久久99精品久久久久久琪琪,久久人人爽人人爽人人片亞洲,熟妇人妻无码中文字幕,亚洲精品无码久久久久久久

集賢廣播電視臺2017年部門(推薦閱讀)

時間:2019-05-14 08:13:19下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《集賢廣播電視臺2017年部門》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《集賢廣播電視臺2017年部門》。

第一篇:集賢廣播電視臺2017年部門

集賢縣廣播電視臺2017年部門 預算信息及有關情況說明

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)負責貫徹落實上級廣播電視部門部署和安排的各項工作任務。

(二)負責規(guī)劃、設計、管理和發(fā)展全縣廣播電視事業(yè),貫徹執(zhí)行上級有關廣播電視事業(yè)方針、政策、法規(guī)、條例。

(三)負責承辦縣廣播電臺、電視臺新聞性、教育性、文藝性、服務性的廣播電視節(jié)目。

(四)負責轉播好上級臺廣播電視節(jié)目。

(五)負責管理維護地面衛(wèi)星接收站。

(六)負責廣播電視新聞管理,加強職工業(yè)務培訓,提高編采人員業(yè)務素質,抓好對上報道,做好新聞理論研究探討工作。

(七)負責全縣廣播電視有關資料的統(tǒng)計上報工作。

(八)負責縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、內設機構 辦公室、業(yè)務股

三、人員構成

集賢縣廣播電視臺在職編制數(shù)44人,退休人員22人,實有41人,其中參照公務員法管理人員11人,財政補助人員30人。遺屬1人。

第二部分 雙鴨山市集賢縣廣播電視臺2017年部門預算表

雙鴨山市集賢縣廣播電視臺

第三部分 2017年部門預算安排情況說明

一、預算編報范圍

根據(jù)《中華人民共和國預算法》和財政財務管理有關規(guī)定及縣財政局關于2017年部門預算的批復,2017年雙鴨山市集賢縣廣播電視臺預算編報單位包括:本單位1個。

二、指導思想

全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議、全縣財政工作會議精神,堅持突出重點、壓縮一般的原則,從嚴從緊編制預算,重點保障基本經(jīng)費支出,壓縮其他支出,落實預算編制總體要求,增收節(jié)支,優(yōu)化結構,加強監(jiān)督管理,努力構建全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

三、依據(jù)與原則

按照縣委、縣政府關于編制2017年預算有關精神和要 求,合理確定支出定額,統(tǒng)籌安排部門預算收入和預算支出。

四、部門預算安排總體情況說明。

2017年本部門收入預算總額417.98萬,比2016年決算416萬元增加1.98萬元,增加0.5%,增加原因:工資增加。2017年本部門支出預算總額417.98萬,比2016年決算416萬元增加1.98萬元,增加0.5%,增加原因:工資支出增加。部門收支預算中:一般公共預算安排417.98萬元,占部門收支預算的100%;政府性基金預算安排0萬元,占部門收支預算的0%.五、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明。

表7《“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出預算表》反映了本單位2017年度部門“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算情況。2017年本部門公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,三公經(jīng)費合計0萬元,比上年決算0萬元保持平衡。

六、機關運行經(jīng)費支出說明。

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出預算安排64.89萬元,比2016年決算支出減少0.11萬元,減少0.2%,減少原因為壓縮辦公經(jīng)費。

七、政府采購支出預算說明。

2017年本部門政府采購支出預算總額0萬元,其中:政府采購貨物支出預算0萬元、政府采購工程支出預算0萬元、政府采購服務支出預算0萬元。授予中小企業(yè)合同預算金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同預算金額0萬元,占政府采購支出預算總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

九、預算績效管理工作開展情況說明。

集賢縣廣播電視臺認真貫徹落實有關指示精神,按照財政局的統(tǒng)一部署,努力推進預算績效管理工作,取得了積極進展。一是完善組織機構,明確工作目標;二是強化學習,把握績效管理重點工作;三是強化日常監(jiān)管,確保資金使用效益。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

根據(jù)《2017年政府收支分類科目》對我單位2017年部門預算中相關名詞解釋如下:

一、財政撥款收入:反映財政部門用公共預算收入安排的預算單位資金。二、一般公共預算撥款:指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。、十一、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十三、一般公共財政預算收入:指政府為履行職能,按國家法律、法規(guī)規(guī)定收取的納入預算內管理的各項稅收(地方留成部分)及非稅收入總和(不包含基金收入)。十四、一般公共財政預算支出:反映公共財政預算收入安排的支出。

