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外貿(mào)出口退稅個(gè)人總結(jié)

時(shí)間:2019-05-14 10:10:39下載本文作者:會(huì)員上傳
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第一篇:外貿(mào)出口退稅個(gè)人總結(jié)

出口退稅流程并總結(jié)

外貿(mào)企業(yè)【免退原則】

退稅額=開票金額*退稅率

僅供參考

1.帶稅務(wù)登記證和公章去稅務(wù)局辦理出口退稅平臺(tái) 登錄授權(quán)手續(xù) 用戶名【海關(guān)代碼】,密碼【納稅人識(shí)別號(hào)后六位】

2.購進(jìn)貨物先收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,盡快先去認(rèn)證通過,但是不能抵扣,抵扣將無法退稅。【不及時(shí)影響預(yù)審一直不會(huì)通過】

3.注意次月初征期內(nèi)進(jìn)行國稅2.0網(wǎng)上申報(bào)此用于出口退稅的發(fā)票【附列表二11行

(三)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明行填寫和18行免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中填寫】 同時(shí)賬務(wù)處理記得【稅額轉(zhuǎn)出】

4..催貨代單證報(bào)關(guān)單原件1份【原件正式申報(bào)時(shí)遞交退稅科】,復(fù)印件蓋公章交銀行

5.出口貨款收匯時(shí)需要相關(guān)出口合同、發(fā)票

6.征期在增值稅2.0系統(tǒng)中,申報(bào)出口的收入【免稅】 【附表一 16行貨物及加工修配勞務(wù)】未開具發(fā)票列銷售額中填寫收入【注意金額是實(shí)際收匯總額】財(cái)務(wù)及時(shí)入賬,賬務(wù)一致【免稅】

7.去電子口岸 出口退稅子系統(tǒng)里查詢到結(jié)關(guān)信息并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。注意【電子口岸數(shù)據(jù)當(dāng)天報(bào)送次日下午4點(diǎn)后查詢狀態(tài),并進(jìn)行口岸報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)下載,按照時(shí)間段查詢,間隔不超過1個(gè)月,下載數(shù)據(jù)在文件夾localdb中】

8.下載外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)最新版本13.1,外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng) 做前期系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置等。企業(yè)信息等設(shè)置【不知道的問】,設(shè)置參數(shù) 卡號(hào)密碼為【電子口岸操作員的IC卡號(hào)和密碼】等等,商品庫需要是最新的【注意:登錄名sa 密碼為空】用他操作就行,【所屬期選擇,一般選擇申報(bào)月份為申報(bào)所屬期,平臺(tái)上報(bào)時(shí)選擇的所屬期和現(xiàn)在進(jìn)入的所屬期一致,否則預(yù)審不通過】

9.外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng) 第一步 根據(jù)業(yè)務(wù)向?qū)нM(jìn)行外部數(shù)據(jù)采集,XML格式 文件【此數(shù)據(jù)為電子口岸下載的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)】及檢查處理和配置,進(jìn)口的數(shù)據(jù)可以直接手工錄入【注意進(jìn)出數(shù)量對(duì)應(yīng)性】 10.外貿(mào)出口企業(yè)退稅系統(tǒng)第二步 退稅申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)錄入【出口,進(jìn)貨的明細(xì)數(shù)據(jù)】一注意【如人民幣報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)需要在備注欄注明KJ】二注意 【進(jìn)貨明細(xì)商品信息需錄入齊全】三注意【點(diǎn)擊審核認(rèn)可,多條同批次時(shí),一起進(jìn)行審核認(rèn)可【選擇當(dāng)前篩選條件下】

11.外貿(mào)出口企業(yè)退稅系統(tǒng) 第三步 進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查【無問題后,有問題回頭更改】

12.外貿(mào)出口企業(yè)退稅系統(tǒng) 第四步 生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù),選擇關(guān)聯(lián)號(hào)時(shí)注意 寫9到底,生成預(yù)申報(bào)文件【用于出口退稅平臺(tái)網(wǎng)上預(yù)申報(bào)】

13.出口退稅平臺(tái)網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)申報(bào)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí),注意所屬期和批次和你外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)的一致,如不一致,可以更改重新上傳無數(shù)次 【等待,過幾天查詢一次,有疑點(diǎn)E時(shí),更改再上傳】

14.首次申報(bào)時(shí)注意【會(huì)有企業(yè)為非試點(diǎn)企業(yè)疑點(diǎn),電話讓大廳人員幫忙操作即可】,待無疑點(diǎn)E時(shí),進(jìn)行下載預(yù)審反饋數(shù)據(jù)】

15.外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)第五步預(yù)審信息處理 進(jìn)行預(yù)審數(shù)據(jù)讀入【出口退稅平臺(tái)下載的反饋數(shù)據(jù)】

16.外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng) 進(jìn)行第六步 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù) 打印出口進(jìn)貨明細(xì)報(bào)表在出口和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢中打印出口和進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)【打印注意,點(diǎn)擊擴(kuò)展功能 中打印明細(xì)報(bào)表,先打印再生成正式申報(bào)數(shù)據(jù),否則將無法打印明細(xì)】

17.然后第七步 生成正式申報(bào)數(shù)據(jù),進(jìn)行匯總表錄入,生成申報(bào)數(shù)據(jù)之后,保存本地

18.進(jìn)行 出口退稅平臺(tái)上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù) 在ONE-PORT文件夾【隨時(shí)跟蹤,等待正式申報(bào)通過的結(jié)果】

19.整理裝訂報(bào)表然后帶著紙質(zhì)的打印報(bào)表一式3份蓋公章簽字包括【和發(fā)票、報(bào)關(guān)單原件】裝訂好遞交大廳處理

20.報(bào)表封面去大廳拷回來打印,記得留存模版

首次發(fā)生以下問題已解決

1.直屬分局網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)申報(bào),被退回,重新更改并提交【原因設(shè)置18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期,改為2011.09.01 在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改中-業(yè)務(wù)方式中更改】

2.未打印明細(xì)表時(shí)就先正式申報(bào)數(shù)據(jù)并成功通過,導(dǎo)致無法打印明細(xì)申報(bào)表 已解決【撤銷本次申報(bào),重新在系統(tǒng)里做一遍】

3.已申報(bào)成功后,打印報(bào)表時(shí) 系統(tǒng)里打印時(shí)在已申報(bào)里點(diǎn)擊了認(rèn)可申報(bào),導(dǎo)致少一條明細(xì)數(shù)據(jù),無法打印,解決辦法 【重新補(bǔ)錄一條數(shù)據(jù),建議正式退稅之前不要點(diǎn)擊認(rèn)可申報(bào),一旦認(rèn)可不可撤銷】

4.報(bào)表封面沒有,得去大廳現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取,回來打印。系統(tǒng)和網(wǎng)站都沒有

5.商品碼問題:無法錄入,解決,將商品庫商品編碼的商品下面一個(gè)設(shè)置為自用商品即可錄入

第二篇:外貿(mào)出口退稅常見問題

外貿(mào)出口退稅常見問題

1.外貿(mào)企業(yè)退稅申報(bào)系統(tǒng)如何做系統(tǒng)備份?

將安裝文件夾復(fù)制一份即可。

2.外貿(mào)企業(yè)出口貨物發(fā)生退運(yùn)的,應(yīng)如何操作?

答:出口貨物因故退運(yùn)時(shí),出口貨物發(fā)貨人應(yīng)先到外匯管理局辦理出口貨物出口收匯核銷單注銷手續(xù)。

外匯管理局應(yīng)給出口貨物發(fā)貨人出具證明,出口貨物發(fā)貨人持證明和原海關(guān)出具的專為出口收匯核銷用的報(bào)關(guān)單向海關(guān)辦理退運(yùn)貨物的報(bào)關(guān)手續(xù)。退運(yùn)貨物如屬出口退稅貨物,出口貨物發(fā)貨人還應(yīng)向海關(guān)交驗(yàn)主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)出具《出口商品退運(yùn)已補(bǔ)稅證明》,憑以辦理退運(yùn)手續(xù)。

3.生成申報(bào)軟盤后數(shù)據(jù)錯(cuò)誤如何來撤消修改?

