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伊寧市機構(gòu)編制會辦公室2017年部門預算及三公經(jīng)費

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第一篇:伊寧市機構(gòu)編制會辦公室2017年部門預算及三公經(jīng)費

伊寧市機構(gòu)編制委員會辦公室2017年部門預算及“三公經(jīng)費”信息公開報告

第一部分:伊寧市機構(gòu)編制委員會辦公室概況

預算信息公開是公共財政的本質(zhì)要求,是推動政務(wù)公開的重要內(nèi)容。為推動政府職能轉(zhuǎn)變,規(guī)范權(quán)力運行,建設(shè)廉潔政府,根據(jù)《預算法》及上級財政部門的統(tǒng)一安排部署,現(xiàn)將伊寧市伊寧市機構(gòu)編制委員會辦公室2017年部門預算及“三公經(jīng)費”信息公開如下。

一、部門基本情況

(一)主要職能:

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)、條例,研究擬定本市行政管理體制改革,機構(gòu)改革和編制管理的辦法、意見,并組織實施。

2、統(tǒng)一管理伊寧市各級黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān),各民主黨派、人民團體及事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

3、研究擬定伊寧市行政管理體制與機構(gòu)改革的總體方案,審核市委、人民政府各工作部門及人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)、各民主黨派、人民團體和市人民政府派出機關(guān)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)的機構(gòu)改革方案并協(xié)調(diào)、指導實施。

4、管理市直機關(guān)各部門職能配置和調(diào)整工作;協(xié)調(diào)市直機關(guān)各部門之間、市直機關(guān)各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間的職責分工。

5、審核市直機關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。

6、審核伊寧市人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)、各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。

7、擬定伊寧市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案;制定事業(yè)單位機構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定和辦法;建立宏觀調(diào)控體系和宏觀管理制定;審核或?qū)徟翆幨兄睂偌案鞑块T所屬事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、職責任務(wù)、人員編制、領(lǐng)導職數(shù)、編制機構(gòu)、級別規(guī)格及經(jīng)費開支渠道。

8、負責本市事業(yè)單位登記管理工作,制定本市事業(yè)單位登記管理的辦法和意見;負責黨政群機關(guān)、事業(yè)單位代碼標識協(xié)調(diào)工作。

9、擬定議事協(xié)調(diào)機構(gòu)和臨時機構(gòu)的管理辦法,負責市委、市人民政府審批的議事協(xié)調(diào)機構(gòu)和臨時機構(gòu)的機構(gòu)編制管理工作。

10、監(jiān)督檢查各部門行政管理體制、機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制執(zhí)行情況;負責機構(gòu)編制的法制建設(shè),提出運用法律、行政、經(jīng)濟手段加強機關(guān)編制管理的辦法。

11、負責機構(gòu)編制管理、行政管理體制改革、機構(gòu)改革的理論研究和信息收集工作,負責機構(gòu)編制的統(tǒng)計匯總、上報和全市機關(guān)編制管理干部的培訓工作。

12、完成市委、市人民政府和市機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作任務(wù)。

(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)職責,納入2017年部門預算編制范圍的有編制業(yè)務(wù)室、綜合辦公室、事業(yè)單位登記局。

(三)人員編制

編制人數(shù) 13人,其中:行政人員編制 10人,全額撥款事業(yè)單位人員編制 3人。實有在職人數(shù)10人,其中:行政在職7人,事業(yè)在職2人,行政工勤在職人1數(shù)人。離退休人員5人,其中:退休人員5人。

二、2017年部門預算公開內(nèi)容

(一)收支總體情況

根據(jù)伊犁州財政局《關(guān)于下達2017年部門預算指標的通知》(伊市財字【2017】199號),安排收入為 95.17萬元,其中:公共財政預算撥款 95.17萬元。按照收支平衡的原則,2017年支出預算總額為95.17萬元,其中:公共財政預算支出為95.17萬元(包括:基本支出預算95.17萬元)

(二)預算支出 95.17萬元,其中:

基本支出預算95.17萬元,包括:工資福利支出81.85萬元,商品和服務(wù)支出3.24萬元,對個人和家庭的補助支出10.08萬元。

(三)2017年收支預算總表公開 詳見附件01、02、03一1、03一2表

(四)2017年財政撥款支出預算公開

1、基本支出預算

明細到“項”,詳見附件04一1表、04一2表、04一3表、09一1表、09一2表、09一3表、011一1表、011一2表、011一3表、2、項目支出預算

明細到“項”,詳見附件05表、010表、12表。

三、2017年“三公經(jīng)費”支出預算

2017年 “三公經(jīng)費”預算安排總額為1.44萬元,比上年減少0%(詳見附件08表)。

(一)因公出國(境)經(jīng)費預算

因公出國(境)經(jīng)費預算項目支出安排0萬元

(二)公務(wù)接待費用預算 公務(wù)接待費用預算安排 0萬元。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費預算

公務(wù)用車購置及運行維護費預算安排1.44萬元,比上年減少0%,主要用于2017年車輛的日常公務(wù)、公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出,2017年一般公務(wù)用車保有量為 1 輛。

附件:

表01:收支預算總表 表02:收入預算總表

表03一1:支出預算總表(資金來源)表03一2;支出預算總表(經(jīng)濟科目)表04一1:基本支出明細表(工資福利支出)表04一2:基本支出明細表(商品和服務(wù)支出)表04一3:基本支出明細表(對個人和家庭的補助支出)

表05:項目支出表(按經(jīng)濟科目分類)表06:征收計劃表

表07:采購預算表

表08 “三公經(jīng)費”支出預算表

表09一1:一般公共預算撥款安排的基本支出—工資福利支出

表09一

2、一般公共預算撥款安排的基本支出—商品和服務(wù)支出

表09一3:一般公共預算撥款安排的基本支出—對個人和家庭的補助

10、一般公共預算撥款安排的項目支出

表11一

1、政府性基金預算撥款安排的基本支出—工資福利支出

表11一

2、政府性基金預算撥款安排的基本支出—商品和服務(wù)支出

表11一

3、政府性基金預算撥款安排的基本支出—對個人和家庭的補助

12、政府性基金預算撥款安排的項目支出

表13 財政項目支出績效評價結(jié)果信息公開表

第二部分

伊寧市機構(gòu)編制委員會辦公室2017年度部門預算情況說明

一、關(guān)于2017年度預算總體情況說明

2017年度預算收支95.17萬元,與2016年預算相比,收支減少13.61萬元,降低了12.51%。收支變動主要原因是:機構(gòu)人員變動。

二、關(guān)于2017年度收入預算情況說明

本年預算收入合計95.17萬元,其中:財政撥款收入95.17萬元,占100 %。

三、關(guān)于2017年度支出預算算情況說明

本年預算支出合計95.17萬元,其中:基本支出95.17萬元,占100%。

四、關(guān)于2017年度項目支出明細情況表

本年項目支出合計0萬元,其中:行政事業(yè)類項目支出0萬元,基本建設(shè)類項目支出0萬元;與2015年相比,行政事業(yè)類支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0,基本建設(shè)類支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0。

行政事業(yè)類項目支出具體如下:

(一)項目名稱:0萬元。

(二)項目名稱:0萬元;

(三)項目名稱:0萬元?;窘ㄔO(shè)類項目支出具體如下:

(一)項目名稱:0萬元。

(二)項目名稱:0萬元;

(三)項目名稱:0萬元。

五、關(guān)于2017年度財政收入支出預算總體情況說明 2017年度財政撥款收入合計95.17萬元,與2016年相比,財政撥款收入減少13.61萬元,降低12.51 %;財政撥款預算支出合計95.17萬元,與2016年相比,財政撥款支出減少13.61萬元,降低12.51%。財政預算收入變動主要原因是:人員變動;財政預算支出變動主要原因是:人員變動。

六、關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出95.17萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,支出減少13.61萬元,降低12.51%。支出變動主要原因是:人員變動。

(二)一般公共預算財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出95.17萬元,占100%;國防(類)支出(類)支出0萬元,占0;公共安全(類)支出0萬元,占0;

教育(類)支出0萬元,占0;科學技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保支出(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸支出(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。

(三)財政撥款支出預決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出預算為95.17萬元。預算差異的主要原因是人員變動。

七、關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出95.17萬元,其中:人員經(jīng)費91.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費3.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算明細情況說明

一般公共預算財政撥款95.17萬元,其中:工資福利支出81.85萬元,占86 %;商品和服務(wù)支出3.24萬元, 占3.40 %;對個人和家庭的補助10.08萬元,占10.59 %;其他資本性支出0萬元,占0%;對企事業(yè)單位的補貼0萬元,占0%;債務(wù)利息支出0萬元,占0 %;其他支出0萬元,占0 %。

