第一篇:市政府2010年財政預算(草案)工作報告
一、2009年財政預算執(zhí)行情況
2009年,在市委、市政府的正確領導下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下,全市財稅部門緊密服務于促進全市經(jīng)濟跨越發(fā)展與和諧社會建設,積極應對金融危機嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢,圓滿完成了全年各項財政工作任務。
財政收入:1—11月份,全市一般預算全口徑收入完成69,073萬
元,完成年計劃的81.3%。同比增收15,902萬元,增長29.9%。按收入級次:上劃中央級收入完成23,083萬元,完成年計劃的72.6%,同比增收1,725萬元,增長8.1%;地方級收入完成45,990萬元,完成年計劃的86.4%,同比增收14,177萬元,增長44.6%。按征收部門:國稅部門完成收入26,019萬元,完成年計劃的67.9%,同比增收287萬元,增長1.1%;地稅部門完成收入24,604萬元,完成年計劃的80.8%,同比增收17,876萬元,增長37.6%;財政部門完成收入18,450萬元,完成年計劃的113.9%,同比增收8,887萬元,增長92.9%。
財政支出:1—11月份,全市一般預算財政支出151,349萬元,完成年支出指標的108.9%,同比增加56,932萬元,增長60.3%。主要支出指標完成情況是:
1、一般公共服務支出12,732萬元,同比增長22.4%;
2、公共安全支出6,744萬元,同比增長42.2%;
3、教育支出36,427萬元,同比增長96.8%;
4、文化體育與傳媒支出1,703萬元,同比增長19.9%;
5、社會保障和就業(yè)支出33,964萬元,同比增長24.7%;
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出11,353萬元,同比增長26.2%;
7、農(nóng)林水事務支出15,465萬元,同比增長52.2%;
8、交通運輸支出5,708萬元,同比增長274.9%。
預計到年末,一般預算全口徑財政收入完成85,000萬元,完成預算的100%,比上年增收20,000萬元,增長30%。一般預算地方財政收入完成53,200萬元,同比增長30%。一般預算財政支出190,000萬元(含專項支出),比上年增加40,000萬元,增長26.7%。
回顧2009年財政工作,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
(一)積極應對經(jīng)濟危機,促進財政收入平穩(wěn)增長
上半年,受國際金融危機影響,我市經(jīng)濟形勢相當嚴峻。財稅部門采取有力措施,通過召開全市財稅部門座談會、督查收入進度等形式,了解重點稅源的動態(tài)情況,確保應收盡收。同時加大力度培育新的財源增長點,促進稅源型經(jīng)濟的發(fā)展。從6月份開始財政形勢走出低谷,呈現(xiàn)出逐月增長的可喜態(tài)勢。
(二)支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,重點支出得到較好保障
大力推進教育均衡發(fā)展,補發(fā)了拖欠教師的工資,免除學雜費2,818萬元,化解“普九”債務4,225萬元。繼續(xù)增加醫(yī)療衛(wèi)生投入,健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策,向農(nóng)民兌現(xiàn)“兩補”資金38,368萬元;兌付家電下鄉(xiāng),汽車、摩托車下鄉(xiāng)補貼資金1,326萬元。兌付玉米、水稻等良種補貼4,000萬元,撥付退耕還林資金836萬元、小型農(nóng)田水利建設資金960萬元。
(三)完善社會保障機制,進一步加強和改善民生
加大民生投入,支持全市民生事業(yè)發(fā)展。機關事業(yè)單位職工人均每月增發(fā)100元津貼補貼,并全部享受了住房公積金待遇;在全省率先為村黨支部書記和村委會主任納入社保,將最后一批居委會主任納入財政開支;環(huán)衛(wèi)工人工資待遇再次提高,工作環(huán)境明顯改善。城鄉(xiāng)群眾文體活動豐富多彩,文體中心二期工程交付使用,新建農(nóng)家書屋50個。完善城鄉(xiāng)社會保障體系建設,撥付就業(yè)再就業(yè)資金2,683萬元;全年共發(fā)放低保金8,848萬元,籌集醫(yī)保資金1,759萬元,全年預計發(fā)放養(yǎng)老金35,900萬元。加大廉租住房資金投入力度,建設廉租房2.4萬平方米,478戶群眾喜遷新居;實施農(nóng)村危房改造工程,改造泥草房2000戶。支持農(nóng)村公路、飲水安全等重點基礎設施建設。
(四)深入推進財政改革,促進理財水平不斷提高
一是繼續(xù)加強預算管理改革,著力推進市級部門預算精細化管理。二是國庫集中支付改革不斷深化,提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強財政評審工作,充分發(fā)揮財政部門的宏觀調(diào)控作用。四是政府采購工作穩(wěn)步推進。全市政府采購規(guī)模達3000萬元,節(jié)約資金300萬元。
(五)強化財政監(jiān)督檢查,確保資金使用安全高效
在全市范圍內(nèi)開展了財政資金安全大檢查,著力做好擴大內(nèi)需資金
監(jiān)督檢查工作;開展了對支農(nóng)資金、義務教育保障經(jīng)費、社保資金等的專項檢查。通過健全制度、完善機制,進一步建立了財政監(jiān)管體系,提高了財政資金的使用效率。
各位代表,2009年我市財政預算執(zhí)行情況總體是好的,但也面臨一些矛盾和問題:經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不夠合理,財源基礎還不夠穩(wěn)固;政策性剛性支出多,財政收支矛盾仍然比較突出;歷史性政
府債務還很沉重;財經(jīng)秩序有待進一步規(guī)范。對于這些問題,我們將采取有力措施,認真加以解決。
二、2010年財政預算草案
2010年預算安排的指導思想是:貫徹落實積極的財政政策,全力支持經(jīng)濟發(fā)展,強化收入征管,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),堅持“保增長、保民生、保穩(wěn)定”原則,財力安排重點投向與人民群眾利益密切相關的農(nóng)業(yè)、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等方面;深化財政改革,推進財政科學化管理,促進全市經(jīng)濟社會跨越發(fā)展。2010年全市財政預算初步安排如下:
一般預算收入情況:2010年全市一般預算全口徑財政收入計劃安排110,000萬元,同比增長29.4%;一般預算地方財政收入計劃完成69,000萬元,同比增長30%。
一般預算支出情況:2010年全市一般預算財政支出計劃為200,000萬元(含專項支出),同比增長5.3%。主要支出項目安排如下:
1、一般公共服務支出17,027萬元;
2、公共安全支出8,902萬元;
3、教育支出48,085萬元;
4、社會保障和就業(yè)支出44,832萬元;
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,986萬元;
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出15,766萬元;
7、農(nóng)林水事務支出20,412萬元;
8、交通運輸支出7,532萬元。
為實現(xiàn)2010年財政預算,主要應做好以下工作:
(一)支持經(jīng)濟發(fā)展,培植壯大地方財源
支持骨干企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新,鼓勵節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。扶持項目建設,重點支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),增強持續(xù)發(fā)展后勁。充分利用國家積極的財政政策,在加快民生工程、基礎設施建設等方面,爭取得到國家和省的支持。
(二)加強收入征管,切實做到應收盡收
規(guī)范稅收征管行為,堅持依法按率計征。密切關注稅收動態(tài),及時協(xié)商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力,確保收入質(zhì)量進一步提高。加大稅收稽查和專項檢查力度,打擊偷逃騙稅等違法行為,切實做到依法治稅。
(三)科學運籌資金,提升財政保障能力
優(yōu)先保障工資及時足額發(fā)放;嚴格執(zhí)行農(nóng)村義務教育保障機制改革政策;支持廉租房建設;增加農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生設施投入,加快公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務體系建設;支持“文化資源共享”工程建設,滿足人民群眾的文化需求;提高社會保障水平,完善城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障制度。
(四)落實“三農(nóng)”政策,努力增加農(nóng)民收入
落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策,鼓勵支持特色產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地建設,培育區(qū)域規(guī)模特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟。加大支持農(nóng)村基礎設施建設,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。做好政策性農(nóng)業(yè)保險工作,切實降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資風險。
