第一篇:曲沃體育辦公室2015部門決算信息公開
曲沃縣體育辦公室2015年度部門決算信息公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)體育工作的方針、政策和法律、法規(guī);結(jié)合我縣實際,研究擬訂全縣體育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃,起草全縣體育工作的政策和有關(guān)規(guī)范性文件,并組織實施和監(jiān)督檢查;指導(dǎo)全縣體育工作的改革和發(fā)展。
(二)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展,負(fù)責(zé)推行全民健身計劃,指導(dǎo)并開展群眾性體育活動,實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)隊伍培訓(xùn)。
(三)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展,設(shè)置全縣體育運動項目,指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽,指導(dǎo)優(yōu)秀運動隊的建設(shè)和業(yè)余訓(xùn)練工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)體育工作。
(四)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進全縣青少年體育工作。
(五)擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,規(guī)范體育服務(wù)管理,推動體育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),負(fù)責(zé)全縣體育彩票發(fā)行及監(jiān)督、管理。
(六)指導(dǎo)體育宣傳、科技工作,組織開展體育運動中的反興奮劑工作,發(fā)展體育教育,制定并實施體育培訓(xùn)規(guī)劃。
(七)參與擬訂全縣體育設(shè)施布局規(guī)劃,監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用,適時承辦省、市級體育競賽。
(八)培育、發(fā)展體育市場,規(guī)范體育經(jīng)營活動。
(九)負(fù)責(zé)縣級體育社團的資格審查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
二、部門決算單位構(gòu)成
目前體育辦公室共有預(yù)算單位2個,包括1個下屬事業(yè)單位。縣體育辦公室(正科級)屬行政序列,下設(shè)少體校屬事業(yè)序列。實有人數(shù)14人,其中:行政編制2人、事業(yè)編制6人、退休6人。另外還有臨時人員1人、體彩管理人員1人。
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、部門收入情況
我單位2015年部門收入67.83萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入67.83萬元,同比上年增加19.56萬元,同比增長40.52%。公共預(yù)算財政撥款收入比上年增加的原因是2015年年機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高及購買健身器材。
二、部門支出執(zhí)行情況
我單位2015年部門支出69.63萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款支出69.63萬元,同比上年增加20.58萬元,同比增長41.96%。原因是購買健身器材。
基本支出62.88萬元,其中:人員經(jīng)費57.70萬元,同
比增加16.45萬元,同比增長13.16%;原因是機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高。日常公用經(jīng)費5.18萬元,同比減少2.62萬元,同比降低33.6%。原因是黃標(biāo)車?yán)吓f車淘汰。
項目支出6.75萬元,同比增加了6.75萬元。
三、“三公”經(jīng)費支出情況
我單位年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛,公務(wù)用車車運行維護費0萬元,占年初預(yù)算0萬元的0%,同比減少1.11萬元,同比下降100%;本年度使用公共預(yù)算財政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待1次、0人、300元,占年初預(yù)算0.4萬元的7.5%,同比減少0.33萬元,同比下降91.7%。
分析部門支出主要指標(biāo)變動情況,日常公用經(jīng)費減少,“三公”經(jīng)費明顯降低。是因為我辦深入貫徹中央八項規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關(guān)制度規(guī)定,從嚴(yán)規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費的支出管理,強化財務(wù)監(jiān)督,提高資金使用效益。
四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果
(一)預(yù)算執(zhí)行情況:2015年度我局調(diào)整預(yù)算67.83萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)115.76萬元,實際支出69.63萬元,其中:基本支出62.88萬元,項目支出6.75萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年113.96萬元。
(二)實際工作績效:
我辦積極舉辦、協(xié)辦各類群眾體育活動,充分調(diào)動各單項協(xié)會,基層組織舉辦,參加賽事活動共計30余次,參與群眾逾萬人次,形成了具有曲沃特色的籃球、武術(shù)、門球、體育舞蹈、太極拳、騎游等全民健身品牌。1、2015年春節(jié)期間組織開展了“美麗曲沃·北董杯”農(nóng)村農(nóng)民籃球賽。2、3月份—8月份組隊參加了臨汾第四節(jié)運動會田徑、武術(shù)、游泳等項目的比賽,獲得金牌第五名。3、8月份舉辦了第十一個全民健身月活動,包括第十六屆“三星杯”籃球賽、乒乓球比賽、門球比賽、游泳比賽、太極拳比賽等,參與群眾3千余人。
我辦多次深入基層調(diào)研得知農(nóng)村體育器材損壞嚴(yán)重,不能滿足群眾健身需求。針對這一情況,我辦主動深入到全縣各個村實地查看,開展拉網(wǎng)式巡查,研究維修方案,對排查出的1000余件器材進行了維修更換,其中油漆1260件,拆除198件,焊接365件,更換配件365件。
青少年業(yè)余訓(xùn)練工作不斷加強 競技體育水平明顯提升。
1、我辦聯(lián)合教育局舉辦了2015年中學(xué)生籃球比賽和元旦中小學(xué)生乒乓球比賽。
2、曲沃武術(shù)學(xué)校在臨汾市“通臂纏拳杯”散打項目中榮獲團體第二名,在臨汾市第四屆運動會中散打獲得第二
名,套路獲得第三名,舉重獲得第三名。
3、樂昌中學(xué)圍棋代表隊在山西省圍棋升段賽(晉南賽區(qū))中,有1人升為4段、4人升為3段、4人升為2段、10人升為1段。
加強社會指導(dǎo)員隊伍培訓(xùn) 不斷提高指導(dǎo)員能力和水平。
我辦積極組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化員參加市局舉辦的2級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn),有4人通過考核,取得了2級證書,為全縣社會體育指導(dǎo)員隊伍注入了新的力量。目前,城鄉(xiāng)共有各級社會體育指導(dǎo)員476人。
悉心培育,體育產(chǎn)業(yè)有新發(fā)展。
今年以來,我辦不斷探索新型體育產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展體育俱樂部,先后成立了足球協(xié)會和長跑協(xié)會,為我縣體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。體育彩票作為體育產(chǎn)業(yè)的龍頭,今年我辦進一步完善了發(fā)行銷售管理機制,大力推進體彩網(wǎng)點形象建設(shè),通過利用體彩宣傳車、宣傳體彩條幅、發(fā)放各種宣傳資料等多種方式,加大營銷宣傳力度。截至目前完成了770萬元銷售任務(wù)。
(三)存在的問題
我們的各項工作雖然取得了可喜成績,但我們也清醒地看到,工作中還存在許多問題和不足,全民健身氛圍還有待進一步引導(dǎo)和宣傳。再就是體育專業(yè)方面的人才缺乏,不能
