久久99精品久久久久久琪琪,久久人人爽人人爽人人片亞洲,熟妇人妻无码中文字幕,亚洲精品无码久久久久久久

年度經(jīng)營目標(biāo)計劃書

時間:2019-05-14 10:46:40下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《年度經(jīng)營目標(biāo)計劃書》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《年度經(jīng)營目標(biāo)計劃書》。

第一篇:年度經(jīng)營目標(biāo)計劃書

年度經(jīng)營目標(biāo)計劃書范文

htu45rrrr10級分類: 財務(wù)稅務(wù)被瀏覽3161次2013.02.21 檢舉

xjzhju

采納率:41%10級2013.02.22

我正好有,做得非常好,我發(fā)給你。不過你一定要給我個好評喲。

重慶市XX有限公司

2011年度經(jīng)營計劃書

2011年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個方面:一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求,建立健全企業(yè)各項管理制度,為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障;二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊;三是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù),特制定本經(jīng)營計劃書。

一、2011年經(jīng)營方針

在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,公司確定2011年的經(jīng)營方針為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;公司各部門的經(jīng)營管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2011年的經(jīng)營目標(biāo)

(一)核心經(jīng)營目標(biāo)

2011年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:

(1)收入及利潤指標(biāo):

年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬元,其中,XX公司完成利息收入3369.11萬元,XX公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬元;年度稅后利潤(凈利潤)3480.11萬元,稅后利潤率71.59%,資產(chǎn)回報率34.80%,其中,XX公司完成凈利潤2144.17萬元,XX公司完成凈利潤1335.94萬元。

(2)呆(壞)賬總額:

年度呆(壞)賬總額控制在資金總額的0.5%以內(nèi),按年度可用資金15000萬元計算,年度呆(壞)賬總額不得超過75萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤和呆(壞)賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

(二)收入及凈利潤目標(biāo)細(xì)分

收入目標(biāo)分解表

(單位:萬元,人民幣)

分類 項目 年度

目標(biāo) 第一

季度 第二

季度 第三

季度 第四

季度

按責(zé)任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04

XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17

合計 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21

進度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%

累計進度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%

凈利潤目標(biāo)分解表

(單位:萬元,人民幣)

分類 項目 年度 第一 第二 第三 第四

目標(biāo) 季度 季度 季度 季度

按責(zé)任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35

XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38

合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73

進度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%

累計進度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%

三、主要經(jīng)營策略

2011年,公司立足XX區(qū)的基礎(chǔ)上,向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍,擴大實質(zhì)客戶群,大幅提升各項收入。為此,公司將2011年確定為“市場拓展年”,在適量投放廣告的基礎(chǔ)上,充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源,建立目標(biāo)客戶群,有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面,公司將采取下列措施:

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項營銷政策,鼓勵公司全體員工參與營銷工作。

2.市場營銷部和風(fēng)險管理部必須積極整合各項資源,在2011年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。

四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

(一)資金保障

為全面完成公司各項預(yù)算,在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上,計劃于2011年4月初向銀行申請融資5000萬元,同時從5月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務(wù),全年力爭完成2000萬元的委托貸款業(yè)務(wù)。

(二)人力資源及后勤保障

市場拓展,人才引進起著至關(guān)重要的作用。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

1.加快人才引進:以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ),加快市場營銷部人員的引進和補充,確保市場營銷部、風(fēng)險管理部用人需求;建立人才激勵機制,保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”,2011年3月底前,全部緊缺崗位人員應(yīng)該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在2011年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗,將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi),并在施行中不斷地加以檢討和完善,各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。

4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源部門牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,2011年1月11日起,董事會對總經(jīng)理實施目標(biāo)責(zé)任考核;總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實落實。

(三)綜合管理保障

公司將2011年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司的核心競爭力。

1.由人力資源部門主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自2011年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標(biāo)驗收打好基礎(chǔ)。

2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負(fù)責(zé),大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。

(四)財務(wù)資源保障

2011年,公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

1.增收節(jié)支,嚴(yán)格預(yù)算管理,財務(wù)部在實施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上,財務(wù)部重點加強各項費用支出的合理性審核,嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查,盡最大努力節(jié)約各項支出;

2.健全財務(wù)管理體系:財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)管理體系,重點關(guān)注市場營銷活動背后的財務(wù)信息流,及時清收應(yīng)收利息費用,關(guān)注貸款貸后檢查,為公司高層決策提供信息。

3、制定合理的稅收籌劃方案,按時交納各項稅費,有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。

(五)組織管理保障

1.由董事長負(fù)責(zé),與總經(jīng)理簽定《2011年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》,總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團隊簽定《2011年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》,明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各部長負(fù)責(zé),于2011年2月28日前,對各項目標(biāo)進行層層分解,制定可行性方案和年度工作計劃。

3.由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),2011年2月20日前,編制《2011年度財務(wù)預(yù)算》,明確全年各項成本費用控制目標(biāo),制定月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行檢查計劃,明確責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

4.由市場營銷部部長負(fù)責(zé),組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達成總結(jié)會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到:2011年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念,創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為,要達成2011年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念,應(yīng)該以宏觀的立場,樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標(biāo)意識、“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識,在市場營銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財務(wù)管理創(chuàng)新等方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。

(二)切實負(fù)責(zé),重在行動

行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。

公司要求,各級員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,不得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。

公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。

利潤是2011年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,營銷是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

總之,公司希望并要求:所有XXXX從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效XX,實現(xiàn)三年升級”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件:

《2011年度公司財務(wù)預(yù)算》

《2011年度目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書(總經(jīng)理)》

《2011年度目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書(經(jīng)營團隊)》

第二篇:經(jīng)營計劃書

經(jīng)營計劃書范文

(一)一、前期的準(zhǔn)備工作

(一)我們的超市是一個中小型的綜合超市,主要銷售一些日常用品及食品,在下面我們會有詳細(xì)的介紹。

在經(jīng)營超市之前,我們先要進行一系列的準(zhǔn)備工作,要考慮到所有可能發(fā)生的事件,首先我們要有一個清晰的思路即:

