)兩座抽水蓄能電站。兩項(xiàng)目當(dāng)前處于停滯狀態(tài),面臨損失風(fēng)險。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)采取與地方政府加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)、控制工程造價等措施降低投資風(fēng)險,并計劃對其中一個電站項(xiàng)目以整體移交方式收回前期投入成本。

2.2008年至2009年,三峽集團(tuán)參股投資建設(shè)的陜西蒲城二甲醚項(xiàng)目和云南先鋒煤化工項(xiàng)目,均未經(jīng)發(fā)展改革委核準(zhǔn)。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)正在積極敦促相關(guān)項(xiàng)目控股單位補(bǔ)辦核準(zhǔn)手續(xù)。

3.2007年至2009年,三峽集團(tuán)超出國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),多支付招標(biāo)代理費(fèi)1670.92萬元。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)制定了《招標(biāo)代理取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,要求自2011年起招標(biāo)代理費(fèi)用統(tǒng)一按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.2007年至2009年,三峽集團(tuán)合同金額為3.58億元的7項(xiàng)機(jī)電設(shè)備采購招標(biāo)活動不規(guī)范,未進(jìn)行公開招標(biāo);部分項(xiàng)目存在評標(biāo)過程不夠規(guī)范、通過內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易直接委托給子公司、部分附屬項(xiàng)目被違規(guī)轉(zhuǎn)包或分包等問題。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)了招投標(biāo)管理,制定了《三峽樞紐建設(shè)運(yùn)行管理直接委托項(xiàng)目管理辦法(試行)》,對關(guān)聯(lián)交易直接委托項(xiàng)目等實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管。

(三)內(nèi)部管理存在的問題。

1.2009年,三峽集團(tuán)在整體上市過程中,資金安排不當(dāng),導(dǎo)致部分貸款資金投向低收益理財產(chǎn)品,增加了集團(tuán)整體財務(wù)費(fèi)用1.21億元,并存在直接指定中介機(jī)構(gòu)、中介費(fèi)用支付依據(jù)不足、重復(fù)聘請財務(wù)顧問公司等問題。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)已采取建立“資金日報管理系統(tǒng)”等措施,并修訂完善了中介機(jī)構(gòu)選聘管理辦法。

2.2004年至2009年,所屬三峽財務(wù)公司違規(guī)向不符合貸款條件的企業(yè)累計發(fā)放貸款11.17億元,截至2009年底貸款余額為6.48億元。

審計指出上述問題后,三峽財務(wù)公司已收回貸款15550萬元,并計劃嚴(yán)格按期或提前收回其余貸款。

3.三峽集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人職務(wù)消費(fèi)管理制度不夠完善,標(biāo)準(zhǔn)不具體。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)已向職工代表大會報告領(lǐng)導(dǎo)人年度職務(wù)消費(fèi)情況,正在制定集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)人職務(wù)消費(fèi)范圍及標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行年度預(yù)算管理。

4.至2009年底,三峽集團(tuán)及其所屬24個單位在22家銀行的94個分支機(jī)構(gòu)開設(shè)銀行賬戶231個,資金存放比較分散。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)組織對銀行賬戶進(jìn)行了清理,已撤銷銀行賬戶69個,其余賬戶正在清理之中。

5.三峽集團(tuán)管理層次較多,2009年管理層級達(dá)到5級。3級以下子公司24家,占33.33%,不利于實(shí)施有效控制。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)對所屬企業(yè)進(jìn)行了清理整頓,已清理3級以下企業(yè)12戶。

6.三峽集團(tuán)在對外股權(quán)投資方面存在管理體制不夠完善、非主業(yè)投資擴(kuò)張較快、部分對外股權(quán)投資效益不佳等問題。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)制定了《投資管理辦法實(shí)施細(xì)則》等制度,建立投資項(xiàng)目風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,加大對投資項(xiàng)目的風(fēng)險監(jiān)控力度,進(jìn)一步完善對外投資管控體系。

此外,審計還發(fā)現(xiàn)三峽集團(tuán)及所屬單位以前年度存在的問題:2007年,所屬金沙江開發(fā)有限責(zé)任公司籌建處建設(shè)的成都三峽大廈項(xiàng)目,在未向國資委報告、未及時辦理用地性質(zhì)變更手續(xù)的情況下,增加投資3.58億元建設(shè)了高標(biāo)準(zhǔn)酒店。2008年,三峽集團(tuán)多支付宜昌青云公司土建項(xiàng)目工程款431.55萬元;所屬中國長江電力股份有限公司未經(jīng)批準(zhǔn)按成本價向職工出售北京地區(qū)的4套商品房;所屬長江三峽投資發(fā)展有限公司在合并重組過程中對資產(chǎn)評估結(jié)果審核不