適應(yīng)體育工作發(fā)展的需要;缺乏服務(wù)基層必要的交通工具,不能經(jīng)常性指導(dǎo)農(nóng)村體育活動的開展。
第四部分 名詞解釋
財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費
以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
公務(wù)用車運行維護費:反映單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。
房屋建筑物購建:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物(含附屬設(shè)施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議,完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時,作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
辦公設(shè)備的購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復(fù)印機等,必須辦理政府采購手續(xù),同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
大型修繕:反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時,作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。
信息網(wǎng)絡(luò)購建:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等(如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映)。同時,作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)除正常經(jīng)費以外的開支,反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
第二篇:曲沃縣委組織部2015部門決算信息公開
曲沃縣委組織部2xx5部門決算信息公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策,制定或參與干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案;研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序;負(fù)責(zé)全縣干部工作的宏觀管理。
2、對縣委管理和縣委委托管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部進行考察了解,提出調(diào)整配備的意見和建議;抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);負(fù)責(zé)辦理縣委向縣人大推薦干部的工作;辦理縣委管理和縣委委托管理干部的任免、審批手續(xù);承辦干部調(diào)動事宜;考察審批干部的任免事宜;組織實施公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作和科級干部考核工作;負(fù)責(zé)部分干部的交流工作;辦理部分干部工資評定審批手續(xù)和出國出境手續(xù)。
3、制定全縣干部隊伍發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)后備干部隊伍建設(shè)和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導(dǎo)、管理工作。
4、貫徹落實黨的組織工作的路線、方針和政策;對各級黨的組織建設(shè)進行調(diào)查研究,提出意見、建議;研究制定加強黨的組織建設(shè)的措施,并進行宏觀指導(dǎo)、督促檢查;負(fù)責(zé)全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作;負(fù)責(zé)組織員隊伍建設(shè)。
5、承辦縣黨代會、人代會、政協(xié)會的有關(guān)工作及各級代表(委員)的推選考察工作。
6、負(fù)責(zé)縣委管理的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作,對全縣國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)進行宏觀指導(dǎo)。
7、對全縣干部教育培訓(xùn)工作進行規(guī)劃指導(dǎo),對黨政干部和企業(yè)經(jīng)營管理者、科技人員教育培訓(xùn)工作進行協(xié)調(diào)、督促和檢查,并具體組織領(lǐng)導(dǎo)干部和組織、人事干部的培訓(xùn)。
8、指導(dǎo)全縣知識分子工作,推動和促進社會各類人才成長、開發(fā)和合理配置,負(fù)責(zé)選拔和管理有突出貢獻專家、專門人才和科技帶頭人。
9、負(fù)責(zé)對全縣確定干部建國前參加革命工作時間、建國前黨員黨籍黨齡和落實干部政策的宏觀指導(dǎo)與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定,督促檢查貫徹落實《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》,負(fù)責(zé)對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,受理群眾舉報干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部政治、思想、作風(fēng)、廉政、品德等方面的問題,查辦有關(guān)案件。
xx、負(fù)責(zé)縣級黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團體機關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導(dǎo)。
xx、負(fù)責(zé)黨員、干部的來信來訪工作。xx、負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計工作;負(fù)責(zé)縣委管理的干部的檔案管理,并指導(dǎo)全縣干部檔案管理工作;負(fù)責(zé)全縣組織史資料的收集、編寫。
xx、指導(dǎo)、檢查各級黨組織的工作,及時向縣委和市委組織部報告全縣黨的組織、干部工作情況。
xx、負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀指導(dǎo);辦理縣委管理的干部的離退休審批手續(xù);管理縣委老干部工作局。
xx、完成縣委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
曲沃縣委組織部機關(guān)共有xx個科室,包括辦公室、干部科、干部綜合科、干部監(jiān)督科、干部教育科、組織科、縣委人才辦、電教中心、黨代表工作聯(lián)絡(luò)室、大學(xué)生村干部辦公室、研究室、信息管理中心。
目前我單位共有財政供養(yǎng)人員32人,其中行政人員23人,事業(yè)人員9人。
第三部分 2xx5部門決算情況說明
一、部門收入情況 我單位2xx
5年部門收入3xx.82萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入3xx.82萬元,同比上年增加60.xx萬元,同比增長23.7%。公共預(yù)算財政撥款收入比上年增加的原因是2xx 5年機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高;為全縣社區(qū)訂閱《社區(qū)黨建》雜志申請了預(yù)算收入;常安莊水利補助申請了預(yù)算收入。
二、部門支出執(zhí)行情況 我單位2xx
5年部門支出332.94萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款支出332.94萬元,同比上年增加77.80萬元,同比增長30.5%。
基本支出3xx.80萬元,其中:人員經(jīng)費243.xx萬元,同比增加80.36萬元,同比增長49.3%;日常公用經(jīng)費64.61萬元,同比增長5.58萬元,同比增長9.5%。
項目支出25.xx萬元,同比減少8.xx萬元,同比降低 24.4%。
三、“三公”經(jīng)費支出情況 我單位2xx