答:在“審核反饋處理”“→”已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢“→”認(rèn)可申報(bào)“→”當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)“。

4.已經(jīng)做了本月的正式申報(bào),但后來發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤需要進(jìn)行修改該怎樣操作?

答:你可以在反饋信息處理菜單下查詢退稅申報(bào)已申報(bào)數(shù)據(jù)中選擇“認(rèn)可申報(bào)”紅色按鈕然后將關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)即可。

5.在貨物出口的時(shí)候錄入的價(jià)格必須是 FOB價(jià)嗎?

答:是的,如果是 CIF價(jià)格必須折算成FOB 價(jià)。

6.外貿(mào)企業(yè),在錄入出口貨物明細(xì)時(shí),系統(tǒng)不顯示退稅率?

答:錄入出口貨物明細(xì)時(shí),系統(tǒng)的退稅率為灰色,在進(jìn)行“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成退稅率。

7.生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)關(guān)聯(lián)號(hào)如何來填寫?

答:輸入本次最大的關(guān)聯(lián)號(hào)就可以了,一般情況下輸入十個(gè)9 即可。

8.在申報(bào)系統(tǒng)中打印到excel,數(shù)據(jù)顯示的不完全?

答:點(diǎn)擊頁邊距,調(diào)節(jié)下此字段的寬度即可。

9.增值稅發(fā)票數(shù)量大于報(bào)關(guān)單上的數(shù)量如何錄入?本月的增值稅發(fā)票的數(shù)量大于報(bào)關(guān)單上的數(shù)量如何錄入,有加工費(fèi)如何錄入?

答:增值稅發(fā)票的數(shù)量大于出口數(shù)量時(shí)需要把增值稅發(fā)票做下分批即可,如果有加工費(fèi)的話,在錄入進(jìn)貨明細(xì)時(shí)數(shù)量不用錄入,在備注上輸入WT 即可。

10.外貿(mào)企業(yè)取得增值稅發(fā)票且已通過認(rèn)證,但忘了在認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)行納稅申報(bào),此筆貨物出口后能否退稅?

答:對(duì)內(nèi)外銷分開核算的外貿(mào)出口企業(yè),其購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票,要及時(shí)到征稅機(jī)關(guān)認(rèn)證,目前要求 30 天以內(nèi),在該貨物出口后可用于辦理出口退稅。11.下載最新稅率庫并導(dǎo)入后,發(fā)現(xiàn)商品代碼無法輸入?

答:首先下載的時(shí)候不要把文件保存到桌面,應(yīng)直接保存到本地磁盤的根目錄下。保存完畢后對(duì)文件進(jìn)行解壓縮,最后讀入代碼庫文件。讀入完畢后要設(shè)置“自用商品碼”,否則就會(huì)出現(xiàn)上述問題。

12.申報(bào)系統(tǒng)安裝完后需要設(shè)置什么?

答:需要在“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)配置”→“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”中更改企業(yè)的基本信息。進(jìn)料加工結(jié)轉(zhuǎn)料件在系統(tǒng)中怎樣操作?進(jìn)料加工手冊(cè)核銷時(shí),如果該手冊(cè)中存在結(jié)轉(zhuǎn)料件,則需在手冊(cè)核銷時(shí)用戶將結(jié)轉(zhuǎn)部分手工錄入到核銷明細(xì)表中的“結(jié)轉(zhuǎn)料件”項(xiàng)目中。

13.我查看預(yù)申反饋信息是提示發(fā)票金額超過總局?jǐn)?shù)額,該如何處理?

答:首先應(yīng)檢查錄入系統(tǒng)的發(fā)票金額是否有誤,如果確認(rèn)無誤可以檢查是否將發(fā)票號(hào)錄錯(cuò)。

14.所屬期的重要性?

答:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)6.0 版中,“所屬期”扮演相當(dāng)重要的角色,主要影響:申報(bào)數(shù)據(jù)打印。預(yù)申報(bào)后打印時(shí)很多企業(yè)能看見數(shù)據(jù)但是總是提示“沒有打印數(shù)據(jù)”!此問題就是申報(bào)數(shù)據(jù)的“申報(bào)年月”與進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)的“所屬期”不符。

15.正式申報(bào)數(shù)據(jù)提示本次申報(bào)庫已有申報(bào)數(shù)據(jù),無法確認(rèn)?

答:由于之前已經(jīng)確認(rèn)過,需要把確認(rèn)過的數(shù)據(jù)生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)或者刪除即可。

16.外貿(mào)企業(yè)怎么打印報(bào)表?

答:對(duì)于外貿(mào)企業(yè),要在預(yù)申報(bào)后才能打印報(bào)表,在向?qū)У?3步中“退稅出口本次申報(bào)明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報(bào)明細(xì)”中有紅字按鈕“擴(kuò)展功能”中的“打印申報(bào)報(bào)表”中進(jìn)行相關(guān)打印。

17.怎樣撤消正審? 答:在“反饋信息處理”中的“查詢退稅申報(bào)已申報(bào)數(shù)據(jù)”中選擇要撤消的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“認(rèn)可申報(bào)”選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”即可。

18.打印出口或進(jìn)貨明細(xì)提示無可打印的數(shù)據(jù)?

答:無可打印數(shù)據(jù)是因?yàn)樯陥?bào)年月和當(dāng)前所屬期不一致,修改一致即可;打印匯總表時(shí)需要在報(bào)表設(shè)置的界面打印,不要在預(yù)覽的界面就可以了。

19.外貿(mào)匯總表是自動(dòng)生成的還是手動(dòng)填寫的?

答:匯總表中在“向?qū)А钡谌健巴硕悈R總申報(bào)”里添寫的,然后在“打印報(bào)表”里進(jìn) 行打印。

20.在打印退稅進(jìn)貨明細(xì)表或匯總表是否可以用A4紙?

答:不可以,你可以選擇 B4或 A3 或Usstandardfanfold147/8 三種紙張類型中任何一種。

21.我錄入進(jìn)貨發(fā)票號(hào)為什么錄入不了?

答:如果用戶沒有讀入認(rèn)證發(fā)票信息,則無法錄入發(fā)票號(hào)碼,如果稅務(wù)機(jī)關(guān)無特別要求,可以直接在系統(tǒng)中錄入進(jìn)貨憑證號(hào)即可解決上述問題。

22.安裝申報(bào)系統(tǒng)時(shí)提示可提取文件被破壞?

答:一種可能是電腦本身的防火墻和殺毒軟件引起的,需要關(guān)閉防火墻和殺毒軟件;另一種可能是下載的申報(bào)系統(tǒng)不完全,請(qǐng)重新下載(必須使用下載軟件)。

23.進(jìn)行“換匯成本檢查”后提示:沒找到換匯成本檢查數(shù)據(jù)? 答:

一、沒有錄入任何數(shù)據(jù)。

二、錄入的數(shù)據(jù)沒有進(jìn)行“審核認(rèn)可”。

24.商品關(guān)于合同備案,進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查一直通不過?

答:由于備案和未備案的數(shù)據(jù)都錄入到了同一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下了,請(qǐng)把他們錄入到 2個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下。

25.出口明細(xì)中“出口進(jìn)貨金額”與進(jìn)貨明細(xì)中“進(jìn)貨金額”不符?

答:這種問題主要是由于多張出口報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)存在多張進(jìn)貨發(fā)票,因而造成系統(tǒng)在計(jì)算出口單價(jià)與進(jìn)貨單價(jià)不一致,但總金額是保持一致的。用戶在日常申報(bào)中只要確保總的“進(jìn)貨金額”與總的“出口進(jìn)貨金額”一致即可。

26.稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審后怎樣查看反饋信息查詢呢?

答:稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審后的反饋信息是一個(gè)文本文件(文件類型是 TXT)你可以雙擊該文件查看或者把該文件導(dǎo)入到 EXCEL文件也可。外貿(mào)來料加工手冊(cè)核銷為什么不能操作?需要下載新 5.3版的軟件,在核銷處多了手冊(cè)號(hào),可以進(jìn)行手冊(cè)核銷。我是一家外商投資企業(yè),在國內(nèi)采購設(shè)備。

27.錄入出口貨物明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù),保存提示非本年申報(bào)數(shù)據(jù)?

