第一篇:注塑物料管理規定
文件名稱:注塑物料管理規定
1.0目的:確保注塑生產過程中物料的及時供給、充分利用及物料成本得到有效控制。2.0范圍
2.1本規定適用于注塑物料管理過程中設計的所以部門和個人。
2.2本規定講述了從領料、配料、生產作業、產品入庫以及物料回收或報廢注塑物料管理全過程。
3.0職責
3.1注塑物料組負責按生產計劃物料的需求向制造事業部倉儲課進行領料、配料、加料、保管及生產完成后物料的后續處理(合格品入庫、澆口、不良品的破碎作業)。
3.2注塑生產課負責生產過程中產生的澆口料、不良品分開放置與標識,產生的臟污與油污澆口、不良品、料塊的及時處理,以確保材料回收的純凈度。4.0程序 4.1物料管理
4.1.1注塑生產使用物料由采購負責下單進行采購,注塑生產課追蹤其物料的入庫進度,生產過程中出現少料或超耗料時由注塑物料組提出物料需求,采購按注塑物料需求重新下單采購并及時提供相應的物料。
4.1.2注塑物料組拌料人員根據每天《日生產計劃》中的二次料使用比例、訂單物料需求量進行配料作業并認真做好《拌料記錄表》;加料人員按照《日生產計劃》的材質、顏色、二次料使用比例要求及訂單的物料需求量進行加料,加料過程必須與該機臺作業員確認所加物料的材質、顏色并認真做好《加料記錄表》。4.1.3物料組組長應每天查核《拌料記錄表》、《加料記錄表》、生產異常補料狀況,并對異常狀況及時的反饋相關部門。
4.1.4物料組應準確掌握物料異常狀況(原料短缺、配色不對、實際用量與計劃差異較大)并及時匯報各相關單位進行異常處理。
4.1.5物料組組長將每天領用的原材料、色粉、色母量進行登記匯總,以確保注塑物料領用數的賬物相符。
4.1.6物料組務必對相關物料進行月末盤點,并將盤點清冊匯總提交于相關部門進行財務賬務處理。
4.2配料
4.2.1配料員根據《日生產計劃》中的配料要求如實進行配料,并認真記錄配料狀況。
4.2.2配料員要在機臺生產下一產品前配好機臺所需生產物料,并標識好該物料配比狀況以確保生產順利進行,同時對配料區的物料保管(包括原米、色粉、二次料)負責。
4.2.3配料員、破碎員必須密切關注生產現場產生的澆口、不良品狀況,通過查閱《日生產計劃》,了解當班生產情況及時破碎與配料以確保生產供料的及時穩定性。
4.2.4配料員依據《配料作業指導書》配料時,要保持料筒的內部及外部的干凈,手套要保持干凈。
4.2.5配料員依據《日生產計劃》各生產機臺的物料需求準備物料,需烘干的物料按《烘料作業指導書》進行烘料準備,4.2.6配料員發現用料出現異常的狀況必須向物料組長及時匯報以便異常的及時處理。
4.2.7交接班時,當班人員應交接清楚備料狀況(機臺、配色、配料)與異常情況及其他注意事項后才可交接下班。4.3加料
4.3.1加料員依據《日生產計劃》所需求物料對各生產機臺進行對應加料,并把所加物料標識卡掛在機臺明顯處;在對各機臺進行加料過程中必須先與必須與作業員確認所加物料的材質、顏色。
文件名稱:注塑物料管理規定
4.3.2加料人員對負責機臺生產時所產生的澆口、不良品進行稱重確認與登記;對澆口、不良品的標識與分開放置進行監督,并對符合規定要求的澆口、不良品及時送到破碎車間指定區域。
4.3.3加料人員必須嚴格按照生產訂單需求量進行加料,當該訂單需求物料已給足,加料人員必須提前通知當班生產領班;生產領班根據訂單完成狀況決定是否補料繼續生產。若需補料,生產領班必須填寫《補料單》,經生產課長確認后把《補料單》交給物料組;物料組憑單進行備料,加料員憑核準的《補料單》及時進行加料。
4.3.4當訂單需求物料已給足現場領班確定不補料生產,現場領班應提前半小時通知加料員進行換料生產;加料人員必須嚴格按照清洗裝料筒的相關規定清洗料筒并及時換料。4.3.5加料人員憑核準的《補料單》及時進行加料并每天將超耗料狀況匯總上報注塑課長。4.3.6加料人員必須及時匯總與反饋所負責各機臺當班的加料量,產生的澆口、不良品重,生產異常補料量并根據生產計劃訂單量與加料量進行逐次銷單。
