第一篇:19血液入出庫檢查規程
文件類型:作業指導書
文件編號:JCXRMYY-JY-019-2009 文件名稱:血液入出庫檢查規程
血液(成分)成品入庫操作規程
一、檢查血液是否符合運輸規定條件。
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二、以血站出庫憑證核對每單位血液的血袋號、獻血員姓名、血型、品種、數量、采血日期及時間、有效期時間、采血
者姓名、儲存條件等內容,血液標簽應完整、字跡清楚無漏相。
三、檢查每單位血液是否溶血、乳糜血、凝塊,輕壓血袋是否有滲漏。
四、檢查血樣管的完整性,外包袋的符合性,并將血液按品種、采血時間、血型分別放入規定溫度的儲存冰箱內。
五、入庫工作人員在血站出庫憑證上簽字并記錄入庫時間(日期時、分)。
六、記錄血液成品入庫登記及入庫時間,統計庫存量
血液(成分)成品出庫操作規程
一、核對《臨床輸血申請單》的血型、品種、數量等相關信息。
二、按采血時間的先后順序和所需血型的血液數量將血液移出儲血冰箱。
三、逐份核對血液標簽所標識的血型、品種、數量、有效期等內容。檢查每單位血液是否溶血、乳糜血、凝塊,輕壓血袋是否有滲漏。
四、開出庫憑證,登記每單位血液的獻血員姓名、血型、品種、血袋編號、采血日期及時間、出庫時間、有效期及時間、出庫時間(日期、時、分),并由工作人員和取血工作人員雙方簽字。
五、向取血的醫務人員說明血液的運輸、輸注相關注意事項。
六、統計庫存血量,提出儲血意見。
-------------------------編制人/修改人: 校核人:
審核人:
批準人:
批準日期:
****年**月**日
實施日期:
****年**月**日
第二篇:血液入出庫管理
血液出庫制度
1.交叉配合試驗合格后通知醫護人員到檢驗科取血。
2.取、發血雙方必須共同查對姓名、性別、年齡、病案號、急診/病室、床號、血型、血液品種數量及有效期,交叉合試驗結果相合,血液外觀符合要求,雙方共同簽字后方可發出。3.凡血袋有下列情況之一者,一律不得發出; 3.1 標簽破損,字跡不清; 3.2 血袋有破損,漏血; 3.3 血液中有明顯凝塊; 3.4 血漿呈乳糜狀或暗灰色;
3.5 血漿中有明顯氣泡、絮狀物或粗大顆粒;
3.6 未經搖動、血漿與細細胞的分層界面不清或界面上出現溶血; 3.7 紅細胞層呈紫紅色; 3.8 已過期或其它須查證的情況;
4.血液發出前核對受血者發生費用是否正確。
5.血液發出同時將血袋標簽、手術用血通知單、輸血申請單位及記錄單存檔保存。
6.血液發出后不得退回。
7.配血后受血者、供血者的血樣應保存于2-6℃冰箱中至少7天,輸血完畢后血袋送回血庫或留在病區至少保存一天,以便對輸血不良反應追查原因。
8.因各種原因所致血液報廢時,應及時向科主任報告,由科主任落實具體情況后決定處理意見并上報醫院有關部門。
血液入庫制度
1.全血、血液成分入庫前要認真驗收核對。內容:運輸條件、物理外觀、包裝是否合格,血袋是否有破損,標簽字跡是否清晰、內容是否完整。標簽上標明供血機構名稱及許可證號、供血者條形碼編號、血型、品種、血量、采血日期、成分制備日期、效期、儲存條件等。2.進入檢驗科(血庫)的血液及成分,必須入庫登記。登記內容:獻血者條形碼編號、血型、品種、血量、采血日期、效期、入庫時間、入庫人。
3.全血、成分血按A、B、O、AB血型分類儲存于血庫專用冰箱或專用冰柜不同層內,標識明顯。不同日期的血液依先后次序存放,整齊排列,不能倒置,以便發血時觀察紅細胞和血漿層界面。
4.根據臨床和庫存需要,每天作好用血計劃和預約血液工作,節約血液,避免浪費。
5.每天下班前,做好血液交接工作,核對實際庫存數量、記錄數量、電腦儲存數量三者是否一致,作好交接班。6.做好報廢血液和醫療廢物的處理工作。7.妥善保存血液出入庫記錄及資料。
第三篇:庫房入、出庫流程
庫房出入庫流程
一、入庫管理
1、采購物資抵庫后,由使用部門或申請采購人員或物資質檢部門按質按量組織驗收,按實際質量認真填寫“入庫單”,對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規格型號、數量、單價、金額、交貨人、承運人、驗收入庫人及外包裝是否完好無損等欄目均應逐一填寫,不得漏項。對無隨貨同行發票的貨物金額應由交貨人提供采購價,財務據此入賬核算,待發票到后再按實際價格調整。
2、(1)如發現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題,要及時向上級反映,同時通知質檢或用料部門、售后服務部門、采購部門和廠家代表等相關人員,共同現場鑒定,必要時拍照記錄,由采購人負責更換,更換費用或因此而造成的公司損失由采購人個人承擔
(2)原則上單貨不符的物資不得接受,如采購部門要收下該物資時,庫管員要告知上級,并于單據上注明實際收貨情況,并會簽采購部門
(3)物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時,庫管員應先洽詢采購部門,確認無誤后始得辦理入庫手續