1、賣給誰——客戶定位。

2、怎么賣——外部渠道建設(shè),促銷活動,銷售有幾招如何使。

3、賣多少錢——定價策略、調(diào)價策略。

4、做品牌——如何做傳播推廣,推廣投放節(jié)奏,宣傳品設(shè)計。

5、定制度——銷售政策、銷售人員績效考核和獎勵辦法。

6、練內(nèi)功——內(nèi)部團隊建設(shè),銷售人員素質(zhì)提升、技能培訓(xùn)。

7、強筋骨——資金投放節(jié)奏、庫存管理、產(chǎn)品采購管理、售后服務(wù)管理。

(二)在超市實際商品管理中,為了采購、理貨的方便,商品分類一般采用綜合分類標(biāo)準(zhǔn),將所有商品劃分成為大分類、中分類、小分類和單品四個層次,目的是為了便于管理,提高管理效率。

大分類:大分類是超市最粗線條的分類。大分類的主要標(biāo)準(zhǔn)是商品特征,如畜產(chǎn)、水產(chǎn)、果菜、日配加工食品、一般食品、日用雜貨、日用百貨、家用小電器等。

中分類:中分類是大分類中細(xì)分出來的類別。其分類標(biāo)準(zhǔn)主要有:

(1)按商品的功能用途劃分。如日配品這個大分類下,可分出牛奶、豆制品、冰品、冷凍食品等分類。

(2)按商品制造方法劃分。如畜產(chǎn)品這個大分類下,可細(xì)分出熟肉制品的中分類,包括咸肉、薰肉、火腿、香腸等。

(3)按商品產(chǎn)地劃分。如水果蔬菜這個大分類下,可細(xì)分出國產(chǎn)水果與進口水果的中分類。

小分類 :小分類是中分類中進一步細(xì)分出來的類別。主要分類標(biāo)準(zhǔn)有:

(1)按功能用途劃分。如“畜產(chǎn)”大分類中、“雞肉”中分類下,可進一步細(xì)分為“雞腿”、“雞翅”、“雞全員”、“里肌肉”、“雞胸肉”等小分類。

(2)按規(guī)格包裝劃分。如“一般食品”大分類中、“飲料”中分類下,可進一步細(xì)分為“聽裝飲料”、“瓶裝飲料”、“盒裝飲料”等小分類。

(3)按商品成分分類。如“日用百貨”大分類中、“鞋”中分類下,可進一步細(xì)分出“皮鞋”、“人造革鞋”、“布鞋”、“塑料鞋”等小分類。

(4)按商品口味劃分。如“糖果餅干”大分類中、“餅干”中分類下,可進一步細(xì)分出“甜味餅干”、“咸味餅干”、“奶油餅干”、“果味餅干”等小分類。

單品:單品是商品分類中不能進一步細(xì)分的、完整獨立的商品品項。如上海申美飲料有限公司生產(chǎn)的“355毫升聽裝可口可樂”、“1.25升瓶裝可口可樂”、“2升瓶裝可口可樂”、“2升瓶裝雪碧”,就屬于四個不同單品。

二、具體的解決方案

有了初步的策略,就要有詳細(xì)的方案:

1、我們將超市開設(shè)在中高檔的小區(qū)里,我們的客戶主要是本小區(qū)的住戶,及外來走訪的人員。由于是中高檔的小區(qū),其收入情況也應(yīng)該相當(dāng)可觀,人均月收入應(yīng)該在8000元以上,職業(yè)為白領(lǐng)及以上的職業(yè)。

2、我們會在超市開張之際,將所有商品一律7.9折銷售,并隨機附贈一張9.8折的會員卡(特價商品除外),當(dāng)然要想贏得顧客的“回頭率”我們還需要對店內(nèi)的裝修及商品下一些功夫。此外擁有良好的服務(wù)態(tài)度也極為重要。

3、由于是中高檔的小區(qū),相信場地的租金也一定非常的昂貴,為了盈利,我們就要從商品的價格入手,由于小區(qū)的住戶月人均收入較高,因此我們的商品價格也應(yīng)該比市價高出10%,當(dāng)然在節(jié)假日我們也會做出適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠活動。

4、為了讓我們的超市被廣大住戶所知曉,我們會配備一些宣傳人員,在小區(qū)內(nèi)發(fā)放宣傳單,內(nèi)附送貨上門的熱線電話,并表明:為住戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),是我們的宗旨。

5、對于店內(nèi)員工,我們也要制定一些政策,對銷售人員進行績效考核,對那些業(yè)績較突出的員工,我們會適當(dāng)?shù)恼{(diào)試一下工資的漲幅,讓員工更加有動力,每半年評出幾位優(yōu)秀員工,好讓大家在競爭中逐步提高超市的銷售額。

6、當(dāng)然在獲得最大利潤的同時,員工之間的交流也極為重要,在時間允需的情況下,我們會組織一些每的優(yōu)秀員工出去游玩(僅限國內(nèi))。我們還要對員工的個人修養(yǎng)進行提升并多進行一些技能培訓(xùn)。

7、對于資金的投放節(jié)奏,我們要采取循序漸進的管理方式,在最開始要小額的投資,如果前景好的話就進行進一步的投資。在庫存管理、產(chǎn)品采購管理、售后服務(wù)管理等方面,我們會分別設(shè)置庫管部、采購部和客服部,這樣各思其職,哪部分出了事情,就由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé),責(zé)任到人。

三、可行性分析:

根據(jù)我們的前期的準(zhǔn)備工作,和具體的解決方案,總體來說還是具有可行性的,我們已經(jīng)將大概的情況都考慮的差不多了,如果再遇到什么問題的話,我們會再進行解決的。

經(jīng)營計劃書范文

(二)一、超市的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)

1、水果零售

2、蔬菜零售

3、蔬菜自助加工(主營業(yè)務(wù))

二、發(fā)展目標(biāo)

本超市發(fā)展目標(biāo)是中小型蔬菜,水果超市,以滿足中低消費水平的學(xué)生消費需求為主要目標(biāo),紫蓬山風(fēng)景區(qū)的經(jīng)營目標(biāo)是擴大知名度,為在商業(yè)街建立一個針對學(xué)生的集團公司,以滿足紫蓬山高校的學(xué)生日常消費為現(xiàn)階段經(jīng)營宗旨。