5年公務(wù)用車保有量為2輛,年底時根據(jù)財政局統(tǒng)一安排被封存,公務(wù)用車車運行維護費7.27萬元,占年初預(yù)算8.60萬元的84.6%,同比減少1.38萬元,同比下降 xx.9%;本使用公共預(yù)算財政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待2次、21人、8498元(兩次公務(wù)接待分別為接待后備干部選拔工作考評組食宿、接待“三嚴(yán)三實”專題教育督導(dǎo)組),無外事接待。
分析部門支出主要指標(biāo)變動情況,項目經(jīng)費支出減少,“三公”經(jīng)費明顯降低,是因為部機關(guān)深入貫徹中央八項規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關(guān)制 度規(guī)定,從嚴(yán)規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費的支出管理,強化財務(wù)監(jiān)督,提高資金使用效益。
四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果
(一)預(yù)算執(zhí)行情況:2xx
5我單位調(diào)整預(yù)算3xx.82萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)39.35萬元,實際支出332.94萬元,其中:基本支出3xx.80萬元,項目支出25.xx萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年24.24萬元。
(二)實際工作績效:
1、強化學(xué)習(xí)培訓(xùn),分3期對全縣535名科級領(lǐng)導(dǎo)干部進行了以總書記系列重要講話精神、黨的十八大精神為主要內(nèi)容的集中培訓(xùn)。
2、為縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)放《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《十三五規(guī)劃建議》等讀本,指定內(nèi)容學(xué)習(xí),并組織相關(guān)專家教授就學(xué)習(xí)內(nèi)容出題組織考試,將每名副科級以上領(lǐng)導(dǎo)考試成績記入本人檔案,做為評優(yōu)評先、晉級晉職的重要依據(jù)。
3、聘請省、市委黨校專家、教授對縣級領(lǐng)導(dǎo)干部和科級干部開展了以十八屆五中全會精神、總書記系列講話精神為主要內(nèi)容的專題輔導(dǎo),共舉辦專題輔導(dǎo)5班次,培訓(xùn)干部900余人。
4、扎實開展“三嚴(yán)三實”專題教育活動。學(xué)習(xí)教育上做到“兩延伸、兩覆蓋、三增強”,反思剖析做到“四個對照”,整改落實堅持做到即知即改。
5、落實刷新吏治要求,全力推進“三個一批”工作,全縣共對830名干部進行了“六查”,其中,甄別處理干部47人,調(diào)整退出干部72人,掌握儲備好干部264人,選拔重用35人。
6、圍繞夯實基礎(chǔ)年這一活動,實行黨建目標(biāo)責(zé)任清單制,任務(wù)細(xì)化量化、分類分解。壓實黨建責(zé)任,確定落實固本強基、隊伍提質(zhì)、品牌升級、基礎(chǔ)保障“四大工程”xx項重點任務(wù)。
7、落實“定查評”工作制度,結(jié)合黨員冬訓(xùn)、農(nóng)村“領(lǐng)頭雁”培訓(xùn)和2xx
4黨員評議對各基層支部“定查評”工作法進行了專題培訓(xùn),提高了操作水平。
8、狠抓整頓幫扶,確定了32個軟弱渙散黨組織,組織專門力量,不定期、不定時對全縣32個軟弱渙散黨組織逐一進行了集中督查指導(dǎo),對整改不到位的問題提出意見建議。選派了xx名“第一書記”,駐村幫扶,促其轉(zhuǎn)化。
9、新設(shè)立黨組29個,進一步強化了黨組管黨治黨的責(zé)任。針對部分國有企業(yè)破產(chǎn)、停產(chǎn),黨組織活動不正常的問題,撤并了攔山鐵礦、二輕機械廠等xx個黨組織;將糧食系統(tǒng)xx個基層糧站黨支部,優(yōu)化組合為2個支部,提高了管理服務(wù)水平。xx、落實基層保障,將農(nóng)村黨建工作經(jīng)費按每村1萬元標(biāo)準(zhǔn),共xx8萬元,列入財政預(yù)算。村干部離任補貼在由原來每人每月80元更高到xx0元。享受條件由“連續(xù)任職十年”,降低至“累計任滿九年”,進一步提高了補貼標(biāo)準(zhǔn)和享受范圍。我縣共有280名農(nóng)村離任干部享受補貼。xx、在解決基層干部不作為亂作為等損害群眾利益問題專項整治工作中,研究制定了《實施方案》,成立了專 項整治工作領(lǐng)導(dǎo)組,全縣在“不作為、亂作為、貪腐謀私、執(zhí)法不公”4個方面,共查找出問題xx2個,已完成整改65個,給予黨政紀(jì)處分3人。xx、在農(nóng)村,統(tǒng)一印發(fā)使用了“七簿兩賬一手冊”,規(guī)范了兩委工作。xx、對全縣基層黨組織書記和黨務(wù)干部進行了以《發(fā)展黨員工作細(xì)則》為主要內(nèi)容的集中培訓(xùn),對照新《細(xì)則》要求,重新印制使用《入黨積極分子、發(fā)展對象培養(yǎng)考察記實檔案》、報備表、表決票、公示單、征求意見函、流動人員情況調(diào)查表。xx、引進和激激勵人才發(fā)揮作用。以每人每年300元標(biāo)準(zhǔn)為高級職稱專業(yè)人才訂閱報刊;每年定期為優(yōu)秀拔尖人才體檢;設(shè)立縣委、縣政府人才特殊津貼,按每人每月200元的標(biāo)準(zhǔn),為縣委聯(lián)系的專家發(fā)放津貼。充分激勵各類人才干事創(chuàng)業(yè)的信心和活力。xx、探索發(fā)揮人才基地輻射帶動作用的機制。磨盤嶺市級人才工作基地與省農(nóng)科院蔬菜研究所、農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所等科研單位建立長期合作關(guān)系,建立成果推廣示范基地和蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)操作規(guī)程的項目基地。xx、結(jié)合經(jīng)濟新形勢重點開展了電子商務(wù)、剪紙、月嫂、育嬰師等各類創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn),全年年培訓(xùn)489人。xx、健全服務(wù)人才和人才服務(wù)工作機制,以黨委聯(lián)系專家?guī)ь^,繼續(xù)引深曲沃特色的“名醫(yī)下鄉(xiāng)”、“名師支教”、“農(nóng)科1xx支農(nóng)”三項服務(wù)。xx、認(rèn)真做好政府機構(gòu)改革部門的人事調(diào)配。對政府機構(gòu)改革部門的領(lǐng)導(dǎo)干部進行了調(diào)整,共涉及到衛(wèi)生和計劃生育局、工 商和質(zhì)量監(jiān)督管理局、教育科技局、經(jīng)濟和信息化局(商務(wù)糧食局)、金融辦、綜合檢驗檢測中心六個部門、47名干部,其中,平級轉(zhuǎn)任33人,擬提任正科非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的5人,保留原職級待遇的7人,改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的2人,圓滿完成了政府機構(gòu)改革涉及部門的干部調(diào)配工作,并對機構(gòu)名稱變更部門的領(lǐng)導(dǎo)班子成員進行重新任命。xx、完成縣以下公務(wù)員職務(wù)與職級并行工作。
(三)存在的問題
財政資金收支運行的審批程序需要繼續(xù)完善,加強財務(wù)報銷過程中的風(fēng)險排查。對預(yù)算安排內(nèi)的日常性小額支出,按照分管領(lǐng)導(dǎo)核實,財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批,財務(wù)人員辦理的程序正常辦理;對超出額度控制數(shù)的大額支出,應(yīng)報部務(wù)會研究通過后按規(guī)定辦理;對政府采購法、縣財政有關(guān)政府采購的規(guī)定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學(xué)習(xí)不夠,思想認(rèn)識與建立和完善政府采購制度的要求還存在一定差距;對需要采購的項目測算不夠準(zhǔn)確;年終存在結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,對于跨未使用的資金做到及時安排使用,但是沒有專項針對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的支出計劃。
第四部分 名詞解釋
財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類 地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?;痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
