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集賢興安鄉衛生院2017年部門預算

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第一篇:集賢興安鄉衛生院2017年部門預算

集賢縣興安鄉衛生院2017年部門預算

信息及有關情況說明

第一部分 部門概況

一、主要職責:鄉鎮衛生院是衛生和行政兼醫療藥預防工作的綜合性機構,是農村三級醫療網點的重要環節,擔負著醫療防疫保健的重要作用,為人民身體健康提高醫療與護理保健服務。

1、為老百姓提供公共衛生服務

2、為老百姓提供基本醫療服務

3、承擔公共衛生管理

二、內設機構

全科醫生診療室,內科,兒科,中醫科,X線診療室,心電室,化驗室,B超室,西藥局,中藥局等。三、人員構成

人員編制33人,實有人數17人,院長1人,正高1人,中級5人初級11人,技工1人,其中醫生4人,護士3人,退休職工14人。

第二部分 興安鄉衛生院2017年部門預算表

興安衛生院預算表.xls

第三部分 2017年部門預算安排情況說明

一、預算編報范圍

根據《中華人民共和國預算法》和財政財務管理有關規定及縣財政局關于2017年部門預算的批復,2017年興安鄉衛生院預算編報單位包括:本單位1個。

二、指導思想

全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會及中央經濟工作會議、全縣財政工作會議精神,堅持突出重點、壓縮一般的原則,從嚴從緊編制預算,重點保障基本經費支出,壓縮其他支出,落實預算編制總體要求,增收節支,優化結構,加強監督管理,努力構建全面規范、公開透明的預算制度。

三、依據與原則

按照縣委、縣政府關于編制2017年預算有關精神和要求,合理確定支出定額,統籌安排部門預算收入和預算支出。

第二部分 2017年部門預算安排情況說明

四、部門預算安排總體情況說明。

2017年本部門收入預算總額208萬元`,比2016年決算252.91萬元減少17.76%,主要是因為辦公費的減少。2017年本部門支出預算總額208萬元`,比2016年決算252.91萬元減少17.76%,主要是因為辦公費的減少。部門收支預算中:一般公共預算安排208萬元,占部門收支預算的100%;政府性基金預算安排0萬元,占部門收支預算的0%.五、“三公”經費預算安排情況說明。

表7《“三公”經費公共財政撥款支出預算表》反映了本單位2017年度部門“三公”經費財政撥款支出預算情況。2017年本部門公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,三公經費合計0萬元,比上年決算0萬元保持平衡。原因控制三公經費。

六、機關運行經費支出說明

2017年本部門機關運行經費支出預算安排5萬元,比2016年增加35萬元,下降了85.71%。主要原因是:辦公費的減少。

七、政府采購支出預算說明

2017年本部門政府采購支出預算總額0萬元,其中:政府采購貨物支出預算0萬元、政府采購工程支出預算0萬元、政府采購服務支出預算0萬元。授予中小企業合同預算金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同預算金額0萬元,占政府采購支出預算總額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

九、預算績效管理工作開展情況說明。

2017年我單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效,一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標,二是探索績效跟蹤監制,三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎上實行自評報告,四是強化評價結果應用,組織績效自評績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。2017年我院基本支出管理的各項收入和支出都按預算的目標完成,我院的財政補助收入有在職人員和退休人員工資及公用經費。支出時按國家規定的工資標準發放給職工,公用經費全部用于添置辦公用品。

第四部分 專業名詞解釋

一、財政補助收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業收入:反映事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:反映除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等之外取得的收入,包括利息收入、捐贈收入等。

四、上年結轉和結余:反映以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

五、年末結轉和結余;反映本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要養成到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員和公用支出。

七、項目支出:反映在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。八、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。九、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。十、一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項);反映財政部門應于預算改革方面的支出。十一、一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項);反映財政部門應于財政國庫集中收付業務方面的支出。十二、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項);反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。十三、一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項);反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。十四、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項);反映上述項目以外其他財政事務方面的支出。

十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項);反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休人員的支出。

十六、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項);反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

十七、醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項);反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員的醫療經費。

十八、醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項);

反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

十九、農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項);反映其他用于農業方面的支出。

二十、農林水事務(類)農業綜合開發(款)機構運行(項);反映農業綜合開發部門的基本支出。

二十一、農林水事務(類)農業綜合開發(款)其他農業綜合開發支出(項);反映農業綜合開發部門的基本支出。二

十二、資源勘探電力信息等事務(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項);反映用于支持中小企業專業化發展、與大企業協作配套等方面的支出。二