4.3.7交接班時,當班人員應交接清楚加料狀況、異常情況的處理及其他注意事項后方可交接下班。
4.4生產物料的管理
4.4.1加料人員在換料生產過程中務必把料斗全面清洗干凈;所剩余的材料用原料袋裝好,并標識清楚日期、材料、重量、簽名送配料區,配料區指定人員簽收;特別注意下料口處的清洗參照《換料作業指導書》,確保物料的干凈。
4.4.2領班、技術人員在調機時應確保物料回收狀態,調試過程產生物料廢料、待處理物料、直接回收物料;待處理物料,直接回收物料;待處理物料需由生產課安排人員清洗干凈后方可進入破碎現場;模具初調清洗過程產生的油污料塊、燒焦塊、換料過程中混料應按報廢料處理以確保物料回收的純凈度。
4.4.3作業人員在生產過程時應注意保護好物料,將料塊、混料、與澆口、不良品分開放置,特別注意澆口與不良品框中不能混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料。
4.4.4作業員對掉落地面中產品或澆口,應擦拭干凈后放入澆口對應框中;裝滿澆口、不良品的框應注明材質、顏色、名稱、生產日期、作業人員姓名。
4.4.5破碎人員每班次定時將領班、技術人員調試作業所生產的廢料、料塊收回破碎間并將其稱重與登記完后放置在“廢料、料塊放置區”。
4.4.6領班、技術人員、作業員、破碎員應有較強的成本觀念,能成為二次料的絕對不能成為報廢料,各種能回收的有顏色的料絕不能混成雜色料,在調試機臺或工藝不正常時,應盡量避免射出的膠塊太大,否則將作為廢料處理。
4.4.7機邊回收:對有條件使用機邊回收的物料,依據二次料比例使用回收。
4.5退料:
4.5.1注塑生產過程中因各種原因產生的剩余原材料,由加料員或試模人員用原材料袋裝好。所剩余物料的退回必須保證材料的純凈度、做好物料退回標識、注明退料時間及退料責任人。4.5.2加料或試模責任人將標識的剩余物料退回到生管課物料組并放置在退料驗收區。加料員必須把所退物料數據在《加料記錄表》上進行登記。
4.5.3退料驗收區的材料由拌料人員進行驗收及歸類,以保證材料的正確使用。
4.5.4拌料人員如發現退料材料異常時,有權退回先關責任人進行重新處理,相關責任人應及時處理完成后再重新進行退料作業。4.6破碎
4.6.1破碎間待破物料放置區應分為:廢料區、待處理區、直接回收區。
4.6.2破碎員根據配料情況對急需用的物料先進行破碎以確保配料的次料需求和生產用料的及時供給,同時有效促進次料的及時利用。
文件名稱:注塑物料管理規定
4.6.3破碎前應對不良品或澆口按材料類別、顏色進行歸類整理并放置規定區域;盡可能優先保證材料類別、顏色完全相同的不良品或澆口,進行同時同機臺破碎以確保材料純凈度;其次保證材料類別相同、顏色相近的不良品或澆口,可進行同時同機破碎;打雜物料必須保證材質完全相同。所有破碎作業嚴禁出現混料現象的發生。
4.6.4破碎作業時杜絕破碎員整框的不良品或澆口等直接倒入破碎機,以避免料框中混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料一同破碎而導致該物料報廢機臺損傷等事故發生。
4.6.5破碎員必須盡量完成當天所有積累下來的澆口、不良品的破碎任務并對破碎次料的質量負責。
4.6.6破碎出來的二次料必須進行初步篩選以避免顆粒過大生產現場不下料,顆粒過大必須重新進行二次加工;破碎好的次料破碎員必須按材質、顏色要求進行分類,按規定的包裝要求進行包裝、標識清楚;包裝次料的料袋要整理干凈,盡可能同一材質的原料袋包裝同一材質的次料,次料每袋包裝20KG并進行封口。
4.6.7破碎員按規定要求把次料包裝標識完成后及時整齊放置在規定的次料區域。廢料、料塊回收人員必須及時處理當班回收物料,確定不能利用的物料必須集中放置在規定區域。不能利用的次料每周三、周六集中辦理入庫。
4.6.8加料員必須對配料員的二次料使用比例狀況進行監督以確保配料的次料比例符合規定要求。