公共財政預算支出按照功能分類(按政府活動的社會職能和政策目標劃分),包括:一般公共服務、外交、公共安全、國防、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障及就業(yè)支出和其他支出等。

公共財政預算支出按照經(jīng)濟性質分類(按支出的經(jīng)濟性質和具體用途劃分),包括:工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出和其他支出等。具體科目及名詞解釋如下:

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,但

軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十五、政府性基金預算:對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,在一定期限內向特定對象征收、收取或者其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

十六、政府性基金收入:指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和國務院有關文件規(guī)定,為支持某項特定公共事業(yè)發(fā)展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。基金收入納入預算內管理,專款專用,余額結轉下年繼續(xù)使用。

十七、政府性基金支出:反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

十一、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。二十二、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二十三、文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

二十四、群眾文化:反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

二十五、廣播:反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

二十六、社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

二十七、未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、中醫(yī)等管理事務方面的支出。

二十九、行政單位醫(yī)療:行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

十、事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的失業(yè)單位的公

費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

十一、計劃生育機構:反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

十二、節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。三

十三、退耕現(xiàn)金:反映用于退耕戶的醫(yī)療、教育等日常生活需要的支出。

十四、農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務支出。三

十五、事業(yè)運行:反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

十六、糧食補貼:反映對種糧農(nóng)民直接補貼。三

十七、林業(yè)事業(yè)機構:反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

十八、水利行業(yè)業(yè)務管理:反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

十九、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。四

十、住房公積金:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。現(xiàn)行單位繳存比例為職工工資總額的

5%。

十一、提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標準、行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

十二、對村民委員會和村黨支部的補助:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。四

十四、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

十五、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十六、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經(jīng)費”暫指一

般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

十七、政府采購:指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

十八、國有資產(chǎn):國有資產(chǎn)是法律上確定為國家所有并能為國家提供經(jīng)濟和社會效益的各種經(jīng)濟資源的總和。就是屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總稱。行政事業(yè)資產(chǎn)是指由行政事業(yè)單位占有、使用的、在法律上確認為國家所有、能以貨幣計量的各種經(jīng)濟資源的總和,包括國家撥給行政事業(yè)單位的資產(chǎn),行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定運用國有資產(chǎn)組織收入形成的資產(chǎn),以及接受捐贈和其他經(jīng)法律確認為國家所有的資產(chǎn)。行政事業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)形式為;流動資產(chǎn)、長期投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。

十九、預算績效:是指政府或相關部門按照財政效率的原則,通過績效指標以及目標管理對部門內部或者單位的財政支出做出客觀、公正、公平的評價和決策。2005年5月財政部出臺了《中央部門預算支出績效評價管理辦法(試行)》(財預[2005]86號)中將部門預算績效評價定義為:運用一定的考核方法、量化指標及評價標準,對中央部門為 11

實現(xiàn)其職能所確定績效目標的實現(xiàn)程度,以及為實現(xiàn)這一目標安排預算的執(zhí)行結果所進行的綜合性考核與評價。

第二篇:廣播電視臺優(yōu)秀部門工作總結

廣播電視臺優(yōu)秀部門工作總結

2009年,總編室全體人員在局臺的正確領導下,高舉鄧小平理論和三個代表重要思想偉大旗幟,全面落實科學發(fā)展觀。不斷提高部室人員的思想政治覺悟,按照年初制訂的目標責任書,逐項對照落實,較好地完成了臺內交辦的工作任務。現(xiàn)總結如下:

首先:總編室是一個富有朝氣、充滿活力、努力拼搏、不甘落后的學習型團隊。成員都比較年輕,求知欲望很強,接受新事物比較快,平時都積極參加局臺組織的各種活動和學習,加強自己的理論修養(yǎng),使自己的政治立場更加堅定。同時加強本部門業(yè)務知識的學習,都力爭成為本行業(yè)的行家里手。尤其是今年總編室添置了電腦編輯機和審片機后,更激發(fā)了同志們的學習熱情,業(yè)務技能有了很大提高,部室人員在短時期內都基本學會了電腦編輯機和電腦審片機的基本操作,都能獨立制作電視節(jié)目,獨立完成臺內交給的辦公任務。

第三篇:2018年瓊海廣播電視臺部門預算

2018

部門預算 年瓊海市廣播電視臺

目 錄

第一部分

瓊海市廣播電視臺概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋 第一部分 瓊海市廣播電視臺概況

一、主要職能

瓊海市廣播電視臺在新聞輿論導向、工作方針、政策方向等方面接受瓊海市委宣傳部的指導,廣播電視行業(yè)管理由瓊海市文化廣電體育出版局負責。主要職能如下:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關廣播電視新聞宣傳方面的方針、政策,把握正確的輿論導向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視新聞宣傳。