嚴(yán),導(dǎo)致虛增評估凈資產(chǎn)425萬元。

審計指出上述問題后,三峽集團(tuán)正在向國資委報告,并補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù);已收回多支付的工程款,履行相應(yīng)報批手續(xù),并采取措施加強(qiáng)對資產(chǎn)評估結(jié)果的審核,嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定。

第二篇:審計發(fā)現(xiàn)問題未整改原因分析及整改建議

2006年上半,江蘇省農(nóng)行駐**審計辦共完成經(jīng)營指標(biāo)真實(shí)性審計、行長責(zé)任審計等項(xiàng)目27個,審計支行級單位22個,累計審計金額1675891萬元,發(fā)現(xiàn)信貸、財務(wù)等方面的違規(guī)問題1563個,違規(guī)金額121284萬元,目前已整改問題1299個,整改金額104756萬元,未整改問題264個,金額16528萬元。筆者根據(jù)被審計單位的反饋

情況,部分問題未整改到位主要有以下幾方面的原因:

1、歷史遺留問題,整改難度較大。如:信貸業(yè)務(wù)中部分借新還舊手續(xù)不合規(guī)的問題是屬以前操作不規(guī)范,現(xiàn)在為降低風(fēng)險或完善信貸手續(xù),雖然整體風(fēng)險在降低,但于現(xiàn)行制度仍有不符之處;財務(wù)方面因歷史原因形成的長期掛帳,一時無法清理。

2、業(yè)務(wù)操作中,由于經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)知識欠缺、風(fēng)險意識差,未嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,且個別被審計單位滿足于表面上的整改,整改不徹底、不到位,類似問題重復(fù)出現(xiàn)。

3、同業(yè)競爭激烈,各行為拓展優(yōu)質(zhì)客戶,降低標(biāo)準(zhǔn)或放寬準(zhǔn)入條件,如辦理承兌業(yè)務(wù)未收取手續(xù)費(fèi)等問題。

4、業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管在監(jiān)管方式、監(jiān)管手段、整改規(guī)范等方面仍然滯后,未真正發(fā)揮“第二道防線”的作用。

針對不同性質(zhì)的問題,應(yīng)區(qū)別對待,審計建議采取以下措施予以整改。

1、對于歷史遺留的問題,應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)吸取教訓(xùn),避免類似問題的重復(fù)發(fā)生;并積極采取有效措施,逐步完善手續(xù),降低風(fēng)險,盡量減少損失。

2、對于因操作失誤等主觀因素等導(dǎo)致的問題,要進(jìn)一步加強(qiáng)思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn),尤其是信貸、財務(wù)知識及新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)操作規(guī)程的培訓(xùn);要明確崗位職責(zé),嚴(yán)格提高遵紀(jì)守法的自覺性和履行崗位職責(zé)的主動性;要嚴(yán)格業(yè)務(wù)流程、規(guī)范操作,加大獎懲力度,確保業(yè)務(wù)操作的合法合規(guī)性,切實(shí)防范操作風(fēng)險。

3、對于因同業(yè)競爭采取讓利行為而形成的問題,上級行應(yīng)研究采取適當(dāng)措施,在法律、制度允許的范圍內(nèi)擴(kuò)大基層自主權(quán),以提高農(nóng)業(yè)銀行的競爭力和盈利能力。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管力度。建議各級業(yè)務(wù)主管部門嚴(yán)格按照《業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管實(shí)施細(xì)則》要求,規(guī)范開展監(jiān)管工作,盡量做到事前介入、事后關(guān)注;要進(jìn)一步明確監(jiān)管人員工作職責(zé),加大監(jiān)管員考核力度,強(qiáng)化對監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)監(jiān)管和整改落實(shí)工作,避免屢查屢犯現(xiàn)象的發(fā)生。

江蘇省農(nóng)行**審計辦

二○○六年七月十一日

第三篇:縣物價局審計發(fā)現(xiàn)問題整改報告

縣物價局審計發(fā)現(xiàn)問題整改報告

xxx縣審計局:

受縣委組織部委托,xxx縣審計局審計組于20xx年4月至5月對我局xxx局長任職期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計,并于7月24日下發(fā)了《xxx縣審計局審計報告》(x審責(zé)報〔20xx〕1號)。收到審計報告后,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,局黨支部書記、局長xxx及時組織召開會議,對存在的問題進(jìn)行了深入剖析,并逐項(xiàng)落實(shí)整改工作,目前整改工作已基本完成。現(xiàn)將整改情況報告如下:

一、關(guān)于未按規(guī)定進(jìn)行定點(diǎn)采購及定點(diǎn)維修問題

我局存在20xx年未按規(guī)定進(jìn)行定點(diǎn)采購及定點(diǎn)維修涉及金額3785元的問題,主要原因是我局相關(guān)人員對政府定點(diǎn)采購政策掌握不透造成的。發(fā)現(xiàn)存在問題后,我局對相關(guān)人員進(jìn)行了嚴(yán)肅批評并認(rèn)真組織學(xué)習(xí)政府采購等有關(guān)政策規(guī)定。今后,我局將嚴(yán)格按照xxx縣財政局《關(guān)于20xx-2019xxx縣本級預(yù)算單位辦公、電器設(shè)備及辦公家具實(shí)行協(xié)議供貨采購的通知》(x財字〔20xx〕58號)等文件規(guī)定,嚴(yán)格把好審核關(guān)口,確保不再出現(xiàn)此類問題。

二、關(guān)于財務(wù)收支的真實(shí)合法效益方面

(一)關(guān)于部分資金結(jié)算方式不符合規(guī)定問題

經(jīng)審計組指出及我局深刻查擺,由于重視不夠、把關(guān)不嚴(yán)等原因,導(dǎo)致我局20xx年至20xx年存在部分資金結(jié)算方式不符合規(guī)定的問題。20xx年以后,我局加大了管理力度,各項(xiàng)開支都能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡支付和轉(zhuǎn)賬支付等制度規(guī)定,公務(wù)消費(fèi)支付行為得到了有效規(guī)范。今后,我局仍將嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件和制度規(guī)定,嚴(yán)格按照要求使用公務(wù)卡結(jié)算公務(wù)支出,不斷規(guī)范公務(wù)開支結(jié)算方式。

(二)關(guān)于會計核算錯誤問題

經(jīng)審計組指出后,我局在審計期間已完成了整改,對存在的重復(fù)入賬問題進(jìn)行了調(diào)賬整改。今后,我局將加強(qiáng)對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),嚴(yán)格會計核算管理,切實(shí)做到正確填制會計憑證、登記會計賬簿等財務(wù)制度要求,嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)范會計核算。

三、建立和執(zhí)行內(nèi)部控制制度方面

(一)關(guān)于報銷支出的原始票據(jù)、手續(xù)不齊問題

我局20xx年至20xx年存在購買辦公物品、參加培訓(xùn)等項(xiàng)報銷支出沒有附清單等問題,經(jīng)審計組指出后,我局立即組織人員對20xx-20xx年財務(wù)會計賬進(jìn)行了逐項(xiàng)核查和整改,并于20xx年6月3日前全面完成了對上述存在問題的整改完善。今后,我局將嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,嚴(yán)格審核報支的票據(jù),完善費(fèi)用報支手續(xù),杜絕此類問題發(fā)生。

(二)關(guān)于未按規(guī)定登記固定資產(chǎn)問題。

經(jīng)審計組指出此項(xiàng)問題后,在審計期間我局已完成了整改,對上述未記賬資產(chǎn)已補(bǔ)記固定資產(chǎn)賬。同時,我局安排財務(wù)和辦公室人員再次對本局固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查,清查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有新的漏記漏登固定資產(chǎn)情況。今后,我局將進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理,健全和完善資產(chǎn)管理制度,對達(dá)到固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)的,及時登記入賬,切實(shí)做到應(yīng)記盡記。

下一步,我局將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以此次審計為契機(jī),切實(shí)提高政治站位,進(jìn)一步加強(qiáng)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,敢于擔(dān)當(dāng)、善于履職,嚴(yán)守紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度,積極改進(jìn)工作中出現(xiàn)的問題和不足,努力做到守土有責(zé)、守土盡責(zé),為我縣經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展發(fā)揮應(yīng)有的作用。