4.6.9破碎不同的材質時,應先清理破碎機及周邊環境,破碎過程中應注意清理維護破碎機及周邊環境的整潔,以保證次料的純凈度,決不允許產生混料現象。
4.6.10破碎人員從現場所拉的廢料、料塊到破碎間必須檢查是否標識清楚與準確(料塊標識必須注明材質、產生班別),廢料、料塊回收人員對各班所產生的廢料、料塊進行稱重與數量登記;料塊破碎時必須進行單獨破碎與明確標識。
4.6.11生產外觀亮面使用ABS次料及其他可回收淺顏色次料在破碎過程中必須過篩過濾后才能正常配料供應生產使用。
4.5.12交接班時,當班清出的好次料必須全部清理出破碎間,未滿袋的交接給下一班人員;與接班人交接清楚破碎機臺使用狀況、正在破碎的物料及急用的次料方可下班。4.6入庫
4.6.1入庫員應對現場生產的合格品整理入庫,每天10:00以前將夜班產品辦理入庫完畢,并對輔助材料、箱子、隔板進行整理。
4.6.2入庫員應事先將產品整理至棧板上,并將各產品編號、名稱等要求填寫《入庫單》經相關人員核準后入庫。
4.6.3入庫員必須根據實際入庫物料狀況及時填寫入庫清單交于統計員進行作業工時統計。
第二篇:注塑車間管理規定
注塑車間管理規定
一、目的規定行為,提高素質,營造安全、衛生、紀律嚴明的生產工作環境,塑造工作質量和產品質量高,生產效率和經濟效率好的生產團隊,增強企業活力,提高企業形象。
二、適用范圍
注塑部全體成員
三、術語無
四、權責
1、注塑主管要組織下屬管理干部和作業員一道學習和領會,并在日常的生產活動中全面遵照執行。
2、注塑主管、領班和作業員工要做好監督和被監督工作,在制度面前人人平等。
五、內容
1、一般準則(含勞動紀律、衛生、安全、節約、品質、效率方面)
1.1忠于職守,努力干好本職工作,遵守紀律,所有員工必須服從各級管理人員的工作安排及調配。
1.2愛護公物,維護環境衛生,講求文明禮儀,文明生產、安全生產。
1.3樹立高度工作責任感,認真提高技能和管理水平,保證質量和產量,追求經濟效益。
1.4所有員工需提前10分鐘打卡上班,進行班組會議,不得缺席,會議由各班組長召開,內容包括:安全、衛生、紀律、機臺與模具機臺保養、品質、產能、成本節約等相關事宜及上一工作日生產完成狀況和當日生產任務以及生產中注意事項,并做好記錄;主管每周到席次數至少一次,各班組和車間大會記錄須保留一周以上,以便檢查
1.5所有人在上班時間,不得聊天、大聲喧嘩、打瞌睡、打架滋事等,更不能在上班時間與外部門人員聊天,不得從事任何與工作無關之動作,須嚴格遵守公司管理制度。
1.6進入廠區或工作崗位,應穿本公司規定之制服,儀容著裝整潔,不穿拖鞋、短褲、短裙等進入車間或其它工作場所,配戴廠證于左胸前。
1.7在工作中,認真按作業指導書,安全操作指導書作業,遵守輕拿輕放原則,制作和保管首件,必須依樣品對制品進行自檢,確保不使用變樣樣品,不遺失樣品,如有變樣或遺失做到立即申報和補辦,確保有樣和依樣生產。
1.8因故需請假或工作時間內需會客者,應依公司規定辦理,完成全部手續后,并交接好工作后,方可離開工作崗位。
1.9應了解分層負責精神,對于職務及公事的報告,均應循級而上,不可越級報告,但緊急或特殊情況不在此限。
1.10所有員工須熟悉和領會“5S”要素,并做好“5S”工作:
A、不可在上班時間吃零食,并亂扔果皮紙屑;
B、下班前認真打掃和擦拭機臺,不可敷衍了事,并在換模、換色過程中需打掃清潔自已所開機臺。
C、開機時間地上嚴禁有小水口、標簽等一切雜物;
D、對自已的工作臺面及地面、周圍環境要保持干凈,整齊,不得丟有紙屑、水口料及其它已停機之產品,需時時刻刻保持整齊一致、潔凈明爽;
E、機臺所使用膠箱每天下班前清理一次,不得堆有廢舊膠袋或者果皮紙屑等物,膠箱不得壓住或超過區域劃分黃線,要在規定區域內平行放置;膠箱不得堵住車間和機臺安全通道;返工產品須送到返工區,不得擺放于膠箱內,且由于作業員本人原因(如未加工好,有油污等)需返完工才下班。