答:出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤是由于您的出口日期是 2006年,而您的申報(bào)年月是200701,因此需要把申報(bào)年月改成2006 年來進(jìn)行申報(bào)。

28.到稅務(wù)局申報(bào)時(shí),提示數(shù)據(jù)已存在,無法讀入?

答:出現(xiàn)這個(gè)問題是因?yàn)槟驹露啻紊陥?bào),而您錄入的關(guān)聯(lián)號(hào)和上次申報(bào)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)號(hào)一樣,所以需要把關(guān)聯(lián)號(hào)修改下。

29.在申報(bào)系統(tǒng)中查看發(fā)票、報(bào)關(guān)單和核銷單信息是否齊全?

答:讀入完稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息后,在退稅預(yù)審信息處理中查看信息即可。

30.外貿(mào)企業(yè),錄入完出口明細(xì)數(shù)據(jù)后,其中的“實(shí)退稅數(shù)量”、“出口進(jìn)貨金額”、“退增值稅額”、“平均單價(jià)”等項(xiàng)目為什么沒有自動(dòng)的生成?

答:在錄完出口明細(xì)后,要進(jìn)行“數(shù)據(jù)加工處理”中的“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”、“換匯成本檢查”、“預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查”等操作,之后出口明細(xì)會(huì)自動(dòng)生成上述數(shù)據(jù)。

31.想撤消外貿(mào)正審后的數(shù)據(jù)怎么做?

答:在“向?qū)А钡诹健耙焉陥?bào)數(shù)據(jù)查詢”里的“查詢退稅已申報(bào)數(shù)據(jù)”里有一個(gè)“認(rèn)可申報(bào)”按鈕,單擊進(jìn)入后選擇轉(zhuǎn)為待申報(bào)點(diǎn)擊“確定”按鈕。

32.錄入數(shù)據(jù)時(shí)突然死機(jī),再次進(jìn)入后發(fā)現(xiàn)已錄入的數(shù)據(jù)都消失了,應(yīng)該如何處理?

答:用戶進(jìn)入系統(tǒng)后可以做一下“數(shù)據(jù)優(yōu)化”。

33.在錄入進(jìn)貨發(fā)票時(shí)已經(jīng)錄入商品代碼,為何不顯示退稅率?

答:首先用戶應(yīng)先確認(rèn)該出口商品是否退稅,如果不退稅,那么就不會(huì)顯示退稅率,如果征退稅率都不顯示,可以重新錄入該商品的商品代碼。

34.確認(rèn)正式申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提示“無預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù),無法確認(rèn)正式申報(bào)”?

答:首先檢查進(jìn)貨與出口明細(xì)表中的數(shù)據(jù)是否設(shè)置了審核認(rèn)可標(biāo)識(shí),且標(biāo)識(shí)都為“R” ;再進(jìn)行進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查、換匯成本檢查、數(shù)據(jù)一致性檢查,若檢查中沒有提示錯(cuò)誤則可生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)審。預(yù)審后讀入反饋信息查看反饋疑點(diǎn)無誤后便可確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)。

35.本月的增值稅發(fā)票的數(shù)量大于報(bào)關(guān)單上的數(shù)量如何錄入,有加工費(fèi)如何錄入?

答:增值稅發(fā)票的數(shù)量大于出口數(shù)量時(shí)需要把增值稅發(fā)票做下分批即可,如果有加工費(fèi)的話,在錄入進(jìn)貨明細(xì)時(shí)數(shù)量不用錄入,在備注上輸入WT 即可。

36.讀入增值稅發(fā)票信息之后,錄入進(jìn)貨明細(xì)時(shí),出現(xiàn)的計(jì)稅金額是這張發(fā)票的總金額,如何來處理?

答:把金額修改成發(fā)票中相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)即可。

37.做完進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查后,出口貨物明細(xì)中的退稅率為什么會(huì)出現(xiàn)小數(shù)?

答: 出口貨物明細(xì)中的退稅率是根據(jù)進(jìn)貨而生成的,一種情況是您的數(shù)據(jù)錄入的有問題,請(qǐng)您仔細(xì)的檢查您的數(shù)據(jù);另一種情況是您的合同備案的數(shù)據(jù)和沒備案的數(shù)據(jù)錄入在同一關(guān)聯(lián)號(hào)下了,請(qǐng)您把備案的數(shù)據(jù)和沒備案的數(shù)據(jù)錄入到不同的關(guān)聯(lián)號(hào)下。

38.錄入完出口貨物明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)后,點(diǎn)擊保存提示非本年申報(bào)數(shù)據(jù)?

答:出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤是由于您的出口日期是 2006年,而您的申報(bào)年月是200701,因此需要把申報(bào)年月改成 2006 年來進(jìn)行申報(bào)。在進(jìn)貨中有輔料或加工費(fèi),該如何錄入?答:進(jìn)貨數(shù)量無需錄入,商品代碼按照出口的代碼來錄入,備注上輸入 WT。

39.一張有多筆出口貨物的報(bào)關(guān)單號(hào)怎樣錄入?

答:按照?qǐng)?bào)關(guān)單的實(shí)際九位編號(hào)+0+每筆貨物在報(bào)關(guān)單上所對(duì)應(yīng)兩位項(xiàng)號(hào)(01、02、03……)錄入即可。

40.我當(dāng)月只有一筆進(jìn)出口業(yè)務(wù),那進(jìn)貨明細(xì)表和出口明細(xì)表中的“申報(bào)批次”是否一定要填寫?

答:申報(bào)批次也需要錄入“01”,并且應(yīng)與匯總表中的申報(bào)批次一致。

第三篇:外貿(mào)出口退稅怎么算?

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外貿(mào)出口退稅怎么算?

外貿(mào)出口退稅怎么算?現(xiàn)在出口退稅已經(jīng)成為重要貿(mào)易稅收項(xiàng)目,最重要的一點(diǎn)是利潤(rùn)的主要來源。如果是產(chǎn)品出口,這部分是可以不用征收或者已經(jīng)征收的按照流程退還給外貿(mào)商,現(xiàn)在外貿(mào)出口貨物退稅方式有包括“先征后退”和“免、抵、退”稅。

出口退稅計(jì)算,“先征后退”是指生產(chǎn)企業(yè)自營出口或委托代理出口的貨物,一律先按照增值稅暫行條例規(guī)定的征稅率征稅,然后由主管出口退稅業(yè)務(wù)的稅務(wù)機(jī)關(guān)在國家出口退稅計(jì)劃內(nèi)按規(guī)定的退稅率審批退稅。外貿(mào)出口退稅怎么算?下面介紹的是出口退稅計(jì)算依據(jù):

“先征后退”辦法按照當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)乘以外匯人民幣牌價(jià)出口退稅計(jì)算應(yīng)退稅額。

“離岸價(jià)”(英文編寫為FOB價(jià))是裝運(yùn)港船上交貨價(jià),但這個(gè)交貨價(jià)屬于象征性交貨,即賣方將必要的裝運(yùn)單據(jù)交給買方按合同規(guī)定收取貨款,買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)劃分都是以貨物裝上船為界限。因此,F(xiàn)OB價(jià)是由買方負(fù)責(zé)租船訂艙,辦理保險(xiǎn)支付運(yùn)保費(fèi)。

最常用的FOB、CFR和CIF價(jià)的換算方法如下:

FOB價(jià)=CFR價(jià)-運(yùn)費(fèi)=CIF價(jià)×(1-投保加成×保險(xiǎn)費(fèi)率)-運(yùn)費(fèi)因此,如果企業(yè)以到岸價(jià)格作為對(duì)外出口成交的,在貨物離境后,應(yīng)扣除發(fā)生的由企業(yè)負(fù)擔(dān)的國外運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)傭金和財(cái)務(wù)費(fèi)用;以CFR價(jià)成交的,應(yīng)扣除運(yùn)費(fèi)。

外貿(mào)出口退稅怎么算?下面介紹的是出口退稅計(jì)算方法:

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1、一般貿(mào)易

(1)出口退稅計(jì)算公式:當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額+當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×征稅率-當(dāng)期全部進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期應(yīng)退稅額=出口貨物離岸價(jià)格×外匯人民幣牌價(jià)×退稅稅率(2)以上出口退稅計(jì)算公式的有關(guān)說明:運(yùn)去哪是國內(nèi)首家國際物流服務(wù)電商交易平臺(tái),為外貿(mào)企業(yè)和廠商提供海運(yùn)訂艙、拖車、報(bào)關(guān)、倉庫內(nèi)裝、貨運(yùn)保險(xiǎn)等一站式的在線國際物流綜合服務(wù),幫助企業(yè)有效降低物流成本、提升物流管理效率。

①當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額包括當(dāng)期全部國內(nèi)購料、水電費(fèi)、允許抵扣的運(yùn)輸費(fèi)、當(dāng)期海關(guān)代征增值稅等稅法規(guī)定可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

②外匯人民幣牌價(jià)應(yīng)按財(cái)務(wù)制度規(guī)定的兩種辦法確定,即國家公布的當(dāng)日牌價(jià)或月初、月末牌價(jià)的平均價(jià)。計(jì)算方法一旦確定,企業(yè)在一個(gè)納稅內(nèi)不得更改。

③企業(yè)實(shí)際銷售收入與出口貨物報(bào)送但、外匯核銷單上記載的金額不一致時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)按金額大的征稅,按出口貨物報(bào)關(guān)單上記載的金額退稅。

④應(yīng)納稅額小于零的,結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減應(yīng)交稅額。

以上僅供參考,如果想要了解更具體的內(nèi)容,可以“深圳知道企業(yè)管理有限公司”官網(wǎng)查詢更多內(nèi)容

第四篇:外貿(mào)出口退稅申報(bào)問題

外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見問題

外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見問題

第1章.系統(tǒng)維護(hù)常見問題

1.新系統(tǒng)安裝完成后如何配置企業(yè)信息?

答:系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)配置設(shè)置與修改(配置:企業(yè)代碼,企業(yè)名稱,納稅人識(shí)別號(hào),分類管理代碼)。

2.如何配置電子口岸IC卡賬號(hào)和密碼?

答:系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改→功能配置Ⅰ中填寫IC卡號(hào)和密碼。3.18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期如何修改?

答:系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改→業(yè)務(wù)方式中修改18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期。4.數(shù)據(jù)備份如何操作?

答:系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,根據(jù)引導(dǎo)提示進(jìn)行備份操作。5.備份數(shù)據(jù)如何導(dǎo)入申報(bào)系統(tǒng)?

答:系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入,選擇備份文件存放路徑,很據(jù)自身需要勾選“同時(shí)更新企業(yè)信息“和”導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”選項(xiàng)。6.系統(tǒng)反應(yīng)速度變慢,或有垃圾數(shù)據(jù)怎么處理?

答:系統(tǒng)維護(hù)→數(shù)據(jù)優(yōu)化(若優(yōu)化后系統(tǒng)反應(yīng)仍比較慢,建議備份數(shù)據(jù)后將系統(tǒng)卸載重新安裝)。

7.錄入商品碼提示無此商品碼?

答:出現(xiàn)此提示應(yīng)檢查該商品代碼是否在代碼庫中存在,或代碼是否在有效期內(nèi),系統(tǒng)維護(hù)→代碼維護(hù)→海關(guān)商品,搜索該商品碼,如不能找到則說明該代碼不存在,如能找到應(yīng)查看起始日期和終止日期是否過期。8.錄入商品碼提示非基本商品?

答:出現(xiàn)此提示說明該商品代碼不是一個(gè)基本商品,后面應(yīng)有擴(kuò)展代碼,應(yīng)到代碼庫中確認(rèn)擴(kuò)展碼為多少,系統(tǒng)維護(hù)→代碼維護(hù)→海關(guān)商品,搜索該商品碼,找到后在其下方會(huì)有帶擴(kuò)展碼的商品代碼(帶有基本商品標(biāo)識(shí)“*”號(hào)),然后根據(jù)其征退稅率來選擇應(yīng)使用的商品代碼。

9.登錄系統(tǒng)的用戶名和密碼是什么 ? 答:用戶名:sa 密碼:無。

10.申報(bào)系統(tǒng)沒有對(duì)應(yīng)的海關(guān)關(guān)別碼怎么處理?

答:系統(tǒng)維護(hù)→代碼維護(hù)→海關(guān)關(guān)別碼→-添加需要的海關(guān)關(guān)別代碼及海關(guān)關(guān)別名稱。11.申報(bào)系統(tǒng)打不開,之前又沒有做過數(shù)據(jù)備份,怎么保存原申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)? 答:去申報(bào)系統(tǒng)安裝目錄下找到“Jsdotnet.db”文件,復(fù)制文件到桌面上,新系統(tǒng)安裝完成后,用桌面的“Jsdotnet.db”文件去覆蓋根目錄下的新的文件,等同于做了一次數(shù)據(jù)備份。

第2章.數(shù)據(jù)采集常見問題

1.電子口岸下載的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)如何讀入? 答:在向?qū)У牡谝徊酵獠繑?shù)據(jù)采集中選擇報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入,然后選擇下載的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)文件進(jìn)行讀入,讀入前應(yīng)先在系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)設(shè)置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改中填寫電子口岸IC卡號(hào)和密碼。王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見問題

2.報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入后應(yīng)進(jìn)行哪些操作? 答:數(shù)據(jù)讀入后首先在向?qū)У谝徊街械膱?bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)中進(jìn)行“數(shù)據(jù)檢查”,根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)問題數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整(無問題數(shù)據(jù)則不需調(diào)整),然后在向?qū)У谝徊街小吧唐穮R率配置”和“貿(mào)易性質(zhì)配置”中填寫匯率信息和選擇業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表,配置完成后再返回“報(bào)關(guān)單查詢與確認(rèn)”中做數(shù)據(jù)檢查,并確認(rèn)檢查結(jié)果沒有任何問題。3.報(bào)關(guān)單讀入后,數(shù)據(jù)怎么關(guān)聯(lián)到出口明細(xì)錄入中? 答:在向?qū)У谝徊健皥?bào)關(guān)單查詢與確認(rèn)”中點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)確認(rèn)”,然后填寫申報(bào)的所屬期再點(diǎn)擊確定即可將數(shù)據(jù)確認(rèn)到對(duì)應(yīng)的明細(xì)申報(bào)表中,確認(rèn)完的數(shù)據(jù)可在向?qū)У牡诙交虻谒牟街械拿骷?xì)表里進(jìn)行查詢。

4.數(shù)據(jù)確認(rèn)到出口明細(xì)數(shù)據(jù)中后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)確認(rèn)錯(cuò)誤,如何操作?怎樣能夠恢復(fù)數(shù)據(jù)? 答:首先將確認(rèn)到出口明細(xì)數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)全部刪除,然后到出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)中點(diǎn)擊數(shù)據(jù)恢復(fù),將已確認(rèn)完的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)恢復(fù)(如又讀入新的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)則不能恢復(fù)),然后再重新進(jìn)行確認(rèn)即可。5.報(bào)關(guān)單讀入提示文件格式錯(cuò)誤?

答:嘗試改變查詢條件,重新下載。查詢條件可按出口日期、報(bào)送日期、出口報(bào)關(guān)單號(hào)來查詢。

6.報(bào)關(guān)單讀入提示解析失敗?

答:重新配置IC卡賬號(hào)和密碼,或者把IC卡和讀卡器拔下來重新連接一下。7.讀入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),CIF價(jià)是否需要手動(dòng)修改成FOB價(jià)? 答:不需要,申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)換算。

8.讀入報(bào)關(guān)單時(shí),彈出窗口中有亂碼是怎么回事?

答:應(yīng)該是下載的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)文件本身有問題,建議重新下載。9.重復(fù)下載的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),若重復(fù)讀入,數(shù)據(jù)會(huì)重復(fù)嗎? 答:重復(fù)讀入數(shù)據(jù)會(huì)覆蓋以前數(shù)據(jù)。10.認(rèn)證發(fā)票信息在哪里下載?