三、項目投資方式

獨資

四、項目投資地點

紫蓬山商業(yè)街

五、投資項目規(guī)模

大約70平方米,經(jīng)營蔬菜水果等低成本商品。

六、宣傳口號

天天飲食 天天健康

第二部分項目的必要性和可能性分析

一、市場分析

(一)宏觀分析

學(xué)生顧客尤其是學(xué)生情侶有動手加工蔬菜的愿望,但受學(xué)校條件的限制,這一愿望很難實現(xiàn),而且廚房用具等想購買齊全成本也很高,而學(xué)生購買利用率又不高,因此,蔬菜自助加工的業(yè)務(wù)推廣也比較容易。

(二)微觀分析

1、現(xiàn)有需求

2、現(xiàn)有供給

據(jù)調(diào)查,凈月以及整個紫蓬山高校附近都沒有此類店鋪。

二、競爭對手分析

學(xué)校超市、紫蓬山附近的蔬菜水果市場。

地點:

學(xué)校對面商業(yè)街

產(chǎn)品:

種類多、水果種類較少,不能滿足來自全國各地的學(xué)生消費群體的需要種類較少。

質(zhì)量及價格

質(zhì)量高價格合理

質(zhì)量中下,價格偏高

質(zhì)量較差,價格便宜

三、財務(wù)分析

(一)投資成本分析

1、場地及基本設(shè)施

根據(jù)目前市價在紫蓬山商業(yè)街租用一套兩居室實用面積80平方米的店面年租金約為7000元。面積5~6平方米的小廚房五個,占地大約15平方米。加上小型超市占地30平方左右。

購置廚房用具液化器爐,液化器罐,排氣設(shè)施,每個廚房大約400元,五個廚房共計2000元。

2、宣傳費用

本超市屬于新鮮事物,可以利用公共關(guān)系中的制造公共事件,在各學(xué)校廣播站等以新聞形式播出;印發(fā)大量的傳單,用于各校園內(nèi)的散發(fā)。宣傳成本低廉。預(yù)計為500元

3、其他費用

水果蔬菜貨架,保鮮設(shè)施大約需要2000元;流轉(zhuǎn)資金大約3000元;不可預(yù)見費用 1000元。總計15500元。

(二)經(jīng)營成本分析

1.貨品:日購入水果蔬菜400*300=120000元運輸費用:蔬菜水果批發(fā)商送貨上門,費用為0。

2.工作人員工資:1名店長:1000*12=12000元、廚房清潔人員:200*2*12=4800元、收銀人員:300*12=3600元、導(dǎo)購人員:400*12=4800元。

3.攤銷折舊:價格/使用年限=4000/5年=800元

4.租金:7000元

由上述費用計算得:

經(jīng)營成本=120000+12000+4800+4800+6000+800+7000=153000元。

(三)收入利潤分析

1.營業(yè)收入

廚房:每日平均客流量預(yù)計約為20組,每人平均消費額約20元

水果蔬菜超市:日平均客流量預(yù)計為 50人次,每人平均消費 6元。年收入=20*20*300+50*6*300=210000元。

2.稅金

因企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,可向稅務(wù)機關(guān)申請固定稅金年500元。

3.利潤

利潤額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅=210000-153000-500=56500元。因此,此項目的盈利能力很強,而且對帶動將來事業(yè)的發(fā)展很有好處。

四、市場調(diào)查

通過絡(luò),走訪寢室等調(diào)查方式,學(xué)生對在學(xué)校附近建立可以自己進行動手加工的蔬菜水果超市需求呼聲很高,而且經(jīng)過調(diào)查,單位加工費用在三元以下也是可以被接受的,因此,計劃可行性很大。

第三部分經(jīng)濟評價

超市經(jīng)營描述

1、該超市以蔬菜,水果自選為主,其中蔬菜分未經(jīng)加工與初加工兩種。需求量不大,成本較高的蔬菜為了便于保存,保鮮,使用初加工的形式。水果類型以應(yīng)季水果為主,對于反季節(jié)銷售的水果以及南方水果庫存量要小。

2、廚房出租分時段收費,上午屬于淡季,收費較低,中午和晚上收費標(biāo)準(zhǔn)提高。具體收費標(biāo)準(zhǔn)要視經(jīng)營情況而定。廚房內(nèi)配備液化氣爐,以及種類齊全的廚房用品,用于顧客加工蔬菜。廚房外配備餐廳,共五桌。要堅持超市的經(jīng)營宗旨:擴大知名度為主,贏利為輔,為將來事業(yè)擴大積累經(jīng)驗。

第四部分組織結(jié)構(gòu)及人員工資

本超市的目標(biāo)顧客為中低消費者,因此超市的布局以及人員設(shè)置以簡單為主,不宜雇傭大量人員,故采用扁平式組織結(jié)構(gòu)如下:店長一名,負(fù)責(zé)聯(lián)系進貨渠道,管理店員,公關(guān)外聯(lián);廚房清潔人員兩名,可以提供為勤工助學(xué)崗位;收銀員一名,負(fù)責(zé)收款;導(dǎo)購人員一名,負(fù)責(zé)給顧客提供咨詢服務(wù);這樣,人員較少便于管理,權(quán)責(zé)明確,降低成本。

第五部分、資金來源及中小企業(yè)融資方式

資金大約共需15000元左右,為了保證將來連鎖后的控股權(quán),還由于本店經(jīng)營成本較低,銀行貸款附加成本較高,可以采用自有資金,控股百分百。

第六部分、可能的采購環(huán)節(jié)

1、人力資源采購

店長可以雇傭有工作經(jīng)驗的超市管理者,性格外向,有較強的溝通管理能力,有親和力,能吸引回頭客,還要在附近的各大高校有一定的人脈或有建立人脈的潛在能力。收銀員可以在附近現(xiàn)有超市,如晨星,江山特價,華美超市的收銀人員中吸收一個,既熟悉業(yè)務(wù),變換工作地點對其收入,以及上班造成的麻煩影響不大。廚房清潔人員可從學(xué)生中發(fā)展,既了解學(xué)生心理,又可以降低雇傭成本。導(dǎo)購人員要有廚房操作能力的家庭主婦型人員,年齡大約四十歲,和藹可親。