第四篇:離任審計發(fā)現(xiàn)問題的整改反饋意見

離任審計發(fā)現(xiàn)問題的整改反饋意見

(一)稅收征管和稅收政策執(zhí)行方面

1.對未按規(guī)定在工商注冊地和生產(chǎn)經(jīng)營地辦理稅務(wù)登記的納稅人違規(guī)征收稅款。經(jīng)落實(shí),5戶納稅人均辦理以表代證登記,屬于稅務(wù)所稅管員管理把關(guān)不嚴(yán),已全部注銷,以后對于此類問題,我局將加強(qiáng)管理,堅(jiān)決杜絕。

2.違反屬地征管原則,對個別納稅人征收稅款。今后將嚴(yán)格按照屬地原則,征收稅款,在建筑業(yè)房地產(chǎn)業(yè)實(shí)行網(wǎng)絡(luò)發(fā)票后,更進(jìn)一步做好項(xiàng)目登記,報驗(yàn)登記的監(jiān)控管理。

3.未按照規(guī)定核定納稅人定額征收稅款。對未按規(guī)定執(zhí)行核定征收規(guī)定的情況,在2010年和2011年進(jìn)行了有效管理,根據(jù)市局提供的查詢比對模板進(jìn)行監(jiān)控,定期比對核實(shí)進(jìn)行補(bǔ)稅和定額調(diào)整。

4.未及時按規(guī)定調(diào)整納稅人稅款入庫級次。此問題屬于工作疏忽大意所致,已進(jìn)行調(diào)整,同時要求加強(qiáng)稅款入庫級次認(rèn)定管理。

5.存在預(yù)繳稅款的問題。該問題確實(shí)存在,現(xiàn)已進(jìn)行了稅款抵頂,今后要杜絕預(yù)繳稅款的情況發(fā)生。

6.稅收征管中,對虛報繳稅控制不嚴(yán)。此問題涉及的幾個具體業(yè)務(wù),確實(shí)存在,但由于對政策掌握不夠準(zhǔn)確,導(dǎo)致錯誤確定納稅義務(wù)人,今后要加強(qiáng)稅收政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),保證

稅款應(yīng)征盡征。

7.個別減免稅審批未執(zhí)行規(guī)定程序。2008年3月5日,我局依據(jù)《遼寧省地方稅務(wù)局關(guān)于落實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的通知》(遼地稅發(fā)[2003]13號)規(guī)定,為省級重點(diǎn)龍頭企業(yè)——**股份有限公司減免2007年企業(yè)所得稅739.1萬元,在2008年已經(jīng)我局執(zhí)法委員會審議通過。但2008財政部專員辦審計時,考慮到此政策屬于地方政府政策,會對中央級企業(yè)所得稅收入產(chǎn)生影響,因此我局將此記錄從執(zhí)法委員會記錄中刪除。在以后的減免稅工作中,我局將加強(qiáng)減免稅工作的審批流程管理,強(qiáng)化執(zhí)法委員會審批制度。

第五篇:30家部委單位審計發(fā)現(xiàn)問題基本完成整改

中公教育· 給人改變未來的力量

30家部委單位審計發(fā)現(xiàn)問題基本完成整改

本報北京9月20日電(記者李章軍)記者從中央黨的群眾路線教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室獲悉:今年7月至9月,30家部委單位在中央教育實(shí)踐辦和審計署督促下,對審計中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題開展專項(xiàng)整改。目前,98%的問題已完成整改。

去年11月至今年3月,審計署對38個中央部門本級和其所屬單位2013預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進(jìn)行了審計。其中30家部委單位存在因公出國(境)、公務(wù)用車、公務(wù)接待、會議費(fèi)、樓堂館所建設(shè)、“小金庫”等6個方面,共計148個問題,涉及金額40294.35萬元。

中央領(lǐng)導(dǎo)同志隨即要求把審計中發(fā)現(xiàn)的問題納入教育實(shí)踐活動進(jìn)行整改。中央教育實(shí)踐辦按照中央要求制定工作方案,根據(jù)審計署提供的有關(guān)材料,對涉及的30家部委單位專項(xiàng)整改工作提出明確要求,及時提醒督辦。30家部委單位迅速行動,召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議專題研究部署,對照審計報告逐項(xiàng)列出整改清單,采取嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律、加強(qiáng)車輛管理、規(guī)范會議活動、完善制度機(jī)制、追究相關(guān)人員責(zé)任等措施落實(shí)整改要求。