F、開機員工應注意水口的干凈,沾有油污的水口需用另一袋子裝好,交給料房做廢料處理,并須保證回收水口箱內不得掉有鐵釘、銅條等物品。
G、不得在倉庫、車間門外5M遠范圍、車間大門內和其它禁煙區吸煙,在工作場所內切忌隨地吐痰、亂扔垃圾。
H、各相關人員需保管和定時保養清潔,檢查自已負責的機器、模具、儀表儀器、治夾具等。
I、所有人員嚴禁在任何地方弄臟墻壁及地板,或亂寫亂刮,為維護地面完整無損,物料搬動時,不可在地板上拖行,以免損壞地面,每次拉原料,一次不得超過200公斤,中號膠盆不得超過5層,每次拉模車一般只拉一套,且速度不得超過1M/S。
J、不得帶飯盒、水杯進車間,工作時間內水杯必須整齊放在飲水機旁的口杯架上,不得散擺于其它生產作業和物品擺放區域,特別是模具上。
K、維護和保持好環境衛生,做到窗門、天花板、墻面、工作臺、地面潔凈明亮,創造一個良好的、干凈清潔的生產工作空間。
L、全員積極認真推行“5S”,維持“5S”,不破壞“5S”。
1.11、任何人不得擅自帶離廠內一切產品和工治具出廠,一經發現作開除處理,情況況嚴重的送派出所處理。
1.12、開機操作員需小心看管模具,必要時提醒技術員或領班保養模具,切勿壓模,若因個人操作原因壓模者,按照公司規定進行處罰,技術員和領班受連帶處分,壓壞之模具需由領班把經過和責任人及時如實告之主管,違者重罰。
1.13、混料員需保持料房衛生,嚴格按作業程序進行配料,切忌發生配錯色料事件發生。
1.14、碎料員需保持料房衛生,水口料的回收要干凈及時,切忌發生打有銅條、螺絲等較粗大雜物。
1.15、加料員需了解各原料的烘料溫度和時間,并在更換原料和顏色時需把料筒清洗干凈,加料時注意不要混入雜色和黑點等異物,加料時需特別小心,不得掉有原料在機臺或地面上,機臺上所射膠頭需及時撿走,領班、技術員、加料員等所射膠頭不能太大,以免造成粉碎困難,造成浪費,規定膠頭大小尺寸如下:長不超過20CM,寬不超過10CM,厚不超過2CM,特別切忌加錯原料和顏色。
1.16、各類報表需書寫工整、正確、及時
A、技工的機臺、模具保養卡
B、物料員的入庫單
C、領班的生產異常單、工時統計表、交接班記錄表、會議記錄、考勤表等。
D、員工的生產日報表
1.17、技工上好模調試正常后需及時把工具從當臺機收走,并放回原處,且將油污等清理干凈,下班前需把工具區收拾好,下模之模具需及時擺放歸位。
1.18、推行和執行好“自檢、互檢、專檢”制度和“首件”確認制度,做好良品和不良品標示及隔離,決不放行不良品流入下道工序,樹立“不生產不良品,不轉出不良品,不接受不良品”的品質道德和敬業風尚。
1.19、搞好定置定量管理,做好良品物料和不良品物料的標識、存放、搬運工作,創造舒適和諧的目視空間,節省時間,提高工作效率。
1.20、勵行節約,降低成本,提升品質,創造良好的經濟效益。
1.21、不得攜帶易燃、易爆等危險物品進入廠區和生產車間。
1.22、特殊工位作業時,必須穿戴相應的防護器具。
1.23、使用暗線和裸線電源時,嚴格按照作業指導書和操作指導書作業,使用合格的防護器具,嚴禁私自亂接,未經允許不得動用他人負責的機器設備、儀器儀表、工夾治具、模具等。
1.24、在規定的環境、地點和裝置上使用化學物品或明火作業時,必須按操作指導書和作業指導書小心謹慎操作,切忌不能在儲物倉庫及其它指定儲物場所,易燃易爆物品存放區域等地使用明火或裸線電源。保證化學用品在容器上的標識與溶液相符,打開容器或氣瓶使用后,必須密封好,并置于指定位置。
1.25、定期對機器設備、儀器儀表、工夾治具、模具等進行清潔、保養、檢查,并如實填寫點檢記錄。
1.26、機器設備、工夾治具、模具在檢修時,必須掛“檢修中”標識牌,停用封存的機器設備、工夾治具、模具要掛“封存”標識牌,切斷電源、氣源、水源。
1.27、保持通道暢通,不得私自動用、遮掩、儲存變質消防器材及設施和消防通道的消防標識。
1.28、非物料員或其它相關受權人員,不得動用電梯,電梯口嚴禁擺放物品,載物電梯嚴禁載人,并不得超載運行。