2、蔬菜水果采購

蔬菜水果的采購一般由店長聯(lián)系,有專門的蔬菜批發(fā)公司上門送貨,價格浮動也不會很大。

3、廚房,餐廳設(shè)備的采購

這屬于一次性采購,由本人親自進行,輔之店長的參謀。

第七部分、項目需要簽定的合同

因本店規(guī)模較小,勞動工作人員比較少,而且鑒于此類工作人員流動性比較大,參考行業(yè)慣例,不予簽訂勞動合同。

1、店鋪租賃合同:紫蓬山商業(yè)街簽定。

2、貨物供應(yīng)合同:與水果蔬菜批發(fā)中心簽定。

第三篇:2018經(jīng)營計劃書

2018-2020經(jīng)營計劃書

2018年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的主要任務(wù)包括三個方面:一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和IATF16949質(zhì)量管理體系的整體要求,建立健全企業(yè)各項管理制度,為公司順暢運轉(zhuǎn)提供保障;二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊;三是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù),特制定本經(jīng)營計劃書。

一、2018年經(jīng)營方針

在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,公司確定2018年的經(jīng)營方針為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理穩(wěn)發(fā)展。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;公司各部門的經(jīng)營管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行

二、經(jīng)營目標(biāo)

2018-2020年公司的主要經(jīng)營目標(biāo):

三、主要經(jīng)營策略

公司在現(xiàn)有的客戶基礎(chǔ)上,逐步建立目標(biāo)客戶群,有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面,公司將采取下列措施:

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項管理制度,鼓勵公司全體員工參與并積極遵守。

2.風(fēng)險管理必須積極整合各項資源,采取一切措施,集中精力做好公

司業(yè)務(wù)拓展工作。

四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

(一)資金保障

為確保公司的各項業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn),公司將全面的計劃,統(tǒng)籌公司資金的流轉(zhuǎn),綜合部每月做好公司資金流轉(zhuǎn)的統(tǒng)計,分析;為公司資金順暢、合理的流轉(zhuǎn)提供依據(jù)

(二)人力資源及后勤保障

市場拓展,人才引進起著至關(guān)重要的作用。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

1.加快人才引進:以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ),加快人員的引進和補充,確保公司各部門用人需求;建立人才激勵機制,保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”,2018年12月底前,全部緊缺崗位人員應(yīng)該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在2018年12月底完成全部員工的試用期考核及定崗,將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi),并在施行中不斷地加以檢討和完善,各項分配體系將盡最大限度向公司穩(wěn)步發(fā)展傾斜。

4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持

續(xù)”的原則,由綜合部部門牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,以確保目標(biāo)管理切實落實。

(三)管理保障

公司將2018年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,嚴(yán)格按照IATF16949:2016質(zhì)量管理體系的要求管理是公司目標(biāo)

自2018年9月17日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用4-6個月時間,建立起IATF16949:2016管理體系。管理體系的推行為公司將來各個客戶二方審核時的達標(biāo)驗收打好基礎(chǔ)。

(四)財務(wù)資源保障

綜合部必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

1.增收節(jié)支,嚴(yán)格預(yù)算管理,財務(wù)在實施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上,財務(wù)重點加強各項費用支出的合理性審核,嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查,盡最大努力節(jié)約各項支出;

2.健全財務(wù)管理體系:財務(wù)必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)管理體系,及時清收應(yīng)收各種費用;

3、制定合理的稅收籌劃方案,按時交納各項稅費,有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。

(五)組織管理保障

1.由總經(jīng)理與公司簽發(fā)《2018-2020經(jīng)營計劃書》,明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各部門負(fù)責(zé),對各項目標(biāo)進行層層分解,制定可行性方案和工作計劃。

3.由綜合部負(fù)責(zé)制定月度、季度、預(yù)算執(zhí)行檢查計劃,明確責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

4.由綜合部負(fù)責(zé),組織每季度 “經(jīng)營目標(biāo)達成總結(jié)會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到:2018年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。

利潤是公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,營銷是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。

總之,公司希望并要求:所有人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效,實現(xiàn)三年升級”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

總經(jīng)理:

年 月 日

第四篇:2014經(jīng)營計劃書

2014經(jīng)營計劃書

2014年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的主要任務(wù)包括三個方面:一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求,建立健全企業(yè)各項管理制度,為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障;二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊;三是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù),特制定本經(jīng)營計劃書。

一、2014年經(jīng)營方針

在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,公司確定2014年的經(jīng)營方針為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;公司各部門的經(jīng)營管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2014年的經(jīng)營目標(biāo)

(一)核心經(jīng)營目標(biāo)

2014年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:

(1)收入及利潤指標(biāo):

貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬元,其中,XX公司完成利息收入3369.11萬元,XX公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬元;稅后利潤(凈利潤)3480.11萬元,稅后利潤率71.59%,資產(chǎn)回報率34.80%,其中,XX公司完成凈利潤2144.17萬元,XX公司完成凈利潤1335.94萬元。

(2)呆(壞)賬總額:

呆(壞)賬總額控制在資金總額的0.5%以內(nèi),按可用資金15000萬元計算,呆(壞)賬總額不得超過75萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤和呆(壞)賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

(二)收入及凈利潤目標(biāo)細(xì)分

收入目標(biāo)分解表

(單位:萬元,人民幣)

分類 項目

目標(biāo) 第一

季度 第二

季度 第三

季度 第四

季度

凈利潤目標(biāo)分解表

(單位:萬元,人民幣)

分類 項目 第一 第二 第三 第四

目標(biāo) 季度 季度 季度 季度

按責(zé)任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35

XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38

合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73

進度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%

累計進度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%

三、主要經(jīng)營策略

2014年,公司立足XX區(qū)的基礎(chǔ)上,向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍,擴大實質(zhì)客戶群,大幅提升各項收入。為此,公司將2011年確定為“市場拓展年”,在適量投放廣告的基礎(chǔ)上,充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源,建立目標(biāo)客戶群,有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面,公司將采取下列措施:

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項營銷政策,鼓勵公司全體員工參與營銷工作。

2.市場營銷部和風(fēng)險管理部必須積極整合各項資源,在2011年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。

四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

(一)資金保障

為全面完成公司各項預(yù)算,在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上,計劃于2011年4月初向銀行申請融資5000萬元,同時從5月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務(wù),全年力爭完成2000萬元的委托貸款業(yè)務(wù)。

(二)人力資源及后勤保障

市場拓展,人才引進起著至關(guān)重要的作用。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

1.加快人才引進:以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ),加快市場營銷部人員的引進和補充,確保市場營銷部、風(fēng)險管理部用人需求;建立人才激勵機制,保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”,2014年3月底前,全部緊缺崗位人員應(yīng)該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在2014年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗,將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi),并在施行中不斷地加以檢討和完善,各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。