九、關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

一般公共預算財政撥款項目支出0萬元,其中:基本建設(shè)類項目支出0萬元,行政事業(yè)類項目支出0萬元;與2016年相比,基本建設(shè)類支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,行政事業(yè)類支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

十、關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款項目支出預算明細情況說明

一般公共預算財政撥款支出0萬元,其中:工資福利支出0

萬元,占0 %;商品和服務(wù)支出0萬元, 占0 %;對個人和家庭的補助0萬元,占0%;其他資本性支出0萬元,占0 %;對企事業(yè)單位的補貼0萬元,占0 %;債務(wù)利息支出0萬元,占0 %;其他支出0萬元,占0 %。

十一、關(guān)于2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元。與2016年相比,政府性基金預算財政撥款收入增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;政府性基金預算財政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

十二、關(guān)于2017年度政府性基金預算財政撥款支出預算明細情況說明

政府性基金預算財政撥款支出0萬元,其中:基本支出0萬元(其中人員經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費0萬元);項目支出0萬元(其中基本建設(shè)類支出0萬元,行政事業(yè)類支出0萬元);與2015年相比,政府性基金預算財政撥款基本支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;政府性基金預算財政撥款項目支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

十三、關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況說明 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.44萬元,支

出決算為1.44萬元,與2016年相比,“三公”經(jīng)費支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。其中:因公出國(境)支出預算為0萬元,與2016年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務(wù)用車購置及運行費支出預算為0萬元,與2016年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務(wù)接待費支出預算為0萬元,與2016年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2016年相比,增加(減少)的主要原因是:認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算具體情況說明

1、因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費0%。全年使用財政撥款安排本級及下屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

2、公務(wù)用車購置及運行費預算支出1.44萬元,占“三公”經(jīng)費100%。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,當年預算購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行預算支出1.44萬元,主要用于本單位因公出行所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2017年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3、公務(wù)接待費預算支出0萬元,占“三公”經(jīng)費0%。其中: 國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,其中外事接待支出0萬元。2016

年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個,人次0人次,其中外事公務(wù)接待批次0個,人次0人次(不包括陪同人員)。

國(境)外接待費預算支出0元,國(境)外公務(wù)接待批次0個,國(境)外公務(wù)接待人次0人次(不包括陪同人員)。

十四、關(guān)于2017年度非稅收入征繳情況說明

2017年度非稅收入預算征繳合計0萬元,其中:政府性基金收入0萬元,專項收入0萬元,行政事業(yè)性收費收入0萬元,罰沒收入0萬元,國有資本經(jīng)營收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元,捐贈收入0萬元,政府住房基金收入0萬元,其他收入0萬元。

十五、關(guān)于2017年度政府采購情況說明

2017年政府采購支出總額0萬元。其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)國有資產(chǎn)情況

截止2017年3月10日,房屋年末面積0方米,其中,辦公用房年末面積0平方米,業(yè)務(wù)用房年末面積0平方米,其他(不含構(gòu)筑物)年末面積0平方米;共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤

用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),其中:單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。

伊寧市機構(gòu)編制委員會辦公室 2017年3月15日

第二篇:2018年銀州區(qū)部門預算和三公經(jīng)費預算

2018年銀州區(qū)部門預算和“三公”經(jīng)費預算

公開參考文本

部門預算 2018年)

(目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

1、主要職責

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會收支預算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出預算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職責

(一)參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟、社會生活中重要

4增加 萬元,原因是人員增加。

二、關(guān)于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù) 萬元,比上年預算增加 萬元,其中:出國(境)經(jīng)費 萬元,公務(wù)接待費 萬元,公務(wù)用車購置及運行費 萬元,其中公務(wù)車輛運行經(jīng)費 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入:反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)

第三篇:部門預算和三公經(jīng)費預算公開報告

鞍山市科學技術(shù)協(xié)會 2018年部門預算公開報告

第一部分 鞍山市科學技術(shù)協(xié)會概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 鞍山市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算表

一、2018年部門收支預算總表

二、2018年部門收支預算總表(分單位)

三、2018年部門收入預算總表

四、2018年部門支出預算總表

五、2018年部門支出預算總表(按功能科目)

