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鐵山港區(qū)殘聯部門預算及三公經費(共5篇)

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第一篇:鐵山港區(qū)殘聯部門預算及三公經費

鐵山港區(qū)殘聯部門預算及“三公”經費

預 算 編 制 說 明

第一部分:部門概況

一、鐵山港區(qū)殘聯單位概況

(一)基本情況

1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

2、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、協(xié)助政府制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)定、規(guī)劃和計劃,對有關業(yè)務領域進行指導和管理。

6、承擔政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調和服務。

7、指導、管理好殘疾人康復、教育、就業(yè)、職業(yè)培訓工作。指導、管理好殘疾人就業(yè)服務所,聾兒語訓部,智殘兒童康復站的工作,加快建立殘疾人康復中心。

8、負責盲人、聾啞、肢體、殘疾人親友等專門協(xié)會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調和服務。

9、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。

10、開展殘疾人事業(yè)的國際、國內交流與合作。

11、承擔政府交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

1、辦公室

2、殘疾人綜合服務中心

二、人員構成概況

我會人員編制總數為5人,其中:行政編制3人,事業(yè)編制2人。實有人數9人,其中行政編制3人,事業(yè)編制2人,聘用人員3人,借用人員1人。

第二部分:殘聯2016年部門預算報表

詳見附表

第三部分:2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2016年收支總體情況

(一)收入預算說明

2016年收入總預算55.43萬元,其中: 一般公共財政預算撥款27.03萬元,政府性基金預算撥款28.40萬元。

(二)支出預算說明。

2016年支出總預算55.43萬元,其中:基本支出27.03萬元,項目支出28.4萬元。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:(1)、醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出預算1.92萬元;(2)、社會保障和就業(yè)支出預算51.40萬元;(3)住房保障支出預算2.11萬元。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出27.03萬元,其中: 工資福利支出預算17.85萬元;商品和服務支出預算2.9萬元;對個人和家庭的補助支出預算6.28萬元;

(2)項目支出預算。

項目支出28.40萬元;其中:商品和服務支出預算28.40萬元。

二、2016年部門預算安排的“三公”經費預算情況(1)2016年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2016年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.12萬元(全口徑),其中:公務接待費支出預算0.03萬元,公務用車運行維護費支出預算2萬元,會議費0.02萬元,培訓費0.07萬元。

(2)2016年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。2016年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算2.12萬元,比2015年預算3.79萬元減少1.67萬元,同比下降44.06%。“三公”經費支出總體減少的原因主要是:認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的各項要求,進一步嚴格控制出國經費、公務接待費、公務用車改革車費的開支,因此2016年公共財政資金安排的“三公”經費比2015年預算有所減少。

公務接待費主要是公務活動的接待費用以及開展業(yè)務活動需要開支的公務接待費用; 公務用車費主要用于市內執(zhí)行公務、以及開展各項檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出;會議費和培訓費主要是用于殘疾人相關的會議和各項業(yè)務培訓。

第二篇:2018年銀州區(qū)部門預算和三公經費預算

2018年銀州區(qū)部門預算和“三公”經費預算

公開參考文本

部門預算 2018年)

(目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯合會概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯合會2018年部門預算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯合會收支預算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯合會支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯合會財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯合會財政資金安排的“三公”經費預算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯合會政府采購支出預算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯合會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯合會概況

一、主要職責

(一)參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經濟、社會生活中重要

4增加 萬元,原因是人員增加。

二、關于銀州區(qū)工商業(yè)聯合會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經費預算數 萬元,比上年預算增加 萬元,其中:出國(境)經費 萬元,公務接待費 萬元,公務用車購置及運行費 萬元,其中公務車輛運行經費 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入:指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入”以外的收入。

7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經

第三篇:部門預算和三公經費預算公開報告

鞍山市科學技術協(xié)會 2018年部門預算公開報告

第一部分 鞍山市科學技術協(xié)會概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算表

一、2018年部門收支預算總表

二、2018年部門收支預算總表(分單位)

三、2018年部門收入預算總表

四、2018年部門支出預算總表

五、2018年部門支出預算總表(按功能科目)

六、2018年部門財政撥款收支預算總表

七、2018年部門財政撥款支出預算明細表(按功能科目)