4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源部門牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,2014年1月11日起,董事會對總經(jīng)理實施目標(biāo)責(zé)任考核;總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實落實。

(三)綜合管理保障

公司將2014年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司的核心競爭力。

1.由人力資源部門主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自2014年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標(biāo)驗收打好基礎(chǔ)。

2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負(fù)責(zé),大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。

(四)財務(wù)資源保障

2014年,公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

1.增收節(jié)支,嚴(yán)格預(yù)算管理,財務(wù)部在實施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上,財務(wù)部重點加強各項費用支出的合理性審核,嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查,盡最大努力節(jié)約各項支出;

2.健全財務(wù)管理體系:財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)管理體系,重點關(guān)注市場營銷活動背后的財務(wù)信息流,及時清收應(yīng)收利息費用,關(guān)注貸款貸后檢查,為公司高層決策提供信息。

3、制定合理的稅收籌劃方案,按時交納各項稅費,有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。

(五)組織管理保障

1.由董事長負(fù)責(zé),與總經(jīng)理簽定《2014經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》,總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團隊簽定《2014經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》,明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各部長負(fù)責(zé),于2014年2月28日前,對各項目標(biāo)進行層層分解,制定可行性方案和工作計劃。

3.由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),2014年2月20日前,編制《2014財務(wù)預(yù)算》,明確全年各項成本費用控制目標(biāo),制定月度、季度、預(yù)算執(zhí)行檢查計劃,明確責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

4.由市場營銷部部長負(fù)責(zé),組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達成總結(jié)會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到:2014年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念,創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為,要達成2014年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念,應(yīng)該以宏觀的立場,樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標(biāo)意識、“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識,在市場營銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財務(wù)管理創(chuàng)新等方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。

(二)切實負(fù)責(zé),重在行動

行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。

公司要求,各級員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,不得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。

利潤是2014年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,營銷是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

總之,公司希望并要求:所有XXXX從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效XX,實現(xiàn)三年升級”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

第五篇:經(jīng)營計劃書

篇一:2015年公司經(jīng)營計劃書 鴻源物資再生利用有限公司

一、2015年品質(zhì)達成策略和改善經(jīng)營目標(biāo)

回顧2014年經(jīng)營品質(zhì)虧損原因、qcd達成低的因素,有機臺設(shè)備、人工、治具影響分析,為2015年需逐步改善目標(biāo)。

二、2015 年品質(zhì)核心經(jīng)營目標(biāo)(1)改善方案(第一季度)

1、將老化機臺及維修費用偏高設(shè)備轉(zhuǎn)賣出,引進新設(shè)備。

2、二次加工投入plc自動化削邊設(shè)備,節(jié)省人力及品質(zhì)穩(wěn)定。

3、噴砂粗度檢測儀、涂裝膜厚儀分階段性導(dǎo)入達到各工序的品質(zhì)要求。

4、工序間品管崗位配置補充,計劃分日、周、月、季,全員做品質(zhì)教育訓(xùn)練宣導(dǎo)及并做考核鑒定。

(2)改善方案(第二季度)

1、車間環(huán)保、5s點檢整頓計劃,創(chuàng)造員工良好的工作環(huán)境。

2、壓鑄車間地板凹坑整修平坦。

3、噴砂車間粉塵,引進吸塵設(shè)備改善。

4、壓鑄熔鋁爐目前使用顆粒燃料,評估導(dǎo)入天然氣及自動熔煉爐設(shè)備,以提升出湯量及環(huán)保。

5、品質(zhì)教育訓(xùn)練學(xué)員考問評鑒。(3)改善方案(第三季度)

1、涂裝設(shè)備評估引進更新半自動化設(shè)備,改善手工噴涂操作弊端。

2、評鑒第一、二季度各方案落實狀況。

3、教育訓(xùn)練終期各干部驗收考試成果。(4)改善方案(第四季度)

1、機臺設(shè)備大修、項修、檢修年檢編列安排。

2、plc自動化設(shè)備,依訂單結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品需求增編列購入新機數(shù)量。

3、針對品質(zhì)未達標(biāo)的干部及作業(yè)員工,進行崗位調(diào)整至次要崗位。

4、綜合經(jīng)營狀況做qcd評鑒、考核,對有達標(biāo)的干部依考核進行獎勵,對未達標(biāo)的人員懲處。(見附件)

三、經(jīng)營目標(biāo)表

經(jīng)營目標(biāo)表(計算單位:萬元,人民幣)1.2.3.辦公費:辦公用品、電話費、車輛使用費、郵寄費、辦公設(shè)備修理費等; 其他:公關(guān)顧問費、排污綠化消防費、工傷慰問費; 市場推廣:展覽費、網(wǎng)絡(luò)宣傳費、市場推廣物料 上述經(jīng)營目標(biāo)的分解,按《2012經(jīng)營目標(biāo)分解表》執(zhí)行(附件)。

三、主要經(jīng)營策略

(一)市場策略

要實現(xiàn)經(jīng)營收入的大幅度增長,提升手工磚產(chǎn)品經(jīng)銷商、工程客戶、設(shè)計師等渠道的產(chǎn)品銷售能力及國內(nèi)重大白酒客戶的簽單續(xù)約能力是必然選擇。因此,公司將2013年確定為“市場拓展年”,投入資金參與上海陶瓷衛(wèi)浴展及成都糖酒會,發(fā)展客戶、搶占商機。對此,應(yīng)采取下列措施:

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。

2.銷售部必須整合各項資源,在2013 年上半年,采取一切措施,集中精力做好重點客戶、經(jīng)銷商、中間業(yè)務(wù)員的開發(fā)、簽約工作。

3.應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展工程、渠道經(jīng)銷商及重點白酒客戶的簽約,以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展小訂單、高利潤產(chǎn)品市場。

(二)產(chǎn)品策略

市場策略需要品牌策略和價格策略的強力支撐和支持。

2013 年公司的整體經(jīng)營策略即:在確保品牌的基礎(chǔ)上,在設(shè)計、質(zhì)量、服務(wù)和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單位產(chǎn)品的毛利潤,提升并穩(wěn)定總銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:

1.手工磚產(chǎn)品以陶瓷馬賽克為主,輔助100與150規(guī)格手工磚,加大配套產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)(主要指配件及個性化產(chǎn)品)。以“立足國內(nèi),推動出口,穩(wěn)固oem”為策略,保障常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn);以“依據(jù)需求,適當(dāng)投入,量力開發(fā)”為策略,滿足部分客戶來樣定制的需求。2.陶瓷酒瓶以市場為導(dǎo)向,穩(wěn)定重點客戶大批量產(chǎn)品的生產(chǎn),開拓小訂單高利潤的高端酒瓶。推行“抓住重點,整合資源,完善細(xì)節(jié),降低成本”為目標(biāo),保障重點客戶批量產(chǎn)品的交貨及時,主要泥釉料自我開發(fā),降低花紙、包材等外購物料的采購成本,保證酒瓶項目對公司利潤的貢獻。

(三)品牌與渠道建設(shè) 經(jīng)過近三年的經(jīng)營,“賽德陶瓷馬賽克與手工磚”已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,2013 年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標(biāo)客戶群,綜合運用展會、旗艦店、工程等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣賽德陶瓷產(chǎn)品。為此,相應(yīng)措施如下: 1. 銷售公司“賽德馬賽克”為主打品牌,以展會、經(jīng)銷商等通路為手段,以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。2. 以“精細(xì)營銷”為手段,優(yōu)化客戶資源,規(guī)范專賣店建設(shè)與產(chǎn)品硬軟件一體化展示,加強客戶分類管理,完善價格體系監(jiān)控。

3. 提升與設(shè)計師、設(shè)計院的合作,搶占星級酒店、高級會所等高端市場。4.陶瓷酒瓶采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,穩(wěn)定老客戶,開發(fā)新客戶,保障大客戶,使酒瓶產(chǎn)銷實現(xiàn)飛躍式發(fā)展。

四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

(一)經(jīng)營資源保障

1.公司新增投資200萬元,建立酒瓶新倉庫及陶瓷設(shè)備的搬遷,確保生產(chǎn)場地周轉(zhuǎn)順暢。2.酒瓶銷售部必須始終圍繞客戶要求做好樣品打樣、接單、收款及售后服務(wù)等工作,必須按照公司經(jīng)營目標(biāo)和客戶需求,主動、高效組織銷售活動。3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),采取適宜的控制措施,規(guī)范生產(chǎn)工藝流程,以最優(yōu)的品質(zhì)成本,為銷售一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素(合同審核、質(zhì)量驗收、交貨及時),以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在50%以內(nèi)。

(二)辦公室

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障供、產(chǎn)、銷等部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是行政人事部2012年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作: 1.加快人才引進:以《2013 年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保生產(chǎn)、營銷、技術(shù)等部門的用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在2013 年1月31 日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、待遇在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由行政人事部牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,2013 年3月1 日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;于2012 年3 月1 日起,董事會對公司核心領(lǐng)導(dǎo)層施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實落實。

(三)綜合管理保障

市場競爭特別是陶瓷產(chǎn)品競爭的加劇,必然在公司支持力度上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注價格、服務(wù)、媒體宣傳活動上的措施;公司將2013年定義成為未來3—5 年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1.由辦公室行政總監(jiān)主導(dǎo),其他業(yè)務(wù)部門積極參與,集合內(nèi)外資源,自2013年1 月1 日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用3個月時間,建立起包括人才管理、營銷管理、現(xiàn)場生產(chǎn)工藝流程管理、經(jīng)濟責(zé)任獎懲等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),注重先進性與實用性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系打好基礎(chǔ)。

2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負(fù)責(zé),大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。

(四)財務(wù)資源保障

2013 年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在成本核算、收入、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

1.逐步下放費用審批:財務(wù)部按“責(zé)任部門”和“成本部門”的思路,將各類費用的初審權(quán)下放給各部門經(jīng)理,以便形成權(quán)責(zé)對等機制;財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2.主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地“走篇二:公司運營計劃書

運營計劃

本材料屬商業(yè)機密

王曉偉2010年5月

公司書目 錄

第一節(jié) 項目

一,項目介紹 二,管理團隊 第二節(jié) 行業(yè)和市場

一,高端家居行業(yè)描述 二,高端物業(yè)市場現(xiàn)狀 三,消費特征分析 四,高端家居品牌市場分析第三節(jié) 產(chǎn)品和服務(wù)

一,產(chǎn)品組合 二,特色服務(wù) 三,競爭環(huán)境分析 第四節(jié) 公司戰(zhàn)略

一,公司宗旨 二,共同愿景 三,發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 四,人力資源戰(zhàn)略 五,企業(yè)文化

第五節(jié) 營銷策略

一,定價策略 二,銷售策略 三,業(yè)務(wù)流程 第六節(jié) 管理

一,人員架構(gòu) 二,薪酬體系 三,績效管理 四,會議和培訓(xùn) 第七節(jié) 利潤分析

一,主要財務(wù)假設(shè)二,銷售預(yù)測 三,成本費用估算四,預(yù)計利潤表 第八節(jié) 投資需求

一,投資需求 二,業(yè)務(wù)硬件需求 三,展廳硬件需求

第一節(jié) 項目 一,項目介紹

北京高端樓市發(fā)展迅速,高端家居市場容量巨大。

家居賣場都在坐等客戶的市場環(huán)境下,我們摒棄坐銷,主動行銷,主動出擊,廣泛開發(fā)具有實力的潛在客戶,發(fā)掘需求,為客戶提供針對性極強的個性化高端整體家居解決方案,包括家具,燈飾,地毯,窗簾,工藝品配飾等產(chǎn)品。

我們的產(chǎn)品線覆蓋美式,簡歐,新古典,后現(xiàn)代等多種家居風(fēng)格,同時開發(fā)紅木,辦公,酒店等家具訂單,作為主營產(chǎn)品外的有力補充。

我們以產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)式營銷為核心,抓住客戶,創(chuàng)造銷售。

我們運用已經(jīng)被驗證成功的成熟創(chuàng)新商業(yè)模式,做適應(yīng)性改良和完善,立足公司資源,拓展多渠道銷售系統(tǒng),打造品牌價值,傳遞高尚品質(zhì)和品牌文化,占領(lǐng)高端消費人群,打造家居行業(yè)新的品牌標(biāo)桿。二,管理團隊