1.29、嚴禁向窗外倒水及拋散物品,不得攀爬窗戶和欄桿。
1.30、上班時,必須打開門窗和室內換氣裝置,保持消防通道暢通,室內空氣流通有利于安全和身體健康;下班時,必須切斷所有機器設備,儀表儀器的電源,關好水源、門窗。
1.31、嚴禁把茶葉等固體物倒入開水器下面的水盆里,引起堵塞和發霉,不得帶報紙、碎布、手套進入洗手間,并保持洗手間水流通暢,地面、便池干凈、清潔。
1.32、一模出多穴(或多種)之產品,需物別留意產品的穴數(即要滿穴生產)和產品的數量,每班相對數量不得超過1%或50PCS,如有特殊情況需向主管說明;包裝量不得超過允許誤差率。
1.33、嚴禁浪費公司財物,或者故意損壞公司財物(包括地板、脫模劑、剪鉗、電吹風等)
1.34、除公司授權者(如領班、技工等),任何人不得擅自調動注塑機臺的參數,加料員只允許清洗料管,上下模只允許進行架模動作,成型參數設定表上的參數需與機臺實際設定參數保持一致,若需更改參數改善品質,需及時更正注塑參數表,確認結果后找主管或經理審簽。
1.35、操作員工在包裝半成品同時,所用膠筐和料袋只允許貼有一張標簽,標簽上注明生產之半成品名稱、機臺號、物料編號、日期、顏色、班別、原料、數量、生產操作工的名字等,其它不符之標簽需及時撕毀,員工不得私自撕掉返工標簽。
1.36、未經同意不得擅自進入辦公室,甚至動用相關工具及辦公文具等。
1.37、經領班開完早會后進行交接工作,交接內容包括:產品尾數、班生產數量、作業指導書、生產進度、生產注意事項、成型參數表、工治具、機臺衛生、加工方法及包裝方式、模具狀態等,以上經交接清楚后方可下班。
1.38、嚴格遵守《注塑車間安全生產管理條例》,詳細內容參考《注塑車間安全生產管理條例》。
1.39、生產部必須按照生管安排生產,若有問題導致在規定時間內無法完成,領班需及時填寫生產異常單,要求寫出異常原因,改善對策,處理結果及處理時間內延誤的產量,在盡短的時間內經主管和經理審核后交PMC。生產數量嚴格按照生產指令單,如有特殊情況需向主管反映。
1.40、主管、領班、作業員等全休人員要互尊互愛、友善相處、勤懇工作,塑造熱愛團隊、車間、工廠的精神文明團隊。
1.41、主管、領班要對新員工做好崗前、崗中、崗后培訓,使其早日投入生產活動過程中。
你所工作過的公司架構,模具的保養程序,防火料料管的清洗和防火料模具的保養,電鍍產品的成型要點,一個車間全權交給你管理,你將如何開展你的工作;注塑車間現場管理的要點,注塑品質的控制要點,生產效率的提升的要點,怎樣提升生產效率,水口配制的比率,你認為注塑車間管理的重點在哪里,5S如何實施
你人為產品邊面的頂針應力痕怎么處理,產品被面的油污的處理,機器模具參數沒有問題的情況下如何提高效率,如何留住現在的操作員,如何處理員工和領班的生產糾紛,你新如公司第一天上班做的第一件事情是什嗎,一個產品邊緣縮水,水口處頂白你如何處理,調機思路
沒有不好的員工,只有不好的管理人員,在新的形勢下,能有工人給你做事,已經很不錯了。首先,尊重工人,你要制定好規章制度,用制度來約束人,那才叫管理。所謂的人性化是制度要合理、要人性化,而不是活用制度。
管理注塑廠,要注重三個方面:
1、原料的發放和成品入庫的管理,這里的學問最大。
2、車間的管理,要建立一個好的團隊,達到你的手下看你的面子都能去于活,還要堅持一個“日清”的原則,當日的事當日一定解決,最遲不能拖過第二天中午。
3、管好你的拌料、碎料房,水口料的回收和你車間掃地料的重新利用,才是你保證車間掙錢的前提,那是純利潤。
怎么樣提高生產效率,怎么樣用人,是做注塑這行的人都知道的,管理車間最關健的部分在于建立一個物料的追蹤制度,原料出庫、成品進庫、水口料進庫之間差異不要超過0.5%(工程料另計),同種物料換色,就用原料來清洗炮筒,洗機料可用天深色產品,經常生產透明或淺色料,要買機邊回收機.總之,管好物料,你已經管好車間的50%了.