答:網(wǎng)上認(rèn)證在遠(yuǎn)程網(wǎng)下載,稅局認(rèn)證到稅局考取。11.下載的認(rèn)證發(fā)票信息文件是什么格式? 答:zip壓縮文件或者xml格式。.在遠(yuǎn)程網(wǎng)下載認(rèn)證發(fā)票信息的時(shí)候,如何設(shè)置下載范圍? 答:下載范圍應(yīng)填寫發(fā)票認(rèn)證的起始年月與截止年月。13.證發(fā)票信息讀入后還需要做認(rèn)證發(fā)票信息處理嗎? 答:不需要,可在認(rèn)證發(fā)票信息處理中查看讀入結(jié)果。.想手工錄入發(fā)票信息,不做認(rèn)證發(fā)票信息讀入可以嗎? 答:可以,手工錄入時(shí)發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼不用填寫。15.已讀入認(rèn)證發(fā)票信息,但是發(fā)票上有很多項(xiàng)商品,逐條錄明細(xì)時(shí)彈出金額是總金額,如何操作?

答:可手工將自動(dòng)彈出的總金額修改為每一條明細(xì)所對(duì)應(yīng)的金額。16.一條報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)一條增值稅發(fā)票數(shù)據(jù),明細(xì)怎么錄入?

答:先錄一條出口明細(xì),再錄入一條進(jìn)貨明細(xì),關(guān)聯(lián)號(hào)建議使用申報(bào)年月加四位流水號(hào)。例2013110001。

17.一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)多張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,明細(xì)怎么錄入?

答:先錄出口明細(xì),再錄入進(jìn)貨明細(xì),保證同一關(guān)聯(lián)號(hào)下同一種商品碼的進(jìn)貨和出口數(shù)量要相等。

18.申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單上面的第一單位不一致,需要修改系統(tǒng)默認(rèn)的單位王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見問題

嗎?

答:不需要,以申報(bào)系統(tǒng)的單位為準(zhǔn)。

19.增值稅發(fā)票上面的數(shù)量單位與申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)的單位不一致,進(jìn)貨明細(xì)的數(shù)量怎么錄入? 答:以申報(bào)系統(tǒng)中的為準(zhǔn),報(bào)關(guān)單上面有兩個(gè)單位,確定換算公式,去換算數(shù)量。20.關(guān)聯(lián)檢查后標(biāo)示變?yōu)镋,為什么? 答:這是由于同一關(guān)聯(lián)號(hào)下同一種商品碼的進(jìn)出口數(shù)量不一致造成的,應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果調(diào)整進(jìn)貨數(shù)量或出口數(shù)量。

21.關(guān)聯(lián)檢查后標(biāo)示變?yōu)閃,為什么?

答:說明該商品碼中存在消費(fèi)稅稅種,若該商品只退增值稅的話,去海關(guān)商品碼庫中找到該商品碼,把稅種C改成V,從價(jià)定率和從量定額中如果有數(shù)就給刪除掉,然后點(diǎn)擊保存。22.出口明細(xì)里的退稅額、退稅率不顯示,是灰色的,為什么?

答:做完關(guān)聯(lián)檢查后,退稅額、退稅率會(huì)自動(dòng)從進(jìn)貨明細(xì)中關(guān)聯(lián)過來。23.修改申報(bào)年月提示同一關(guān)聯(lián)號(hào)存在不同的申報(bào)年月,修改不了? 答:先修改關(guān)聯(lián)號(hào),再修改申報(bào)年月,然后在把關(guān)聯(lián)號(hào)改為原來的。24.不小心把以前的數(shù)據(jù)都轉(zhuǎn)為待申報(bào),怎么辦?

答:如果以前的數(shù)據(jù)不想要了就刪除掉;如果還想保留,以相應(yīng)的所屬期進(jìn)入系統(tǒng),按向?qū)Я鞒淘侔褦?shù)據(jù)申報(bào)一次,轉(zhuǎn)到已申報(bào)里去。25.免稅出口明細(xì)的在哪個(gè)模塊錄入? 答:向?qū)У诙矫舛惓隹谏陥?bào)數(shù)據(jù)錄入。

第3章.預(yù)申報(bào)常見問題

1.生成數(shù)據(jù)提示都是“0”條,怎么回事?

答:首先檢查明細(xì)數(shù)據(jù)中的標(biāo)識(shí)是否為“空”或“E”,是的話應(yīng)重新進(jìn)行“審核認(rèn)可”的操作,明細(xì)確認(rèn)無誤后再檢查生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)填寫的關(guān)聯(lián)號(hào)是否正確,簡(jiǎn)單的辦法是直接錄入最大的關(guān)聯(lián)號(hào)10個(gè)9來生成數(shù)據(jù)。2.免稅生成預(yù)申報(bào)時(shí)勾選哪個(gè)對(duì)話框?

答:選“已使用舊設(shè)備退稅及免稅出口申報(bào)表”并填寫申報(bào)年月。3.預(yù)審反饋信息如何讀入申報(bào)系統(tǒng)?

答:預(yù)審信息處理→退(免)稅申報(bào)預(yù)審信息接收(接收的是壓縮包;若反饋信息是文件夾選退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入)。4.預(yù)審反饋的疑點(diǎn)在哪里看?

答:預(yù)審信息處理→退(免)稅預(yù)審信息處理。5.預(yù)審疑點(diǎn)里面都是空的,正常嗎?

答:沒有數(shù)據(jù)就說明沒有任何疑點(diǎn),可以繼續(xù)申報(bào)。6.生成數(shù)據(jù)提示“申報(bào)批次應(yīng)為02/01是否忽略”?

答:檢查明細(xì)數(shù)據(jù)中的批次是否為空,或相同批次是否重復(fù)申報(bào)過;或者沒有報(bào)01批次直接申報(bào)02批次,若都沒有忽略即可。7.接收反饋壓縮包提示文件類型不符? 答:系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改→功能配置Ⅱ→調(diào)整反饋數(shù)據(jù)讀入類型(或解壓做讀入)。

第4章.正式申報(bào)常見問題

1.確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)提示預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)不存在,怎么辦? 王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見問題

答:預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)沒有生成或生成未成功,重新生成一次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù),生成時(shí)關(guān)聯(lián)號(hào)錄入10個(gè)9。

2.確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)提示本次申報(bào)庫已有數(shù)據(jù)無法確認(rèn),怎么辦? 答:此情況說明在正式申報(bào)中的出口或進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢中已有數(shù)據(jù),應(yīng)確認(rèn)該數(shù)據(jù)是否有用,沒有用的話可以刪除掉,如果需保留可將其生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)存盤,然后再確認(rèn)本次申報(bào)數(shù)據(jù)。

3.生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)后,打印明細(xì)表,提示該所屬期沒有可打印的數(shù)據(jù),怎么辦? 答:先確認(rèn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)的所屬期與明細(xì)數(shù)據(jù)中錄入的申報(bào)年月是否一致,其次打印數(shù)據(jù)需要在生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)之前,如已生成需撤銷數(shù)據(jù)重新操作。4.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)中怎么撤銷?

答:已申報(bào)出口/進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢→選擇需要撤銷的數(shù)據(jù)→認(rèn)可申報(bào)→當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)(數(shù)據(jù)回到錄入狀態(tài),重新操作)。5.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到已認(rèn)可里了還能不能撤銷?

答:撤銷不了了,轉(zhuǎn)到已認(rèn)可里的數(shù)據(jù)是做不了任何操作的。

第5章.單證申報(bào)常見問題

1.生成單證預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)選擇哪個(gè)對(duì)話框? 答:選“單證申報(bào)”不要選“退稅申報(bào)”。

2.發(fā)票上的商品一次沒有出口完,只需要申報(bào)一部分,需要在申報(bào)系統(tǒng)里做什么操作? 答:做分批處理:?jiǎn)巫C申報(bào)向?qū)АM(jìn)貨分批單錄入。3.在海關(guān)發(fā)生退運(yùn),需要填寫哪個(gè)表? 答:?jiǎn)巫C申報(bào)向?qū)А诉\(yùn)補(bǔ)稅證明申請(qǐng)表。4.打印單證提示該所屬期沒有可打印的數(shù)據(jù)

答:明細(xì)錄入完成后,需要設(shè)置標(biāo)志,向?qū)У谖宀揭却蛴∩陥?bào)表,再去生成數(shù)據(jù)。5.已經(jīng)生成的單證報(bào)表要修改,怎么撤銷?