(五)做好民生工作,全力辦好惠民實事
積極籌措資金,認真實施2010年市里制定的十項民生工程,確保民生工程政策得到全面有效落實,改善城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的生產(chǎn)生活條件。積極拓寬籌資渠道,吸引帶動社會資金投入,保障民生工程扎實推進和順利實施。
(六)推進財政改革,規(guī)范財政運行機制
繼續(xù)深化預算編制改革,增強預算的科學性和透明性。深化國庫集中支付制度改革,擴大直接支付范圍,提高資金的使用效益。加快政府采購制度改革,全面推行政府采購預算編審制度,實行“采管分離”,提高財政資金的使用效益。
(七)加強財政監(jiān)督,嚴格依法理財用財
繼續(xù)開展會計信息質(zhì)量專項檢查,嚴厲查處擾亂會計秩序的行為;完善財政約束機制,提高財政資金的有效性和安全性;加強對社會保障、教育、農(nóng)業(yè)等財政專項資金使用情況的檢查,確保專款專用;嚴格執(zhí)行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規(guī)定,提高非稅收入管理水平。
(八)提高干部素質(zhì),切實提升財政形象
加強政治思想、道德修養(yǎng)和業(yè)務技能知識的學習,強化法制觀念和服務意識,不斷提高干部綜合素質(zhì)。進一步完善有關制度,并狠抓落實。繼續(xù)加強黨風廉政建設,增強廉潔自律意識,不斷提高財政干部依法行政和拒腐防變能力。
第二篇:市政府2012年財政預算(草案)工作報告
一、2009年財政預算執(zhí)行情況
2009年,在市委、市政府的正確領導下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下,全市財稅部門緊密服務于促進全市經(jīng)濟跨越發(fā)展與和諧社會建設,積極應對金融危機嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢,圓滿完成了全年各項財政工作任務。
財政收入:1—11月份,全市一般預算全口徑收入完成69,073萬
2、公共安全支出6,744萬元,同比增長42.2%;
3、教育支出36,427萬元,同比增長96.8%;
4、文化體育與傳媒支出1,703萬元,同比增長19.9%;
5、社會保障和就業(yè)支出33,964萬元,同比增長24.7%;
8、交通運輸支出5,708萬元,同比增長274.9%。
回顧2009年財政工作,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
(一)積極應對經(jīng)濟危機,促進財政收入平穩(wěn)增長
上半年,受國際金融危機影響,我市經(jīng)濟形勢相當嚴峻。財稅部門采取有力措施,通過召開全市財稅部門座談會、督查收入進度等形式,了解重點稅源的動態(tài)情況,確保應收盡收。同時加大力度培育新的財源增長點,促進稅源型經(jīng)濟的發(fā)展。從6月份開始財政形勢走出低谷,呈現(xiàn)出逐月增長的可喜態(tài)勢。
xiexiebang.com范文網(wǎng)【www.tmdps.cn】
(二)支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,重點支出得到較好保障
(三)完善社會保障機制,進一步加強和改善民生
(四)深入推進財政改革,促進理財水平不斷提高
一是繼續(xù)加強預算管理改革,著力推進市級部門預算精細化管理。二是國庫集中支付改革不斷深化,提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強財政評審工作,充分發(fā)揮財政部門的宏觀調(diào)控作用。四是政府采購工作穩(wěn)步推進。全市政府采購規(guī)模達3000萬元,節(jié)約資金300萬元。
(五)強化財政監(jiān)督檢查,確保資金使用安全高效
各位代表,2009年我市財政預算執(zhí)行情況總體是好的,但也面臨一些矛盾和問題:經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不夠合理,財源基礎還不夠穩(wěn)固;政策性剛性支出多,財政收支矛盾仍然比較突出;歷史性政府債務還很沉重;財經(jīng)秩序有待進一步規(guī)范。對于這些問題,我們將采取有力措施,認真加以解決。
二、2012年財政預算草案
2、公共安全支出8,902萬元;
3、教育支出48,085萬元;
4、社會保障和就業(yè)支出44,832萬元;
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,986萬元;
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出15,766萬元;
7、農(nóng)林水事務支出20,412萬元;
8、交通運輸支出7,532萬元。
為實現(xiàn)2012年財政預算,主要應做好以下工作:
(一)支持經(jīng)濟發(fā)展,培植壯大地方財源
支持骨干企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新,鼓勵節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。扶持項目建設,重點支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),增強持續(xù)發(fā)展后勁。充分利用國家積極的財政政策,在加快民生工程、基礎設施建設等方面,爭取得到國家和省的支持。
(二)加強收入征管,切實做到應收盡收
規(guī)范稅收征管行為,堅持依法按率計征。密切關注稅收動態(tài),及時協(xié)商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力,確保收入質(zhì)量進一步提高。加大稅收稽查和專項檢查力度,打擊偷逃騙稅等違法行為,切實做到依法治稅。
(三)科學運籌資金,提升財政保障能力
優(yōu)先保障工資及時足額發(fā)放;嚴格執(zhí)行農(nóng)村義務教育保障機制改革政策;支持廉租房建設;增加農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生設施投入,加快公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務體系建設;支持“文化資源共享”工程建設,滿足人民群眾的文化需求;提高社會保障水平,完善城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障制度。
(四)落實“三農(nóng)”政策,努力增加農(nóng)民收入
落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策,鼓勵支持特色產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地建設,培育區(qū)域規(guī)模特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟。加大支持農(nóng)村基礎設施建設,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。做好政策性農(nóng)業(yè)保險工作,切實降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資風險。
(五)做好民生工作,全力辦好惠民實事
積極籌措資金,認真實施2012年市里制定的十項民生工程,確保民生工程政策得到全面有效落實,改善城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的生產(chǎn)生活條件。積極拓寬籌資渠道,吸引帶動社會資金投入,保障民生工程扎實推進和順利實施。
(六)推進財政改革,規(guī)范財政運行機制
繼續(xù)深化預算編制改革,增強預算的科學性和透明性。深化國庫集中支付制度改革,擴大直接支付范圍,提高資金的使用效益。加快政府采購制度改革,全面推行政府采購預算編審制度,實行“采管分離”,提高財政資金的使用效益。
(七)加強財政監(jiān)督,嚴格依法理財用財
繼續(xù)開展會計信息質(zhì)量專項檢查,嚴厲查處擾亂會計秩序的行為;完善財政約束機制,提高財政資金的有效性和安全性;加強對社會保障、教育、農(nóng)業(yè)等財政專項資金使用情況的檢查,確保專款專用;嚴格執(zhí)行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規(guī)定,提高非稅收入管理水平。
(八)提高干部素質(zhì),切實提升財政形象
加強政治思想、道德修養(yǎng)和業(yè)務技能知識的學習,強化法制觀念和服務意識,不斷提高干部綜合素質(zhì)。進一步完善有關制度,并狠抓落實。繼續(xù)加強黨風廉政建設,增強廉潔自律意識,不斷提高財政干部依法行政和拒腐防變能力。
本文章共2頁,當前在第2頁 上一頁 [1] [2]第三篇:市政府財政預算(草案)工作匯報
尊敬的***領導:
我就全市2008年財政預算執(zhí)行情況和2009年財政預算(草案)進行報告,請予審議。
一、2008年財政預算執(zhí)行情況
2008年,全市財政工作以科學發(fā)展觀為指導,認真貫徹落實市委十屆五次、六次、七次全會精神,緊緊圍繞建設幸福美好新通州發(fā)展主題和全面小康的奮
斗目標,自覺順應國家宏觀調(diào)控政策,堅持以深化財政改革、推進工作創(chuàng)新為動力,不斷提高財政綜合管理水平,全市收支規(guī)模持續(xù)擴大,公共財政保障職能不斷增強,服務發(fā)展水平逐步提升,財政管理機制繼續(xù)優(yōu)化,有力促進了全市經(jīng)濟社會全面健康和可持續(xù)發(fā)展。