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項);反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、出裝備規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項);反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(離退休人員)發放的租金補貼。

二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項);反映按房改政策規定。行政事業單位向符合條件職工(含退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

二十六、糧油物資儲備事務(類)糧油事務(款)糧食風險

金(項);反映用糧食風險基金安排的支出。

二十七、“三公”經費;納入財政決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款。

集賢縣興安鄉衛生院

第二篇:集賢第一學校2018年部門預算

集賢縣第一實驗學校2018年部門預算

及“三公”經費情況說明

目 錄 第一部分 單位基本情況

一、主要職責

二、內設機構

三、人員構成情況

四、2018年預算編制范圍

第二部分 集賢縣第一實驗學校2018年部門預算表及“三

公”經費預算表(見附件)

第三部分 集賢縣第一實驗學校2018年部門預算及“三公”

經費預算情況說明

一、關于部門預算收支總表的說明

二、關于部門收入總表的說明

三、關于部門支出總表的說明

四、關于財政撥款收支總表的說明

五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

六、關于部門一般公共預算部門經濟分類支出表的說明

七、關于部門一般公共預算政府經濟分類支出表的說明

八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

十、關于 “三公”經費支出表的說明

十一、機關運行經費安排情況說明

十二、關于政府采購支出情況說明

十三、關于國有資產占有使用情況說明

十四、關于績效評價情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位基本情況

一、主要職責

(一)貫徹執行黨和國家的教育工作方針、政策和法規研究;堅持正確的辦學思想,對師生進行愛國主義教育,為社會主義建設培養四有新人。

(二)認真執行小教學大綱,保證完成小學教育、教學計劃,堅持“德、智、體、美、勞”全面發展的方針,面向全體學生,按教育規律辦事,使學生得到全面發展,積極進行教育思想,教學內容、教學方法和教育手段的改革,積極開展課外活動,為集賢縣經濟建設培養新型公民。

(三)積極開展以普及為主的課外群眾體育活動和以預防為主的衛生保健工作。

(四)加強美育工作,通過教學,文體活動等逐步培養學生的審美觀點和審美能力。

(五)認真執行勤工儉學、勤儉辦學的方針,積極地有步驟地創造條件改善學校校舍和教學、體育、衛生、生活等方面的設備,切實加強學校管理工作。

二、內設機構 教務處政教處

三、人員構成情況 集賢縣第一實驗學校總人數62人,其中:在職職工55人,退休人員7人.四、2018年預算編制范圍

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則,集賢縣第一實驗學校2018年部門預算的編制范圍為集賢縣第一實驗學校本級預算單位的全部收入和支出。

第二部分 集賢縣第一實驗學校2018年部門預算表

及“三公”經費預算表

(見附件)

第三部分 集賢縣第一實驗學校2018年部門預算及

“三公”經費預算情況說明

一、關于部門預算收支總表的說明

按照綜合預算的原則,集賢縣第一實驗學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出。

集賢縣第一實驗學校2018年收支總預算485.75萬元,比上年預算數增加32.31萬元,增加7.13%,主要原因是:人員工資調資增加。

二、關于部門收入總表的說明

集賢縣第一實驗學校2018年收入預算485.75萬元,其中:一般公共預算收入485.75萬元,占總收入的100%。

三、關于部門支出總表的說明 集賢縣第一實驗學校2018年支出預算485.75萬元,其中:基本支出470.94萬元,占總支出的96.95%;項目支出14.81萬元,占總支出的3.05%。

四、關于財政撥款收支總表的說明

集賢縣第一實驗學校2018年財政撥款收支總預算485.75萬元。收入包括:一般公共預算485.75萬元。支出包括:教育支出453.15萬元,社會保障和就業支出32.6萬元。

五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。集賢縣第一實驗學校2018年一般公共預算當年撥款485.75萬元,比上年預算數增加32.31萬元,主要原因是:人員工資調資增加.(二)一般公共預算當年撥款結構情況。教育支出(類)支出453.15萬元,占總支出的93.29%;社會保障和就業(類)支出32.6萬元,占總支出的6.71%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2018年預算數453.15萬元,比上年預算數減少0.29萬元,減少0.064%。主要原因是:人員工資調資增加同時2017年預算公開中教育支出(類)和社會保障和就業(類)支出未分列,全部統計在教育支出(類)之中,所以同比2017年預算減少。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)預算數為32.6萬元,比上年預算數增加32.6萬元,增長100%。主要原因是:2017年預算公開中教育支出(類)和社會保障和就業(類)支出未分類,全部統計在教育支出(類)之中,所以同比2017年預算增長100%。