答:?jiǎn)巫C申報(bào)向?qū)У诹剑蜂N單證申報(bào)數(shù)據(jù),選中要撤銷的表,點(diǎn)擊撤銷申報(bào)。

出口退稅單證申報(bào)常見的3大問題

1.退稅的價(jià)格是拿貨價(jià)嗎?

比如1000元從工廠拿的價(jià),退稅率是13%,要退稅就是退這個(gè)1000元的13%?

答:不是。對(duì)于貿(mào)易性的公司做出口,增值稅的計(jì)算依據(jù)是不含稅價(jià)。要根據(jù)增值稅發(fā)票上顯示的金額(稅前金額)來乘以退稅率。公式:進(jìn)貨含稅價(jià) ÷ 1.17 × 退稅率,也即,如果增值稅率為17%,退稅率為13%, 進(jìn)貨含稅價(jià)為1000, 則退稅金額為:1000/1.17 × 13% = 111元 2.有的工廠不愿意開增值稅發(fā)票,給的價(jià)格就變成了854.7元,那么這個(gè)不含17%稅的價(jià)格不就比退回來13%的價(jià)格還劃算嗎?

答:不。不含稅就不會(huì)有增值稅發(fā)票,正規(guī)情況下按照國家規(guī)定沒有增值稅發(fā)票是不能出口的(更沒有退稅)。當(dāng)工廠以不含稅價(jià)格賣貨給你以后,還得想辦法從其它途徑弄到增值稅發(fā)票,這是要花錢的(這可是違法操作),最后花費(fèi)算起來跟用含稅價(jià)進(jìn)貨是一樣的開銷。規(guī)定是17%的增值稅,因?yàn)楦鞯亍⒏餍袠I(yè)有不同的稅率或退返優(yōu)惠,實(shí)際操作中工廠往往并不需要真的繳納17%,不含稅價(jià)也就不會(huì)真的比含稅價(jià)低17%那么多了。3.工廠不開發(fā)票的話,對(duì)我方是否有損害?

答:實(shí)際操作中,很多小工廠沒有取得開增值稅發(fā)票的資格,是不開增值稅發(fā)票。這種情況下也能操作,可以從其它途徑弄到等額的增值稅發(fā)票。工廠不開票,增加了工作量(有法律風(fēng)險(xiǎn))。王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見問題

出口退稅申報(bào)常見問題

代碼升級(jí)時(shí),代碼讀入提示“命令中含有不能識(shí)別的短語或關(guān)鍵字” 將代碼升級(jí)文件復(fù)制到C盤或者其他盤的根目錄下,再進(jìn)行升級(jí)操作。

企業(yè)正常登錄并進(jìn)入系統(tǒng),但點(diǎn)擊“申報(bào)文件上傳”鏈接后,頁面復(fù)又跳轉(zhuǎn)回登錄頁面。用戶IE瀏覽器的cookie隱私設(shè)置級(jí)別過高

選擇申報(bào)文件,點(diǎn)擊“預(yù)審報(bào)”,提示:無法創(chuàng)建cktsAFX控件。

刷新“申報(bào)文件上傳”頁面,將數(shù)字簽名下載,等IE狀態(tài)欄顯示為完畢,再點(diǎn)擊“瀏覽”,發(fā)送數(shù)據(jù)。

退稅申報(bào)系統(tǒng)提示“文件正在被其它人已獨(dú)占方式使用? 做好備份重新安裝退稅申報(bào)系統(tǒng),然后將備份數(shù)據(jù)重新導(dǎo)入。生成正式申報(bào)軟盤,申報(bào)數(shù)據(jù)無法撤消申報(bào)? 企業(yè)生成正式申報(bào)軟盤后,到“審核反饋處理”中的“已申報(bào)出口明細(xì)查詢”。先將該批次申報(bào)數(shù)據(jù)篩選出來,再點(diǎn)擊“認(rèn)可申報(bào)”按鈕,把要撤消的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為待申報(bào)即可。進(jìn)貨明細(xì)表有數(shù)據(jù),但是無法打印,顯示“當(dāng)前沒有可打印數(shù)據(jù)? 企業(yè)在進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)錄入的所屬期要與進(jìn)貨明細(xì)表的申報(bào)年月一致。為什么在進(jìn)貨明細(xì)錄入里的發(fā)票代碼,發(fā)票號(hào)碼錄入不上? 發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼不用錄入,直接錄入進(jìn)貨憑證號(hào)即可。

“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí),提示“無需要申報(bào)的數(shù)據(jù),請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)”如何解決?

在錄完進(jìn)貨或出口明細(xì)的時(shí)候沒有做“審核認(rèn)可”處理或數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查不通過。設(shè)為暫不申報(bào)的數(shù)據(jù),到下個(gè)月該如何處理?

首先,在“審核認(rèn)可”中將暫不申報(bào)標(biāo)識(shí)取消,再更改關(guān)聯(lián)號(hào)及申報(bào)年月即可。企業(yè)在正式申報(bào)時(shí)應(yīng)該向稅局提供哪些數(shù)據(jù)?

進(jìn)貨明細(xì)表、出口明細(xì)表、匯總表、報(bào)關(guān)單、核消單、出口發(fā)票、增值稅發(fā)票。如果企業(yè)沒有打印就生成了正式申報(bào)數(shù)據(jù),該如何處理為?

從第8步已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢中的認(rèn)可申報(bào)中撤消該申報(bào)所屬期的數(shù)據(jù)。然后從第2步操作至第4步,再到第6第7步內(nèi)打印。

稅局疑點(diǎn)反饋?zhàn)x入后其中有一個(gè)疑點(diǎn)是企業(yè)申報(bào)總稅額(**X)>稅局稅額(**X)該如何處理。如果修改完該疑點(diǎn)后去稅局再次預(yù)審又發(fā)現(xiàn)企業(yè)申報(bào)總記稅金額(**X)>稅局記稅金額(**X)該如何處理?

需與稅局的稅額為準(zhǔn),如果企業(yè)計(jì)稅金額大于稅局計(jì)稅金額時(shí),則需要修改;如果稅額小于稅局稅額,則無需做處理。總的原則是:企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù),無論是計(jì)稅金額還是稅額都不可以比稅局的大。

進(jìn)貨憑證號(hào)如何錄入?

增值稅的進(jìn)貨憑證的錄入規(guī)則為:發(fā)票代碼加發(fā)票號(hào)碼。消費(fèi)稅的進(jìn)貨憑證的錄入規(guī)則為:去掉專用稅票括號(hào)里的第二位和第三位,最后再加兩位項(xiàng)號(hào)

關(guān)聯(lián)號(hào)的編號(hào)規(guī)則是什么,是以什么為依據(jù)來編制的?

第一位是0,后兩位是年份,再后兩位是月份,最后五位是順序號(hào)。每一筆業(yè)務(wù)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。如果企業(yè)在操作過程中出現(xiàn)致命錯(cuò)誤,該如何解決?

首先操作“系統(tǒng)維護(hù)”中數(shù)據(jù)優(yōu)化,重建數(shù)據(jù)索引,如果仍不能解決,則做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份后重裝申報(bào)軟件。如何開具分批單? 王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見問題

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”中選擇“進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入”。

為何企業(yè)打印報(bào)表格式不正確,怎樣才能打印出稅局要求的規(guī)范的格式? a)按市局文檔規(guī)范化管理要求應(yīng)使用A3(復(fù)寫)紙張打印報(bào)表。b)企業(yè)紙張類型應(yīng)選擇A3;

c)企業(yè)的打印機(jī)應(yīng)使用寬行針式打印機(jī)。打印匯總表出現(xiàn)“頁標(biāo)頭過大”,怎么處理?

