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部門工作表

時間:2019-05-12 08:02:40下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《部門工作表》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《部門工作表》。

第一篇:部門工作表

部門工作表 1.客戶的分類、電話維護工作要跟進、記錄客戶提的相關意見做記錄、并進行分類維護。

2.全面對新客戶要及時了解銷售情況,隨時了解客戶相關庫存和當地店內情況,并記錄和進行做分析。3.客戶的新款通知,活動通知,貨品調換,提供相關的活動促銷方案。對新客戶上貨,相關的道具和畫冊等免費的贈品要及時發出。4.客戶的欠款控制,催款,匯款的客戶都要做記錄說話語氣要含蓄果斷。(欠款最高不超過3萬)

5.及時了解倉庫庫存,了解每天的銷售情況,了解發貨和配貨的情況進行監督和客戶回訪。(庫存控制在10萬一下)6.對產品的熟悉和知識的提升,遵守公司制度,服從命令,不帶情緒工作,多給自己充電。

7.對公司的各項會議和活動及時關注和了解,每月計劃、報表、考試等等及時做好準備,該上交行政部的要及時完成。8.每天清楚自己的目標和職責,每天的工作要正常進行,不要受人影響自己,做自己的事,讓人說去吧。親愛的合作伙伴們:

我很希望我們的團隊,越來越團結友愛,也更希望你們在這里找到更多的人生的燦爛和輝煌,美好的記憶,我們一起加油吧!

金萊芬、老爺車、飄娜絲部門監制

第二篇:分管部門表

華夢云——組織部、社團部、莎頓部李澤——理調部、宣傳部、通訊部李坤蔚——辦公室、文娛部陳雪嬌——銀杏社、學習部

胡渝潔——心理部、實踐部、青馬班鄭小鳳——體育部、生活部

第三篇:會計部門工作職責及分配表

主辦會計崗位職責

1、根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3、在部長領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。

4、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

協助部長做好部門內務工作,完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

核算會計崗位職責

1、在部長領導下,按照公司財會制度和核算管理有關規定,負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。

2、根據會計制度規定,設置科目明細帳和使用對應的帳簿,認真、準確地登錄各類明細帳,要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符,發現問題及時更正。

3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況,并建立明細帳和明細核算,了解經濟合同履約情況,催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續,進行應收應付款項的清算。

4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

5、負責固定資產的會計明細核算工作,建立固定資產輔助明細帳,及時辦理記帳登記手續。

6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

7、正確進行會計核算電腦化處理,提高會計核算工作的速度和準確性。

8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作,就職責范圍問題提出工作建議。

9、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

會計機構和人員

會計機構指企業中專門進行會計工作的部門,在會計機構中專職工作的人員就是會計人員。

直線單位會計員帳款作業績效評核辦法

第一條 為激勵營業單位會計員努力協助營業人員催收帳款,以加速帳款回收,并借以評其帳款作業績效,特訂定本辦法。

第二條 營業單位會計員應依帳款管理辦法的規定,切實執行帳款作業,俾使該營業單位每月的應收帳款比率保持在30%以下,且無逾期帳款的記錄,并應逐日或每周提供單位主管有關各員未收款情況的資料,確保各筆帳款的安全。

第三條 由各營業單位達成月份業績目標,而其當月底的應收帳款比率(月底未收款余額)在20%以下者,該單位會計員應予獎勵如表5.3.1: 當月份的銷貨凈額。

第四條 營業單位會計員因努力協助催收帳款,而使該單位應收款比率連續3個月維持在30%以下者,一律另予嘉獎一次,反之若因帳款控制不佳,致帳款比率連續2個月超過50%以上者,則應予申誡一次連帶處分。

第五條 凡合乎前2條規定的營業單位,當月底止或第3個月底止的逾期帳款在5筆以上或其逾期帳款總額在5萬元以上者,該單位會計員不予獎勵,但逾期帳款經事先以書面呈報執行副總經理核準者,不得列入計算。

第六條 凡收回的支票,票期逾授權期限而未經請示核準者,該支票的票面金額視為未收款。

第七條 本辦法由財務部呈總經理核準后公布實施,修訂時同此。

成本會計崗位職責

1、在部長領導下,按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定,負責擬訂公司各處成本核算實施細則,在上級批準后組織執行。

2、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃,提供有關的成本資料。

3、當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時,協助有關主管制定總體方案和實施辦法,確定各類成本定額、標準,并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。

4、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況,并就出現問題及時上報。

5、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作,提出降低成本的控制措施和建議。

6、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

7、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

會計工作分配表

第四篇:質量工作優秀部門自薦表

質量工作優秀部門自薦表

一、整合體系文件,提升管理質量

多體系同時并存且單獨運行存在管理效率降低,使不少工作重復進行等弊端。為進一步提高完善三種體系在部門的運行狀況,以“簡化、統一、協調、優化”為最終目的,我部門在2015率先完成GMP、ISO、CNAS三體系文件融合工作。三體系文件的融合,實際上是三體系管理工作的融合。

認識和掌握管理的規律性,建立一致性的管理基礎,在GMP法規基礎之上,既滿足CNAS準則的要求,又滿足ISO條款的要求,得到的一套整合的文件。體系整合后,可以避免單獨體系中組織機構龐大,人員設置重疊等問題,我們統一考慮了人員的崗位設置,提出綜合性要求,從而科學地調配人力資源,優化組織的管理結構。統籌開展管理性要求一致的活動,提高管理的效率和有效性。如統一策劃管理體系的運行、統一進行文件修訂、統一開展內部的審核等等。

體系文件整合的工作,可以說是一項歷史性的工作。通過已整合的三體系合一文件,可以更好地指導我部門開展質量管理工作。

二、優化工作內容,提高工作質量

借助于實驗室對標管理項目工作平臺,本著以“服務客戶為第一宗旨”的工作理念,不斷優化對內對外的工作內容,提高工作效率。

在出具報告方面,由綜合管理室專人負責轉為由各檢驗崗人員負責,分散了出具報告工作的集中性,降低了延遲報告的風險,同時也節約了人力資源。

在純化水取用方面,由原來的物業公司統一取水,到申請改造新增純化水管路,避免了純化水水體因貯存帶來污染的風險,以及有可能由其引入的實驗數據偏差及儀器損耗等問題的出現。

在試劑管理方面,將試劑按固態液態分區域管理,執行首字母查找方式,使大家在查找試劑時清晰明了并指定了專門的管理人員及盤庫周期,保證了實驗所用的試劑準確無誤。

三、夯實技術能力,增強質量意識

利用人員監督及質量監控等實驗室管理工具,不斷扎實提高實驗員技能。由崗位主管負責人分不同領域進行實驗關鍵點分析,查找易出錯環節,強化訓練,培養實驗員良好的職業素養。使得我部門實驗員不僅實驗功底過硬,更從實驗員角度思考,為生產環節提供技術支持與幫助。

第五篇:學生會部門工作報告副表

藝術設計系辦公室第十六周工作報告

一、本周工作總結

1把各個部門與班級之間的量化歸類整理。

2參加生活部舉辦的包餃子活動,并吃餃子。

二、下周工作計劃

1我部將繼續對各班量化情況進行整理。2我部將繼續輔助各部門,以確保各部門工作順利完成。

若其他兄弟部門需要幫助,我部必鼎力相助。

藝術設計系辦公室部

2013年12月22日

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