六、關于部門一般公共預算部門經濟分類支出表的說明 集賢縣第一實驗學校2018年一般公共預算基本支出470.94萬元,其中:工資福利支出434.01萬元,主要包括:基本工資233.37萬元、津貼補貼128.35萬元、一次性獎金29.63萬元、住房公積金42.67萬元。按定額管理的商品服務支出4.24萬元,主要包括:水費0.51萬元、工會經費1.66萬元、福利費2.07萬元。對個人和家庭補助支出32.69萬元,主要包括:退休費32.6萬元、獎勵金0.08萬元、其他對個人和家庭補助支出0.01萬元。項目支出14.81萬元。

七、關于部門一般公共預算政府經濟分類支出表的說明 集賢縣第一實驗學校2018年一般公共預算總支出485.75萬元,其中:對事業單位經常性補助438.25萬元,包括:工資福利支出434.01萬元、商品和服務支出4.24萬元。對個人和家庭的補助32.69萬元,其中社會福利和救助0.08萬元、離退休費32.6萬元、其他對個人和家庭的補助0.01萬元。

八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明 本單位無政府性基金支出,與上年一致。

九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明 本單位無政府性基金支出,與上年一致。

十、關于 “三公”經費支出表的說明

集賢縣第一實驗學校2018年“三公”經費預算數為0萬元,其中:公務接待費0萬元,無因公出國(境)費0萬元、、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元。2018年“三公”經費預算比上年減少(增加)0萬元,主要原因是:本單位無三公經費支出。

十一、事業運行經費安排情況說明

事業運行經費主要是指公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2018年本單位事業運行經費預算安排4.24萬元,比2017年減少28.22萬元,降低86.94%。主要原因是:取暖費預算減少,因義務教育經費中包含取暖費款項。

十二、關于政府采購支出情況說明 集賢縣第一實驗學校2018年無采購預算。

十三、關于國有資產占有使用情況說明

截止2018年1月1日,集賢縣第一實驗學校賬面固定資產總值4384241.5元,其中,房屋及建筑物價值3667025.5元,共有車輛0臺,價值0元,其他資產元,無價值100萬元以上設備。

十四、關于績效評價情況說明

集賢縣實驗學校一個項目實行績效目標管理,涉及預算金額14.81萬元。

第四部分

名詞解釋

集賢縣第一實驗學校2018年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下:

一、財政撥款收入:反映財政部門用公共預算收入安排的預算單位資金。二、一般公共預算撥款:指單位本從區級財政部門取得的財政撥款。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。、十一、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十二、年末結轉和結余資金:指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。十三、一般公共財政預算收入:指政府為履行職能,按國家法律、法規規定收取的納入預算內管理的各項稅收(地方留成部分)及非稅收入總和(不包含基金收入)。

十四、一般公共財政預算支出:反映公共財政預算收入安排的支出。公共財政預算支出按照功能分類(按政府活動的社會職能和政策目標劃分),包括:一般公共服務、外交、公共安全、國防、農業、環境保護、教育、科技、文化、衛生、體育、社會保障及就業支出和其他支出等。

公共財政預算支出按照經濟性質分類(按支出的經濟性質和具體用途劃分),包括:工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出和其他支出等。具體科目及名詞解釋如下:

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十五、政府性基金預算:對依照法律、行政法規的規定,在一定期限內向特定對象征收、收取或者其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

十六、政府性基金收入:指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規和國務院有關文件規定,為支持某項特定公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。基金收入納入預算內管理,專款專用,余額結轉下年繼續使用。

十七、政府性基金支出:反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

二十、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

二十一、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。二十二、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二十三、文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

二十四、群眾文化:反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

二十五、廣播:反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

二十六、社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。二

十七、未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十八、醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育、中醫等管理事務方面的支出。

二十九、行政單位醫療:行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

十、事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的失業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

十一、計劃生育機構:反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

十二、節能環保支出:反映政府節能環保支出。三

十三、退耕現金:反映用于退耕戶的醫療、教育等日常生活需要的支出。

十四、農林水支出:反映政府農林水事務支出。三

十五、事業運行:反映用于農業事業單位的基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十六、糧食補貼:反映對種糧農民直接補貼。三

