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瑪納斯人工影響天氣雷達站2018年部門預算及三公經費預算信息

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第一篇:瑪納斯人工影響天氣雷達站2018年部門預算及三公經費預算信息

瑪納斯縣雷達站2018年部門預算及“三公”

經費預算信息公開

目 錄

第一部分 瑪納斯縣雷達站單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 2018年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表

七、項目支出情況表 八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表 第三部分 2018年部門預算情況說明

一、關于瑪納斯縣雷達站2018年收支預算情況的總體說明

二、關于瑪納斯縣雷達站2018年收入預算情況說明

三、關于瑪納斯縣雷達站2018年支出預算情況說明

四、關于瑪納斯縣雷達站2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

五、關于瑪納斯縣雷達站2018年一般公共預算當年撥款情況說明

六、關于瑪納斯縣雷達站2018年一般公共預算基本支出情況說明

七、關于瑪納斯縣雷達站2018年項目支出情況說明

八、關于瑪納斯縣雷達站2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

九、關于瑪納斯縣雷達站2018年政府性基金預算撥款情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第一部分 瑪納斯縣雷達站單位概況

一、主要職能

雷達站主要工作職責是承擔瑪納斯縣人工降雨、人工降雪人工防雹及人工影響天氣科研工作。

二、機構設置及人員情況

雷達站無下屬預算單位,根據工作需要,下設防雹隊、業務室、辦公室,進行人員分工協作,人影辦和雷達站是一套人馬兩塊牌子。

雷達站單位編制數24人,實有人數35人,其中:在職22人,2017年調入1人,調出1人,退休1人; 退休13人,2017年增加1人;離休0人,增加或減少0人。

第二部分 2018年部門預算公開表 詳細見附件:2018年瑪納斯縣雷達站預算及三公經費預算公開報表

第三部分 2018年部門預算情況說明

2018年部門預算情況說明

一、關于瑪納斯縣雷達站2018年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,雷達站2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算2881408.56元。

收入預算包括:一般公共預算收入2881408.56元。支出預算包括:一般公共預算社會保障和就業支出291855.20、氣象事業機構支出2589553.36元。

二、關于瑪納斯縣雷達站2018年收入預算情況說明 雷達站收入預算2881408.56元,其中:

一般公共預算2881408.56元,占100%,比上年預算減少105200.53元,主要原因是人員減少2017年底調出1人,退休1人;

政府性基金預算未安排。

三、關于瑪納斯縣雷達站2018年支出預算情況說明 雷達站2018年支出預算2881408.56元,其中: 基本支出2881408.56元,占100%,比上年減少105200.53元,主要原因是人員減少2017年底調出1人,退休1人。項目支出無。

四、關于瑪納斯縣雷達站2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算2881408.56元。收入全部為一般公共預算撥款2881408.56元,無政府性基金預算撥款。

支出預算2881408.56元,無政府性基金預算撥款。

五、關于瑪納斯縣雷達站2018年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

雷達站2018年一般公共預算撥款支出2881408.56元,比上年執行數3150235.99元,減少268827.43元,下降8.5%。主要原因是:減少了一項處置固定資產收入和人員減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

1.2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出291855.20元,占10%。

2.2200504款氣象事業機構支出2207245.52元,占90%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數為291855.20元,比上年執行數307630.16元減少15774.96元,下降5%,主要原因是:人員減少2017年底調出1人,退休1人。

2.2200504款氣象事業機構支出2207245.52元,比上年執行數2842605.83元減少635360.31元,下降22.4%,主要原因是:減少了一項處置固定資產收入和人員減少。

六、關瑪納斯縣雷達站2018年一般公共預算基本支出情況說明

雷達站2018年一般公共預算基本支出2881408.56元,其中:

人員經費2499100.72元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費382307.84元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等。