第三篇:物料采購管理規定
物料采購管理規定
第一條
為規范物料采購業務管理,使之有章可遁,實施有效物料管理,降低打擾采購成本,保障組織生產,做到準時交貨,物制訂本管理規定。
第二條
物料采購管理規定明確:大宗采購(包括配件及批量材料)、外協件、零星采購等業務的作業流程及作業規范,適用于物控部負責人、采購員及與之作業流程相關的業務部門及人員,如技術部、財務部等。
第三條
大宗采購(包括配件及批量材料采購)、零星采購等業務均由物控部負責實施。
第四條
物控部所發生的采購業務均須有文件依據(諸如產品設計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產計劃》、已批準部門申請、領導審批的采購計劃及其他采購計劃書)。
第五條
物控部實施采購作業均須編制采購計劃并經主管領導批準,抄報生產主管(或主報生產主管)方可實施采購任務。
第六條
生產部依據營銷部經評審確認的合同編排生產計劃及生產準備計劃;技術部依據生產計劃做技術準備計劃(圖紙、機件明細表、標準件表、外協件明細表、編制工藝卡等);物控部依據生產準備計劃編制物料供應計劃。
■ 大宗采購一(配件采購)
第七條 配件采購依據產品設計《配件手冊》及《排產計劃》編制采購計劃。
第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領導審批,抄報主管生產副總備存。
第九條 物控部長負責配件采購的商務談判及簽約業務,并建立供應商檔案。
第十條 物控部負責人簽訂的采購合同須交財務部存檔,由財務部辦理付款業務。第十一條
財務部依據采購合同建立各類采購價格檔案,逐步建立完整的配件價格目錄,做到有效控制配件采購成本。
第十二條
物控部負責配件采購,依據生產任務排產進度按期到貨,并由專人(采購員)負責跟進、落實。
第十三條
配件到貨,由物控部負責人組織驗貨并組織進貨檢驗工作,確認合格辦理入庫手續。
■ 大宗采購二(批量材料采購)
第十四條
批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執行。
■ 外協件
第十五條
排產計劃中合同產品部分零部件須經確認的協作廠家外協加工完成,此部分零件稱之為外協件。
第十六條
技術部設計人員在完成合同產品設計時提出外協件明細表、圖紙及技術、質量要求,按規定時間提交生產部。
第十七條
生產部依據排產計劃負責外協件的外協加工聯絡、組織。第十八條
外協件到貨后生產部通知技術部驗收。技術部有關技術人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續。
■ 零星采購
第十九條
組織生產過程中,在批量采購之外為滿足產品零部件生產、整機組裝以及工具、工裝、工位器具、設備維修、生產設施所需材料、標準件等的采購工作,稱之為零星采購。
第廿條
零星采購業務均由物控部采購員組織實施。
第廿一條
各生產單位及有關部門3天可報一次零星申購計劃,并須經部門主管批準或領導批準后,由采購員匯總、擬訂零星采購計劃(附申購計劃)。
第廿二條
采購員在擬訂零星采購計劃的同時提出請款計劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。
第廿三條
零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領導參考。第廿四條
各單位申購工作須有計劃,有標準;不得隨時提,隨時要。非特殊之原因不得當日提,當日要貨。
第廿五條
當日急需物料的申購,須經主管領導特批后可當日采購。第廿六條
采購員須建立分供方檔案,進行價格、服務等方面比較,擇優采購;逐步建立定點采購分供方。
第廿七條
采購員須對大宗采購具體經辦業務定時匯總、整理、跟進,并按生產準備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領導。
珠海博佳冷源設備有限公司
二OO一年十月十日
第四篇:物料進出管理規定(推薦)
倉儲物料進出管理規定
1.目的:為使公司的各種原料、材料、油劑品、成品能夠得到合理的管理控制,確保物料做到“先入先出”,帳.標.物三相符的原則,完善公司的物料管理,控制生產成本,減少損失,并依照制定的規范流程給予進出管制之目的。
2.范圍:包括公司所有的原料、材料、油劑品、成品的入出庫。
3.定義:
3.1原料倉:原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉庫。
3.2成品倉:本公司產品完成最后工藝經技術(品管)檢驗合格待出貨給客戶放置的倉庫。
4.原料、材料、油劑品、輔料入出庫流程:
4.1 原料、材料、油劑品、輔料入庫時必須按 “采購單”及“送貨單”核對實物的數量、PO、重量、名稱、料號是否相符后方可收貨,不可超訂購量收貨。并按“先進先出”的原則擺放物料,并標示清楚,做好現場的安全和5S工作。
4.2原料、材料、油劑品、輔料出庫時必須按照PMC制定的生產指令發料標準用量開“領料單”領料,并注名稱、料號、數量、重量,倉管員核對后按“等進先出”方可發料,非緊急情況下不可先發料后補單,或無單發料。
5.成品的入出庫流程:
5.1成品入庫必須依照PMC的制令單或PO并由技術(品管)檢驗合格后開立生產部開“入庫單“入庫并注明產品的料號、數量、重量、顏色、材質,按客戶訂單區域擺放。
5.2 成品出貨必須依照業務跟單做的出貨計劃表進行備料出貨。出貨時參照合同
單號、PO數量開送貨單,送貨單中要注明產品的料號、數量、重量、包數,以便辦理轉廠或報關手續。送貨單/旅行條需部門主管簽字后,再由業務跟單簽字確認,最后由PU最高主管或代理人簽字方可出貨。
6.呆料的處理:
6.1物料存放超過一年,未曾使用即為呆滯料。
6.1.2對呆滯料由倉庫申請提出,由技術部做最后判定結果,PMC物控對此呆滯
進行結果跟進。
7.退補料的處理:
7.1對于產品來料技術(品管)判斷不良的,由技術(品管)開“來料不良報告”由倉庫開出退貨單,讓采購通知供應商拉回返工。
8.倉庫規劃:
8.1倉庫應依物料進、出倉情況、包裝等規劃所需庫位及面積,以使庫位有效利用。
8.1.2將各項成品依品名、規格等劃定庫位,標名于“庫位配置圖”上,并隨時
顯示庫存動態。
8.1.3倉庫管理員必須每月底盤點一次,以統計進出存、物料耗用、退料情況,并做出相應的改善。
8.1.4倉庫須嚴加防范,慎防偷盜發生。
8.1.5貴重材料應特別儲存。
第五篇:物料管理規定0613
物料管理規定目的為規范物料計劃提報及日常收、發程序,特制定本規定。范圍
本規定適用于公司所有的物料(編織袋除外)。職責
3.1物料庫負責有庫存限額物料計劃的提報,物料收、發以及儲存、保管等工作。
3.2各使用部門負責無庫存限額物料采購計劃的提報。
3.3采購部負責物料采購及相關索賠工作。
3.4質管部負責物料的質檢工作。工作程序
4.1物料計劃提報、簽批流程
提報計劃總體要求:除物料庫通過物料平衡明細表提報計劃外,其它所有部門提報計劃時均使用《物料平衡明細表》,此單據一式三聯,采購部聯次、財務聯次、物料庫聯次,經領導簽批后報財務部審核蓋章,經物料庫平衡后報采購部實施采購。單件物品價值2000元(含)以上的備品備件等需總經理簽批。2000元以下的分管副總簽批。
4.1.1有安全庫存的物料計劃提報
4.1.1.1通版物料包括車間通用備品備件、日常機物料消耗、日常辦公用品、勞保用品等。該類物料實行庫存限額管理,物料庫每周根據使用速度、數量、庫存情況,通過《物料平衡明細表》提報采購計劃,經辦人簽字報物管部領導簽批后,于每月15日、30日分兩次報采購管理部會計。采購管理部會計傳總部審批后,采購部實施采購。
4.1.1.2用于專項工作的應急使用計劃,一次性提報計劃超過庫存最低限額的,物料庫需要在下次提報采購計劃時補報該應急使用的計劃部分。
4.1.2無安全庫存的物料計劃提報
4.1.2.1生產用物料
生產性物料包括車間專用備品備件,著色劑、機械油等輔助材料。車間每周四下午以《材料使用申報單》的形式提報采購計劃,經車間負責人審核,生產副總審批后于周五報物料庫。物料庫根據庫存限額平衡后,以《物料平衡明細表》的形式經物管部領導簽批后于周一報采購管理部會計,采購管理部會計傳總部審批后,采購部實施采購。
4.1.2.2后勤用物料
無論是否預算,都需要使用部門填寫《材料使用申報單》,經部門負責人審核;預算范圍外的還需要經總經理簽批。簽批后報財務部審核蓋章;傳至物料庫平衡后,物料庫將簽字的聯次于每周一報至采購管理部會計處。(辦公用固定資產如文件廚、桌椅等須經綜合部平衡簽字)
物料管理規定
4.1.3技改及項目用物料
需求部門(車間或技術中心)提出書面預算計劃,經車間或技術中心負責人簽字后,生產副總審核報總經理批準;財務按預算計劃實施控制。需求部門購買時,填寫《材料使用申報單》,物料庫平衡后,物料庫將簽字的聯次傳至采購管理部會計處,技術中心和物料庫各留一聯次。
4.1.4生產及后勤應急用物料
4.1.4.1生產不可預測性應急物料
生產不可預測性損壞,且因此件的損壞將導致車間停車的應急用料計劃由車間提報,通知物料庫,在物料庫無貨的情況下直接報生產副總審核、總經理簽批,隨報隨購。車間自使用后需要在一周時間內補辦計劃提報、領用手續。
4.1.4.2后勤應急物料
后勤部門因工作需要的應急物料,參照4.1.4.1執行,并且在一周內補辦相關手續。
4.1.5宣傳物料