差旅費:反映單位工作人員因公出差產(chǎn)生的住宿費、交通費以及伙食補助費。
印刷費:反映單位在開展各項工作時開支的印發(fā)文件、書籍、公示、版面等費用。
郵電費:反映單位開支的電話費、寬帶費及網(wǎng)絡(luò)通訊服務(wù)費等。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含 外賓接待)費用。
公務(wù)用車運行維護費:反映單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。
辦公設(shè)備的購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置電腦、打印機、復(fù)印機等,必須辦理政府采購手續(xù),同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
第三篇:曲沃中醫(yī)醫(yī)院2015部門決算信息公開
曲沃縣中醫(yī)醫(yī)院2015部門決算信息公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)落實國家中醫(yī)中藥政策,執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針,為全縣人民提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
(二)貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和國家法律法規(guī),執(zhí)行中醫(yī)藥政策,運用中醫(yī)中藥防治疾病,發(fā)展中國中醫(yī)藥特色,保障人民身體健康。
(三)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作。
(四)提高醫(yī)院業(yè)務(wù)水平和基礎(chǔ)建設(shè),最大限度滿足人民群眾的中醫(yī)醫(yī)療要求。
(五)積極參與意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)急救事件及預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作,開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。完成上級安排的各種急救事件。
(六)做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
(七)堅持公益性質(zhì)醫(yī)院特點,樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨。
二、部門決算單位構(gòu)成 曲沃縣中醫(yī)醫(yī)院是1984年經(jīng)省計委、省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)成立的一所集醫(yī)療、急診、教學(xué)、科研、康復(fù)為一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院,醫(yī)院設(shè)有門診部、住院部、急診三個臨床部門,行政、后勤兩個管理部門,屬差額集體事業(yè)單位。
醫(yī)院設(shè)有急診科、手術(shù)室、內(nèi)科、骨科、普外科、婦產(chǎn)科、兒科、皮膚科、眼科、耳鼻喉科、肛腸科、乳腺科、放射科、檢驗科、B超室、心電圖室、內(nèi)窺鏡室、中西藥房、院辦公室、醫(yī)療科、院感科、財務(wù)科、護理科、行政后勤科。
目前我院共有財政供養(yǎng)人員120人,均屬差額撥款事業(yè)人員。
三、2015部門決算情況說明
(一)、部門收入情況
我單位2015年部門收入60703793.26元,其中:事業(yè)收入42269285.86元,比上年增加4199619.86元,同比增長 11.03%。其他收入176968.40元,比上年增加126401.40元,同比增長249.96%。增長原因救護車、利息收入增加。公共預(yù)算財政撥款收入18257539.00元,同比上年減少 129308.00元,同比減少 0.70%。
(二)、部門支出執(zhí)行情況
我單位2015年部門支出46534361.20元,其中:公共預(yù)算財政撥款支出8138604.00元,同比上年增加2751757.00元,同比增長51.08%?;局С?137539.00元,其中:人員經(jīng)費5549769.00元,同比增加2374438.00元,同比增長74.78 %,人員經(jīng)費增加原因是正常工資調(diào)整形成;日常公用經(jīng)費2587770.00元,同比增加676254.00元,同比增加 35.38%。
項目支出1065.00元,同比減少 298935.00元,減少原因當(dāng)年所撥資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。
三、“三公”經(jīng)費支出情況 我單位無三公經(jīng)費。
四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果
(一)預(yù)算執(zhí)行情況:2015我院調(diào)整預(yù)算18257539.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1300000.00元,實際支出8138604.00元,其中:基本支出8137539.00元,項目支出1065元,結(jié)轉(zhuǎn)下年23118935.00元。
(二)實際工作績效:
1、今年我院組織人員對《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《傳染病法》、《醫(yī)院感染管理辦法》、《處方管理辦法》、《麻醉藥品管理辦法》等法律法規(guī)。同時,完善臨床十二項核心制度和臨床操作規(guī)程,做到人人知曉,落實到位,使醫(yī)務(wù)人員從思想上、行動上做到依法行醫(yī),依法工作。堅持公立醫(yī)院公益性質(zhì),執(zhí)行合理檢查、合理用藥、因病施治、嚴(yán)格控制、規(guī)范使用高值耗材和貴重藥品。實行醫(yī)院同類醫(yī)學(xué)檢查、醫(yī)學(xué)影像檢查結(jié)果通用。藥品耗材網(wǎng)上招標(biāo)采購,所有藥品進貨渠道符合要求,確保藥品質(zhì)量,規(guī)范藥品價格,增強藥品安全指數(shù),同時嚴(yán)格執(zhí)行《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》,防止濫用抗生素。
2、抓質(zhì)控,提高醫(yī)、藥、護、技水平。質(zhì)量控制是各項臨床規(guī)范制度落實的有效措施,我院在醫(yī)、藥、護、技管理方面采取分塊質(zhì)控,公正公平,使我院醫(yī)、藥、護、技工作得到了量化。尤其是醫(yī)療文書方面,嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局《病歷書寫基本規(guī)范》、《病歷管理規(guī)定》、《處方管理規(guī)范》等規(guī)定。在血液管理方面,我院嚴(yán)格臨床用血,登記健全,沒有一例私采血現(xiàn)象,成份用血占100%。通過質(zhì)控一方面提高了質(zhì)量,另一方面促進了規(guī)范,收到良好效果。
3、抓院感,促進醫(yī)療規(guī)范。醫(yī)療質(zhì)量的提高和醫(yī)療安全的保障,院內(nèi)感染管理是關(guān)鍵,也是醫(yī)護人員職業(yè)風(fēng)險和職業(yè)防護的必要措施。我院成立了院內(nèi)感染管理小組,臨床感染管理小組及院內(nèi)感染科,完善了各項規(guī)章制度。對照省廳要求標(biāo)準(zhǔn)開展醫(yī)院院內(nèi)感染的規(guī)劃、計劃、總結(jié)、監(jiān)測、評估、反饋、培訓(xùn)、考核等工作。通過加強院內(nèi)感染控制管理,我院今年無暴發(fā)院內(nèi)感染發(fā)生。
4、強化傳染病管理,我院認(rèn)真執(zhí)行《傳染病法》等有關(guān)規(guī)定,開展傳染病管理工作。我院積極采取措施,加強防控,完善各項制度,建立信息報告制度,儲備防護、消灑、藥品等物質(zhì),確保傳染病工作在我院科學(xué)化、程度化開展。
今年共引進11名人才,醫(yī)院特色不斷增強,我院急診應(yīng)急能務(wù)和處治能力得到了提高,省級專科腦病科,病源輻射得到擴大。心腦血管疾病的治愈好轉(zhuǎn)率提高了11.6%。市級專科骨傷科手術(shù)項目進一步拓展。
門診7.8萬人次,急診1300人次,出院病人5200人次,手術(shù)1600人次,業(yè)務(wù)收入余4000萬元。