七、關于瑪納斯縣雷達站2018年項目支出情況說明 雷達站2018年無項目支出。

八、關于瑪納斯縣雷達站2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

雷達站2018年“三公”經費財政撥款預算數為44000元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費44000元,公務接待費0元。

2018年“三公”經費財政撥款預算比上年減少54000元,其中:公務用車購置費為0,未安排預算。公務用車運行費減少36000元,主要原因是壓縮經費支出,節約開支;公務接待費減少18000元,主要原因是2018年要求公務接待壓縮開支。

九、關于瑪納斯縣雷達站2018年政府性基金預算撥款情況說明

雷達站2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2018年,雷達站的機關運行經費財政撥款預算382307.84元,比上年預算370489.48元,增加21818.36元,5.9%。主要原因是個人取暖費列入公用經費。

(二)政府采購情況

2018年,雷達站沒有安排政府采購預算。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年底,雷達站占用使用國有資產總體情況為 1.房屋976平方米,價值792669元。

2.車輛7輛,價值741004元;其中:一般公務用車1 輛,價值123004元;其他車輛6輛,價值618000元。

3.辦公家具價值42860元。4.其他資產價值1388787.98元。2018年部門預算未安排購置車輛經費。

(四)預算績效情況

2018年度,本年度實行績效管理的項目無。

(五)其他需說明的事項 無。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋:

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費:指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指本部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二篇:2018年銀州區部門預算和三公經費預算

2018年銀州區部門預算和“三公”經費預算

公開參考文本

部門預算 2018年)

(目 錄

第一部分 銀州區工商業聯合會概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

第二部分 銀州區工商業聯合會2018年部門預算表

1、銀州區工商業聯合會收支預算總表

2、銀州區工商業聯合會支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區工商業聯合會財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區工商業聯合會財政資金安排的“三公”經費預算表

5、銀州區工商業聯合會政府采購支出預算表

第三部分 銀州區工商業聯合會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區工商業聯合會概況

一、主要職責

(一)參與區委、區政府政治、經濟、社會生活中重要

4增加 萬元,原因是人員增加。

二、關于銀州區工商業聯合會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經費預算數 萬元,比上年預算增加 萬元,其中:出國(境)經費 萬元,公務接待費 萬元,公務用車購置及運行費 萬元,其中公務車輛運行經費 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業性收費收入”以外的收入。

7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經

第三篇:部門預算和三公經費預算公開報告

鞍山市科學技術協會 2018年部門預算公開報告

第一部分 鞍山市科學技術協會概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 鞍山市科學技術協會2018年部門預算表

一、2018年部門收支預算總表

二、2018年部門收支預算總表(分單位)

三、2018年部門收入預算總表

四、2018年部門支出預算總表

五、2018年部門支出預算總表(按功能科目)

六、2018年部門財政撥款收支預算總表

七、2018年部門財政撥款支出預算明細表(按功能科目)

八、2018年部門一般公共預算支出表

九、2018年部門一般公共預算基本支出表

十、2018年一般公共預算基本支出按經濟分類預算表

十一、2018年納入預算管理的行政事業性收費預算支出表

十二、2018年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出表

十三、2018年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出表

十四、2018年部門項目支出預算表

十五、2018年部門政府采購支出預算表

十六、2018年部門政府購買服務支出預算表

十七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

十八、2018年部門一般公共預算“三公”經費預算表(分單位)

十九、2018年部門一般公共預算機關運行經費明細表

二十、2018年部門項目支出預算績效目標情況表 第三部分 鞍山市科學技術協會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學技術協會概況

一、主要職責

科學技術協會是科技工作者的群眾組織,是中國共產黨領導下的人民團體,是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要力量。市科協由市委領導。其機關的主要職責是:

1、開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科發展和知識創新。

2、按照國家有關科普工作的法律、方針、規劃,在市政府科學技術職能部門的指導下,擬訂全市科普工作的具體計劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術;指導科普設施、場所的規劃、建設和管理,指導科普工作隊伍的建設工作;評選、表彰科普工作先進單位和科普工作者。