十七、林業事業機構:反映用于林業事業單位的基本支出。

十八、水利行業業務管理:反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

十九、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。四

十、住房公積金:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。現行單位繳存比例為職工工資總額的12%。

十一、提租補貼:反映按房改政策規定的標準、行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十二、對村民委員會和村黨支部的補助:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

十三、城鄉社區支出:反映政府城鄉社區事務支出。四

十四、其他城鄉社區支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

十五、“三公”經費:指區級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

十七、政府采購:指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

十八、國有資產:國有資產是法律上確定為國家所有并能為國家提供經濟和社會效益的各種經濟資源的總和。就是屬于國家所有的一切財產和財產權利的總稱。行政事業資產是指由行政事業單位占有、使用的、在法律上確認為國家所有、能以貨幣計量的各種經濟資源的總和,包括國家撥給行政事業單位的資產,行政事業單位按照國家政策規定運用國有資產組織收入形成的資產,以及接受捐贈和其他經法律確認為國家所有的資產。行政事業資產的表現形式為;流動資產、長期投資、固定資產、無形資產和其他資產。

十九、預算績效:是指政府或相關部門按照財政效率的原則,通過績效指標以及目標管理對部門內部或者單位的財政支出做出客觀、公正、公平的評價和決策。2005年5月財政部出臺了《中央部門預算支出績效評價管理辦法(試行)》(財預[2005]86號)中將部門預算績效評價定義為:運用一定的考核方法、量化指標及評價標準,對中央部門為實現其職能所確定績效目標的實現程度,以及為實現這一目標安排預算的執行結果所進行的綜合性考核與評價。

第三篇:永安鄉中心衛生院[推薦]

永安鄉中心衛生院

2008年7月份工作開展情況

08年7月15日,村級衛生室標準化建設專題會議在永安鄉衛生院四樓會議室舉行,分管文教衛生的副鄉長王輝代表鄉政府與各村(居)簽訂了《工作目標責任書》,鄭遵法院長傳達了《市中區村級衛生室標準化建設實施方案》。

08年7月24號,在永安鄉中心衛生院四樓召開永安鄉“平安醫院”創建活動動員會,永安衛生院全體人員和各村衛生室負責人、鄉直機關有關部門負責人參加動員會。

7月24號下午,區衛生局馮局長帶領區新農合辦公室有關人員來我院檢查指導新農合工作,檢查結束后,馮局長一行對我鄉的新農合工作給予高度評價。

為了預防乙肝的流行傳播,保護人民群眾生命安全,根據上級有關部門的安排,7月25號,永安鄉中心衛生院組織人員深入村(居),入戶發放乙肝防治知識宣傳單,面對面宣傳接種乙肝疫苗,預防乙肝的知識。共計發放宣傳資料8000余份。

7月26日,趙連冠副市長來我院檢查指導工作,趙市長一行先后來到新農合辦公室、門診、急診室等科室詳細詢問了工作情況,聽取了王綏良鄉長關于衛生院籌建康復樓的匯報,隨后趙市長又來到后陳社區衛生服務站及夏莊村,詳細了解社區衛生服務站工作和標準化衛生室建設籌備情況。

第四篇:興安鄉新農村建設實施方案

興安鄉人民政府文件

興政發[2010]19號

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關于印發《興安鄉新農村重點

示范村創建活動實施方案》的通知

各村委會:

為進一步做好社會主義新農村建設的工作任務,保證我鄉新農村建設的各項工作落到實處,取得實效,現將《興安鄉新農村重點示范村創建活動實施方案》印發給你們,各村要高度重視,狠抓落實,按照要求做好落實。

興安鄉人民政府

2010年10月29日

興安鄉新農村重點

示范村創建活動實施方案

為扎實推進新農村建設奠定了堅實的基礎,進一步提高農民素質,推動重點示范村全面發展,根據市精神文明建設辦公室文件精神,結合我鄉實際特制定本方案。

一、指導思想

緊緊圍繞中央新農村建設“二十字方針”,抓住加快新農村建設步伐和進行機制創新的有利時機,總結經驗、積極創新,大力度、高標準、有重點、重實效,扎實推進社會主義新農村建設。

