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財務印鑒管理辦法

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簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《財務印鑒管理辦法》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《財務印鑒管理辦法》。

第一篇:財務印鑒管理辦法

財務印章管理辦法 目的

加強財務事項的監控力度,規范財務印章管理,防范財務管理風險,結合公司實際情況,特制訂本辦法。2 范圍

本辦法所指財務印鑒系公司預留在銀行的印鑒,包括財務專用章、法人章、發票專用章。3 用章原則

公司財務印章管理遵循“明確責任、嚴格審批、合理使用、妥善保管”原則。4 管理內容及要求 4.1 財務印鑒的保管:

4.1.1財務部負責財務印章使用與保管,財務印章必須由責任心強、能堅持原則、秉公辦事、作風正派的人員負責保管;印鑒由專人負責管理和使用。

4.1.2銀行預留印鑒必須分別保管:財務專用章由財務主管保管,個人章由結算會計保管;

4.1.3如管章人員因休班、請假等其他原因不在時,需由財務負責人指派他人臨時保管,應履行代管手續,并注明代管時間和代管人,在原保管人回來后,應立即將印章交還原保管人;

4.1.4管章人離職或異動時,須辦理印章交接手續,由相應直屬的上級領導進行監交或收回,交接手續應記錄印章交接的時間、枚數、名稱。4.2 財務印鑒的啟用、變更和注銷

4.2.1企業負責人變動時應及時更換個人印鑒。

4.2.2財務印章啟用前,財務部門應提前通知有關單位及部門,發出正式啟用新印章 的通知,注明啟用印章依據、名稱、時間及印模等,同時宣布舊印章作廢。4.2.3財務新印章啟用后,財務部門應及時與行政部辦理原有印章移交手續,將舊印章上繳或銷毀,個人不得擅自處理。

4.2.4財務印章需要變更、注銷時,財務部門須將變更或注銷的財務印章移交行政部 辦理印章的變更或銷毀。4.3財務印鑒的使用

4.3.1財務印鑒使用必須真實、合法、手續完備的經營活動。

4.3.2日常財務活動使用財務印章,實行授權制,由財務負責人授權相關人員嚴格按照印章管 理要求使用。

4.3.3發票專用章除用于已開增值稅普通發票、增值稅專用發票、客戶印章備案時的蓋章。

4.3.4印鑒管理人員必須親自辦理加蓋印鑒業務,使用印鑒前必須認真核實事項的內容和手續,審核無誤后方可使用印鑒;拒絕不符合規定的使用印鑒要求,如不按規定使印鑒,造成的后果由印鑒管理人員負責。

4.3.5 簽發現金支票、銀行支票、發票或轉賬結算收款后的財務收據時,財務主管、結算會計應分別對業務內容及支付依據、審批手續、結算金額、用途是否符合規定等審核,審核無誤后方可加蓋印鑒,禁止財務主管、結算會計相互委托使用印鑒。5監督考核

財務負責人對財務印鑒管理和使用情況負全部責任,對違反本制度的行為,視情節輕重追究財務負責人和直接責任人的責任,由公司給予相應的行政處分或經濟處罰。給公司造成經濟損失的,應承擔全部或部分賠償責任;有犯罪嫌疑的,移交司法機關依法追究刑事責任。

第二篇:財務會計類——財務印鑒管理辦法

財務印鑒管理辦法

為使公司的財務印鑒管理工作規范化、程序化、制度化,根據本單位實際工作情況,特制定本辦法。

一、印章的保管

1、公司財務專用章、合同專用章及發票專用章的保管工作由計劃財務部負責。印章必須由專人保管。印章保管人要以高度的責任心確保印章的安全。

2、印章保管人在離職或崗位調動時,應將保管的印章移交公司領導另行指定的專人,并辦理移交保管手續。

3、個人名章必須由本人或其授權人員保管。

4、嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章和票據。

5、任何人不得私刻印章。

二、印章的使用

1、出納人員根據合同及經各級審批通過的《收款通知書》開具發票,再由發票專用章保管人進行核對,核對無誤發票專用章保管人方可用印。

2、出納人員根據經各級審批通過的《支票聯系單》開具銀行付款憑證,交由財務專用章保管人進行核對,核對無誤財務專用章保管人方可用印;最后由銀行個人名章本人或其授權人員核對后用銀行印鑒個人名章。

3、如果收到客戶銀行支票等需用印銀行單據,財務專用章保管人根據經各級審批通過的《收款通知書》,核對無誤財務專用章保管人方可用印;最后由銀行個人名章本人或其授權人員核對后用銀行印鑒個人名章。

4、合同專用章保管人根據經各級審批通過的《合同(協議)會簽單》及經辦人填寫的《用印申請表》方可用印,并做好記錄。

第三篇:印鑒管理辦法

印鑒管理辦法

為加強公司印鑒管理,維護公司合法權益,保障公司經營活動正常開展,根據公司實際情況,制定本辦法:

一、印鑒管理辦法

公司印鑒包括公章、合同專用章、發票發用章、財務專用章、法定代表人章、部門章等按照公司規定刻制的印鑒。

二、印鑒的刻制和啟用:

公司和子公司設立,名稱更改、業務需要或原印章磨損變形需刻制印章的,應由相關部門和人員提出申請,經公司辦公室審核,董事長批準后,由辦公室負責聯系刻制。任何單位和個人未經許可不得刻制印鑒,否則應追究法律責任。各類印鑒在辦理啟用新印章手續后正式啟用。

三、印鑒的保管

(一)印鑒保管部門和責任人

1、公司印鑒由辦公室專人負責管理。

2、印鑒保管人員要求責任心強,熟悉公司相關規章制度的人員。印鑒的使用需經董事長審批同意后確定。

3、印鑒保管人員為印鑒管理第一責任人,要以高度的責任心,認真履行職責,嚴格執行有關規定。

(二)印鑒的存放

印鑒必須存放在保險箱內,隨用隨取,保證安全;印鑒保管人員如因出差、事假或其它事由離崗,應經總經理同意并辦理交接手續后,委托公司符合保管條件的另一人保管。

如印鑒存放地點有不安全因素的,或屬于臨時場所的,應采取安全防范措 施,或移存其它安全地點。

四、印鑒使用管理的基本要求

印鑒管理人員用印時,應審核用印審批單和需要用印的資料,確認符合規定要求后親自用印,蓋出的印章要壓字、端正、清晰、美觀、位置適當。未按規定辦理用印審批手續或使用印章與落款名稱不一致的,不得用印。禁止在空白介紹信、空白合同、白紙上等不符合用印規定的地方用印。

原則上印鑒不能帶離公司使用,如確有特殊情況需要外帶的,須填寫《印鑒領用登記表》,經總經理、法定代表人審批同意后方可外帶。借用人承諾嚴格遵守印鑒管理有關規定,嚴格按授權范圍用印,使用完畢后及時歸還并補辦用印手續。

五、印鑒使用審批辦法及權限

(一)公章

凡需加蓋公章的,用印部門應詳細填寫用印審批單,逐項填寫用印時間、事由、份數、經辦人和用印部門,按規定辦理審批手續。

公章使用審批權限如下:

1、出差或聯系工作需開具介紹信、且不涉及經濟責任和授權內容的,由部門負責人審批。

2、以公司名義下發、出具的文件、公函、資料等由辦公室審核,總經理簽發。

3、每月定期報送的財務報表、稅務報表由總經理和財務部門負責人簽字審批。

4、辦理工商證照、上報各部門和單位的資料,由相關部門審核,再報經總經理審批。

5、其它用印,按公司相關規章制度審批,如不能確定的,由印鑒管理人員根據內容報公司相關負責人確定審批程序,辦理審批手續后蓋章。

(二)合同專用章

公司經營活動中對外簽訂的合同協議應統一使用合同專用章,用印審批按“公司辦理人申請、部門負責人審核,總經理審批同意”程序執行。

(三)財務印鑒

財務印鑒包括財務專用章、法定代表人章、發票專用章等。其用印審批程序參照公章、合同專用章程序執行。法定代表人印鑒使用由法定代表人審批,或口頭、書面受權財務部按規定管理使用。

六、印鑒的銷毀和移交

因單位名稱發生變化、原印鑒磨損變形及其它原因需廢止使用的印鑒,統一交公司封存保管。需要銷毀的印鑒由部門負責人填寫印鑒銷毀表,經辦公室審定報董事長審批后按規定要求銷毀,銷毀人、監銷人應在表上簽名;印鑒移交一般采取封存舊印章,另刻新印章的辦法,以便分清責任。

印鑒管理人員因工作調動或辭職離崗等原因變動時,要辦法書面印鑒移交手續,分清職責。

第四篇:財務印鑒管理制度

財務印鑒管理辦法

為加強公司財務印鑒管理,規范與財務印鑒使用的有關行為,特制定本辦法。

一、適用范圍:

本辦法適用于公司財務專用章、法人代表印章、發票專用章。

二、內容:

1、印鑒的刻制:

公司需要刻制財務印鑒時,必須書面由財務科向分管領導提出申請,列明刻印理由、印鑒名稱、印鑒形式、印鑒用途、印鑒使用范圍、印鑒負責人及保管人,經公司董事長批準后,由公司辦公室統一辦理印鑒刻制手續。

印鑒正常更換、丟失、廢止等等需要重新刻制的,根據本辦法重新辦理。

2、印鑒的責任:

財務科負責人對財務印鑒的保管、使用、上繳等印鑒管理負管理責任。財務科的印鑒保管人對財務印鑒保管、使用、上繳等印鑒管理負直接責任。

3、印鑒的保管

本公司財務專用章由財務科會計保管,法人章由財務科出納保管,發票專用章由開票人員保管,日常加鎖保管。

印鑒保管人應建立印鑒使用檔案,編制印鑒使用登記表。

4、印鑒的使用:

(1)財務科使用印鑒范圍:財務收據、銀行業務、出具財務證明。使用財務印章時,必須基于發生的真實、合法、手續完備的財務會計業務,禁止非財務事項加蓋財務印章。

(2)其他部門如需使用財務印章的,必須辦理《財務印章用審批單》,經財務負責人及董事長批準后方可辦理,且保管人員必須嚴格監控印章的使用過程。

(3)發票專用章,在開具發票后,由保管人員親自加蓋。發票專用章不得用于除發票開具的其他業務。

5、印鑒交接:

財務印鑒保管人更換時,交接雙方需在印鑒交接表上簽字確認交接,部門負責人現場確認交接事宜。

完成交接之前發生的用印行為,由原保管人負直接責任。

6、印鑒上繳:

財務印鑒更換或者停止使用時,應將原印鑒及用印登記表上繳辦公室統一歸檔。財務印鑒上繳檔案應包括:啟用時間、停用時間、用印登記表和上繳人等信息。

7、法律責任:

違反本辦法,給公司造成影響和損失的,視情節輕重追究相關責任人的法律和行政責任,構成犯罪的移送司法機關追究相應的刑事責任。

三、本辦法由公司財務科負責解釋。

四、本辦法自發布之日起執行。

第五篇:財務印鑒管理制度(范文模版)

財務印鑒管理制度

為保證集團資金安全使用,有效防范財務風險,規范集團財務印 鑒的管理,根據集團財務管理制度、內部控制制度和印章管理規定,特制定本制度。

一、財務印鑒的定義

財務印鑒指集團財務專用章、集團法定代表人印章、出納印章,以及其他財務預留印鑒。

二、財務印鑒的保管

集團財務印鑒實行分置保管辦法:財務專用章由財務負責人保管;集團法定代表人印章由綜合辦公室保管;其他預留銀行印鑒由財務負責人指定專人保管,出納印鑒由出納保管。財務印鑒保管人外出時,由財務負責人指定臨時保管人管理。財務印鑒必須存置于有安全措施的環境中,保證只有印鑒保管人本人才能隨時取用。如有遺失或被盜,責任人要及時報告。銀行印鑒保管人不得私自將印鑒外借。財務印鑒保管人嚴禁私自攜帶印鑒離崗,因公需攜帶外出時,必須請示財務負責人,并指定一人及以上人員隨同,并將財務印鑒分開攜帶。

三、財務印鑒的使用

集團財務印鑒用于各銀行結算業務,集團所有銀行票據必須加蓋集團財務印鑒。集團印鑒用印時應嚴格執行用印審批和登記手續。

(一)履行財務印鑒簽章手續的審核人為財務負責人或指定代理人,復核人為指定會計人員。(二)辦理收支業務必須嚴格履行集團收支審批制度,不符合審批規定的支出一律不得辦理加蓋財務印鑒。

(三)銀行預留財務印鑒用于非銀行業務時,必須經計財部主任審批同意。

(四)各類銀行借款、票據或其他向外報送的材料,若需加蓋法定代表人印章的,除經財務負責人審核外,還需報總經理審批。

(五)嚴禁領用空白支票,特殊情況領用需層層報批。嚴禁在空白支票和其他空白文件上加蓋財務印鑒。

(六)集團財務印鑒具體使用流程為:出納人員根據會計憑證或核準的支付憑據開具支付票據,加蓋出納印鑒,并在支票使用登記簿上進行詳細登記后,將支付票據及相關支付證明文件交相關指定會計人員審核。會計人員對支票類型、編碼、金額、用途及相關證明文件復核無誤后在支票使用登記簿上簽字,再交財務負責人或指定代理人審核,審核無誤后在支票使用登記簿上簽字認可,加蓋財務專用章,出納人員必須在財務公章審核加蓋后,再加蓋其他銀行印鑒,到綜合辦公室加蓋法人印章。

四、財務印鑒的移交

出納印章的保管人在離崗、脫崗、調離時,需將出納印章交回財務部門。交回的個人印章保存期限為 5 年,期滿后按集團規定辦理銷毀。財務專用章和法人代表印章的保管人離崗或脫崗時,需按財務工作移交管理辦法辦理印章的移交手續,移交過程中由集團法人或其代表人及財務負責人同時監交。因啟用新印章等原因而失效的舊印 章,由綜合辦公室負責及時回收,回收印章時當事人雙方應履行交接手續。回收的印章暫由綜合辦公室保存,其保存期限為 15 年,期滿后按集團規定辦理銷毀。

五、凡違反本規定者,給集團造成的經濟損失、債務糾紛及其他一切后果,由當事人自行負責,并追究當事人的責任。構成違法行為的,移交有關機關處理。

六、本細則由集團計劃財務部負責解釋,從公布之日起實施。

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