如果提示“頁面標(biāo)頭過大”請(qǐng)嘗試在打印設(shè)置中調(diào)整“橫向”或“縱向”并保存方案,將其它方案刪除。有些打印機(jī)可能需要調(diào)整頁面邊距。

請(qǐng)問如果一個(gè)月預(yù)審核后沒有任何錯(cuò)誤信息也必須要做反饋信息處理嗎? a)必須做稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理!

b)拿到正式反饋軟盤以后,在向?qū)ё詈笠徊阶龊枚悇?wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入和處理,直到提示“已經(jīng)完成”,方可做下個(gè)月的申報(bào)。

正式審核反饋后,貨物出口明細(xì)表中匯率都被修改,為什么? 正式審核時(shí)審核系統(tǒng)對(duì)匯率進(jìn)行反算算出匯率,對(duì)于較小的銷售額可能因?yàn)樗纳嵛迦氲脑蚴沟谜`差較大,但都屬于正常現(xiàn)象。

生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)和生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí),申報(bào)數(shù)據(jù)能存放在同一路徑下面嗎? 不能,明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)和匯總申報(bào)數(shù)據(jù)要分開存放。

在錄入?yún)R總表所屬期的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)出現(xiàn)“關(guān)鍵字重復(fù)”的錯(cuò)誤?

由于用戶已經(jīng)錄入了當(dāng)月的匯總表,故此再次錄入所屬期的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)上述問題。企業(yè)端申報(bào)系統(tǒng)怎么打印增值稅報(bào)表? 操作向?qū)У诎瞬剑霸鲋刀惿陥?bào)表項(xiàng)目錄入”,并選擇“打印”—“報(bào)表設(shè)置”—“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”,將報(bào)表導(dǎo)出并形成Excel格式打印。一致性檢查錯(cuò)誤信息:“本月單證不齊出口銷售額與申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)不符”,為什么?如何解決?

這是由于用戶在生成匯總申報(bào)表后發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,改動(dòng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后,對(duì)匯總表沒有及時(shí)更新,解決的辦法是將原有的匯總表刪除,重新生成。申報(bào)后,在錄入界面里怎么找不到先前錄入的數(shù)據(jù)?

到“綜合數(shù)據(jù)查詢”里查找或者“撤消已申報(bào)數(shù)據(jù)”即可看到。預(yù)審?fù)戤吶绾芜M(jìn)行正式申報(bào)? a)操作向?qū)У谑竭M(jìn)行正式申報(bào),在進(jìn)行了“數(shù)據(jù)一致性檢查”并“生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”建立申報(bào)數(shù)據(jù)后存放到指定路徑,如A:200605hz,拿到稅局正式申報(bào)(包括單證)。此時(shí)需要打印明細(xì)和匯總報(bào)表。

審核錯(cuò)誤信息是:美元離岸價(jià)(**)超過海關(guān)(YYY)±ZZZ%? a:)核對(duì)金額是否錄入錯(cuò)誤、是否三單取小,如錄入錯(cuò)誤則修改。b:)查看報(bào)關(guān)單號(hào)是否錄入正確,如錯(cuò)誤則修改。審核錯(cuò)誤信息是:此貿(mào)易性質(zhì)(**)為其他? a)如果是企業(yè)錄入錯(cuò)誤,則自行調(diào)整;

b)如果確實(shí)屬于海關(guān)信息錯(cuò)誤,用戶無需修改,稅局在認(rèn)真核對(duì)的前提下會(huì)作處理。審核錯(cuò)誤信息是:海關(guān)數(shù)據(jù)無此報(bào)關(guān)單(**)? a)企業(yè)錄入錯(cuò)誤,自行調(diào)整;

b)可能是未在中國電子口岸的出口退稅子系統(tǒng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送。此類錯(cuò)誤需及時(shí)提交。審核錯(cuò)誤信息是:手冊(cè)有效期(**)已逾期?

進(jìn)料加工手冊(cè)有效期已過。用戶可以忽略此錯(cuò)誤,稅局在核對(duì)后會(huì)作出相應(yīng)處理。預(yù)審以后該如何處理? 王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見問題

a)在向?qū)У谒牟街羞M(jìn)行“撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”

b)進(jìn)行“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”和“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理” c)進(jìn)行“出口信息不齊情況查詢”和“預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢”

根據(jù)疑點(diǎn)到相關(guān)的進(jìn)出口明細(xì)中修改。

在稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入時(shí),出現(xiàn)“沒有反饋信息,無效退出”提示,為什么? a)用戶未正確選擇反饋信息的存放路徑

b)稅局未將反饋信息保存在軟盤上或保存的文件已損壞。數(shù)據(jù)采集完畢如何進(jìn)行預(yù)申報(bào)? 進(jìn)行向?qū)У谌讲僮鳎凇皵?shù)據(jù)一致性檢查“后進(jìn)行“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”,建議將生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)先存放在硬盤上,建立路徑并命名如d:200605mx,然后再將“200605mx”文件夾保存到軟盤上,攜帶此軟盤到稅局進(jìn)行預(yù)申報(bào)。單證收齊時(shí)匯率發(fā)生變化,應(yīng)按照哪個(gè)匯率計(jì)算? 按照單證收齊前匯率計(jì)算。收齊出口單證如何操作?

a)在“收齊出口單證明細(xì)錄入”界面下進(jìn)行單證收齊的操作。

b)在索引窗口選擇要收齊的記錄,點(diǎn)擊“修改”按鈕,輸入所屬期和序號(hào),在單證收齊標(biāo) 志上加上相應(yīng)的標(biāo)志。如果以前沒有將單證的編號(hào)錄入,需要在此處錄入,按“保存”按 鈕即可。

收齊中的序號(hào)如何填寫?

序號(hào)仍為流水號(hào)。原序號(hào)不要修改。

進(jìn)行沖減后,免抵退數(shù)據(jù)的所屬期怎么處理?匯率怎么算? 為沖減所屬期。匯率以被沖減所屬期匯率為準(zhǔn)。企業(yè)在做“收齊出口單證”明細(xì)錄入時(shí)發(fā)現(xiàn),原所屬期單證不齊申報(bào)的商品碼和出口離岸價(jià)有誤,該如何處理? 進(jìn)行紅藍(lán)字沖減處理。

同一張報(bào)關(guān)單多筆(進(jìn))出口數(shù)據(jù)的報(bào)關(guān)單號(hào)應(yīng)怎樣填寫? a)在(進(jìn))出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入中規(guī)則為:海關(guān)編號(hào)后9位+0+兩位項(xiàng)號(hào)。b)對(duì)于一張報(bào)關(guān)單多筆(進(jìn))出口業(yè)務(wù)在錄入時(shí),要按照項(xiàng)號(hào)依次錄入。出口報(bào)關(guān)單中的單位與系統(tǒng)商品代碼庫中的計(jì)量單位不一致怎么辦? 系統(tǒng)中的計(jì)量單位是不可以更改的,以系統(tǒng)自動(dòng)生成為準(zhǔn)。申報(bào)系統(tǒng)中的出口日期如何填寫?

按出口報(bào)關(guān)單右上角的“出口日期”填寫。申報(bào)系統(tǒng)中的記銷售日期如何填寫? 以該筆數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)入賬的日期為準(zhǔn)。海關(guān)手冊(cè)發(fā)生變更如何錄入系統(tǒng)?

海關(guān)手冊(cè)變更無需錄入系統(tǒng),待手冊(cè)核銷時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行重新計(jì)算。申報(bào)系統(tǒng)中的序號(hào)如何填寫?

各個(gè)報(bào)表中的序號(hào)都是4位流水號(hào),每個(gè)模塊都是從“0001”開始的。自己能不能增加、修改海關(guān)商品代碼?

海關(guān)商品碼是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)碼庫,不可以進(jìn)行增加或修改。數(shù)據(jù)備份有什么重要性,硬盤由于備份變小了怎么辦?

有可能在意外斷電或者非正常關(guān)機(jī)的前提下導(dǎo)致軟件的損壞,建議用戶養(yǎng)成系統(tǒng)備份的習(xí)慣,由于備份占用較多的硬盤,對(duì)此可以刪除舊的備份。怎樣才能找到備份的文件夾? 王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見問題

打開系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改,即可找到備份的路徑。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中備份路徑設(shè)置需要注意什么? 我們建議用戶更改申報(bào)系統(tǒng)的備份目錄,如果由于停電等意外原因?qū)е律陥?bào)系統(tǒng)出錯(cuò)后,必須使用備份來還原,由于軟件默認(rèn)備份路徑為C盤,建議更改為“D:mdts_bak”。

進(jìn)行備份時(shí),系統(tǒng)顯示備份的操作,但等了十分鐘都停不下來,這是為什么?該如何處理? a)用戶有可能自行更改過軟件備份路徑(如把備份路徑指向軟件的安裝目錄或硬盤根目錄),會(huì)導(dǎo)致死循環(huán)。

b)只能按Ctrl+Alt+Delete鍵強(qiáng)行退出。系統(tǒng)配置中需要注意的幾個(gè)問題?

a)“企業(yè)代碼”一定要嚴(yán)格按照10位海關(guān)代碼填寫;

b)“進(jìn)料計(jì)算方法”選擇“實(shí)耗法”(系統(tǒng)默認(rèn)為“2”,務(wù)必要更改為“1”); 我是不是每次錄入數(shù)據(jù)都要進(jìn)行系統(tǒng)初始化?

