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生產部管理評審總結報告

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簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《生產部管理評審總結報告》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《生產部管理評審總結報告》。

第一篇:生產部管理評審總結報告

鐵芯車間管理評審總結

鐵芯車間的主要職責是負責鐵芯下料、疊裝,保證按時保質保量完成生產任務,確保安全生產。下面就本部門管理評審工作總結如下:

一、生產業績:

1、經過每月的總結可以看出,車間產品的轉交率為100%,一次送檢合格率達到了96.09%。

2013鐵心車間產品質量一次交檢合格率

290

8280

2等狀況,三、截止

2013每月轉出產品容量(KVA)

450

400

350

300

250

200

150

3事故;車間的安全制度施行正常,體系建設不斷完善,三級安全81人次,特除工種培訓4人次,堅持安全日檢查,消除隱患,確保了安全生產。

五、建議:

工作中存在的問題及措施:

1、車間量具的校正不及時,按照公司規定一年校正一次,實際使用時往往不到一年就出現測量不準確,為保證產品質量建議公司允許車間在發現測量不準時及時校正。2設備調試刀具時,刀具間隙把握不準,往往出現啃刀現象,這方面有技術問題也有經驗問題,下一步將集思廣益,制定合理化操作程序,共同解決實際難題。

3、上道工序在攻絲時,應不分內、外螺紋全部攻絲。

鐵心車間2013.11.18

第二篇:生產部管理評審總結報告

生產部管理評審報告

自公司推行ISO9001:2015質量管理體系推行以來,生產部充分利用現有條件展開工作,在基礎設施、工作環境、生產和服務的提供等方面均取得了一定成績:

一、生產業績:

1、經過每月的總結可以看出,其中生產計劃完成率達到95.6%,制程不良率為1006PPM等,符合ISO9001:2015質量體系要求,達到了公司KPI績效指標要求。

二、生產現場嚴格按5S管理規定實施,通過日常檢查結果顯示,現場就再沒出現散亂現象。同時針對沖壓車間場地較小,倉庫產品放置產品混亂情況進行了專項改善。設備工具擺放也較整齊,整個車間給人整潔、清爽的感覺,針對“5S”判定的管理規定措施,有效給予肯定,跟進效果滿意。

三、2011年1月份至2011年10月,生產部共接到銷售部下達的訂貨清單或客戶訂單共二千多份,大部分均按計劃完成,在完成公司KPI指標的過程中,同時也對以下方面進行了改進:

這個討論應該從上次管審到現在,應該是1年.1、為了滿足客戶的須求,經生產部、技術部采取了改進措施,在生產部全體員工的努力,在生產線管理方面有了很大的改進,證明了生產部、技術部制定改進措施的有效。

2、公司現有生產關鍵設備,已全部通過驗收,并建立了相關設備管理卡、保養計劃、保養記錄和日常點檢表等,通過這些措施,公司的所有設備基本未出現重大問題,說明生產部制定的這些措施是有效的。

3、為確保各工序產品質量的穩定,各道工序均采用質量記錄來改善不良和預防不良的產生,每道工序必須協助質保部做好首、未件必檢和首、中、末檢制度。

4、生產部以每周至少進行兩次培訓為基準,對員工進行有關專業知識和操作技能的培訓,讓每一位員工養成了良好的品質意識和成本意識。

5、對產品的交貨期,生產部做到“一準時、二提前”的原則,使合格的產品在交貨期前送到客戶手中,每次訂單下至生產部時,生產部管理人員即對其進行周密的策劃,使生產能夠順暢的進行。

四、針對浙江地區從8月份開始的節能減排限電,為完成生產計劃,生產部組織各部門做了各種積極準備和計劃。如調休,公司組織用柴油機發電,不限電日期采用加班生產等措施,基本滿足客戶的訂單交貨要求。

總之,由于在生產中嚴格控制產品質量,公司內、外部都沒出現批量性退貨,在今后的工作中繼續嚴格控制產品質量,堅決使不良品不流入到客戶手中,以提高公司美譽度。

編制:

審核:

第三篇:生產部管理評審總結報告

生產部管理評審報告

自公司推行ISO9000質量管理體系推行以來,生產部充分利用現有條件展開工作,在基礎設施、工作環境、生產和服務的提供等方面均取得了一定成績:

一、生產業績:

1、經過每月的總結可以看出,其中生產計劃完成率達到96%,產品合格率為100%,符合質量體系要求,達到了公司績效指標要求。

二、生產現場嚴格按生產管理規定實施,通過日常檢查結果顯示,現場就再沒出現散亂現象。同時倉庫產品放置產品混亂情況進行了專項改善。設備工具擺放也較整齊,整個車間給人整潔的感覺,針對生產管理規定措施,有效給予肯定,跟進效果滿意。

三、2014年1月份至2014年10月,生產部共接到銷售部下達的訂貨清單或客戶訂單共二十多份,大部分均按計劃完成,在完成公司生產指標的過程中,同時也對以下方面進行了改進:

1、為了滿足客戶的須求,經生產部、技術部采取了改進措施,在生產部全體員工的努力,在生產線管理方面有了很大的改進,證明了生產部、技術部制定改進措施的有效。

2、公司現有生產關鍵設備,已全部通過驗收,并建立了相關設備管理卡、保養計劃、保養記錄和日常點檢表等,通過這些措施,公司的所有設備基本未出現重大問題,說明生產部制定的這些措施是有效的。

3、為確保各工序產品質量的穩定,各道工序均采用質量記錄來改善不良和預防不良的產生,每道工序必須協助質保部做好首、未件必檢和首、中、末檢制度。

4、生產部以每月至少進行兩次培訓為基準,對員工進行有關專業知識和操作技能的培訓,讓每一位員工養成了良好的品質意識和成本意識。

5、對產品的交貨期,生產部做到“一準時、二提前”的原則,使合格的產品在交貨期前送到客戶手中,每次訂單下至生產部時,生產部管理人員即對其進行周密的策劃,使生產能夠順暢的進行。

總之,由于在生產中嚴格控制產品質量,公司內、外部都沒出現退貨,在今后的工作中繼續嚴格控制產品質量,堅決使不良品不流入到客戶手中,以提高公司美譽度。

生產部:丁剛

2014年10月25日

第四篇:生產部管理評審總結報告

生產部管理評審報告

自公司推行TS16949質量管理體系推行以來,生產部充分利用現有條件展開工作,在基礎設施、工作環境、生產和服務的提供等方面均取得了一定成績:

一、生產業績:

1、經過每月的總結可以看出,我們對客戶的交期為100%,一次送檢合格率超過了99.7%(詳見質保部每月質量指標統計趨勢圖),總體交貨還是滿意的。

2、生產現場品質控制較易出現的品質問題有碰傷、毛刺、外觀生銹、尺寸等狀況,3月份品質控制累計不合格次數為4次,其中嚴重不合格為1次,針對這些品質事故制定了糾正預防措施,4月份生產品質不良總次數為1次,無嚴重不合格,從這就可看出我們3月份所制定的糾正預防措施是有效的。

二、生產現場“5S”自出臺后5S檢查管理規定以來,現場就再沒出現較散亂現象。設備工具擺放也較整齊,整個車間給人整潔、清爽的感覺,針對“5S”判定的管理規定措施,有效給予肯定,跟進效果滿意。

三、2008,生產部共接到銷售部下達的訂貨清單或客戶訂單共2412多份,均全部按計劃完成,完成率達100%,具體措施為:

1、為了滿足客戶的須求,經生產部、技術部采取了改進措施,在生產部全體員工的努力,在生產線管理方面有了很大的改進,證明了生產部、技術部制定改進措施的有效。

2、經生產部月總結分析來看,僅作考核的廢品率10月份為0.24%,雖然生產部采取一些措施,但11月份廢品仍為 0.18%,這說明10月份制定的廢品率措施還是有不足之處,12月份還需要繼續跟進,且須制定相應的改進措施。

3、公司現有生產關鍵設備6臺,已全部通過驗收,并建立了相關設備管理卡、保養計劃、保養記錄和日常點檢表等,通過這些措施,公司的所有設備基本未出現重大問題,說明生產部制定的這些措施是有效的。

