第一篇:出口無電子信息申報錄入操作流程
無電子信息查詢和申報錄入操作
一、出口信息查詢申請錄入
打開菜單“基礎數據采集?出口信息情況申報錄入?出口信息查詢申報錄入”,如圖:
個人建議對于企業知道是由于發票取得、發票認證或電子口岸提交不及時造成的無信息而造成的不能及時申報的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請錄入)。
二、出口無電子信息申報錄入
對于無電子信息而造成的無法正式申報的企業請及時填寫附件2出口無電子信息申報具體操作如下:
打開菜單“基礎數據采集?出口信息情況申報錄入?出口無電子信息申報錄入----相關數據錄入后保存-------退稅正式申報-----生成信息申報數據(采用本地申報數據至U盤)----打印其他報表,(連同出口無電子信息申報表、U盤和相關的資料去國稅申報。此時如果數據錯誤或需要修改,請打開審核反饋信息處理----已申報明細數據查詢---出口信息情況申報數據-----撤消信息申報數據----返回至基礎數據采集重復上述操作即可。
第二篇:出口無電子信息申報錄入操作流程
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無電子信息查詢和申報錄入操作
一、出口信息查詢申請錄入
打開菜單“基礎數據采集?出口信息情況申報錄入?出口信息查詢申報錄入”,如圖:
個人建議對于企業知道是由于發票取得、發票認證或電子口岸提交不及時造成的無信息而造成的不能及時申報的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請錄入)。
二、出口無電子信息申報錄入
對于無電子信息而造成的無法正式申報的企業請及時填寫附件2出口無電子信息申報具體操作如下:
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打開菜單“基礎數據采集?出口信息情況申報錄入?出口無電子信息申報錄入----相關數據錄入后保存-------退稅正式申報-----生成信息申報數據(采用本地申報數據至U盤)----打印其他報表,(連同出口無電子信息申報表、U盤和相關的資料去國稅申報。此時如果數據錯誤或需要修改,請打開審核反饋信息處理----已申報明細數據查詢---出口信息情況申報數據-----撤消信息申報數據----返回至基礎數據采集重復上述操作即可。
第三篇:出口無電子信息申報錄入操作流程
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會計資料下載
一、出口信息查詢申請錄入
打開菜單“基礎數據采集?出口信息情況申報錄入?出口信息查詢申報錄入”,如圖:
個人建議對于企業知道是由于發票取得、發票認證或電子口岸提交不及時造成的無信息而造成的不能及時申報的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請錄入)。
二、出口無電子信息申報錄入
對于無電子信息而造成的無法正式申報的企業請及時填寫附件2出口無電子信息申報具體操作如下:
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打開菜單“基礎數據采集?出口信息情況申報錄入?出口無電子信息申報錄入----相關數據錄入后保存-------退稅正式申報-----生成信息申報數據(采用本地申報數據至U盤)----打印其他報表,(連同出口無電子信息申報表、U盤和相關的資料去國稅申報。此時如果數據錯誤或需要修改,請打開審核反饋信息處理----已申報明細數據查詢---出口信息情況申報數據-----撤消信息申報數據----返回至基礎數據采集重復上述操作即可。
第四篇:出口退免稅憑證無相關電子信息申報操作指引
出口退稅申報系統出口退(免)稅 憑證無相關電子信息申報操作指引
一、出口無電子信息申報錄入
命令樹→基礎數據采集→出口信息情況申報錄入→出口無電子信息申報錄入→增加→錄入相關信息(注意:所屬期欄填寫“201403”)→保存
如果是缺失出口報關單信息(或代理出口證明信息),必須在備注項中錄入對應的購進貨物增值稅專用發票號碼(12位,即只錄入發票號碼,如有多張,用半角逗號隔開)、稅收(出口貨物專用)繳款書(如有多張,用半角逗號隔開),以此類推。
如果是缺失購進貨物增值稅專用發票號碼(18位)或海關進口專用繳款書(22位),必須在備注項中錄入對應的出口報關單(或代
理出口證明,如有多張,用半角逗號隔開),以此類推。
如果是缺失稅收(出口貨物專用)繳款書,必須在備注項中錄入對應的出口報關單(或代理出口證明)和對應的購進貨物增值稅專用發票號碼(12位,錄入發票號碼)(如有多張,用半角逗號隔開)。
二、生成信息申報數據
命令樹→免抵退稅申報→生成信息申報數據→生成數據
三、打印信息申報報表
命令樹→免抵退稅申報→打印其他申報報表→出口退(免)稅憑證無相關信息申報表→生成報表
四、反饋稅務機關備案信息
命令樹→反饋信息處理→稅務機關反饋信息讀入→稅務機關反饋信息處理→綜合數據查詢→申報標志和審核標志均為“R”表示備案成功。
第五篇:出口退稅申報操作流程(外貿企業2016最新)
出口退稅申報操作流程
一、查詢相符發票信息
1、發票認證:認證系統(航天信息)
2、國稅官網→網上辦稅→出口退稅→登錄出口退稅綜合服務平臺,輸入用戶名(稅
號),密碼→查詢區→發票信息查詢→查詢認證后的相符發票,相符發票有信息
才可申報退稅。
3、整理相符發票(抵扣聯)對應的出口發票,出口報關單
二、出口退稅申報
(一)、外部數據采集
1、下載出口報關單信息
登入電子口岸網頁→出口退稅→下載***.xml文件
插上口岸IC卡→進入出口退稅申報系統→外部數據采集→出口報關單讀入
→核對關單
2、出口關單確認→數據檢查→全選,數據確認
3、匯率配置:關單出口日期第一個工作日的匯率,折百匯率
4、海關貿易性質配置:01→出口明細申報表
5、認證發票信息讀入:認證系統→下載認證結果***.xml文件
(二)、1、出口明細錄入
關單信息讀入后自動帶出→輸入出口發票號→序號重排(物理序號)→修改關
聯號→審核確認→在關單右上角寫上對應的關聯號
①關聯號:所屬期4位+批次2位+序號4位(如1605 01 0001)
②所屬期:如本月為6月,所屬期為201605
2、進貨明細錄入(進項發票,抵扣聯)
①關聯號:與錄入出口關單時的關聯號對應一致
錄入所屬期,批次,序號,發票號碼,商品代碼,數量→回車→序號重排→
審核認可
(三)、數據檢查
1、進貨出口數量關聯檢查:關單數量=發票數量,出現差異,倒回到進貨明細錄
入修改
2、換匯成本:
3、預申報數據一致性檢查
(四)、確認明細申報
(五)、免退稅申報
1、退稅正式申報→查詢本次申報數據→退稅匯總申報表錄入→點擊增加,輸入申報年月→一直按回車到底→保存
2、生成退(免)稅申報數據→存盤
(六)、出口退稅綜合服務平臺
辦稅區→免退稅預申報→申報數據上傳→操作顯示已完成→查看反饋信息下載 →有反饋疑點的,撤銷本次申報,倒回處理→沒有反饋疑點的,直接轉正式申報、(七)、打印退(免)稅申報數據
1、出口明細申報數據:4份
2、進貨明細申報數據:4份
3、退稅匯總申報表:3份
(八)、裝訂
1、退稅匯總申報表+出口明細申報數據+進貨明細申報數據,2份
2、出口明細申報數據+關單(復印件)+Invoice(復印件)
3、進貨明細申報數據+進項發票抵扣聯(正本)
三、其他
1、撤銷申報
已申報出口明細申報數據查詢→轉待申報(點完后,進貨明細申報數據會跟著一起轉待申報)