(一)收入情況
市十四屆人大第一次會議批準2008年財政收入預算為414000萬元。根據(jù)1-10月財政收入預算執(zhí)行情況及部分收入政策變化因素,經(jīng)市十四屆人大常委會第六次會議批準,收入預算調(diào)整為431000萬元。其中,“兩稅”收入與年初預算持平,調(diào)減企業(yè)所得稅和個人所得稅收入預算3500萬元,調(diào)增地方固定工商稅和其他財政收入預算6800萬元,調(diào)增基金收入預算13700萬元。2008年末,由于電力增值稅和免抵調(diào)庫指標未能到位、土地出讓地塊退回等因素,預計完成財政總收入405800萬元,占預算94.2%,比上年(下同)增收66410萬元,增長19.6%。其中,消費稅和增值稅160200萬元,增長18.1%;企業(yè)所得稅和個人所得稅59551萬元,增長24.4%;地方固定工商稅和其他財政收入102349萬元,增長16.4%;基金預算收入83700萬元,增長23.1%。
預計完成地方一般預算收入165385萬元,占預算96.9%,增長18%。具體完成情況如下:
1、增值稅(25%部分)39216萬元,增長18.6%。
2、企業(yè)所得稅和個人所得稅(40%部分)23820萬元,增長24.4%。
3、地方固定工商稅74249萬元,增長34.7%。
4、耕地占用稅和契稅9199萬元,下降29.1%。其中,耕地占用稅586萬元,下降56.8%;契稅8613萬元,下降25.9%。
5、專項收入6230萬元,增長24%。其中,排污費、水資源費收入1862萬元,下降5.5%;教育費附加收入4368萬元,增長43.1%。
6、國有資本經(jīng)營收入、國有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入12671萬元,下降14.3%。
(二)支出情況
市十四屆人大第一次會議批準2008年財政支出預算為251480萬元。預算執(zhí)行過程中,根據(jù)上級有關規(guī)定和新增支出因素,經(jīng)市十四屆人大常委會第六次會議批準,支出預算調(diào)整為276960萬元,列收列支項目超短收相應減少支出9401萬元,省和南通市追加支出指標30204萬元,上年項目結(jié)轉(zhuǎn)11480萬元,合計支出預算為309243萬元。2008年,預計財政支出299827萬元,占預算97%,比上年(下同)增加60572萬元,增長25.3%。其中,一般預算支出214440萬元,占預算96.2%,增支42212萬元,增長24.5%;基金預算支出85387萬元,占預算98.8%,增支18360萬元,增長27.4%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9416萬元。具體支出情況如下:
1、一般公共服務支出(含綜合治理和平安創(chuàng)建專項經(jīng)費)42004萬元,占預算99.3%,增長11.8%。
2、國防支出954萬元,占預算97%,下降71.6%,主要是上年安排了人防工程支出。
3、公共安全支出18807萬元,占預算96.5%,增長39.7%。
4、教育支出60981萬元,占預算96.3%,增長19.9%。
5、科學技術(shù)支出5382萬元,占預算95.8%,增長34.6%。
6、文化體育與傳媒支出2758萬元,占預算95.8%,增長71.7%。
7、社會保障和就業(yè)支出23051萬元,占預算99.1%,增長19.8%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出12436萬元,占預算91.4%,增長77.2%。
9、環(huán)境保護支出3715萬元,占預算95.8%,增長71.7%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出8320萬元,占預算94.5%,增長40.2%。
11、農(nóng)林水事務支出25401萬元,占預算97.2%,增長37.7%。
12、交通運輸支出1041萬元,占預算100%,下降9%,主要是上級追加指標減少所致。
13、工業(yè)商業(yè)金融等事務支出6465萬元,占預算77.8%,增
長28.2%。
14、其他支出3125萬元,占預算99%,增長31%。
15、基金預算支出85387萬元。其中,社會保險基金支出46264萬元,教育附加基金支出1737萬元,文化事業(yè)建設費支出86萬元,殘疾人就業(yè)保障金支出460萬元,國有土地使用權(quán)出讓金支出32764萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)支出985萬元,城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1241萬元,農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出466萬元,公路客貨運附加費支出245萬元,散裝水泥專項資金支出233萬元,墻體材料專項基金支出710萬元,其他政府性基金支出196萬元。
各位代表,2008年預算內(nèi)財力272696萬元(含上級追加補助指標和結(jié)轉(zhuǎn)項目),支出299827萬元,籌集調(diào)入預算外財力27131萬元,實現(xiàn)當年財政收支平衡。
2008年,面對各種嚴峻挑戰(zhàn)和復雜局面,我市財政工作高點定位、難中求進,改革創(chuàng)新、強化管理,堅持好字優(yōu)先、又好又快的鮮明發(fā)展導向,在支持經(jīng)濟發(fā)展和推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上,在做大經(jīng)濟財政和提高財政保障能力方面,充分發(fā)揮公共財政職能作用,促進了全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展,較好地完成了全年工作任務。
(一)發(fā)揮政策激勵作用,服務發(fā)展能力不斷增強。
圍繞支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展,突出解放和發(fā)展生產(chǎn)力,突出提高科學發(fā)展能力,綜合運用預算、稅收、貼息、轉(zhuǎn)移支付等財稅政策工具,積極引導經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。按照扶優(yōu)扶強的指導思想,集中有限的土地、政策、資金等資源,重點用于支持五大支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展和現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)建設,促進我市加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。圍繞全市產(chǎn)業(yè)集聚、全民創(chuàng)業(yè)和大企業(yè)、大集團、大品牌創(chuàng)建等戰(zhàn)略舉措,突出科學發(fā)展導向,安排專項資金加速推進民營經(jīng)濟和外向型經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展,不斷提升新興稅源、骨干稅源、主體財源對地方財政的貢獻率。突出支持科技成果轉(zhuǎn)化和“產(chǎn)學研”平臺建設,實施高層次創(chuàng)業(yè)人才引進獎勵政策,為高層次人才引進和完善科技成果創(chuàng)新體系創(chuàng)造條件。健全重大項目跟蹤推進制度和綠色服務通道,全力構(gòu)筑財政服務項目建設、招商選資的成本洼地;建立健全動態(tài)管理的財政支持企業(yè)發(fā)展項目庫,積極為全市69家科技型、創(chuàng)新型企業(yè)申報省財政扶持項目26個;出臺支持中小企業(yè)信用擔保體系建設相關政策,為42家創(chuàng)新能力強、科技含量高、經(jīng)濟效益好的中小企業(yè)提供擔保責任余額7800萬元,加快推進我市新型工業(yè)化進程。
(二)創(chuàng)新財稅征管機制,財政收入繼續(xù)穩(wěn)定增長。
圍繞構(gòu)建科學的收入征管機制,積極探索生財之道,謀劃聚財之方,嚴格執(zhí)法,應收盡收,不斷提升財政收入征管質(zhì)量。按照“三個提高”的要求,強化收入目標責任分解,層層落實征收任務,督促各鎮(zhèn)和各征收部門收入序時入庫;強化收入目標責任管理,健全科學的目標分解考核體系;完善稅收增收激勵措施,充分調(diào)動各方面組織收入的積極性和主動性。組織對全市重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)運行情況調(diào)研,完善稅源監(jiān)控和納稅評估措施,加強收支預算執(zhí)行分析和預測,不斷增強收入預算管理的前瞻性和預見性。充分挖掘契稅、耕地占用稅存量稅源,注重抓好新開工項目和重點區(qū)域的契稅征收;建立非稅收入項目庫管理制度,全面推行“單位開票、銀行代收、實時入戶、財政管理”的收繳新模式,在南通市率先實現(xiàn)市鎮(zhèn)非稅收繳制度改革全覆蓋。規(guī)范土地出讓金收支管理,嚴格實行“土地出讓收入足額繳入財政專戶,實行收支兩條線管理”的規(guī)定。
(三)保證公共服務需求,改善民生保障更加有力。