二、工作原則

(一)適當向重點村集中的原則

要統籌抓好“點、線、面”的建設,將項目、資金適度向重點區域和重點村集中。各村要鞏固現有成果,完善各種軟硬件建設,進一步提升建設標準和檔次,建立健全長效機制。產業基礎較好的村要重點研究產業發展項目,增加農民收入。

(二)因地制宜,挖掘民間文化的原則

在新農村建設中要注重挖掘農村區域文化,合理將文化

因素融入建設中,有重點地保留農村元素和符號,體現農村區域特性。要將新農村建設與恢復農村地域文化建筑和打造地域文化品牌相結合。

(三)加強資金管理,量力而行不欠債的原則

各村要將申報項目和資金數量上報鄉政府進行審批,由市新農辦依據領導小組審批安排做出資金使用計劃。要堅持有多少錢辦多少事的原則,量力而行,不舉債建設。

三、工作任務

(一)深化環境建設與管理

1.環境達標

全鄉9個行政村要按照干凈、整潔、路暢、村綠、建制的標準,進一步提升環境標準和檔次。

2.綠化美化

要繼續完成村屯綠化、護屯林、護路林建設任務,創建生態文明村,提升全鄉生態環境水平的檔次。

3.日常管護

各村垃圾處理要全部實現“集中清運、定點填埋”。村莊街道、村級公路兩側、村莊周邊都要有保潔人員看護和管理。要鼓勵發展民間環保組織,大力推行廢品垃圾的分類收集,讓生態文明觀念深入人心。

4.文明戶評選

在村莊環境整治達標的基礎上,重點對村民庭院和居室進行治理,開展爭創文明戶,評選各類星級庭院居室活動。按照屋里干干凈凈、院內整整齊齊、鄰里和和睦睦的標準,評選出農村文明戶。

(二)加快五項工程重點村建設

盡快做好各村的街道硬化和綠化、安全飲水、污水處理、戶廁改造和公廁建設、垃圾處理等五項工程。根據村莊規劃安排,將集中完成9個村的五項工程建設,計劃每村投入資金1-2萬元,整體推進村的村莊環境建設升級任務。

(三)繼續實施“二項”工程

“三起來”工程要本著項目、資金集中整合的要求,同“五項基礎設施”工程結合開展。一是“亮化”工程,計劃在試點村莊安裝路燈20盞,利用三年時間實現所有村莊亮化全覆蓋;二是 “凈化”工程,計劃建設生物質氣化集中供氣工程2處,計劃利用三年時間實現所有村莊全部使用沼氣,減少污染。

四、工作要求

(一)提高認識、加強領導。各村、各服務中心要高度重視,按要求做好新農村建設工作,并按照工作標準和要求

配備所需力量,層層落實責任制。

(二)明確職責,通力協作。充分調動各部門、各村的積極性和力量,集中力量辦大事、推經驗、抓亮點、出效果;在市新農村建設領導小組的統一指揮協調下,有序開展新農村建設工作。

(三)加強宣傳,營造氛圍。要充分利用多種渠道加大對社會主義新農村建設的宣傳力度,形成良好的輿論氛圍,要用新農村建設的實際成果擴大宣傳的影響力。要動員各行各業、社會團體、各界人士等社會力量共同參與新農村建設。

第五篇:安鄉殘聯2018年部門預算三公經費預算編報說明(模版)

安鄉殘聯2018年部門預算“三公”經費

預算編報說明

(一)總體情況

2018年,本單位部門預算安排的“三公”經費支出共 1 萬元,其中,因公出國(境)經費支出預算 0 萬元,公務接待費支出預算 1 萬元,公務用車運行維護費支出預算 2 萬元。

(二)“三公”經費增減變動說明。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算 1 萬元,比上年減少(增加)0 萬元,減少(增加)0 %。其中:

1.因公出國(境)經費支出預算 0 萬元,比上年減少(增加)0 萬元,減少(增加)0 %,主要原因是 沒有因公出國人員。

2.公務接待費支出預算 1 萬元,同比減少(增加)0萬元,減少(增加)0 %。主要原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化機關財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。

3.公務用車運行維護費支出預算 2 萬元,比上年增加 2 萬元,增加100 %,主要原因是 省殘聯劃撥流動服務車一臺用于殘疾人服務。

公務用車購置費支出預算 0 萬元,比上年減少(增加)0 萬元,減少(增加)0 %,主要原因是 沒有購置。

二〇一八年二月 安鄉縣殘疾人聯合會

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