不必,初始化僅在第一次使用申報(bào)系統(tǒng)時(shí)進(jìn)行操作。因?yàn)橄到y(tǒng)初始化會(huì)刪除所有數(shù)據(jù)。用戶名和密碼是什么?有沒有必要修改用戶名和密碼?所屬期如何填寫? a)初次安裝軟件默認(rèn)用戶名:sa,密碼:空。b)根據(jù)需要可以修改用戶口令,一般不用修改。

c)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后,更改申報(bào)所屬期,如6月申報(bào)5月份數(shù)據(jù),填寫申報(bào)所屬期為 200605??,依次類推??。注意申報(bào)所屬期必須填寫為6位數(shù)。第一次進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)需要進(jìn)行什么設(shè)置?

在軟件安裝初次使用時(shí),要做一些相應(yīng)的系統(tǒng)設(shè)置: a)進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)初始化,清除所有實(shí)用數(shù)據(jù);

b)進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)配置設(shè)置與修改,進(jìn)行系統(tǒng)信息配置,如企業(yè)信息等;

進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改,進(jìn)行系統(tǒng)備份路徑等設(shè)置; 申報(bào)系統(tǒng)安裝特別需要注意什么?

安裝文件夾不能含有空格,特別不要安裝在如“C:program Files”以及“C:my documents”等文件夾下,對(duì)操作系統(tǒng)使用不熟悉的用戶,我們建議使用系統(tǒng)默認(rèn)安裝路徑。如果要修改安裝路徑,千萬不要直接安裝在硬盤的根目錄下。

王成慧整理/ 8 2014-04-16打印

第五篇:個(gè)人總結(jié)(出口退稅審核)

個(gè)人總結(jié)(出口退稅審核)

男,歲,大本學(xué)歷,現(xiàn)在進(jìn)出口分局出口退稅審核崗位工作。同志自參加工作以來,一直戰(zhàn)斗在稅收工作的第一線。在平凡的稅收工作崗位上,同志兢兢業(yè)業(yè),任勞任怨,默默無聞的工作,受到了領(lǐng)導(dǎo)、同志們和廣大納稅人的一致好評(píng)。尤其是年月從事出口退稅工作以來,無論在稅收業(yè)務(wù)水平還是在思想道德素質(zhì)等方面,由于自已的不斷努

力,都得到了較大提高。工作中,在嚴(yán)格執(zhí)法的前提下,以全心全意為納稅人服務(wù)為工作重點(diǎn),時(shí)時(shí)刻刻心系納稅人,想納稅人之所想,急納稅人之所急。為創(chuàng)造全市良好的出口退稅工作軟環(huán)境做出了貢獻(xiàn)。在生活中處處以一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,廉潔自律,勤勤懇懇,從不刁難納稅人,更沒有吃、拿、卡、要、報(bào)的事情。同志由于工作成績(jī)突出,思想品質(zhì)高尚,年、年受到市局嘉獎(jiǎng),年被市局評(píng)為優(yōu)秀共產(chǎn)黨員。

一、勤學(xué)苦練基本功,扎扎實(shí)實(shí)干工作

該同志參加稅務(wù)工作以來,原創(chuàng):www.tmdps.cn一直堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)稅收理論知識(shí),熟練掌握各項(xiàng)稅收政策和辦稅程序,為嚴(yán)格執(zhí)法、文明服務(wù)打好了基礎(chǔ)。特別是從事出口退稅工作以來,盡管出口退稅政策變化較大,出口退稅的申報(bào)、審核軟件不斷升級(jí),但由于該同志具有扎實(shí)的理論功底和刻苦鉆研的實(shí)干精神,使自已在短時(shí)間內(nèi)成為市里的出口退稅業(yè)務(wù)骨干。在幫助出口企業(yè)解決業(yè)務(wù)問題、培訓(xùn)各級(jí)國稅部門從事出口退稅管理人員,培訓(xùn)出口企業(yè)辦稅員等方面發(fā)揮了巨大作用。作為我市的出口退稅業(yè)務(wù)骨干,年月份,代表我市參加全省的“出口退稅清算軟件”開發(fā)研討會(huì),并參加了該軟件的整個(gè)開發(fā)過程。月份參加了省局組織的“免、抵、退”稅工作的執(zhí)行情況的檢查,圓滿的完成了省局交辦的任務(wù),得到了省局領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。同志充分發(fā)揮了出口退稅業(yè)務(wù)骨干的作用,為推進(jìn)我市的出口退稅工作作出了積極的貢獻(xiàn)。

二、心系納稅人,服務(wù)零距離

同志在本職工作中,緊密結(jié)合國稅系統(tǒng)開展的納稅服務(wù)各項(xiàng)工作,從樹良好國稅形象,促地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度出發(fā),一心一意為納稅人搞好服務(wù),由于近幾年出口退稅管理辦法變化較大,遇到的新情況、新問題較多。咨詢出口退稅問題的特別多,同志由于具有良好的職業(yè)道德素質(zhì)和高尚的思想品質(zhì),在多年稅收一線工作中,已與納稅人形成融治的工作關(guān)系。因此,許多企業(yè)的辦稅員都愿意找咨詢稅收問題,該同志總是不厭其煩、耐心細(xì)致的講解,直到辦稅員完全理解明白,并經(jīng)常利用工余時(shí)間,為納稅人服務(wù)。在年月的一個(gè)星期天,天下著大雨,原創(chuàng):www.tmdps.cn有一個(gè)企業(yè)的辦稅員打電話找到,要求把該企業(yè)剛剛申報(bào)的單證審核通過,申請(qǐng)貸款,因?yàn)樵撈髽I(yè)資金緊張,急需要資金到外地購進(jìn)原材料,加工出口產(chǎn)品,要不然與外商簽訂的合同期內(nèi)完不成規(guī)定的出口產(chǎn)品,要賠償外商大筆違約金,就會(huì)給企業(yè)帶來很大的虧損。崔振國同志聽到這個(gè)消息后,二話不說,出門冒雨趕到單位,把企業(yè)申報(bào)的合格單證全部審核完畢,使企業(yè)及時(shí)得到了貸款,購進(jìn)原材料,如期完成了與外商的合同。事后,該企業(yè)老板找到同志,雙手握著該同志的手,感動(dòng)的直說:“你真是幫了我們企業(yè)的大幫啊!”同志的私人手機(jī)和家庭電話還被同事和出口企業(yè)稱為出口退稅咨詢熱線。

三、任勞任怨,腳踏實(shí)地辦實(shí)事

自年實(shí)行“免、抵、退”稅以來,稅收任務(wù)與“免、抵”調(diào)庫系系相關(guān),在分局人員少,任務(wù)重的情況下,同志為了及時(shí)完成審核,緩解縣、市、區(qū)稅收任務(wù),加班加點(diǎn)、任勞任怨。在年月份進(jìn)行第一次調(diào)庫時(shí),全市需要調(diào)庫任務(wù)萬元,時(shí)間緊、任務(wù)重,同志從下午下班后進(jìn)行加班,一直到第二天的下午點(diǎn)鐘,圓滿的完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),受到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的一致好評(píng),為完成稅收任務(wù)做出了積極的貢獻(xiàn)。該同志還多次參加出口企業(yè)的退稅檢查,及時(shí)把出口企業(yè)的基本情況匯報(bào)給分局領(lǐng)導(dǎo),為領(lǐng)導(dǎo)的決策作好參謀。并指導(dǎo)規(guī)范出口企業(yè)的退稅業(yè)務(wù),為企業(yè)排憂解難,充分享受出口退政策。

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