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會計和出納職責

時間:2019-05-12 12:33:47下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《會計和出納職責》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《會計和出納職責》。

第一篇:會計和出納職責

會計和出納職責

一、會計職責

(1)嚴格執行國家會計制度,按財務要求記賬、核算、報表,業務做到日清月報;

(2)按審批合格的貸款開出取款憑條,及時按照會計科目記賬,出具放款、收款的憑證,記錄臺帳和財務帳;

(3)每月按時上報資金營運業務的相關會計報表、貸款發放及回收的原始憑證和銀行對賬報告;

(4)按時裝訂會計憑證,收集資金營運過程的所有會員及財務檔案,并進行分類管理;

二、出納職責

(1)按審批票據支取貸款、工資及費用,憑會計所填寫的還款收據、收攏借款本、息,并給農戶填寫還款卡;

(2)所收款項及放款余額當日內存入銀行,并記好現金日記賬;

(3)按時參加例會,準確發放、回收貸款資金;

(4)按時、定期與會計交接、核對相關賬務。

第二篇:會計及出納職責

一、財務機構與會計人員

1、公司設財務部,財務部主任協助經理管理好財務會計工作。

2、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

3、財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

4、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,并及時向經理報告。

5、財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由公司領導務監交。

二、資金、現金、費用管理

1.財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

2.銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用,嚴禁借賬戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。銀行賬戶的賬號必須保密,非因業務需要不準外泄。

3.銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

4.銀行賬戶往來應逐筆登記入賬,不準多筆匯總,也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對,未達收支,應作出調節逐筆調節平衡。

5.根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

6.現金收支做到日清月結,確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對賬單相符,現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

7.因公出差、經兩位經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非經理批準,任何人不得借支公款。

8.嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算,不得直接兌付現金。

9.領用空白支票作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

10.正常的辦公費用開支,必須有經手人、部門負責人簽名,經理批準后方可報銷付款。

11.未經批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

12.會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,有權拒絕辦理。

三、其它事項

1.按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

2.積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優化。

3.配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

4.自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

第三篇:會計出納職責

會計出納崗位職責(試行)

一.會計崗位職責:

1、按照《會計法》第二章規定,進行會計核算;按第三章規定,實行會計監督。

2、嚴格遵守國家財務制度和財經紀律,堅決執行會計法規,廉潔奉公,忠于職守,保護國家財產物資的完整,對不符合國家財經政策的收支,要依法制止。

3、掌握學校財務收支指標,控制學校各部門經費包干指標及分配計劃,分清資金渠道,合理使用資金。嚴格審核原始憑證,對違反國家規定的收支,應拒絕辦理;對內容不齊全、手續不完備、數字有差距、書寫不清楚的憑證,應予退回補填、更正;遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項等行為,應及時向領導報告,予以處理。

4、按有關規定,正確設置會計科目、會計憑證、會計帳薄。根據經過審核無誤的原始憑證,編制記帳憑證;根據記帳憑證登記各類明細帳和總帳,月終依據總帳科目余額編制月表,做到帳帳相符、帳表相符;根據核算無誤的總帳和明細帳編制報表,年終編制會計決算報表和財務情況說明書,切實做到數字真實、準確、及時、完整,書寫規范,帳目清楚,分析詳盡。

5、對上級機關、財政、審計、銀行、稅務等單位來校了解情況和檢查工作,要負責提供有關資料,如實反映情況。

6、按照《會計檔案管理辦法》規定,認真做好會計檔案管理、編號、裝訂,定期移交會計檔案。

7、定期向領導匯報財務工作,爭取領導支持,當好領導參謀。

二.出納員崗位職責:

學校出納員在總務主任領導下,負責學校現金及票證的管理工作,其主要職責是:

1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范圍,提高標準支出,要依法制止。

2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的應拒絕辦理,內容不全、手續不完備、數字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規范等,均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項的行為,應及時報請領導處理。

3、根據合法的原始憑證,登入現金帳,做帳時要做到數字準確、摘要清楚、書寫整潔、逐日登記。

4、嚴格遵守現金管理制度。庫存現金,不得超過定額,不座支,更不得私自挪用現金,未經領導批準的借款和白紙單據,不得抵銷庫存現金,要保持庫存現金數與現金帳面數的一致。

5、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度,控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理,負責支票簽發,不得簽發空頭支票,并按規定簽發空白支票。

6、負責辦理經費領撥、支付,及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

7、嚴格執行安全制度,認真管理好現金、票證,各種印章、空白支票、空白收據。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不準存放現金及有價證券,如有違反制度而造成損失,則由出納員自己負責。

中學

2011-8-31

第四篇:會計出納職責

出納職責

1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、總經理簽批,方可辦理款項支出。付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經常總簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.認真登日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4. 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單,并填寫收支明細,做好后交給會計。

5.應設置現金日記賬、銀行存款日記賬,根據審核后的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求,日清月結,賬款相符,并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

6.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

7.每星期要填報資金收入及支出的明細表。

8.印章必須妥善保管,嚴格按照規定使用,簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管,財務專用章由會計保管,法人章由出納保管。

會計職責

1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入,正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。

4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確,明細帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

第五篇:會計出納工作職責

會計工作職責

一、遵守國家財經法律、法規和規章,遵守上級單位具體的財務管理制度、辦法,確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

二、嚴格按照規定設置會計科目,進行會計核算,完善會計電算化。

三、根據上級單位要求和實際工作需要,負責編制本單位經費預算,保證經費預算全面、詳實。

四、掌握各項費用的開支范圍和標準,負責本單位日常財務核算工作,認真報賬、記賬、結賬,做到手續不完備不報賬,內容不真實不報賬,數字不準確不報賬。

五、負責本單位職工醫療保險費用的計繳工作,住房公積金、所得稅的代扣工作。

六、定期分析、檢查本單位預算執行和收支情況,主動向領導匯報財務狀況,為領導提供決策依據。

七、掌握人員工資變動情況和相關政策,負責編制工資及其他發放現金表冊,交出納執行。

八、及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。

九、妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關會計檔案,按規定裝訂,并按要求及時歸檔。

十、做好本單位年終財務決算,及時上報上級單位。

十一、積極完成領導交辦的其他工作,保守財務秘密。

出納工作職責

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

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