5、進一步加強了中醫(yī)院集團化建設(shè),為進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,發(fā)揮中醫(yī)藥在醫(yī)改中的特色優(yōu)勢,推進優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源縱向流動、下沉基層,更好地滿足鄉(xiāng)村居民中醫(yī)藥服務(wù)需求,在全縣范圍內(nèi)遴選了6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、6個村衛(wèi)生室作為首批聯(lián)合體成員單位與我院共同組建曲沃縣中醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體。2015年7月7日正式成立。制定了《曲沃縣中醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體章程》要點和“醫(yī)療聯(lián)合體2015工作重點”。成立以來,在探索中工作,組織業(yè)務(wù)人員20余人次,下基層針對管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)指導(dǎo)達35次,接收基層進修8人次,收到良好的效果。
同時我院是山西省中醫(yī)院集團成員,集團總院省中醫(yī)院下來指導(dǎo)工作3次,我院送總院進修2人,腦病科在總院指導(dǎo)下整體水平得到提升,今年10月,我院派出兩名副主任醫(yī)師參加集團孝義市義診活動,一年雙向轉(zhuǎn)診45人次。
根據(jù)《曲沃縣財政局關(guān)于做好2016年預(yù)算績效管理工作的通知》(曲財字【2016】35號)、《曲沃縣財政局關(guān)于做好2015年財政支出績效評價工作的通知》(曲財字【2015】53號)文件精神,對2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項目支出開展自評。
(三)存在的問題
1、政府財政投入不足,自2013年10月份啟動醫(yī)改政策,取消藥品加成,由政府承擔(dān)取消藥品加成收入的60%(后調(diào)整為55%,剩余部分由醫(yī)院通過調(diào)整服務(wù)項目價格來彌補,通過這幾年來的對比,這一補償部分并不能夠彌補零差價的的損失。
2、中醫(yī)專業(yè)技術(shù)人才短缺,人才斷層,從一定程度上制約了中醫(yī)中藥事業(yè)的發(fā)展。
3、缺少向中醫(yī)傾斜的優(yōu)惠政策。
4、臨床路徑開展尚待完善,目前各科室開展臨床路徑數(shù)量少,工作無經(jīng)驗,下一步按要求,學(xué)習(xí)其他醫(yī)院經(jīng)驗,積極開展中醫(yī)臨床路徑工作。
第四部分 名詞解釋
財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?;痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
公務(wù)用車運行維護費:反映單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。
房屋建筑物購建:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物(含附屬設(shè)施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議,完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時,作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
辦公設(shè)備的購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復(fù)印機等,必須辦理政府采購手續(xù),同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
大型修繕:反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時,作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。
信息網(wǎng)絡(luò)購建:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等(如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映)。同時,作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)除正常經(jīng)費以外的開支,反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
第四篇:曲沃老齡辦2017部門決算信息公開
曲沃縣老齡辦2017部門決算信息公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各級黨委、政府有關(guān)老齡工作的方針、政策,擬定我縣老齡工作的發(fā)展計劃和工作意見。
2、組織開展《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《山西省實施《老年人權(quán)益保障法》實施辦法》的宣傳、實施工作,切實維護老年人的合法權(quán)益。
3、宣傳做好老齡工作的重大戰(zhàn)略意義,調(diào)查研究人口老齡化的現(xiàn)況、發(fā)展趨勢及對策,為縣委、縣政府制定人口老齡化對策提供決策依據(jù)。
4、協(xié)調(diào)涉老部門和有關(guān)部門探索解決城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保障問題和老年福利設(shè)施建設(shè)問題。
5、組織開展老齡工作方面的重大活動,接受上級老齡部門的業(yè)務(wù)工作指導(dǎo);指導(dǎo)、督促、檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及其他機關(guān)事業(yè)單位的老齡工作。
6、組織、指導(dǎo)老年人參與經(jīng)濟和社會發(fā)展,為構(gòu)建和諧社會發(fā)揮余熱,再做貢獻。
7、組織開展“敬老月”系列活動和其他有益于老年人健康的各種文體活動。
8、總結(jié)表彰和宣傳推介敬老、養(yǎng)老、老有所為和老齡工作的先進典型。
9、抓好本部門的自身建設(shè)。
10、完成上級老齡工作委員會以及縣委、縣政府交辦的各項工作任務(wù)和相關(guān)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
目前曲沃縣老齡辦下設(shè)辦公室、綜合股兩個科室。屬于全額撥款事業(yè)單位。
目前我辦共有財政供養(yǎng)人員6人,其中:事業(yè)人員6人。
第二部分 2017部門決算報表
一、曲沃縣老齡辦2017年收入支出決算表(見附表)
二、曲沃縣老齡辦2017年收入決算表(見附表)
三、曲沃縣老齡辦2017年支出決算表(見附表)
四、曲沃縣老齡辦2017年財政撥款收入支出決算總表(見附表)
五、曲沃縣老齡辦2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
(一)(見附表)
六、曲沃縣老齡辦2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
(二)(見附表)
七、曲沃縣老齡辦2017年三公經(jīng)費公開表(見附表)
八、曲沃縣老齡辦2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收 入支出決算表(見附表)
九、曲沃縣老齡辦2017年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表(見附表)
第三部分 2017部門決算情況說明
一、部門收入情況
我單位2017年部門收入56.67萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入56.67萬元,同比上年增加13.59萬元,同比增長31.54%。公共預(yù)算財政撥款收入比上年增加的原因是2017年機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
二、部門支出執(zhí)行情況
我單位2017年部門支出57.15萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款支出57.15萬元,同比上年增加14.13萬元,同比增長32.84%。
基本支出731.5萬元,其中:工資福利支出38.61萬元,同比增加8.72萬元,同比增長29.17%;商品和服務(wù)支出8.55萬元,同比增加2.33萬元,同比增長37.46%;對個人和家庭的補助支出9.14萬元,同比上年增加3.03萬元,同比增長49.59%;其他資本性支出0.846萬元,同比上年增加0.046萬元,同比增長5.75%。