3、全心全意為科學工作者服務,反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;評選、表彰、宣傳優秀科技工作者,開展科技工作者的繼續教育和培訓工作。

4、開展民間國際科技交流與合作;促進與港、澳、臺科技界的交往與聯系;加強與海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交往與聯系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規的制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進決策科學化、民主化。

6、組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科技成果向生產力轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任務。

7、負責對所屬市級學會、科技類社會團體進行監督管理;對區、縣(市)科協和基層科協工作進行業務指導。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

鞍山科技館主要職責

1.開展常設展覽等公共科普展教項目(不含非科普公共服務的體驗項目)免費對外開放,包括各項科普展品、定時演示服務。

2.開展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動,包括“科學伴我成長”等系列科普活動、科普工作室的實驗培訓等活動。

3.開展計劃內的科普臨展活動,主要包括列入科普工作任務內的遼寧省流動科技館巡展活動、科普大篷車下鄉進校園活動以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開展體現基本科普公共服務的相關輔導、科技教育活動,以及衛生、寄存、參觀指引材料等基本服務。

二、部門預算單位構成

納入鞍山市科學技術協會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.鞍山市科學技術協會本級

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學技術協會部門預算公開表 鞍山市科學技術協會2018年部門預算公開表

第三部分鞍山市科學技術協會2018年部門預算情況說明

一、關于鞍山市科學技術協會2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,鞍山市科學技術協會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學技術協會及所屬單位2018年收支總預算1011.24萬元。收入預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術協會及所屬單位部門收入預算1011.24萬元,比上年減少48.96萬元,減少

4%,其中:財政撥款收入1011.24萬元,同比減少48.96 萬元,減少4%;收入同比減少的主要原因:一是一般公共服務支出減少3.41萬元;二科學技術普及支出增加44.67萬元;三是社會保障和就業支出減少94.88萬元;四是住房保障支出增加4.66萬元。

支出預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術協會及所屬單位部門預算總支出1011.24萬元,同比減少支出48.96萬元,減少4 %,其中:基本支出減少13.96萬元,減少1%;項目支出減少35萬元,減少3%。減少支出的主要原因:一是 離退休經費減少;二是科學技術普及支出減少。

二、關于鞍山市科學技術協會2018年財政撥款收支預算情況說明

鞍山市科學技術協會及所屬單位2018年財政撥款收支總預算1011.24萬元,收入預算為一般公共預算撥款1011.24萬元,無政府性基金預算撥款。具體包括:當年財政撥款收入1011.24萬元,按功能支出包括:公共服務支出167.69萬元、社會保障和就業支出173.52萬元、住房保障支出62.86萬元;按經濟支出包括:工資福利支出555.69萬元,商品和服務支出112.01萬元,對個人和家庭的補助54.13萬元,項目支出289.41萬元。財政撥款收入預算增減情況。2018年,科學技術協會及所屬單位部門財政撥款收入預算1011.24萬元,比上年減少48.96萬元,減少4%。財政撥款收入同比減少的主要原因:一是一般

公共服務支出減少3.41萬元;二科學技術普及支出增加44.67萬元;三是社會保障和就業支出減少94.88萬元;四是住房保障支出增加4.66萬元。

財政撥款支出預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術協會及所屬單位財政撥款支出1011.24萬元,同比減少支出48.96萬元,減少4 %,其中:其中:基本支出減少13.96萬元,減少1%;項目支出減少35萬元,減少3%。減少支出的主要原因:一是 離退休經費減少;二是科學技術普及支出減少。

三、關于鞍山市科學技術協會2018年一般公共預算基本支出情況說明

鞍山市科學技術協會及所屬單位2018年一般公共預算基本支出721.83萬元,其中工資福利支出555.69萬元,商品和服務支出112.01萬元,對個人和家庭補助支出54.13萬元。