六、2018年部門財政撥款收支預算總表

七、2018年部門財政撥款支出預算明細表(按功能科目)

八、2018年部門一般公共預算支出表

九、2018年部門一般公共預算基本支出表

十、2018年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類預算表

十一、2018年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表

十二、2018年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出表

十三、2018年部門(國有資本經(jīng)營收入)國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、2018年部門項目支出預算表

十五、2018年部門政府采購支出預算表

十六、2018年部門政府購買服務(wù)支出預算表

十七、2018年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十八、2018年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表(分單位)

十九、2018年部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表

二十、2018年部門項目支出預算績效目標情況表 第三部分 鞍山市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職責

科學技術(shù)協(xié)會是科技工作者的群眾組織,是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的人民團體,是黨和政府聯(lián)系科學技術(shù)工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領(lǐng)導。其機關(guān)的主要職責是:

1、開展學術(shù)交流,活躍學術(shù)思想,繁榮學術(shù)園地,促進學科發(fā)展和知識創(chuàng)新。

2、按照國家有關(guān)科普工作的法律、方針、規(guī)劃,在市政府科學技術(shù)職能部門的指導下,擬訂全市科普工作的具體計劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術(shù);指導科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理,指導科普工作隊伍的建設(shè)工作;評選、表彰科普工作先進單位和科普工作者。

3、全心全意為科學工作者服務(wù),反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權(quán)益;評選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者,開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作。

4、開展民間國際科技交流與合作;促進與港、澳、臺科技界的交往與聯(lián)系;加強與海外科學技術(shù)團體、科學技術(shù)工作者的民間交往與聯(lián)系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作,促進決策科學化、民主化。

6、組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任務(wù)。

7、負責對所屬市級學會、科技類社會團體進行監(jiān)督管理;對區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進行業(yè)務(wù)指導。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

鞍山科技館主要職責

1.開展常設(shè)展覽等公共科普展教項目(不含非科普公共服務(wù)的體驗項目)免費對外開放,包括各項科普展品、定時演示服務(wù)。

2.開展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動,包括“科學伴我成長”等系列科普活動、科普工作室的實驗培訓等活動。

3.開展計劃內(nèi)的科普臨展活動,主要包括列入科普工作任務(wù)內(nèi)的遼寧省流動科技館巡展活動、科普大篷車下鄉(xiāng)進校園活動以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開展體現(xiàn)基本科普公共服務(wù)的相關(guān)輔導、科技教育活動,以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務(wù)。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入鞍山市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.鞍山市科學技術(shù)協(xié)會本級

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學技術(shù)協(xié)會部門預算公開表 鞍山市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算公開表

第三部分鞍山市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算情況說明

一、關(guān)于鞍山市科學技術(shù)協(xié)會2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,鞍山市科學技術(shù)協(xié)會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學技術(shù)協(xié)會及所屬單位2018年收支總預算1011.24萬元。收入預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術(shù)協(xié)會及所屬單位部門收入預算1011.24萬元,比上年減少48.96萬元,減少

4%,其中:財政撥款收入1011.24萬元,同比減少48.96 萬元,減少4%;收入同比減少的主要原因:一是一般公共服務(wù)支出減少3.41萬元;二科學技術(shù)普及支出增加44.67萬元;三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元;四是住房保障支出增加4.66萬元。

支出預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術(shù)協(xié)會及所屬單位部門預算總支出1011.24萬元,同比減少支出48.96萬元,減少4 %,其中:基本支出減少13.96萬元,減少1%;項目支出減少35萬元,減少3%。減少支出的主要原因:一是 離退休經(jīng)費減少;二是科學技術(shù)普及支出減少。

二、關(guān)于鞍山市科學技術(shù)協(xié)會2018年財政撥款收支預算情況說明

鞍山市科學技術(shù)協(xié)會及所屬單位2018年財政撥款收支總預算1011.24萬元,收入預算為一般公共預算撥款1011.24萬元,無政府性基金預算撥款。具體包括:當年財政撥款收入1011.24萬元,按功能支出包括:公共服務(wù)支出167.69萬元、社會保障和就業(yè)支出173.52萬元、住房保障支出62.86萬元;按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出555.69萬元,商品和服務(wù)支出112.01萬元,對個人和家庭的補助54.13萬元,項目支出289.41萬元。財政撥款收入預算增減情況。2018年,科學技術(shù)協(xié)會及所屬單位部門財政撥款收入預算1011.24萬元,比上年減少48.96萬元,減少4%。財政撥款收入同比減少的主要原因:一是一般