項目支出12.711萬元,同比增加4.01萬元,同比增長46.09%。
三、“三公”經(jīng)費支出情況
我單位無公務(wù)用車;本無公務(wù)接待,無外事接待。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 我單位屬于全額事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算、支出、上年支出均為0元。
五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況
截止2017年12月31日,本單位共有車輛 0 輛;辦公用房30平方米,價值 萬元;沒有價值200萬元以上的大型設(shè)備。
六、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果
(一)預(yù)算執(zhí)行情況:2017我辦調(diào)整預(yù)算56.6708萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1.171萬元,實際支出57.1437萬元,其中:基本支出44.4327萬元,項目支出12.711萬元,本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.698萬元。
(二)實際工作績效:
1、實施積極的財政政策,繼續(xù)貫徹落實結(jié)構(gòu)性減稅等經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,嚴(yán)格征管責(zé)任,創(chuàng)新征管措施,加強工作協(xié)調(diào);
2、按照新《預(yù)算法》的規(guī)定,將政府收支全部納入了預(yù)算,明確了以公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算為內(nèi)容的預(yù)算收支范圍和功能定位;
3、嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行,充分發(fā)揮國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算、政府采購等制度的監(jiān)管功能,確保支出進度,增強預(yù)算約束;
4、結(jié)合“四個年”活動的開展和市、縣“六權(quán)治本”工作要求,對本部門行政職權(quán)進行了全面清
理,逐步形成了不敢腐的懲戒機制和不能腐的防范機制,有效防止了違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生;
5、在部門預(yù)算執(zhí)行中,嚴(yán)格要求部門和單位必須按照批復(fù)下達的“三公經(jīng)費”預(yù)算執(zhí)行。
(三)存在的問題
預(yù)算執(zhí)行的透明度和約束力有待提高,單位財務(wù)制度還需進一步規(guī)范。
第四部分 名詞解釋
財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?;痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設(shè)款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
公務(wù)用車運行維護費:反映單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。房屋建筑物購建:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物(含附屬設(shè)施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議,完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時,作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
辦公設(shè)備的購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復(fù)印機等,必須辦理政府采購手續(xù),同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
大型修繕:反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時,作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。
信息網(wǎng)絡(luò)購建:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等(如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映)。同時,作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)除正常經(jīng)費以外的開支,反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
第五篇:曲沃委宣傳部2017部門決算信息公開
曲沃縣委宣傳部2017部門決算信息公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)負(fù)責(zé)貫徹落實中央、省委、市委、縣委在宣傳文化戰(zhàn)線的方針政策,并進行調(diào)查研究和宏觀指導(dǎo)。
(二)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理全縣宣傳思想文化系統(tǒng)工作和精神文明建設(shè),從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn),規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù),提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針。
(三)負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,對新聞出版、社科理論、文化藝術(shù)等部門和有關(guān)人民團體的業(yè)務(wù)進行工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù),并在政治方向、方針政策以及重大業(yè)務(wù)工作方面實施領(lǐng)導(dǎo)。
(四)圍繞全縣經(jīng)濟建設(shè)以及縣委、縣政府的決策和工作部署,組織全縣社會力量開展兩個文明建設(shè)工作和社會宣傳活動。配合縣委組織部做好黨員教育工作。
(五)受縣委委托,會同縣委組織部管理縣直宣傳思想文化系統(tǒng)、文物旅游、體育事業(yè)中心各單位的領(lǐng)導(dǎo)干部和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
(六)負(fù)責(zé)全縣對外宣傳工作,承辦精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會的日常工作。
(七)承辦縣委交辦的其他工作。
二、新聞網(wǎng)絡(luò)中心主要職能
(一)負(fù)責(zé)本縣新聞宣傳管理工作。
1、緊緊圍繞全縣中心工作和社會穩(wěn)定大局,組織和引導(dǎo)全縣通訊報道工作者唱響主旋律,打好主攻仗,為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供輿論支持。
2、做好外來記者的接待工作,并協(xié)助做好新聞來訪基層調(diào)查工作,及時向外界展示我縣經(jīng)濟社會發(fā)展新成就,塑造曲沃新形象。
3、規(guī)范整頓新聞工作秩序,確保新聞宣傳工作有序進行。
(二)負(fù)責(zé)本縣互聯(lián)網(wǎng)新聞管理工作。
1、負(fù)責(zé)本縣范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳工作。
2、管理維護和更新縣政府門戶網(wǎng)站。
3、負(fù)責(zé)對全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和管理的宏觀指導(dǎo)。
4、協(xié)調(diào)督促網(wǎng)絡(luò)文化行業(yè)主管部門、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門,加強對網(wǎng)絡(luò)文化信息服務(wù)的管理和引導(dǎo)。
5、凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,確保網(wǎng)絡(luò)信息安全。