據(jù)介紹,截至9月10日,145個問題已完成整改,占98%;整改涉及金額39208.15萬元,占97.3%。審計署認(rèn)為,這次專項(xiàng)整改情況是近年來力度最大、效果最好的。下一步,中央教育實(shí)踐辦將會同審計署繼續(xù)加強(qiáng)督導(dǎo),推動尚未完成整改的單位把審計整改要求落實(shí)到位。

目前,已全部完成問題整改的27家部委單位情況如下:

人民日報社涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、會議費(fèi)等方面3個問題已全部完成整改。

外交部超標(biāo)準(zhǔn)列支會議費(fèi)問題已完成整改。

發(fā)展改革委涉及因公出國(境)、會議費(fèi)、公務(wù)接待等方面5個問題已全部完成整改。

教育部轉(zhuǎn)嫁攤派、套取會議費(fèi)等2個問題已全部完成整改。

中公教育· 給人改變未來的力量

科技部涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、會議費(fèi)等方面5個問題已全部完成整改。

工業(yè)和信息化部超標(biāo)準(zhǔn)列支因公出國(境)費(fèi)和會議費(fèi)等2個問題已全部完成整改。

公安部占用其他單位車輛、公務(wù)接待費(fèi)超支等2個問題已全部完成整改。

民政部擴(kuò)大因公出國(境)費(fèi)開支范圍、有關(guān)收入未納入賬內(nèi)核算等2個問題已全部完成整改。

財政部超標(biāo)準(zhǔn)列支因公出國(境)費(fèi)問題已完成整改。

國土資源部涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、會議費(fèi)、“小金庫”等方面9個問題已全部完成整改。

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部涉及因公出國(境)、會議費(fèi)、“小金庫”等方面12個問題已全部完成整改。

交通運(yùn)輸部涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、公務(wù)接待、會議費(fèi)、“小金庫”等方面8個問題已全部完成整改。

水利部涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、會議費(fèi)、“小金庫”等方面7個問題已全部完成整改。

農(nóng)業(yè)部涉及公務(wù)用車、會議費(fèi)、“小金庫”等方面5個問題已全部完成整改。

商務(wù)部超標(biāo)準(zhǔn)列支因公出國(境)費(fèi)問題已完成整改。

文化部涉及公務(wù)接待、會議費(fèi)、“小金庫”等方面5個問題已全部完成整改。

人民銀行涉及公務(wù)用車、公務(wù)接待、會議費(fèi)等方面3個問題已全部完成整改。

稅務(wù)總局公務(wù)用車超編超標(biāo)問題已完成整改。

質(zhì)檢總局涉及因公出國(境)、公務(wù)接待、“小金庫”等方面4個問題已全部完成整改。

食品藥品監(jiān)管總局涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、會議費(fèi)等方面6個問題已全部完成整改。

林業(yè)局涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、公務(wù)接待、會議費(fèi)、樓堂館所建設(shè)、“小金庫”等方面9個問題已全部完成整改。

中公教育· 給人改變未來的力量

中科院涉及因公出國(境)、會議費(fèi)、未如實(shí)上報辦公用房面積等方面5個問題已全部完成整改。

銀監(jiān)會涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、會議費(fèi)等方面3個問題已全部完成整改。

證監(jiān)會自行調(diào)劑其他支出用于公務(wù)接待問題已完成整改。

社保基金會公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)超支問題已完成整改。

海洋局涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、會議費(fèi)、“小金庫”等方面12個問題已全部完成整改。

民航局涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、樓堂館所建設(shè)等方面7個問題已全部完成整改。

還有個別問題正在整改的3家部委情況如下:

衛(wèi)生計生委涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、會議費(fèi)、“小金庫”等方面8個問題已完成整改,另有自行調(diào)劑其他支出用于因公出國(境)問題正在整改。

國資委涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、公務(wù)接待、會議費(fèi)等方面4個問題已完成整改,另有接受企業(yè)贊助因公出國(境)費(fèi)問題正在整改。

新聞出版廣電總局涉及因公出國(境)、公務(wù)用車、公務(wù)接待、會議費(fèi)、“小金庫”等方面11個問題已完成整改,另有有關(guān)收入未納入賬內(nèi)核算問題正在整改。

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