圍繞社會主義新農(nóng)村建設和改善民生,進一步擴大公共財政覆蓋農(nóng)村的范圍和領域,進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),壓縮一般性支出,重點保障民生和社會事業(yè)的投入。2008年,市財政用于農(nóng)業(yè)基礎設施投入8100萬元,同比增長77.7%,切實提高群眾對全面小康建設的滿意度。大幅度增加涉農(nóng)補貼,涉農(nóng)補貼項目由原來糧食直補、農(nóng)機具補貼等13個項目擴大到衛(wèi)生補助、社會保障等28個項目。2008年,發(fā)放涉農(nóng)補貼資金1.35億元,同比增長42%,全市38萬農(nóng)戶受益;投入1200萬元,完成40.2萬畝小麥、46.4萬畝油菜、45.2萬畝水稻、0.8萬畝玉米、2.5萬頭能繁母豬和193頭奶牛的保險任務,完善農(nóng)業(yè)保險風險防范機制。進一步加大就業(yè)再就業(yè)資金投入,安排再就業(yè)資金900萬元,實現(xiàn)勞動力轉(zhuǎn)移4.6萬人;安排1000萬元配套資金,在全省率先啟動村級“一事一議”財政以獎代補試點,加快村級公益事業(yè)建設;加大村級經(jīng)費保障力度,財政安排4000萬元用于村級轉(zhuǎn)移支付,進一步增強村級經(jīng)濟的“造血”功能和自我發(fā)展能力。積極推進覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系建設,安排2.5億元,初步建立了農(nóng)村社會基本養(yǎng)老、失地農(nóng)民基本生活保障、市破產(chǎn)關閉企業(yè)退休人員醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療、農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療等保險制度,著力提高城鄉(xiāng)居民社會保障水平。完善義務教育經(jīng)費保障機制,撥付資金4100萬元,用于免收學雜費和公用經(jīng)費提標政策的落實;安排1620萬元,用于完善家庭困難學生資助政策和普通高中和中等職業(yè)學校學生的助學金補助;投入8000萬元用于義務教育債務化解,截止年底我市農(nóng)村義務教育債務化解任務全面完成;安排1200萬元支持農(nóng)村基本公共衛(wèi)生服務體系建設,農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生服務網(wǎng)絡覆蓋率達100%;新增4000萬元,用于提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補償標準和大病救助,不斷提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療人口參合率和實際補償率。建立多元化的文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)投入機制,重點加大公共文化體育設施建設投入,促進全市文體事業(yè)繁榮發(fā)展。安排環(huán)境保護支出1.2億元,專項用于支持區(qū)域供水、污水處理、城市保潔、景觀綠地、農(nóng)村垃圾中轉(zhuǎn)站等項目建設,重點支持三清工程、污染治理和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。拆借融通資金12.6億元,重點用于市政干線公路路燈、金通公路功能提升、204國道改造、城區(qū)拆遷和沿海灘涂圍墾、橫港沙開發(fā)等重大項目,保證了城市建設、交通建設、載體建設等重點工程的順利實施,城市形象明顯提升。
(四)推進績效財政建設,科學理財水平顯著提高。
圍繞創(chuàng)新財政管理長效機制,積極探索財政工作的新思路、新舉措。按照“突出科學發(fā)展導向、集中財力辦大事、兼顧公平與效率”的原則,建立了有利于公共財政支持主體功能區(qū)建設和推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展的新型市鎮(zhèn)財政管理體制,加快了基本公共服務均等化進程。深化部門預算管理改革,推行市直行政單位收支脫鉤管理模式,規(guī)范單位定額分類和支出定額體系,強化單位收入目標責任考核力度,合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu),促進財政資金供給水平均等化;規(guī)范部門預算、專項資金預算和政府重大投資項目資金預算審批行為,提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。進一步擴大國庫集中支付范圍,市級國庫集中支付17.6億元,占比達86.4%。全面開展政府采購專項檢查,完善電子化政府采購平臺,強化對交通建設、城建拆遷等政府投資項目預算審核,加強采購預算編制和執(zhí)行控制。強化工程投資源頭控制,通過調(diào)查詢價、分析比較確定合理的計價依據(jù)和嚴格審核制度,確保財政資金投放的經(jīng)濟效益和社會效益。2008年,完成政府投資項目評審98個,涉及報審金額15.4億元,核減金額1.4億元,核減率9.1%。積極開展綜合和專項檢查,組織對重點企業(yè)開展會計信息質(zhì)量檢查,進一步增強企業(yè)依法經(jīng)營、誠信納稅意識。健全公有資產(chǎn)使用、評估、處置等管理制度,實現(xiàn)了公有資產(chǎn)高效配置和保值增值。
二、2009年財政預算(草案)
按照中央經(jīng)濟工作會議提出的“保增長、擴內(nèi)需、促調(diào)整”的要求,2009年,我們將全面貫徹落實積極的財政政策,繼續(xù)加大居民收入、社會保障、基礎設施、節(jié)能減排、民生建設等公共財政投入,完善農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制,推進區(qū)域教育現(xiàn)代化建設,落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策措施,支持農(nóng)村新七件實事和保障性安居工程建設,財政支出預算的安排和適度負債需統(tǒng)籌兼顧。綜合分析明年經(jīng)濟形勢和政策走向,影響財政收支變化的不確定因素較多,2009年財政收支矛盾將更為突出。
建議2009年財政收支預算安排如下:
(一)收入計劃
2009年財政總收入預算建議為467000萬元,比上年增加61200萬元,增長15.1%。其中,消費稅和增值稅193500萬元,增加33300萬元,增長20.8%;企業(yè)所得稅和個人所得稅72500萬元,增加12949萬元,增長21.7%;地方固定工商稅和其他財政收入113700萬元,增加11351萬元,增長11.1%;基金預算收入87300萬元,增加3600萬元,增長4.3%。
2009年地方一般預算收入預算建議為190200萬元,比上年增加24815萬元,增長15%。其中稅收收入171400萬元,增長17%;非稅收入18800萬元,下降0.5%。按種類劃分:
1、增值稅(25%部分)47500萬元,增加8284萬元,增長21.1%。
2、企業(yè)所得稅和個人所得稅(40%部分)29000萬元,增加5180萬元,增長21.7%。
3、地方固定工商稅89000萬元,增加14751萬元,增長19.9%。
4、耕地占用稅、契稅5900萬元,減少3299萬元,下降35.9%,其中耕地占用稅900萬元,契稅5000萬元。
5、專項收入6880萬元,增加650萬元,增長10.4%。
6、國有資本經(jīng)營收入、國有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入11920萬元,減少751萬元,下降5.9%。
(二)支出安排
根據(jù)財政收入預算測算,2009年預算內(nèi)可用財力為265781萬元(不包括上級追加補助指標和結(jié)轉(zhuǎn)項目),擬籌集預算外財力27795萬元,合計財力293576萬元。建議安排支出預算293576萬元,比上年預算(下同)增加26017萬元,增長9.7%。其中,一般預算支出206600萬元,增加22418萬元,增長12.2%;基金預算安排86976萬元,增加3599萬元,增長4.3%。具體安排如下:
1、一般公共服務支出44290萬元,增加4151萬元,增長10.3%。
2、國防支出1020萬元,增加37萬元,增長3.8%。
3、公共安全支出20400萬元,增加1941萬元,增長10.5%。
4、教育支出64770萬元,增加7912萬元,增長13.9%。
5、科技支出5360萬元,增加617萬元,增長13.0%。
6、文化體育與傳媒支出1970萬元,減少751萬元,下降27.6%,剔除上年廣電雙入戶工程一次性支出931萬元,實際增長10.1%。
7、社會保障和就業(yè)支出16370萬元,增加1658萬元,增長11.3%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出11300萬元,增加1194萬元,增長11.8%。
9、環(huán)境保護支出3070萬元,增加361萬元,增長13.3%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出8100萬元,增加68萬元,增長0.8%。
11、農(nóng)林水事務支出20750萬元,增加4100萬元,增長24.6%。
12、交通運輸支出210萬元,增加21萬元,增長11.1%。
13、工業(yè)商業(yè)金融等事務支出5425萬元,增加573萬元,增長11.8%。
14、其他支出3565萬元,增加536萬元,增長17.7%。其中總預備費500萬元。
15、基金預算支出86976萬元,其中,社會保險基金支出50000萬元,教育附加及基金支出2094萬元,文化事業(yè)建設費支出72萬元,殘疾人就業(yè)保障金支出500萬元,國有土地使用權(quán)出讓金支出30878萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出800萬元,城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1400萬元,農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出502萬元,公路客貨運附加費支出250萬元,散裝水泥專項資金支出80萬元,墻體材料專項基金支出400萬元。