3、如同時有運費結算,則須在運輸發票后附有倉庫管理員簽字的“運費結算單”,如無運費,應將該聯連同“入庫單”的“財務聯”一起附于購貨發票后交財務入帳。入庫單由倉庫管理員、財務部各持一聯做賬,采購人員持一聯做清款報銷憑證
4、發生退庫或退貨產品時要認真審核“退貨單”或有關憑證,核查批準手續是否齊全,認真記錄退庫或退貨產品數量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放,如可重新銷售應優先出庫
5、對于使用單位退回的物資,庫管員要依據退庫原因,研判處理對策,如原因系由于供應商所造成的,要立即通知采購部門
6、產成品入庫必須有質檢部門驗收的“合格證(單)”,由保管員按規格、品種填寫成品“入庫單”,質檢員、保管員和當班生產負責人均應簽字;生產產品因質量問題而返修、銷售退回所發生的損失由生產部門承擔。
7、倉庫管理員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:(1)未經批準的采購;
(2)與采購審批表中不相符的采購物資;
(3)與使用要求不符合的采購物資;(4)質量不符合要求的物資;
(5)因工作急需或其他原因不能形成及時入庫的物資,倉庫管理員要到現場核對驗收,并及時補填《入庫單》。
8、入庫時要認真查抄入庫號碼,填寫入庫號碼單。每日業務終了,及時將入庫號碼單報至統計員處輸入計算機
二、出庫管理
1、生產用物資由生產部門按生產所需,于材料會計處辦理“出庫單”手續,對非生產用物資領用人應持領用審批手續,辦理“出庫單”及相關手續,倉庫管理員憑“出庫單”據實發貨,若出庫單上主管未簽字、字據不清或被涂改的,倉庫管理員有權拒絕發放物資
2、辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”,核查出庫批準手續是否齊全,嚴格依據所列項目辦理出庫,并核簽有關單據。發現計算有誤時要立即通知開票人員更正后發貨
3、在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損。保管員對存貨的安全和完整負責。
4、發放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約”的原則,發貨堅持一盤底、二核對、三發貨、四減數。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續不全不出庫, 以舊換新的物資一律交舊領新
5、對貪圖方便,違反發貨原則造成物資變質、大料小用、優材劣用以及差錯等損失,庫管員負經濟責任。
6、出庫時要認真查抄出庫號碼,填寫出庫號碼單。每日業務終了,及時將出庫號碼單報至統計員處輸入計算機。
7、出庫時間規定如下:
每周二、四的上午10:30—11:00,下午3:30—4:00;
三、庫存管理
1、倉庫管理員應隨時掌握庫內物資情況,發現物資不足時,倉庫管理員應及時通知財務部經理,并按要求填寫《采購審批表》,經批準后交由物資管理部采購
2、月末,已領用但尚未耗用完的物資(包括殘余料),應及時退回倉庫,由于工作更改而引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續;如果是下批生產仍要用的物資,其物資實體可不退回倉庫,但應辦理退料入庫或紅字出庫手續,待下月月初重新開具“出庫單”,這樣,便于財務如實核算成本。
3、材料會計在月底時,應將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總,與倉庫保管、生產部門核對一致后,報給成本會計。
4、保管員應設置各種存貨保管明細賬,每日根據出入庫憑單及時登記核算,經常與財務核對賬目、實地盤點實物,做到日清月結;庫存信息要及時呈報,按規定時間編報。呈報周期分為:日報表、月報表、季度報表、報表;須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性
5、本著“安全可靠、作業方便、通風良好”的原則合理按照《倉庫儲位管理》規定地距、墻距、垛距、頂距、燈距擺放貨物。凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放。
6、建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。
物料卡上載明物資名稱、編號、規格、型號、產地或供貨商、有效期限、儲備定額。
四、其他
1、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并上報財務部經理;對用量或金額較大、領用次數頻繁的物資應至少每月盤點一次
2、對于所有存貨至少要半年徹底清查一次,并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質,必須查明原因,分清責任,寫出書面報告,提出處理建議,呈報上級和有關部門,未經批準不得擅自調帳。