二、部門決算單位構(gòu)成
目前部機關(guān)下設(shè)辦公室、干部室、宣教室共3個科室。下屬單位:通訊組;全額事業(yè)單位:曲沃縣新聞網(wǎng)絡(luò)中心。
目前我部共有財政供養(yǎng)人員20人,其中:行政人員14人,事業(yè)人員6人。第二部分 2017部門決算報表
一、曲沃縣財政局2017年收入支出決算表(見附表)
二、曲沃縣財政局2017年收入決算表(見附表)
三、曲沃縣財政局2017年支出決算表(見附表)
四、曲沃縣財政局2017年財政撥款收入支出決算總表(見附表)
五、曲沃縣財政局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
(一)(見附表)
六、曲沃縣財政局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
(二)(見附表)
七、曲沃縣財政局2017年三公經(jīng)費公開表(見附表)
八、曲沃縣財政局2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附表)
九、曲沃縣財政局2017年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表(見附表)
第三部分 2017部門決算情況說明
一、部門收入情況
我單位2017年部門收入363.2萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入363.2萬元,同比上年增加 77.82萬元,同比增長27.27%。公共預(yù)算財政撥款收入比上年增加的原因是2017年增加了市級文明單位獎金支出。
二、部門支出執(zhí)行情況 我單位2017年部門支出364.99萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款支出364.99萬元,同比上年增加109.54萬元,同比增長42.88%。
基本支出222.12萬元,其中:工資福利支出128.36萬元,同比減少13.77萬元,同比下降9.69%;商品和服務(wù)支出88.18萬元,同比減少34.43萬元,同比下降64.05%;對個人和家庭的補助支出0萬元,同比上年減少8.06萬元,同比下降100%;其他資本性支出5.58萬元,上年無。
項目支出142.87萬元,同比增加91.36萬元,同比增長177.36%其中:商品和服務(wù)支出138.37萬元,同比上年增加90.05萬元,同比增長186.36%;對個人和家庭的支出4.5萬元,上年無;其他資本性支出0元,同比上年減少3.19萬元,同比下降100%。
三、“三公”經(jīng)費支出情況 我單位無三公經(jīng)費。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出93.76萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2016年增加40.01萬元。
五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況
截止2017年12月31日,辦公用房0平方米,價值0萬元;沒有單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
六、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果
(一)預(yù)算執(zhí)行情況:2017我局調(diào)整預(yù)算364.99萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 34.53 萬元,實際支出364.99 萬元,其中:基本支出 222.12萬元,項目支出 142.87 萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年 32.74 萬元。
(二)實際工作績效:
一、樹牢“四個意識”,扎實推動習(xí)近平新時代中國特色社會義思想深入人心
一是抓好縣委中心組學(xué)習(xí),在“關(guān)鍵少數(shù)”的引領(lǐng)上下功夫。二是組織好《習(xí)近平談治國理政(一、二卷)》和《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》等學(xué)用工作,舉辦相關(guān)的研討會和交流會。三是廣泛開展“新時代、新作為”百姓宣講活動,各級黨組織要推動學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作往深里走、往實里走、往心里走,成為全縣上下的共同意志、共同思想、共同行動。
二、做強新聞輿論,為蓬勃發(fā)展的曲沃營造良好氛圍 第一,展示美好形象。要高度重視對外宣傳,圍繞上大報、上大臺、上頭條、上典型,把美麗、厚重、奮進、精彩的曲沃推向全市、全省、全國乃至世界,把我縣的國字號名片、鄉(xiāng)村振興、詩經(jīng)山水、全域旅游、發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展成果、招商引資環(huán)境等宣傳出去。舉辦好第二屆全域旅游晉都行文化旅游系列活動月新聞發(fā)布會,以及《來曲沃逛吧》大型電視競演活動,展示出奮發(fā)有為的曲沃形象。第二,凝聚干事勁頭。在內(nèi)宣工作上,要按照團結(jié)、穩(wěn)定、鼓勁的原則,大力宣傳我縣各條戰(zhàn)線在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,咬定目標(biāo)、積極奉獻、埋頭苦干的狀態(tài)和精神。要聚焦我縣開展全域旅游、六城聯(lián)創(chuàng)、項目建設(shè)、扶貧攻堅、招商引資等重點工作,開展系列專題宣傳報道。要大力宣傳先進典型,弘揚勞模精神和工匠精神。要把鏡頭對準(zhǔn)基層干部群眾,反映他們的“新時代新形象新作為”,講述“有道德、有筋骨、有溫度”的時代故事。要積極推進新舊媒體深度融合發(fā)展,辦好智慧曲沃手機臺和各種微信微博,形成線上線下的宣傳工作矩陣,提高新聞輿論的傳播力引導(dǎo)力影響力公信力。第三,營造發(fā)展氛圍。要圍繞全縣中心工作、重要節(jié)慶等,廣泛運用標(biāo)語、版面、電子屏、文化墻、公共交通工具、建筑圍擋、公共場所、城市鄉(xiāng)村文化廣場等形式,形成濃厚的宣傳氛圍。
三、壓實工作責(zé)任,加強黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo) 第一,要落實意識形態(tài)責(zé)任制。各級各部門黨組織一定要把意識形態(tài)工作緊緊抓在手上,按照縣委《關(guān)于加強意識形態(tài)工作的意見》,嚴(yán)格落實年初建賬、年中查賬、年終交賬機制,壓緊壓細(xì)壓實意識形態(tài)工作責(zé)任制,厘清責(zé)任清單,并向基層單位延伸。各級黨組織書記是“第一責(zé)任人”,對意識形態(tài)工作負(fù)主體責(zé)任,一定要種好意識形態(tài)工作這塊“責(zé)任田”。第二,筑牢意識形態(tài)主陣地。我們要有居安思危的憂患意識、未雨綢繆的風(fēng)險意識,要有時不我待的緊迫感、只爭朝夕的精氣神,旗幟鮮明地堅持黨管宣傳、黨管意識形態(tài)、黨管媒體,決不允許在意識形態(tài)領(lǐng)域有“特殊成員”和“輿論飛地”。繼續(xù)加大對非法出版物查處力度,深入開展“掃黃打非”。第三,守好網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)“最前沿”。各級黨組織要認(rèn)真落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)責(zé)任制,確保網(wǎng)絡(luò)安全。開展關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作,開展“清朗”“凈網(wǎng)”等專項行動;要健全工作機制。嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上輿情值班、研判、報送等一整套工作制度,完善監(jiān)看、處置、通報、督辦、指導(dǎo)等工作機制。確保網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)責(zé)任制落到實處。
四、引深文明創(chuàng)建,培育和踐行社會主義核心價值觀 我們要針對創(chuàng)建全國文明城市認(rèn)真布署,組建隊伍,扎實推進。今年是創(chuàng)建的開局之年,要以“爭創(chuàng)全國文明城市”為主題統(tǒng)攬精神文明創(chuàng)建各項工作,引深核心價值觀系列工程,與其它“五城”創(chuàng)建同頻共振,重點在“四項工作上下功夫”。