各位代表,2009年,財政工作面臨著較大的減收增支壓力,實現(xiàn)全年財政預算目標責任重大、意義深遠。我們將在市委的正確領導和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,以科學發(fā)展觀指導財政工作,化危機為機遇,變壓力為動力,開拓創(chuàng)新,攻堅克難,真抓實干,奮勇爭先,為圓滿完成2009年各項財政預算任務、建設幸福美好新通州而努力奮斗!
第四篇:財政預算草案工作報告
一、20xx年財政預算預計執(zhí)行情況
20xx年,在區(qū)委的正確領導下,全區(qū)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以構(gòu)建首都和諧社會首善之區(qū)為目標,全面落實科學發(fā)展觀,繼續(xù)實施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略,不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式,全區(qū)經(jīng)濟快速穩(wěn)定發(fā)展,綜合實力顯著增強,社會事業(yè)全面進步,財政收支預算執(zhí)行情況良好,全年各項預算指標圓滿完成。
20xx年,我區(qū)財政收入預計完成625000萬元,同比增加164269萬元,增長35.65%,完成區(qū)十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中:固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。
20xx年,我區(qū)總財力預計為528231萬元,其中:體制財力預計為458099萬元;以前專項結(jié)轉(zhuǎn)預計為22028萬元;本市追加專款預計為48104萬元。
20xx年,我區(qū)財政總支出預計完成498132萬元,同比增加75394萬元,增長17.83%,其中:區(qū)級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執(zhí)行到位率預計達到96.15%。
總財力和總支出相抵,預計當年結(jié)余30099萬元。(關于財政收支預算預計執(zhí)行情況請見附表一,關于財政體制有關情況請見附件一)
總體來看,20xx年財政收入實現(xiàn)較高幅度增長,財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,財政保障能力繼續(xù)增強,預算管理制度不斷完善,實現(xiàn)了財政收支平衡。
上述預算預計執(zhí)行情況,最終以財政決算為準。
(一)財政收入突破60億元
20xx年,我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求,認真落實國家宏觀調(diào)控政策,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展,為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎,財政收入與經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動態(tài)勢。今年,我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上,尤其是營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預計完成550500萬元,對財政收入的貢獻率達到88.*%,增幅達到36.56%,拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長,為我區(qū)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強有力的資金保障。
但是,在看到財政收入實現(xiàn)較高幅度增長的同時,我們也看到,在影響我區(qū)財政收入的因素中,除了由于我區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的帶動因素外,還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有:國家物資儲備局一次性入?yún)^(qū)庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革,一次性入庫印花稅9376萬元;駐區(qū)眾多國有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度,實施股份制改造,經(jīng)濟效益顯著提高,利潤實現(xiàn)較快增長,匯算清繳稅款大幅增加,使得企業(yè)所得稅預計同比增長60.44%,拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素,財政收入同比增長17%。
(二)繼續(xù)加大社會事業(yè)投入
按照公共財政的基本要求,繼續(xù)加大對各類社會事業(yè)的投入,提升社會事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20xx年,對教育投入達到97125萬元,同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元,同比增長20%;二是對公共衛(wèi)生投入達到9330萬元,同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元,同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善,全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費、社會保障補助等支出85793萬元,同比增長14.63%。
(三)全力保障重點支出
多渠道籌集資金,支持我區(qū)城市建設。20xx年財政經(jīng)濟建設類資金總投入預計達到381645萬元,使全區(qū)重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中,城市基礎設施建設投入78433萬元,主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元,主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險投入18517萬元,主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業(yè)建設投入92231萬元,主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。
落實促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(租)房補貼款12009萬元。
(四)穩(wěn)步推進財政各項改革
20xx年,按照健全公共財政管理體制的總體要求,依靠“金財工程”的技術(shù)支撐,穩(wěn)步推進各項財政改革,不斷創(chuàng)新管理機制,財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。
積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作,按照北京市財政局的要求,我們對全區(qū)各預算單位的財務人員開展了培訓。同時,將已批復的《西城區(qū)20xx年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉(zhuǎn)換,并將今年財政預算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進行核算和上報,為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。
繼續(xù)深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作,與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個項目開展了績效評價,兩個項目分別被市財政局評為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則,委托北京市財政局投資評審中心,對法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審,共審減資金3873萬元,審減率達到23.91%。通過參與上述項目,為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經(jīng)驗。
扎實推進國庫集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程,提高資金支付效率,通過財政直接支付的政府采購資金規(guī)模不斷擴大,預計達到20000萬元,直接支付率達到50%;納入財政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人,本累計統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題,5家授權(quán)支付改革試點單位運行更加平穩(wěn)。進一步細化并規(guī)范財政、銀行、預算單位職責,加強內(nèi)、外部控制制度建設,確保財政資金的安全。