人員經費555.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

商品和服務支出112.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經

費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

四、關于鞍山市科學技術協會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費預算數19.53萬元,其中:公務用車運行費18.3萬元、公務接待費1.23萬元、國公出國(境)費用 0萬元。2018年預算數比2017年預算數減少0.3萬元,其中主要是公務用車運行費減少0.2萬元、公務接待費減少0.1萬元。主要是 減少公務用車出車次數,減少公務接待次數。

五、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費情況

2018年市鞍山市科學技術協會機關運行經費預算為53.41萬元。

(二)政府采購情況

2018年政府采購預算撥款52.3萬元,其中:購置設備及制服等 2.9萬元。

(三)政府購買服務情況

2018年政府購買服務預算撥款0萬元,其中:0萬元。

(四)國有資產占有使用情況

截止2017年12月,鞍山市科學技術協會及所屬單位共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車1輛。

單位價值50萬元以上有通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專業設備0臺(套)。

(五)預算績效情況

2018年項目支出單項沒有在200萬元以上的,所以項目支出績效目標為零,無績效考核支出項目。

(五)預算公開表數據中沒有數據的情況說明

2018年預算中沒有納入預算管理的行政事業性收費、國有資本經營收入、政府購買服務支出、納入預算管理的政府性基金,項目支出單項也沒有在200萬元以上的,因此“納入預算管理的行政事業性收費支出預算明細表”、國有資本經營收入、政府購買服務支出、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、項目支出預算績效目標情況表”五張表中沒有數據。

第四部分 名詞解釋

(以下內容各部門根據實際情況說明)

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材

料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映政府維護社會公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

12.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。13.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位的基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

14.農林水支出(類)農業(款)其他林業支出(項):反映上述項目以外其他用于林業方面的支出。

15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

第四篇:2018年銀州區部門預算和三公經費預算

2018年銀州區部門預算和“三公”經費預算

公開參考文本

(2018年)

目 錄

第一部分 銀州區經信局概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

第二部分 銀州區經信局2018年部門預算表

1、銀州區經信局收支預算總表

2、銀州區經信局支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區經信局財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區經信局財政資金安排的“三公”經費預算表

5、銀州區經信局政府采購支出預算表

第三部分 銀州區經信局2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第三部分 銀州區經信局2018年部門預算情況說明

一、關于銀州區經信局2018年收支預算的總體說明

二、關于銀州區經信局2018年“三公”經費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經費預算數 0萬元,比上年預算增加減少0萬元,其中:出國(境)經費 萬元,公務接待費 萬元,公務用車購置及運行費 萬元,其中公務車輛運行經費減少0 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性

第五篇:三公經費財政撥款預算情況

“三公”經費財政撥款預算情況

一、“三公”經費的單位范圍

南山區教育系統因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支。

二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

2016年“三公”經費財政撥款預算719.24萬元,比2015年“三公”經費財政撥款預算增加29.11萬元。1.因公出國(境)費用。2016年預算數0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我區因公出國(境)經費完全按零基預算的原則編制,因此各單位2016年因公出國(境)經費預算數為零,在實際執行中根據計劃據實調配。

2.公務接待費。2016年預算數126.49萬元,比2015年減少13.90萬元。公務接待費主要用于接待來訪部門、結對學校來深調研、學習交流教育工作,在實際執行中按照相關規定嚴格控制公務接待費,適當減少公務接待活動

3.公務用車購置和運行維護費。2016年預算數592.75萬元,其中:公務用車購置費2016年預算數0萬元;公務用車運行維護費2016年預算數592.75萬元。我系統現有車輛137輛,2016年沒有公務用車購置預算,公務用車運行維護費用于車輛的維修、油料、購買保險等支出。因2014年我單位已實行公務用車改革,按照厲行節約的精神2016年對公務用車運行維護費進行壓縮。

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