一是在營造文明創(chuàng)建氛圍上下功夫。圍繞全域旅游晉都行和全省旅發(fā)大會,充分利用各種社會媒介,擴大公益廣告宣傳的覆蓋面,全縣所有有條件的農(nóng)村和文明單位都要建設(shè)核心價值觀主題公園或廣場,在景區(qū)、城區(qū)、道路認(rèn)真制作便民標(biāo)識,打造城鄉(xiāng)“文明顏值”。推進愛國主義教育基地建設(shè)提檔升級,抗戰(zhàn)紅色堡壘石橋堡要升級為省級教育基地。通過濃厚的文明創(chuàng)建氛圍營造,要讓核心價值觀象空氣一樣無處不在。
二是在提升公民道德素質(zhì)上下功夫。圍繞傳統(tǒng)文化的傳承與弘揚,加強“道德講堂”建設(shè),縣文明辦要牽頭組織全縣道德大講堂,不斷提高輻射力。在全縣上下教唱道德歌,適時舉辦“核心價值觀主題歌曲”和“詩經(jīng)山水晉都曲沃原創(chuàng)歌曲”歌詠比賽,激發(fā)起廣大干部群眾歌唱曲沃、踐行文明、建設(shè)家鄉(xiāng)的熱情。要在“德孝”文化傳承上做足文章,全縣所有農(nóng)村和社區(qū)要建設(shè)德孝文化宣傳墻,圍繞德孝文化開展大宣講、大評比、大表彰活動,結(jié)合農(nóng)村老年日間照料中心工作,豐富農(nóng)村老年人的業(yè)余生活。通過打造孝老愛親、崇德向善的濃厚氛圍,要讓核心價值觀真正走進每個人的心靈深入。
三是在發(fā)揮典型示范引領(lǐng)上下功夫。圍繞全縣文明程度的整體提高,積極開展“文明單位”、“文明村鎮(zhèn)”、“文明校園”、“文明家庭”創(chuàng)評活動,在2019年底縣級以上文明村比例達到50%,“文明單位”和“文明學(xué)?!北壤_到100%,提前完成國家“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。認(rèn)真組織第三屆感動曲沃人物及“道德模范”評選和頒獎典禮?;I備成立誠信建設(shè)促進會,開展誠信系列評比活動,推進“誠信曲沃”建設(shè)。通過新時代新典型的示范帶動,要讓踐行核心價值觀引領(lǐng)社會新風(fēng)尚。
四是在活動開展的常態(tài)化上下功夫。圍繞推進創(chuàng)建工作的制度化、常態(tài)化建設(shè),壯大志愿者隊伍,組建全域旅游志愿服務(wù)團,為全域旅游晉都行活動月提供全方位志愿服務(wù),打造我縣志愿服務(wù)品牌。深入開展“學(xué)雷鋒”、“我們的節(jié)日”、“主題團隊日”、“文明出行”等系列活動。大力凈化社會文化環(huán)境,營造青少年健康成長的良好環(huán)境。圍繞鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)推動移風(fēng)易俗,培育鄉(xiāng)賢文化,弘揚文明風(fēng)尚。通過開展形式多樣、創(chuàng)在經(jīng)常的系列活動,要讓踐行核心價值觀成為人們的行動自覺。
五、推進文化繁榮,更好地滿足人民群眾對美好生活的文化需求
一是要堅定文化自信,切實把曲沃的文化資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為品牌優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)勢。廣大文化工作者、各文化協(xié)會要認(rèn)真探索和研究西溝文化、詩經(jīng)文化、黃帝文化、晉文化、成語文化、顧炎武愛國思想、紅色文化等文化形態(tài)的豐富內(nèi)涵,深入發(fā)掘運用我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)珍貴資源,圍繞縣域范圍內(nèi)的各景點建設(shè)和城鎮(zhèn)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不失時機、不留盲點地抓好文化展示。要以“晉之源”品牌的成功打造為模式,不斷推進“晉文化”向各行各業(yè)滲透和融合。把以“晉文化”為主要內(nèi)容的曲沃系列特色文化,打造成全域旅游和城市建設(shè)的“金名片”。
二是著眼于文化惠民這一根本目標(biāo),組織舉辦好各類文化活動,豐富群眾精神文化生活,助力2018全省旅發(fā)大會。文化、體育等職能部門及各協(xié)會組織,要繼續(xù)組織舉辦好已經(jīng)形成較大影響并相對固定的系列品牌活動,特別是要重點組織舉辦好“第二屆全域旅游晉都行——曲沃縣六區(qū)四園文化旅游系列活動月”、廣場消夏文化活動月、全民健身活動月、“科技、文化、衛(wèi)生”三下鄉(xiāng)、百姓大舞臺、送電影下鄉(xiāng)以及“慶元旦 迎新春”系列文體活動。在擴大規(guī)模和提升品味上繼續(xù)下功夫,把各類活動真正辦成呈現(xiàn)給群眾的一道道豐盛的文化大餐。
三是不斷激發(fā)文藝創(chuàng)作動力,為奔跑的曲沃增彩添色、鼓勁加油。近幾年的持續(xù)努力,“曲沃精神”“曲沃作風(fēng)”日益彰顯,“曲沃速度”“曲沃模式”有口皆碑,各個領(lǐng)域各條戰(zhàn)線,越來越多地涌現(xiàn)出各類先進典型和模范。廣大文藝創(chuàng)作者,要通過歌曲、戲劇、詩詞、散文等形式,以豐富多彩的文藝精品凝聚起曲沃經(jīng)濟社會發(fā)展的強大正能量,反映出曲沃干群奮發(fā)向上的精神風(fēng)貌。
四是開動腦筋、緊抓機遇,做大做強我縣文化旅游和各項文化產(chǎn)業(yè)。我們要緊抓當(dāng)前中央、省、市強力推進文化旅游、全省旅發(fā)大會在我市召開的難得機遇,緊緊圍繞“6411”整體戰(zhàn)略布局,以全縣已經(jīng)建成的十六個景區(qū)為平臺,實現(xiàn)文化和旅游的深度融合。以初具規(guī)模的青銅器鑄造、編織、葫蘆、剪紙等文化企業(yè)為基礎(chǔ),盡快打造一批具有曲沃地域特色、與文旅消費市場相適應(yīng)的文創(chuàng)產(chǎn)品。進一步完善公共文化服務(wù)體系,加快推進曲沃縣奧體中心項目建設(shè),為創(chuàng)建全省文化示范縣奠定良好基礎(chǔ)。
(三)存在的問題
總體來看,2017年各項工作進展順利,財政資金收支運行的審批程序需要繼續(xù)完善,加強財務(wù)報銷過程中的風(fēng)險排查。對預(yù)算安排內(nèi)的日常性小額支出,按照分管領(lǐng)導(dǎo)核實,財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批,財務(wù)人員辦理的程序正常辦理;對超出額度控制數(shù)的大額支出,應(yīng)報部務(wù)會研究通過后按規(guī)定辦理;對政府采購法、縣財政有關(guān)政府采購的規(guī)定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學(xué)習(xí)不夠,對需要采購的項目測算不夠準(zhǔn)確。
第四部分 名詞解釋
財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?;痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設(shè)款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
公務(wù)用車運行維護費:反映單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。
房屋建筑物購建:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物(含附屬設(shè)施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議,完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時,作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
辦公設(shè)備的購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復(fù)印機等,必須辦理政府采購手續(xù),同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
大型修繕:反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時,作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。
信息網(wǎng)絡(luò)購建:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等(如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映)。同時,作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。
項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)除正常經(jīng)費以外的開支,反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。