不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業(yè)賄賂工作,建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制,完善工作程序,提高政府采購監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點供應商監(jiān)督考核辦法》,強化對定點供應商的管理。繼續(xù)提高政府采購的規(guī)模、效率,擴大政府采購范圍,全年預計完成政府采購資金40000萬元,同比增長3.02%,節(jié)約資金預計達到2000萬元,資金節(jié)約率為5%。
全面加強政府資產(chǎn)管理。以20xx年7月31日為基準日,開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個,其中行政單位47個,事業(yè)單位284個,事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個。經(jīng)初步匯總,我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計768334萬元,事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計127248萬元。此外,截止到基準日,我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設專戶尚有44個在建項目,累計投資133097萬元,預計60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達975440萬元。通過此次“摸清家底”,為今后進一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標準,統(tǒng)籌使用非經(jīng)營性國有資產(chǎn),建立政府資產(chǎn)實物管理與資金管理有機銜接的運行機制奠定了基礎。
著力抓好政府債務管理。在充分利用我區(qū)融資平臺籌措建設資金的同時,嚴格控制債務規(guī)模,嚴格管理債務資金用途,不斷強化政府債務風險意識,堅持政府債務季度報告制度和或有負債“紅、黃、綠”三級預警制度;通過利用外國政府低息貸款,以及主動應對國家上調(diào)貸款基準利率政策,調(diào)整政府債務還款期限等方式,有效地降低了政府融資成本。截止11月份,我區(qū)直接負債合同金額為355600萬元;或有負債為231250萬元,同比減少114400萬元,下降33.11%。
各位代表,回顧20xx年的工作,在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題:一是在構(gòu)建和諧社會首善之區(qū)的新形勢、新任務下,我區(qū)公共財政體系還不夠完善,公共財政的保障能力還有待于進一步加強;二是經(jīng)濟社會發(fā)展所需資金壓力日趨增大,財政收支矛盾依然突出;三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離,控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識仍需進一步加強,資金使用效益需要進一步提高。這些問題事關全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局,我們將高度重視,在科學發(fā)展觀的指導下,通過健全公共財政體制、深化財政改革等,全力加以解決。同時,懇請各位代表提出寶貴意見和建議,對財政工作給予一如既往的支持和幫助。
二、20xx年財政預算草案
各位代表,首先需要說明的是,從20xx年1月1日起,全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預算收支科目存在著很大差別,特別是在支出方面,分為功能分類和經(jīng)濟分類。改革的目的是更加完整和準確地反映財政收支和政府職能活動,提高政府理財水平和資金使用效益,提高預算透明度。20xx年西城區(qū)財政預算草案及20xx年西城區(qū)部門預算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關于政府收支分類改革的相關內(nèi)容請見附件二。)
根據(jù)北京市財政局關于編制20xx年部門預算的有關精神,按照構(gòu)建社會主義和諧社會的總體要求,20xx年我區(qū)財政預算草案和部門預算編制的指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹黨的十六屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區(qū)第十次黨代會精神,牢固樹立和全面落實科學發(fā)展觀,圍繞“新北京、新奧運”的戰(zhàn)略構(gòu)想,堅持“三區(qū)”戰(zhàn)略,深化公共財政體制改革,提升財政服務水平;加大公共事業(yè)投入力度,增強財政保障能力;強化財政監(jiān)督職能,提高財政資金使用效益,促進我區(qū)加快構(gòu)建社會主義和諧社會首善之區(qū)。
根據(jù)上述指導思想,按照積極穩(wěn)妥的原則,20xx年主要預算指標安排如下:區(qū)級財政收入安排687500萬元,比20xx年預計財政收入625000萬元,增加62500萬元,增長10.00%。區(qū)級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎上,扣除體制上解,加上以前市專項結(jié)轉(zhuǎn),安排503000萬元,比20xx年預計區(qū)財力支出470028萬元,增加32972萬元,增長7.01%。(見附表二)
20xx年我區(qū)財政預算安排考慮的主要因素:
(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財政收入
20xx年,國家宏觀經(jīng)濟仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長勢頭,北京市也將進入全面完成奧運會前期各項籌備工作的沖刺階段,我區(qū)經(jīng)濟增長的內(nèi)在動力持續(xù)增強,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化,這些都為財政收入穩(wěn)步增長奠定了良好的基礎。
但是,我們也要關注到西城區(qū)經(jīng)濟具有典型的總部經(jīng)濟特征。總部經(jīng)濟的發(fā)展在對我區(qū)經(jīng)濟和稅收增長做出巨大貢獻的同時,又大大增加了我們開展稅源監(jiān)控和收入分析預測工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整,將稅收在總部與子公司之間進行轉(zhuǎn)移,并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國家宏觀經(jīng)濟政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營波動。所以,總部型企業(yè)的稅收貢獻具有較強的不確定性和流動性。與此同時,我們也須注意到,在20xx年財政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素,形成了20xx年財政收入較高的基數(shù),使得財政收入在高基數(shù)基礎上繼續(xù)保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素,按照積極穩(wěn)妥的原則,20xx年我區(qū)財政收入增幅安排為10%。
(二)確保政權(quán)建設和法定支出增長
按照“人員按實際,公用按定額,項目按財力”的原則,為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障,20xx年,安排一般公共服務支出4*39萬元,安排公共安全支出28437萬元。根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,增加教育、科學、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬元,同比增長8.11%(見附表三)。科學技術(shù)投入6912萬元,同比增長20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬元,同比增長20.19%。關于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說明的是,為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設,促進我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,建立更加科學合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費保障機制,在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費投入的同時,妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費負擔問題,將離退休經(jīng)費從衛(wèi)生依法增長中剝離出來,退休經(jīng)費按調(diào)資后的標準,在20xx年財政負擔80%的基礎上,自20xx年起,財政負擔比例每年提高5%,到2010年財政將100%負擔衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(離休經(jīng)費已由財政100%負擔)。
(三)大力推進和諧社會建設
20xx年,進一步加大對社會保障的支持力度,安排社會保障和就業(yè)支出85724萬元,主要用于落實各項社會保障、就業(yè)和再就業(yè)政策,完善社會救助體系,保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會辦公用房改造,在20xx年已安排8000萬元的基礎上再安排2000萬元。繼續(xù)安排支持開展群眾文化活動、全民健身活動和社區(qū)教育工作各160萬元。保證城市正常運行,安排日常保潔維護等費用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費醫(yī)療支出;繼續(xù)安排2000萬元醫(yī)療改革儲備金,為將來的醫(yī)療改革做好儲備。安排預備費15090萬元,應對新增事項和突發(fā)公共事件。