市場部或銷售部根據業務需求提報計劃(計劃內容必須包含規格、型號、版面等必備內容),經分管領導及總經理審批后,財務部蓋章審核,于每周六上午交物料庫平衡后周一交采購管理部會計處。
4.2入庫驗收
4.2.1各類大型機械設備、儀表儀器
4.2.1.1采購人員通知計劃提報部門、設備部,物料庫庫管員在一個工作日內依據所需的計劃要求、采購合同和提報數量到現場對設備型號、材質、數量等內容進行開箱驗收。驗收合格后由驗收人員在《送貨清單》及《設備進廠驗收單》上簽字確認,設備部負責所有設備檔案資料的收集整理。如計劃提報部門1個工作日內未到現場驗收,由庫管員在入庫單上標注超時間自動入庫字樣,辦理相關入庫手續,確保設備不開箱,以防檔案資料及專用工具丟失,驗收人員承擔不去現場驗收給公司造成的損失。
若入庫手續辦理完畢,設備使用一段時間發生質量問題,由使用部門填寫《質量反饋單》,經生產副總簽字確認交物料庫,物料庫留存一聯,另一聯交采購管理部會計。
4.2.2備品備件、低值易耗品、勞保用品、辦公用品等
采購人員通知計劃提報人員或質檢員(如需)在一個工作日內依據提報的計劃驗收。驗收合格,驗收人員在《送貨清單》上簽字或由質檢科開具《驗收報告單》,庫管員依據《送貨清單》、《驗收報告單》錄入《采購入庫單》辦理入庫手續;驗收不合格或在使用一周內出現質量問題的,按合同規定進行處理,無合同的,由采購人員負責三天內進行退換或退貨;驗收少件的,由庫管員依據少1罰10的標準進行扣除。一個工作日內驗收人員未到現場驗收,由庫管員酌情辦理正式入庫手續,并在《送貨清單》上注明超過驗收期限字樣,質量合格與否由計劃提報部門負責或質檢部門負責(未及時通知驗收人員的,責任由采購人員承擔)。因急用或
不便于入庫的物料,由采購人員把貨物送往使用地點的同時,通知物料庫管員到現場與使用部門共同驗收,采購人員未通知的,庫管員不予辦理入庫手續。備品備件由設備部指定相關人員驗收。
4.2.3宣傳用品
4.2.3.1物資到廠后,由采購人員通知質檢科到物料庫質檢,質檢科按照采購合同、樣品、設計打印稿等對到廠物資進行質檢,并在《驗收報告單》簽署驗收結果。發現不合格按照合同規定進行處理。
(a)合格的,物料庫依據《送貨清單》和《驗收報告單》錄入《采購入庫單》辦理入庫手續。(b)驗收不合格但不影響使用時,質檢科驗收人員按合同約定在《驗收報告單》(此單據一式三聯,留存聯、供應聯、倉庫聯)上填寫處理方案后交庫管員或通知采購經辦人與供應商協商處理后,辦理入庫手續。當不合格項影響使用時,質檢科通知庫管員拒收;庫管員通知采購部不合格情況,采購部督促供應商及時更換、送貨,并告知計劃提報部門推遲送貨相關事宜。
4.2.3.2帶有公司標識的不合格促銷品,暫存于物料庫內,待處理后,方可辦理入庫手續使用。若無法使用退回的,經總經理批準后,物料庫出具《出門證》。
4.2.4鋼材類
4.2.4.1庫管員與計劃提報部門共同對鋼材的規格(長、寬、厚度、重量、管徑等)進行驗收,如需驗證鋼材型號(如內在元素的含量或鋼材的硬度及韌度),可要求供應商出具化驗報告(質保書原件)或報分管領導批準后委托相關行政職能部門檢測。
4.2.4.2同規格的重量在500公斤以上的鋼材,必須到地磅室稱重計量,由司機到采購部開取《貨物入廠通知單》過磅后,方可辦理入庫;低于或等于500公斤的,可用小臺秤稱重計量。
4.2.5乙炔、氧氣等氣體類
庫管員根據國標對壓力進行質檢和驗收,壓力不足的拒收;驗收合格的以實際數量辦理入庫手續。
4.2.6其他類
庫管員與計劃提報部門共同到現場嚴格按提報計劃的規格、型號、材料或與樣品對比進行驗收。
4.2.7庫管員辦理入庫要求
所有手續辦理完畢后(驗收報告單、送貨清單等),庫管員依據《送貨清單》、《貨物入廠通知單》、《驗收報告單》在1日內辦理完入庫手續并在4.8.1物資計劃提報和領用過程中,審核人或審批人因故不能按時簽批者,承辦者可通過電話與審核人或審批人溝通委托人的委托事宜,由委托人辦理委托簽字事宜,并注明代替字樣。否則庫管員拒絕提報計劃或領用物品。
4.8.2物料庫管員不在現場驗收物料而辦理入庫手續者,發現一次罰款100元,兩次者給予轉崗的處罰;對于車間使用完畢的氧氣、乙炔空瓶,保管員必須測驗壓力檢測是否使用完畢,檢測沒有使用完畢的由保管員開具罰款單對車間負責人處以100元罰款,保衛部對于出門的空瓶不定期進行抽查,發現問題及時督促整改。
4.8.3因提報計劃不準造成物料積壓或影響使用的,給予計劃提報部門不低于200元的罰款并對公司造成的損失追究相關責任人的責任;對于以上流程中涉及的部門及相關人員因工作不到位影響出庫、入庫及使用的,公司查明原因后視情節嚴重程度給予100-500元的罰款。5相關文件及記錄
《材料使用申報單》
《物料平衡明細表》
《入庫單》
《領料單》
《出門證》