公共服務(wù)支出減少3.41萬元;二科學技術(shù)普及支出增加44.67萬元;三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元;四是住房保障支出增加4.66萬元。

財政撥款支出預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術(shù)協(xié)會及所屬單位財政撥款支出1011.24萬元,同比減少支出48.96萬元,減少4 %,其中:其中:基本支出減少13.96萬元,減少1%;項目支出減少35萬元,減少3%。減少支出的主要原因:一是 離退休經(jīng)費減少;二是科學技術(shù)普及支出減少。

三、關(guān)于鞍山市科學技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預算基本支出情況說明

鞍山市科學技術(shù)協(xié)會及所屬單位2018年一般公共預算基本支出721.83萬元,其中工資福利支出555.69萬元,商品和服務(wù)支出112.01萬元,對個人和家庭補助支出54.13萬元。

人員經(jīng)費555.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出112.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)

費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于鞍山市科學技術(shù)協(xié)會2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)19.53萬元,其中:公務(wù)用車運行費18.3萬元、公務(wù)接待費1.23萬元、國公出國(境)費用 0萬元。2018年預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0.3萬元,其中主要是公務(wù)用車運行費減少0.2萬元、公務(wù)接待費減少0.1萬元。主要是 減少公務(wù)用車出車次數(shù),減少公務(wù)接待次數(shù)。

五、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年市鞍山市科學技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費預算為53.41萬元。

(二)政府采購情況

2018年政府采購預算撥款52.3萬元,其中:購置設(shè)備及制服等 2.9萬元。

(三)政府購買服務(wù)情況

2018年政府購買服務(wù)預算撥款0萬元,其中:0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月,鞍山市科學技術(shù)協(xié)會及所屬單位共有車輛3輛,其中:部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛。

單位價值50萬元以上有通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(套)。

(五)預算績效情況

2018年項目支出單項沒有在200萬元以上的,所以項目支出績效目標為零,無績效考核支出項目。

(五)預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明

2018年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費、國有資本經(jīng)營收入、政府購買服務(wù)支出、納入預算管理的政府性基金,項目支出單項也沒有在200萬元以上的,因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、國有資本經(jīng)營收入、政府購買服務(wù)支出、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、項目支出預算績效目標情況表”五張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

(以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明)

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材

料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。5.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

9.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映政府維護社會公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項):反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

第四篇:2018年銀州區(qū)部門預算和三公經(jīng)費預算

2018年銀州區(qū)部門預算和“三公”經(jīng)費預算

公開參考文本

(2018年)

目 錄

第一部分 銀州區(qū)經(jīng)信局概況

1、主要職責

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預算表

1、銀州區(qū)經(jīng)信局收支預算總表

2、銀州區(qū)經(jīng)信局支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)經(jīng)信局財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區(qū)經(jīng)信局財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算表

5、銀州區(qū)經(jīng)信局政府采購支出預算表

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預算情況說明

一、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年收支預算的總體說明

二、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù) 0萬元,比上年預算增加減少0萬元,其中:出國(境)經(jīng)費 萬元,公務(wù)接待費 萬元,公務(wù)用車購置及運行費 萬元,其中公務(wù)車輛運行經(jīng)費減少0 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入:反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性

第五篇:2018年銀州區(qū)部門預算和三公經(jīng)費預算

2018年銀州區(qū)部門預算和“三公”經(jīng)費預算

公開參考文本

(2018年)

目 錄

第一部分 銀州區(qū)綜治辦概況

1、主要職責

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)綜治辦2018年部門預算表

1、綜治辦收支預算總表

2、綜治辦支出預算總表(按功能科目分類)

3、綜治辦財政撥款收入安排支出預算表

4、綜治辦財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算表

5、綜治辦政府采購支出預算表

第三部分 銀州區(qū)綜治辦2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)綜治辦概況

一、主要職責

(1)貫徹執(zhí)行有關(guān)社會治安綜合治理的法律、法規(guī)和方針政策。

(2)研究制定本區(qū)的社會治安綜合治理工作計劃,并組織實施。

(3)指導督促和協(xié)調(diào)本區(qū)的社會治安綜合治理工作。

43.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入:反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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