我們是銷售型公司,涉及銷售,設(shè)計,行政事務(wù),財務(wù)四個部門,其中設(shè)計部工作歸屬到總公司設(shè)計部完成,發(fā)展初期擬定人員規(guī)模35人。公司董事長房總,擁有20年家具行業(yè)的成功經(jīng)驗,擁有強有力的銷售,設(shè)計和生產(chǎn)人才隊伍,房總以行業(yè)視野及戰(zhàn)略高度引導(dǎo)著公司的成長發(fā)展方向。

總經(jīng)理職務(wù)由王曉偉擔(dān)任。王曉偉從事銷售及管理工作五年,曾在北京聚成企業(yè)管理顧問有限公司從事銷售工作,后在北京東方維納斯攝影技術(shù)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù),之后選擇家居行業(yè),在北京阿拉丁家居設(shè)計有限公司從事銷售管理工作。

劉梁遠擔(dān)任公司運營經(jīng)理職務(wù)。劉梁遠就職于中國華佗論劍智慧國際集團運營中心,曾先后擔(dān)任北京昊拓家具公司和北京金寶偉業(yè)有限責(zé)任公司的運營顧問。團隊的兩位銷售主管和骨干成員都擁有優(yōu)秀的能力和素質(zhì),具備實戰(zhàn)的知識和經(jīng)驗。我們優(yōu)勢互補,精誠協(xié)作,是一支充滿信念的激情力量。第二節(jié) 行業(yè)和市場

一,高端家居行業(yè)描述

有數(shù)據(jù)顯示,2008年全國房地產(chǎn)市場直接帶動的家居市場容量經(jīng)測算達到11800億元,近三年家居市場容量的復(fù)合增長率為18%,比商品住宅銷售面積的增速更快且趨勢更平穩(wěn)。如果考慮到存量住宅帶來的二次裝修、家具等家居用品的銷售,市場容量將進一步提高,家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景相當(dāng)可觀。

隨著經(jīng)濟的日漸繁榮,中國消費群體的格局正伴隨著整個經(jīng)濟的發(fā)展,產(chǎn)生重大變化,消費觀也在逐步升級,設(shè)計、藝術(shù)、文化等開始成為消費的新元素。高端市場需求不斷加速,中國品牌戰(zhàn)略協(xié)會研究報告顯示,目前,中國有能力購買國際名牌的消費人群達到總?cè)丝诘?3%,2010年將達2.5億人。高端市場,確切的說涵蓋了奢侈與高端,產(chǎn)品主要表現(xiàn)是奢侈品及高品牌附加值的普通產(chǎn)品,通常指行業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品中價格最高的市場區(qū)隔。高端市場位于市場消費系統(tǒng)的尖端,是少數(shù)人組成的高消費集群,也是整個社會精英人士的集合體。他們雖然絕對數(shù)量較少,但是消費能力占消費主體的60%以上或更多。

市場需求孕育高端家居消費時代的來臨,利潤需求驅(qū)動品牌締造高溢價能力,家居消費呈現(xiàn)高端化和消費層面多樣化特征。

二,高端物業(yè)市場現(xiàn)狀

從1997年到2008年,我國別墅、高檔公寓的投資完成額、銷售面積、銷售均價,總體上均呈逐年上升的趨勢。期間,高端物業(yè)需求年均增長率達24.6%,如果剔除2008年受金融危機影響的因素,其需求的年均增長率更高達30%。高端物業(yè)呈供不應(yīng)求態(tài)勢,進一步支撐了其價格的穩(wěn)步上揚。

北京高端房產(chǎn)情況,2009年-2010年一季度,銷售均價在每平米1.6萬元以上的新建商品住宅共計成交41728套,成交面積552.74萬平方米,成交金額達到1383.08億元。均價在3萬元/平方米以上房產(chǎn)成交6402套。

2009年1-12月北京市別墅銷售套數(shù)達到了6528套,銷售面積為222.83萬平米,全年別墅成交總金額為331.79億元。2010年北京市場入住別墅項目共計50個,建筑面積達到1281.28萬平方米,占到總?cè)胱∶娣e的20%。入住別墅中,毛坯項目建筑面積1014.71萬平方米,占別墅項目總?cè)胱∶娣e的79%。2009年北京別墅的市場需求快速反彈,供求矛盾進一步深化。2010年北京別墅市場走勢是中高端消費者改善性需求旺盛。

三,消費特征分析

北京權(quán)威市場調(diào)查機構(gòu)針對北京高端家居市場的調(diào)查結(jié)果顯示: 年輕而富有的消費者 中國高端消費者與其它國家相應(yīng)群體最大的區(qū)別在于前者非常年輕,大約80%的中國富裕消費者不到45歲,這個數(shù)字在美國為30%,在日本僅為 19%。

屬于社會成熟型、精英型的消費階層

健康、環(huán)保、舒適、尊貴、個性是高端消費群體對生活的主流要求,對產(chǎn)品整 篇三:公司經(jīng)營計劃書(模板)公司經(jīng)營計劃書

一、2012年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(swot)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將2012年的經(jīng)營方針確定為: 靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2012年的經(jīng)營目標(biāo)

(一)核心經(jīng)營目標(biāo) 2012年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:

銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,沖刺目標(biāo)1.21億,增長率36%,保底銷售收入1.1億,稅后利潤2200萬元,增長率33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

(二)銷售目標(biāo)細(xì)分

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將2012年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場和專賣店,發(fā)展客戶爭取訂單,對此應(yīng)將采取措施:

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。2.國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源,在2012年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3.海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%,并以“發(fā)展中東客戶,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。

4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃30家,力爭50家),應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

(二)產(chǎn)品策略 市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。2012年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:

1.國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。2.國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進:

1)針對現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅產(chǎn)品,應(yīng)“加強開發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”,為滿足二、三級市場,適度擴充hj排椅系列。

2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,2012年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標(biāo)客戶群,綜合運用網(wǎng)絡(luò)、專賣店、直銷、展會等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應(yīng)措施如下:1.國際銷售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。2.國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

(一)生產(chǎn)資源保障

1.公司新增投資100萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,擴大生產(chǎn)場地或(參股、收購、外發(fā)),確保產(chǎn)品生產(chǎn)銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,沖刺目標(biāo)1.21億元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2.生產(chǎn)部作為二線部門,理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以內(nèi)。

(二)人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源部2012年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

1.加快人才引進:以《2012年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在2012年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,2012年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于2012年4月1日起,各部門對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實落實。

