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采購員的工作內容

時間:2019-05-12 14:03:21下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《采購員的工作內容》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《采購員的工作內容》。

第一篇:采購員的工作內容

[下載] 采購員的工作內容

A-1搜集信息

(1)充分了解請購材料的品名、規格。

(2)調查市場行情。

(3)搜集有關供應商的資料。

(4)搜集有關替代品的資料。

(5)搜集有關品質及其他方面的資料。

(6)核定采購資金預算。

A-2詢價

(1)選擇詢價對象。(2)詢問價格。

(3)整理報價資料。

(4)選擇議價對象。

A-3比價、議價

(1)經成本分析后,擬定底價,設定議價目標。

(2)決定采購條件(向供應商詳細說明品名、規格、品質要求、數量、扣款規定、交貨期、地點、付款辦法等)。(3)了解其他供應商價格是否較低。

(4)考慮價格上漲下跌因素。(5)估算運費、保險費及關稅。

(6)核對付款條件。

(7)比較交貨期限。A-4評估

(1)同規格產品應找幾家供應商詢價、比價、議價。

(2)供應商是否為信譽良好的生產廠家。

(3)供應商是否有必要辦理售后服務。

(4)供應商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保障。

(5)是否需要開發其他供應商或外購。

A-5索樣

(1)索取樣品。

(2)整理檢驗結果并進行比較。

A-6決定

(1)選擇適當的供應商。

(2)簽訂采購合約。

A-7請購

(1)按物料計劃計算請購物料數量與交期。

(2)請購單上應詳細說明與供應商議定的買價條件。

(3)分批交貨者應在請購單上注明分批交貨的時間表。

A-8訂購

(1)訂購單函寄或傳真至供應商。

(2)向供應商確定價格、品質要求、交貨期等。

A-9協調與溝通

(1)對能否達到交期,供應商要及時回復。

(2)不能達到者及時聯絡協調,以確定一個合適的交貨期。

A-10催交

(1)無法于約定日期交貨時聯絡請購部門(物料控制部)并進行交易異常控制。

(2)逾期未交貨者應加緊催交。

(3)督促收料單。

(4)控制長期合同的交貨。

A-11進貨驗收

(1)進貨的品質驗收。

(2)進貨的數量驗收。A-12整理付款

(1)核對各種手續是否完備。

(2)發票抬頭與內容是否相符。

(3)發票金額與請購單價是否相同。

(4)是否有預付款或暫借款。

(5)是否需要扣款。

B 采購員的崗位職責

采購員的職責是完成采購部門的采購任務。具體如下:

a.了解采購部門的職責權限

采購部門的職責權限如下:

(1)審查請購單的內容,包括是否有采購的必要以及請購單的規格與數量等是否恰當。

(2)與技術、品質管制等部門人員共同參與合格供應商的甄選。

(3)執行采購功能,包括詢價、比價、議價及訂購。

(4)交貨的稽催與協調。

(5)物料的退貨與索賠。

(6)物料來源的開發與價格調查。

(7)采購計劃與預算的編制。

(8)國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。

(9)供應商的管理。

(10)采購制度、流程、表單等的設計與改善。

采購部門的職責按其重要性來排列,其前九項重要工作項目順序如下:

(1)評估現有的供應商。(2)選擇及開發新的供應商。

(3)安排采購及交貨日期。

(4)談判采購合約。

(5)從事價值分析的工作。

(6)自制或采購(外包)的決策。

(7)指定運輸方式。

(8)控制交貨。

(9)租賃或買斷的決策。

第二篇:采購員工作內容

采購員工作內容

1、搜集信息

(1)充分了解請購材料的品名、規格。(2)調查市場行情。

(3)搜集有關供應商的資料。(4)搜集有關替代品的資料。

(5)搜集有關品質及其他方面的資料。(6)核定采購資金預算。

2、詢價

(1)選擇詢價對象。(2)詢問價格。(3)整理報價資料。(4)選擇議價對象。

3、比價、議價

(1)經成本分析后,擬定底價,設定議價目標。

(2)決定采購條件(向供應商詳細說明品名、規格、品質要求、數量、扣款規定、交貨期、地點、付款辦法等)。

(3)了解其他供應商價格是否較低。(4)考慮價格上漲下跌因素。(5)估算運費。(6)核對付款條件。(7)比較交貨期限。

4、評估

(1)同規格產品應找幾家供給商詢價、比價、議價。(2)供應商是否為信譽良好的生產廠家。(3)供應商是否有必要辦理售后服務。

(4)供應商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保障。(5)是否需要開發其他供應商或外購。

5、索樣

(1)索取樣品。

(2)整理檢驗結果并進行比較。

6、決定

(1)選擇適當的供應商。(2)簽訂采購合約。

7、請購

(1)按物料計劃計算請購物料數量與交期。

(2)請購單上應詳細說明與供應商議定的買價條件。(3)分批交貨者應在請購單上注明分批交貨的時間表。

8、訂購

(1)訂購單函寄或傳真至供應商。

(2)向供應商確定價格、品質要求、交貨期等。

9、協調與溝通

(1)對能否達到交期,供給商要及時回復。

(2)不能達到者及時聯絡協調,以確定一個合適的交貨期。

10、催交

(1)無法于約定日期交貨時聯絡請購部門,并進行交易異常控制。(2)逾期未交貨者應加緊催交。(3)督促收料單。

(4)控制長期合同的交貨。

11、入貨驗收

(1)進貨的品質驗收。(2)進貨的數量驗收。

12、整理付款

(1)核對各種手續是否完備。(2)發票抬頭與內容是否相符。

(3)發票金額與請購單價是否相同。(4)是否有預付款或暫借款。(5)是否需要扣款。

采購部門權限

1、采購部門權限:

(1)審查請購單的內容,包括是否有采購的必要以及請購單的規格與數量等是否恰當。

(2)與技術、品管等部門人員共同參與合格供應商的甄選。(3)執行采購功能,包括詢價、比價、議價及訂購。(4)交貨的稽催與協調。(5)物料的退貨與索賠。

(6)物料來源的開發與價格調查。(7)采購計劃與預算的編制。

(8)國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。(9)供應商的管理。

(10)采購制度、流程、表單等的設計與改善。

采購部門的職責按其重要性來排列,其前九項重要工作項目順序如下:(1)評估現有的供應商。(2)選擇及開發新的供給商。(3)安排采購及交貨日期。(4)談判采購合約。

(5)從事價值分析的工作。

(6)自制或采購(外包)的決策。(7)指定運輸方式。

(8)控制交貨。(9)租賃或買斷的決策。

2、采購核準權限:

采購員的作業流程一般為請購、報請核準、實施采購作業。采購員采購的物品的核準權限如下:

(1)請購金額預估在五百元以下者,由部門負責人核準。(2)請購金額預估在五百元以上者,由總經理核準。

采購員權限

(1)經辦一般性物料采購。(2)查訪供應商。

(3)與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。(4)要求供應商執行價值工程的工作。(5)確認交貨日期。(6)一般索賠的處理。(7)處理退貨。

(8)收集價格信息及替代品資料。(9)請購單、驗收單的登記。(10)訂購單與合約的初步擬訂。(11)交貨商來訪的安排與接待。(12)供給商來訪的安排與接待。(13)采購費用的申請與報銷。(14)進出口文件及手續的申請。(15)電腦作業與檔案管理。(16)承辦貨物保險及公證事宜。

第三篇:采購員工作內容及崗位職責

采購員工作內容及崗位職責

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

一、工作概要:

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4、配合PMC部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

6、追蹤MRB會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

10、協助財務中心做好對帳工作。

11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、服從上級臨時安排的其它工作。

采購跟單員工作崗位職責

一、工作概要:

每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

3、配合PMC部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、追蹤MRB會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

8、協助采購員做好對帳工作。

9、服從上級臨時安排的其它工作。

采購工程師工作崗位職責

一、工作概要:

負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、統籌安排本部門的具體工作。

2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統運作。

3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

5、通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。

6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作,使其部門之間的工作有序進行。

8、部門5S管理工作的PDCA循環運作。

9、定期向總監匯報工作情況和改善方案

采購文員工作崗位職責

一、工作概要:

單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

二、主要職責:

1、《入庫單》的接收和簽回。

2、《采購訂單》的打印,分發和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。

3、供應商文件、資料的管理。

4、每月不良品處理情況的跟進。

5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發。

6、模具的建檔和帳目的管理。

7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監督與維護。

8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果

采購部門管理職責

一、部門概要:

依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

二、主要職責:

1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;

2、負責供應商的評審、考核及管理;

3、負責生產所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

7、完成其它部門的臨時采購需求;

8、完成上級交待的臨時工作任務;

9、向上級匯報工作。

工作職責:

采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善;

考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面,在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商,以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍,負責新增供應商的尋訪、調查,并組織相關部門進行評估、審查。

按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作,并隨時掌握合同履行情況,合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款,如需更改合同,在請示后,得到批準方可執行;

負責收集新材料的應用信息,做好市場分析,隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化,做好政策分析,為公司決策提供有價值信息;

對供應商進行詢價、比價、議價,并上報相關信息(交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等);

市場行情的調查、動態資訊收集、整理,及時上報,以便及時調整采購策略;

依業務訂單適時、適品、適量的采購,并跟催采購進度,確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫,協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞,確保供方滿足我公司之需求。

與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保我司利益;

加強與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確;

做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德,做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識,提高業務工作能力的敬業精神;1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2.了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業的客情狀況,按商品銷售的特點和規律進行采購。

3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

4.根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。

5.要與供貨單位保持良好的貿易關系,講究職業道德,遵紀守法,不索賄受賄,不以次充好。

6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是http://www.tmdps.cn/hetong/代銷,在采購業務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協議辦理有關手續。

9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議,并嚴格按協議執行,講究信譽。

10.進貨后,要按物品的毛利率,根據進價決定售價,但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

第四篇:采購員的主要工作內容

采購員的主要工作內容

采購員的直屬上級是采購部主管,主要是落實安排公司的物品、食品、飲品、工程用品的采購工作。其采購員工作內容主要有:

1、按照采購單內容和數量,以最合理的價格購進質量達標的物品。

2、與供應商建立良好的業務往來關系,不謀取私利,完成本職工作。

3、經常了解市場信息,并加以比較分析,使賓館的采購工作更加完善。在預算內做到貨比三家,擇優采購。

4、遵守賓館的管理程序,并與本部各有關部門密切合作,積極提出改進工作的設想,協助采購部經理做好采購工作。

5、按時完成領導指派的工作。

第五篇:食堂采購員工作內容

食堂采購員工作內容

一、每日工作內容。

1、食堂采購員必須到持有衛生許可證的經營單位采購食品、購物要提供有關食品書面證明材料,不采購以下食品:

(1)腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、混油異物或者其他感官性狀異常,含有毒、有害物質或者有毒、有害物質污染,可能對人體健康有害的食品。

(2)未經衛生檢查或者檢驗不合格的肉類及其制品。

(3)其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

2、采購員應對購進的食品、商品辦理過秤、質量檢驗、驗收手續,并在《食品采購驗收登記本》上簽名備查。

3、在正規廠家(商家)采購的主副食品,必須取得合規的原始票據;在農貿市場、個體商販采購的,必須有供貨商出具的原始憑證(含白條)。購物發票必須定期報銷,結算清楚,嚴禁在采購中拿回扣或貪污挪用。

4、大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家,低價優質,降低成本,與供貨商簽訂供貨協議,供貨商提供商品質量合格證明后才能購買。

5、在采購中因工作失職造成的經擠損失和事故,采購人員必須負責。

6、應及時向食堂主管、辦公室主任介紹市場上各類主副食

品的價格、行情,為科學制定菜譜、節約成本提供依據。

7、需購進批量物資,提前三天報告辦公室,確保資金周轉到位。

8、協助食堂主管做好食堂管理工作,配合做好食堂常規日常工作,認真做好責任區的清潔衛生工作。

9、完成領導安排的其他工作。

二、每月工作內容。

1、票據每三天按獨立核算,食堂主管歸類結帳一次,合同賬目在次月5號之前結清。

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