八、2018年部門一般公共預算支出表

九、2018年部門一般公共預算基本支出表

十、2018年一般公共預算基本支出按經濟分類預算表

十一、2018年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表

十二、2018年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出表

十三、2018年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出表

十四、2018年部門項目支出預算表

十五、2018年部門政府采購支出預算表

十六、2018年部門政府購買服務支出預算表

十七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

十八、2018年部門一般公共預算“三公”經費預算表(分單位)

十九、2018年部門一般公共預算機關運行經費明細表

二十、2018年部門項目支出預算績效目標情況表 第三部分 鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學技術協(xié)會概況

一、主要職責

科學技術協(xié)會是科技工作者的群眾組織,是中國共產黨領導下的人民團體,是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領導。其機關的主要職責是:

1、開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科發(fā)展和知識創(chuàng)新。

2、按照國家有關科普工作的法律、方針、規(guī)劃,在市政府科學技術職能部門的指導下,擬訂全市科普工作的具體計劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術;指導科普設施、場所的規(guī)劃、建設和管理,指導科普工作隊伍的建設工作;評選、表彰科普工作先進單位和科普工作者。

3、全心全意為科學工作者服務,反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;評選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者,開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作。

4、開展民間國際科技交流與合作;促進與港、澳、臺科技界的交往與聯系;加強與海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交往與聯系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作,促進決策科學化、民主化。

6、組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科技成果向生產力轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任務。

7、負責對所屬市級學會、科技類社會團體進行監(jiān)督管理;對區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進行業(yè)務指導。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

鞍山科技館主要職責

1.開展常設展覽等公共科普展教項目(不含非科普公共服務的體驗項目)免費對外開放,包括各項科普展品、定時演示服務。

2.開展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動,包括“科學伴我成長”等系列科普活動、科普工作室的實驗培訓等活動。

3.開展計劃內的科普臨展活動,主要包括列入科普工作任務內的遼寧省流動科技館巡展活動、科普大篷車下鄉(xiāng)進校園活動以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開展體現基本科普公共服務的相關輔導、科技教育活動,以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務。

二、部門預算單位構成

納入鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.鞍山市科學技術協(xié)會本級

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學技術協(xié)會部門預算公開表 鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算公開表

第三部分鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算情況說明

一、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位2018年收支總預算1011.24萬元。收入預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位部門收入預算1011.24萬元,比上年減少48.96萬元,減少

4%,其中:財政撥款收入1011.24萬元,同比減少48.96 萬元,減少4%;收入同比減少的主要原因:一是一般公共服務支出減少3.41萬元;二科學技術普及支出增加44.67萬元;三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元;四是住房保障支出增加4.66萬元。

支出預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位部門預算總支出1011.24萬元,同比減少支出48.96萬元,減少4 %,其中:基本支出減少13.96萬元,減少1%;項目支出減少35萬元,減少3%。減少支出的主要原因:一是 離退休經費減少;二是科學技術普及支出減少。

二、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年財政撥款收支預算情況說明

鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位2018年財政撥款收支總預算1011.24萬元,收入預算為一般公共預算撥款1011.24萬元,無政府性基金預算撥款。具體包括:當年財政撥款收入1011.24萬元,按功能支出包括:公共服務支出167.69萬元、社會保障和就業(yè)支出173.52萬元、住房保障支出62.86萬元;按經濟支出包括:工資福利支出555.69萬元,商品和服務支出112.01萬元,對個人和家庭的補助54.13萬元,項目支出289.41萬元。財政撥款收入預算增減情況。2018年,科學技術協(xié)會及所屬單位部門財政撥款收入預算1011.24萬元,比上年減少48.96萬元,減少4%。財政撥款收入同比減少的主要原因:一是一般

公共服務支出減少3.41萬元;二科學技術普及支出增加44.67萬元;三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元;四是住房保障支出增加4.66萬元。

財政撥款支出預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位財政撥款支出1011.24萬元,同比減少支出48.96萬元,減少4 %,其中:其中:基本支出減少13.96萬元,減少1%;項目支出減少35萬元,減少3%。減少支出的主要原因:一是 離退休經費減少;二是科學技術普及支出減少。