3、積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作,月終結帳和實盤完畢后與財會部門對帳,保證帳表、帳帳、帳物相符。
4、倉庫通道出入口要保持暢通,環境衛生要每日清掃并作好保持工作,每次作業完畢要及時清理現場,保證庫容整潔。
5、做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預防內容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
6、做好安全保衛工作,嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度,對因工作需要出入庫人員、車輛按規定進行盤查和登記,簽收“出門證”或填寫“出入門證”。定時巡邏,提高警惕。
7、做好防火安全工作,庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查,發現故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。
本流程與《庫房管理制度》及《倉庫儲位管理》并行 附則
本規定由行政部制定,報總經理批準實施。
本制度自
****年**月**日起執行
第四篇:血液預定工作規程
公主嶺龍宇醫院 血液預定工作規程
1.血液預約
1.1填報醫院臨床用血計劃申報單,經臨床用血計劃申報管理部門蓋章和授權人員簽字后,以傳真方式或送達公主嶺血站血庫。1.2注意事項
1)全血、稀有血型血液:請于預定輸血日前三天預約; 2)洗滌紅細胞:請于預定輸血日前一天預約; 3)血小板:請于預定輸血日前一天17:00前預約; 4)若未能按規定預約上述血液和血液成分,根據實際庫存狀況,盡力解決。2.血液接收/取血
2.1血液接收(血液由血站工作人員直接:血站工作人員將血液送達用血醫院輸血科(血庫)后,清點血液品種、血型、數量,檢查質量、日期等無誤后在《血站血液出庫單》的“取血人/接收人”欄目簽名,在“收血時間”欄目填寫收血時間。接收《血站血液出庫單》第三聯。血液再次核對驗收入庫。2.2取血
1)用血醫院輸血科(血庫)相關人員在《血站血液領用單》相對應的血液品種和血型空格內準確填寫所需的血量,并在“經手人”處簽名,在“醫院蓋章”處蓋公章,在“年月日”處填寫取血時間。
2)準備取血容器和冷源,與填寫好的《血站血液領用單》一并交給取血員。
3)取血員前往盟血站血庫取血,清點血液品種、血型、數量,無誤后在《血站血液出庫單》的“送血人”和“取血人/接收人”欄目簽名,在“送血時間”和“收血時間”欄目填寫收血時間。接收《血站血液出庫單》第三聯。4)血液取回輸血科(血庫)后,輸血科(血庫)工作人員核對驗收入庫。
公主嶺龍宇醫院 2017年1宇1日
第五篇:工會材料入出庫管理制度
****工會委員會
材料入出庫管理制度
1目 的
為加強****工會倉庫管理,使工會材料(物品)的入、出庫管理規范化、制度化。
2適用范圍
本規定適用于****工會材料(物品)的入、出庫管理。
3定 義
3.1
工會材料:工會固定資產、活動器材等大件材料,不可消耗,可損耗。3.2 工會物品:工會活動獎品,小物件等可消耗物品。
4職 責
4.1 經審委員會負責工會材料(物品)的臺賬管理,固定資產編號管理。
4.2 倉管員負責工會倉庫管理,工會材料(物品)的入、出庫的數量確認及在庫保管。
5工作程序
5.1
工會材料(物品)入庫流程:
業務擔當在新購工會材料(物品)后及時填寫《工會物品入庫單》,倉管員根據入庫單所寫物品名及數量確認實物,交財務確認后更新《工會材料盤點表》完成入庫。《工會物品入庫單》一式兩份分別存檔至財務及倉管員處。
5.2
工會材料(物品)出庫流程: 5.2.1
工會材料出庫流程:
工會材料只能在舉辦工會活動或閑時員工自由活動時,由借用人到倉管員處填寫《工會材料借用登記表》,倉管員確認借用材料數量及借出狀態后,借用人方可將工會材料借出。倉管員跟蹤工會材料借出后的使用情況,在活動結束后及時通知借用人將工會材料歸還。
5.2.2
工會物品出庫流程:
工會物品由領用人到倉管員處填寫《工會物品出庫單》,倉管員及財務確認物品及數量,工會主席批準后,領用人將所領物品領出。《工會物品出庫單》存檔至倉管員處需要及時更新《工會物品臺賬》。
5.3
工會材料報廢流程:
借用人對所借工會材料在使用過程中應注意保護,不可故意損失,如因材料本身質量問題、使用時間過久等客觀因素造成的材料嚴重磨損,由倉管員填寫《工會材料報廢單》,經財務確認,工
****工會委員會
材料入出庫管理制度
會主席批準后可將其報廢。《工會物品報廢單》一式兩份分別存檔至財務及倉管員處。
相關記錄
《工會材料盤點表》
《工會材料借用登記表》
《工會物品臺賬》 《工會物品入庫單》 《工會物品出庫單》 《工會物品報廢單》