(四)積極促進產(chǎn)業(yè)政策落實
為進一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源,增強我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的后勁,安排42500萬元,用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及實施細則。積極落實《西城區(qū)關于進一步促進中關村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》,繼續(xù)加大對德勝科技園區(qū)建設的支持,安排1500萬元,重點用于鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設等,促進德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進一步涵養(yǎng)稅源,繼續(xù)安排2000萬元,用于落實區(qū)政府制定的《關于促進稅源發(fā)展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。
(五)繼續(xù)加大重點項目投入
綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金,加快城市建設步伐,加強環(huán)境綜合整治,提高城市承載力,全力做好奧運籌備相關工作。其中,預算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元,重點用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元,主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制,安排補充政府償債資金2000萬元。
三、突出重點,扎實工作,確保20xx年預算任務圓滿完成20xx年,是全面構(gòu)建社會主義和諧社會,深入實施“十一五”規(guī)劃的重要一年,是籌辦奧運會的關鍵一年,也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)20xx年政府工作的總體要求,將重點做好以下工作:
(一)抓財源建設,促進財政收入穩(wěn)定增長
首先,積極推進財源體系建設,大力培植后續(xù)財源,不斷增強財政增收后勁。按照落實我區(qū)功能定位的要求,加快基礎設施建設,改善區(qū)域投資環(huán)境,提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財政資金的導向作用和乘數(shù)效應,促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和增長方式轉(zhuǎn)變,提升區(qū)域經(jīng)濟的整體水平。其次,樹立“大財政”的理財觀念,緊緊抓住當前的發(fā)展機遇,積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革,拓寬融資渠道,著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三,加強稅收征管,確保稅收收入應收盡收。對重點行業(yè)、骨干企業(yè)和重點稅源建立實時監(jiān)控和動態(tài)分析機制,確保各項稅收收入及時足額入庫。第四,狠抓非稅收入征管,嚴格“收支兩條線”管理。
(二)抓支出管理,提高公共財政保障水平
按照科學發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的要求,進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),使財政支出向經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜,努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題,不斷增強公共財政的保障能力。
按照公共性、市場性和導向性原則,進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權(quán)建設、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則,統(tǒng)籌各方面的資源,確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節(jié)約型社會的要求,進一步增強勤儉節(jié)約的意識,努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長,推動節(jié)約型機關建設。
(三)抓制度創(chuàng)新,深化財政管理制度改革
一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系,認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響,完善相關辦法,探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標準體系,完善專項支出項目庫建設,探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結(jié)余資金的管理,研究制定財政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結(jié)授權(quán)支付試點經(jīng)驗,逐步將全區(qū)的行政機關納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度,完善政府采購監(jiān)管機制,提高政府采購效率,提升政府采購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式,建立健全績效考評體系。在20xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎上,探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營性資產(chǎn)管理的有效方式,盤活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強政府債務管理,嚴格將政府負債規(guī)模控制在財政可控風險之內(nèi),管好用好財政融資資金;七是繼續(xù)推進“金財工程”建設。優(yōu)化完善財政一體化系統(tǒng),強化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級預算單位推廣一體化系統(tǒng),實現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強安全體系建設,確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
(四)抓依法理財,加強財政監(jiān)督管理
按照《預算法》、《西城區(qū)預算監(jiān)督辦法》的要求,積極主動推進政府理財?shù)姆ㄖ苹统绦蚧@^續(xù)圍繞部門預算編制、執(zhí)行、專項資金使用等重點內(nèi)容,進一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財政監(jiān)督機制,形成財政監(jiān)督與財政管理的良性互動,發(fā)揮財政監(jiān)管在確保財政政策執(zhí)行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設,建立健全財政執(zhí)法責任制,嚴格財政執(zhí)法行為規(guī)范,促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作,規(guī)范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》,加強對預算單位財務工作的指導,加大會計信息質(zhì)量檢查,不斷推進會計工作規(guī)范化、標準化。進一步規(guī)范財政內(nèi)部管理,強化自身建設,自覺接受人大、審計和公眾監(jiān)督,努力打造“陽光財政”,使財政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。
各位代表,20xx年是構(gòu)建社會主義和諧社會、實現(xiàn)“新北京、新奧運”戰(zhàn)略構(gòu)想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,深入貫徹黨的十六屆六中全會精神,在區(qū)委的正確領導下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,認真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議,以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風,解放思想,求真務實,開拓創(chuàng)新,扎實工作,全面完成財政預算任務,為實現(xiàn)“經(jīng)濟強區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略,建設社會主義和諧社會首善之區(qū)做出更大的貢獻!