4、為確保各工序產品質量的穩定,各道工序均采用質量記錄來改善不良和預防不良的產生,每道工序必須協助質保部做好首、未件必檢和首、中、末檢制度。

5、生產部以每周至少進行兩次培訓為基準,對員工進行有關專業知識和操作技能的培訓,讓每一位員工養成了良好的品質意識和成本意識。

6、對產品的交貨期,生產部做到一準時、二提前的原則,使合格的產品在交貨期前送到客戶手中,每次訂單下至生產部時,生產部干部即對其進行周密的策劃,使生產能夠順暢的進行。

四、建議:

按公司現有人力和設備的配置,其產能為800萬元/月,但目前由于訂單比較少,產能沒有完全發揮,建議銷售部加大市場拓展力度,來滿足公司現有實際產能,以減少因此帶來的設備閑置、人員流動頻繁等問題。

總之,由于在生產中嚴格控制產品質量,公司內、外部都沒出現批量性退貨,在今后的工作中繼續嚴格控制產品質量,堅決使不良品不流入到客戶手中,以提高公司美譽度。

編制:審核:

第五篇:品質部管理評審總結報告

品質部管理評審總結報告

一、質量體系運行狀況報告

自公司推行ISO9001:2008質量管理體系以來,我們嚴格按照ISO9001:2008和ISO14001:2004標準的要求,在咨詢老師的指導下,編制了程序文件、三、四階文件等相關文件,以及相應的各種表單。這些文件經過試運行及不斷改進完善,更切合實際。各種記錄已按要求得到貫徹執行,并且能真實有效反映實際情況。質量體系運轉以來,通過培訓和加強交流,使從事品質工作的人員逐步掌握質量體系文件,并嚴格按照文件要求開展工作。

二、過程業績

1、原物料檢驗控制:

公司的質量目標:進料檢驗合格率為≥98%,實際進料檢驗合格率9-11月份均為100%。經分析原物料進料檢驗歷月的月總結可以看出,原物料主要存在純度不達標、黑點等不合格現象。對于來料不合格情況,都及時反饋給供應商整改,或由采購部與供應商協商特采,經跟蹤驗證改善措施有效。

2、流程控制:

公司的質量目標:成品等級1A合格率為≥88%,9月份成品等級1A合格率為58.9%,10月份成品等級1A合格率為75.4%,11月份成品等級1A合格率為78.1%。經分析入庫檢驗月總結可以看出,流程控制最易出現的品質問題為白度、回潮率等不合格現象。針對以上不合格現象及時與生產部溝通,訂立產品質量控制計劃及糾正措施,現正在實施過程中,跟蹤效果有明顯改善。

3、成品出貨控制:

公司的質量目標:售后退貨率≤1000PPm、顧客滿意率≥85%、按時按量交貨率100%,顧客滿意率100%,按時按量交貨率100%。9月份發現產品包裝有露絲及出貨標簽脫落現象,經及時有效的糾正措施跟進,未有顧客投訴狀況發生。品保部應與生產部和物流保持有效的溝通和配合,保證出貨交期,并將類似品質情況防患于未然。

三、人力資源

品質部由于檢驗員大部份都為新進人員,對于品質判定及檢驗方面都欠缺一定的經驗,故從檢驗員業務技能及相關工作方面的培訓須加強。

四、內審報告

品保部在此次內審中未發現不合格項。作為質量管理體系的重要監督部門,品保部在標準要求的執行及運作上都能很好的貫徹和落實。

五、總結

從品保部質量體系的運行情況來看,我公司質量體系是適用的、運轉是有效的。質量體系在運行過程中經過不斷持續改進,將更加完善、適用、有效,讓各部門工作向條理化、規范化、系統化方向發展,我們將嚴格按照ISO9001:2008標準要求,認真執行質量手冊、程序文件,使生產過程更優化、合理,提高生產能力、生產效率,減少浪費,節約成本,在質量方針的指導下努力達到質量目標,提高我們的產品質量,從而達到推行ISO9001的最終目的。

審核: 制表:

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