(三)綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將2012年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1.由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自2012年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負(fù)責(zé),大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。

(四)財務(wù)資源保障

2012年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

1.逐步下放費用審批:在2011年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,財務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路,將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總(經(jīng)理),以便形成權(quán)責(zé)對等機制;財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

2.主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

3.整合多個專賣店資源:由財務(wù)部主導(dǎo),對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

4.健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。

(五)組織管理保障 1.由董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé),與經(jīng)營團隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》,明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2.由各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)負(fù)責(zé),2012年2月15日前,對各項目標(biāo)進行層層分解,并與各級主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》,逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部,實施歸口管理。

3.由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),2012年2月15日前,出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

4.由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé),2012年2月15日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,明確安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,確保重大事故控制為零。

5.由營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到:2012年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念,創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為,要達成2012年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

(二)切實負(fù)責(zé),重在行動

行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。

公司要求,各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。

利潤是2012年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。總之,公司希望并要求:所有鴻基從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效鴻基,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件:

12、崗位職責(zé);

34、2012年計劃: ①2012年財務(wù)預(yù)算計劃:財務(wù)部

②2012人工成本預(yù)算計劃:財務(wù)部 ③稅后利潤分配計劃:人力資源部 ④2012年目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書(經(jīng)營團隊):營銷中心 ⑤2012銷售目標(biāo)分解表:銷售部 ⑥2012績效考核管理辦法:銷售部、人力資源部 人力資源部

下載年度經(jīng)營目標(biāo)計劃書word格式文檔
下載年度經(jīng)營目標(biāo)計劃書.doc
將本文檔下載到自己電腦,方便修改和收藏,請勿使用迅雷等下載。
點此處下載文檔

文檔為doc格式


聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至:645879355@qq.com 進行舉報,并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會在5個工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

相關(guān)范文推薦

    年度經(jīng)營目標(biāo)

    年度經(jīng)營目標(biāo) 指標(biāo)項 經(jīng)營收入 凈利潤 人工成本含量 …… …… …… …… 預(yù)算指標(biāo)值 指標(biāo)說明 備注 ……財務(wù)部: 總經(jīng)理:填表說明:依據(jù)企業(yè)、經(jīng)營發(fā)展目標(biāo),制訂企業(yè)全年各項經(jīng)......

    目標(biāo)計劃書

    09級會計2班“學(xué)風(fēng)建設(shè)月”目標(biāo)計劃書 為了秉承江西財經(jīng)大學(xué)“信、敏、廉、毅”的優(yōu)良傳統(tǒng)校訓(xùn),為了更好地建設(shè)江西財經(jīng)大學(xué),讓我校在全國高校中的地位更上一層樓,我院在臨近期......

    酒店經(jīng)營計劃書

    都勻市紫金商業(yè)管理有限公司 紫金皇朝大酒店 紫金精品酒店 2013年經(jīng)營計劃書一、計劃經(jīng)濟指標(biāo) (2013年9月—2014年8月) (一)紫金皇朝大酒店總體指標(biāo):營業(yè)額(3500)萬元,純利潤(1200)萬......

    年度人力資源經(jīng)營計劃書

    深圳市沃特新材料股份有限公司 2014年經(jīng)營計劃書 ahr管理中心 制定: 審核: 批準(zhǔn):深圳貝特瑞公司正處于快速發(fā)展時期,在公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及要求指導(dǎo)下,人力資源部已從事務(wù)性工作......

    食堂經(jīng)營計劃書

    食堂經(jīng)營計劃書 根據(jù)學(xué)校食堂經(jīng)營相關(guān)事項,為了經(jīng)營好食堂,讓學(xué)生何老師吃的實惠滿意。我有信心有能力經(jīng)營好學(xué)校食堂。現(xiàn)提出經(jīng)營計劃理念如下: 1、我愿意接受貴學(xué)校提出的學(xué)......

    項目經(jīng)營計劃書

    ______公司××××××項目項目經(jīng)營計劃書 (模板)2011年 月 項目經(jīng)營計劃書(模板)一、 目的 1. 本計劃書為經(jīng)營性分析報告; 2. 通過對客戶要求、我方的難點困難及風(fēng)險的分析,尋......

    烘焙經(jīng)營計劃書.

    ★ 提升分店營業(yè)額 分店的營業(yè)額是維持公司日常開銷的基礎(chǔ),是組成公司銷售收入的重要的一部分;因此,對分店營業(yè)額的提升也尤為重要。 一、增加營業(yè)額的方式。 1、增加人流量(即:......

    經(jīng)營計劃書范本[五篇材料]

    經(jīng)營計劃書范本日子如同白駒過隙,我們的工作又進入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,是時候開始制定計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?以下是小編整理的經(jīng)營計劃書范本,希望......

主站蜘蛛池模板: 亚洲手机在线人成网站| 国产男女性潮高清免费网站| 国产亚洲精品久久久久久无挡照片| 人禽交 欧美 网站| 日日摸日日碰夜夜爽亚洲| 欧美疯狂做受xxxxx高潮| 亚洲熟妇无码乱子av电影| 波多野结衣爽到高潮大喷| 国产又爽又猛又粗的视频a片| 婷婷五月日韩av永久免费| 亚洲欧美日韩国产制服另类| 国产精品任我爽爆在线播放| 国产伦子沙发午休系列资源曝光| 大陆熟妇丰满多毛xxxⅹ| 成人艳情一二三区| 黄瓜视频在线观看网址| 99re6在线视频精品免费| 亚洲国产av一区二区三区丶| 狼群社区视频www国语| 无码人妻精品一区二区三区久久久| 亚洲成av人片天堂网无码| 小sao货水好多真紧h无码视频| 亚洲成av人片在线观看wv| 国产精品麻豆aⅴ人妻| 人妻无码αv中文字幕久久| 国产免费人成在线视频网站| 国产成人无码aⅴ片在线观看| 国产一区二区在线影院| 免费视频成人片在线观看| 一夲道无码人妻精品一区二区| 精品国产av最大网站| 欧美激情视频一区二区三区免费| 一本久久精品一区二区| 国内精品久久久久电影院| 免费两性的视频网站| 18禁成年免费无码国产| 狠狠久久久久综合成人影院| 久久久久久久女国产乱让韩| 人妻三级日本三级日本三级极| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 国产麻花豆剧传媒精品mv在线|