三、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年一般公共預算基本支出情況說明

鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位2018年一般公共預算基本支出721.83萬元,其中工資福利支出555.69萬元,商品和服務支出112.01萬元,對個人和家庭補助支出54.13萬元。

人員經費555.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

商品和服務支出112.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經

費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

四、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費預算數19.53萬元,其中:公務用車運行費18.3萬元、公務接待費1.23萬元、國公出國(境)費用 0萬元。2018年預算數比2017年預算數減少0.3萬元,其中主要是公務用車運行費減少0.2萬元、公務接待費減少0.1萬元。主要是 減少公務用車出車次數,減少公務接待次數。

五、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費情況

2018年市鞍山市科學技術協(xié)會機關運行經費預算為53.41萬元。

(二)政府采購情況

2018年政府采購預算撥款52.3萬元,其中:購置設備及制服等 2.9萬元。

(三)政府購買服務情況

2018年政府購買服務預算撥款0萬元,其中:0萬元。

(四)國有資產占有使用情況

截止2017年12月,鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車1輛。

單位價值50萬元以上有通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專業(yè)設備0臺(套)。

(五)預算績效情況

2018年項目支出單項沒有在200萬元以上的,所以項目支出績效目標為零,無績效考核支出項目。

(五)預算公開表數據中沒有數據的情況說明

2018年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費、國有資本經營收入、政府購買服務支出、納入預算管理的政府性基金,項目支出單項也沒有在200萬元以上的,因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、國有資本經營收入、政府購買服務支出、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、項目支出預算績效目標情況表”五張表中沒有數據。

第四部分 名詞解釋

(以下內容各部門根據實際情況說明)

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材

料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。5.行政事業(yè)性收費收入:指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映政府維護社會公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

12.農林水支出(類)農業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。13.農林水支出(類)農業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

14.農林水支出(類)農業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項):反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

第四篇:2018年銀州區(qū)部門預算和三公經費預算

2018年銀州區(qū)部門預算和“三公”經費預算

公開參考文本

(2018年)

目 錄

第一部分 銀州區(qū)經信局概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

第二部分 銀州區(qū)經信局2018年部門預算表

1、銀州區(qū)經信局收支預算總表

2、銀州區(qū)經信局支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)經信局財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區(qū)經信局財政資金安排的“三公”經費預算表

5、銀州區(qū)經信局政府采購支出預算表

第三部分 銀州區(qū)經信局2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第三部分 銀州區(qū)經信局2018年部門預算情況說明

一、關于銀州區(qū)經信局2018年收支預算的總體說明

二、關于銀州區(qū)經信局2018年“三公”經費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經費預算數 0萬元,比上年預算增加減少0萬元,其中:出國(境)經費 萬元,公務接待費 萬元,公務用車購置及運行費 萬元,其中公務車輛運行經費減少0 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入:指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性

第五篇:安鄉(xiāng)殘聯2018年部門預算三公經費預算編報說明(模版)

安鄉(xiāng)殘聯2018年部門預算“三公”經費

預算編報說明

(一)總體情況

2018年,本單位部門預算安排的“三公”經費支出共 1 萬元,其中,因公出國(境)經費支出預算 0 萬元,公務接待費支出預算 1 萬元,公務用車運行維護費支出預算 2 萬元。

(二)“三公”經費增減變動說明。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算 1 萬元,比上年減少(增加)0 萬元,減少(增加)0 %。其中:

1.因公出國(境)經費支出預算 0 萬元,比上年減少(增加)0 萬元,減少(增加)0 %,主要原因是 沒有因公出國人員。

2.公務接待費支出預算 1 萬元,同比減少(增加)0萬元,減少(增加)0 %。主要原因是認真貫徹落實中央和自治區(qū)關于厲行節(jié)約反對浪費等有關規(guī)定,強化機關財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節(jié)約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。

3.公務用車運行維護費支出預算 2 萬元,比上年增加 2 萬元,增加100 %,主要原因是 省殘聯劃撥流動服務車一臺用于殘疾人服務。

公務用車購置費支出預算 0 萬元,比上年減少(增加)0 萬元,減少(增加)0 %,主要原因是 沒有購置。

二〇一八年二月 安鄉(xiāng)縣殘疾人聯合會

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