第五篇:2013財政預算草案工作報告
一、20xx年財政預算預計執(zhí)行情況
20xx年,在區(qū)委的正確領導下,全區(qū)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以構(gòu)建首都和諧社會首善之區(qū)為目標,全面落實科學發(fā)展觀,繼續(xù)實施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略,不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式,全區(qū)經(jīng)濟快速穩(wěn)定發(fā)展,綜合實力顯著增強,社會事業(yè)全面進步,財政收支預算執(zhí)行情況良好,全年各項預算指標圓滿完成。
20xx年,我區(qū)財政收入預計完成625000萬元,同比增加164269萬元,增長35.65%,完成區(qū)十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中:固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。
20xx年,我區(qū)總財力預計為528231萬元,其中:體制財力預計為458099萬元;以前專項結(jié)轉(zhuǎn)預計為22028萬元;本市追加專款預計為48104萬元。
20xx年,我區(qū)財政總支出預計完成498132萬元,同比增加75394萬元,增長17.83%,其中:區(qū)級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執(zhí)行到位率預計達到96.15%。
總財力和總支出相抵,預計當年結(jié)余30099萬元。(關于財政收支預算預計執(zhí)行情況請見附表一,關于財政體制有關情況請見附件一)
總體來看,20xx年財政收入實現(xiàn)較高幅度增長,財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,財政保障能力繼續(xù)增強,預算管理制度不斷完善,實現(xiàn)了財政收支平衡。
上述預算預計執(zhí)行情況,最終以財政決算為準。
(一)財政收入突破60億元
20xx年,我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求,認真落實國家宏觀調(diào)控政策,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展,為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎,財政收入與經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動態(tài)勢。今年,我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上,尤其是營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預計完成550500萬元,對財政收入的貢獻率達到88.*%,增幅達到36.56%,拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長,為我區(qū)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強有力的資金保障。
但是,在看到財政收入實現(xiàn)較高幅度增長的同時,我們也看到,在影響我區(qū)財政收入的因素中,除了由于我區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的帶動因素外,還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有:國家物資儲備局一次性入?yún)^(qū)庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革,一次性入庫印花稅9376萬元;駐區(qū)眾多國有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度,實施股份制改造,經(jīng)濟效益顯著提高,利潤實現(xiàn)較快增長,匯算清繳稅款大幅增加,使得企業(yè)所得稅預計同比增長60.44%,拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素,財政收入同比增長17%。
(二)繼續(xù)加大社會事業(yè)投入
按照公共財政的基本要求,繼續(xù)加大對各類社會事業(yè)的投入,提升社會事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20xx年,對教育投入達到97125萬元,同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元,同比增長20%;二是對公共衛(wèi)生投入達到9330萬元,同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元,同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善,全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費、社會保障補助等支出85793萬元,同比增長14.63%。
(三)全力保障重點支出
多渠道籌集資金,支持我區(qū)城市建設。20xx年財政經(jīng)濟建設類資金總投入預計達到381645萬元,使全區(qū)重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中,城市基礎設施建設投入78433萬元,主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元,主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險投入18517萬元,主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業(yè)建設投入92231萬元,主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。
落實促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(租)房補貼款12009萬元。
(四)穩(wěn)步推進財政各項改革
20xx年,按照健全公共財政管理體制的總體要求,依靠“金財工程”的技術(shù)支撐,穩(wěn)步推進各項財政改革,不斷創(chuàng)新管理機制,財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。
積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作,按照北京市財政局的要求,我們對全區(qū)各預算單位的財務人員開展了培訓。同時,將已批復的《西城區(qū)20xx年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉(zhuǎn)換,并將今年財政預算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進行核算和上報,為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。
繼續(xù)深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作,與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個項目開展了績效評價,兩個項目分別被市財政局評為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則,委托北京市財政局投資評審中心,對法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審,共審減資金3873萬元,審減率達到23.91%。通過參與上述項目,為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經(jīng)驗。
扎實推進國庫集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程,提高資金支付效率,通過財政直接支付的政府采購資金規(guī)模不斷擴大,預計達到20000萬元,直接支付率達到50%;納入財政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人,本累計統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題,5家授權(quán)支付改革試點單位運行更加平穩(wěn)。進一步細化并規(guī)范財政、銀行、預算單位職責,加強內(nèi)、外部控制制度建設,確保財政資金的安全。
不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業(yè)賄賂工作,建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制,完善工作程序,提高政府采購監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點供應商監(jiān)督考核辦法》,強化對定點供應商的管理。繼續(xù)提高政府采購的規(guī)模、效率,擴大政府采購范圍,全年預計完成政府采購資金40000萬元,同比增長3.02%,節(jié)約資金預計達到2000萬元,資金節(jié)約率為5%。
(四)積極促進產(chǎn)業(yè)政策落實
為進一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源,增強我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的后勁,安排42500萬元,用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及實施細則。積極落實《西城區(qū)關于進一步促進中關村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》,繼續(xù)加大對德勝科技園區(qū)建設的支持,安排1500萬元,重點用于鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設等,促進德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進一步涵養(yǎng)稅源,繼續(xù)安排2000萬元,用于落實區(qū)政府制定的《關于促進稅源發(fā)展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。
(五)繼續(xù)加大重點項目投入
綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金,加快城市建設步伐,加強環(huán)境綜合整治,提高城市承載力,全力做好奧運籌備相關工作。其中,預算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元,重點用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元,主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制,安排補充政府償債資金2000萬元。
三、突出重點,扎實工作,確保20xx年預算任務圓滿完成20xx年,是全面構(gòu)建社會主義和諧社會,深入實施“十一五”規(guī)劃的重要一年,是籌辦奧運會的關鍵一年,也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)20xx年政府工作的總體要求,將重點做好以下工作:
(一)抓財源建設,促進財政收入穩(wěn)定增長
首先,積極推進財源體系建設,大力培植后續(xù)財源,不斷增強財政增收后勁。按照落實我區(qū)功能定位的要求,加快基礎設施建設,改善區(qū)域投資環(huán)境,提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財政資金的導向作用和乘數(shù)效應,促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和增長方式轉(zhuǎn)變,提升區(qū)域經(jīng)濟的整體水平。其次,樹立“大財政”的理財觀念,緊緊抓住當前的發(fā)展機遇,積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革,拓寬融資渠道,著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三,加強稅收征管,確保稅收收入應收盡收。對重點行業(yè)、骨干企業(yè)和重點稅源建立實時監(jiān)控和動態(tài)分析機制,確保各項稅收收入及時足額入庫。第四,狠抓非稅收入征管,嚴格“收支兩條線”管理。
(二)抓支出管理,提高公共財政保障水平
按照科學發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的要求,進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),使財政支出向經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜,努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題,不斷增強公共財政的保障能力。
按照公共性、市場性和導向性原則,進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權(quán)建設、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則,統(tǒng)籌各方面的資源,確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節(jié)約型社會的要求,進一步增強勤儉節(jié)約的意識,努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長,推動節(jié)約型機關建設。
(三)抓制度創(chuàng)新,深化財政管理制度改革
一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系,認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響,完善相關辦法,探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標準體系,完善專項支出項目庫建設,探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結(jié)余資金的管理,研究制定財政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結(jié)授權(quán)支付試點經(jīng)驗,逐步將全區(qū)的行政機關納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度,完善政府采購監(jiān)管機制,提高政府采購效率,提升政府采購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式,建立健全績效考評體系。在20xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎上,探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營性資產(chǎn)管理的有效方式,盤活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強政府債務管理,嚴格將政府負債規(guī)模控制在財政可控風險之內(nèi),管好用好財政融資資金;七是繼續(xù)推進“金財工程”建設。優(yōu)化完善財政一體化系統(tǒng),強化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級預算單位推廣一體化系統(tǒng),實現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強安全體系建設,確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
(四)抓依法理財,加強財政監(jiān)督管理
按照《預算法》、《西城區(qū)預算監(jiān)督辦法》的要求,積極主動推進政府理財?shù)姆ㄖ苹统绦蚧@^續(xù)圍繞部門預算編制、執(zhí)行、專項資金使用等重點內(nèi)容,進一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財政監(jiān)督機制,形成財政監(jiān)督與財政管理的良性互動,發(fā)揮財政監(jiān)管在確保財政政策執(zhí)行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設,建立健全財政執(zhí)法責任制,嚴格財政執(zhí)法行為規(guī)范,促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作,規(guī)范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》,加強對預算單位財務工作的指導,加大會計信息質(zhì)量檢查,不斷推進會計工作規(guī)范化、標準化。進一步規(guī)范財政內(nèi)部管理,強化自身建設,自覺接受人大、審計和公眾監(jiān)督,努力打造“陽光財政”,使財政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。
各位代表,20xx年是構(gòu)建社會主義和諧社會、實現(xiàn)“新北京、新奧運”戰(zhàn)略構(gòu)想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,深入貫徹黨的十六屆六中全會精神,在區(qū)委的正確領導下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,認真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議,以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風,解放思想,求真務實,開拓創(chuàng)新,扎實工作,全面完成財政預算任務,為實現(xiàn)“經(jīng)濟強區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略,建設社會主義和諧社會首善之區(qū)做出更大的貢獻!