(二)按照國家廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī),制定并組織實施全臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

(三)貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī),負責廣播電視安全播出和設備設施安全防范,完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目;負責自辦廣播電視節(jié)目的策劃、采編、制作、播出、管理。

(四)負責廣播、電視節(jié)目交流;負責節(jié)目的審查以及播出編排和管理工作;負責廣播電視對外宣傳工作。

(五)負責廣播電視設施的建設、管理、維護及廣播電視新技術應用等工作,拓展網(wǎng)絡功能及業(yè)務。

(六)負責廣告和相關創(chuàng)收項目的策劃、制作、包裝及優(yōu)質安全播出。

(七)依照政府授權,管理和經(jīng)營全臺所屬國有資產(chǎn),確保其保值增值。

(八)負責完成市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入瓊海市廣播電視臺2018部門預算編制范圍的二級預算單位包括:瓊海市廣播電視臺本級。

第二部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表 二、一般公共預算支出表 三、一般公共預算基本支出表 四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分 瓊海市廣播電視臺2018年部門預算情況說明

一、關于瓊海市廣播電視臺2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

瓊海市廣播電視臺2018年財政撥款收支總預算1371.35萬元。其中,收入總計1371.35萬元,包括一般公共預算本年收入1371.35萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計1371.35萬元,包括文化體育與傳媒支出1276.31萬元,社會保障和就業(yè)支出33.53萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.53萬元,住房保障支出20.98萬元,結轉下年0萬元。

二、關于瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況

瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款1371.35萬元,比上年預算數(shù)(1050.62萬元)增加320.73萬元,主要是文化體育與傳媒支出增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒支出1276.31萬元,占93.06%;社會保障和就業(yè)支出33.53萬元,占2.44%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.53萬元,占2.95%;住房保障支出20.98萬元,占1.55%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)2018年預算數(shù)為1051.31萬元,比上年預算數(shù)(885.98萬元)增加165.33萬元,主要是增加了臺站的基礎設施建設。

2.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)2018年預算數(shù)為180萬元,比上年預算數(shù)(0萬元)增加180萬元,主要是增加了設備的采購。

3.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他文化體育與傳媒支出(項)2018年預算數(shù)為45萬元,比上年預算數(shù)(0萬元)增加45萬元,主要是增加了設備的采購。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預算數(shù)為33.53萬元萬元,比上年預算數(shù)(98.07萬元)減少64.54萬元,主要是人員減少。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2018年預算數(shù)為14.25萬元,比上年預算數(shù)(15.98萬元)減少1.73萬元,主要是人員減少。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2018年預算數(shù)為26.29萬元,比上年預算數(shù)(27.35萬元)減少1.06萬元,主要是人員減少。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數(shù)為20.98萬元,比上年預算數(shù)(23.25萬元)減少2.27萬元,主要原因是人員減少。

三、關于瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出為323.35萬元,其中:

人員經(jīng)費283萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī) 療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金等其他支出項目。

公用經(jīng)費40.5萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓班、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等其他支出項目。

四、瓊海市廣播電視臺2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為19.73萬元,其中:

因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年預算持平。

公務用車購置及運行費11.73萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費11.73萬元),與上年預算持平。

公務接待費8萬元,較上年預算(15.8萬元)下降49.36%。下降的主要原因包括:接待次數(shù)減少。

五、關于瓊海市廣播電視臺2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年政府性基金預算當年撥款0元,與上年預算數(shù)持平,主要是沒有此筆資金。

六、關于瓊海市廣播電視臺2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,瓊海市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:經(jīng)費撥款收入。支出包括: 文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。瓊海市廣播電視臺2018年收支總預算1371.35萬元。

七、關于瓊海市廣播電視臺2018年收入預算情況說明 瓊海市廣播電視臺2018年收入預算1371.35萬元,其中:經(jīng)費撥款收入1371.35萬元,占100%。

八、關于瓊海市廣播電視臺2018年支出預算情況說明 瓊海市廣播電視臺2018年支出預算1371.35萬元,其中:基本支出323.35萬元,占23.58%;項目支出1048萬元,占76.42%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2018年瓊海市廣播電視臺機關運行經(jīng)費預算40.35萬元。

(二)政府采購情況

2018年瓊海市廣播電視臺采購預算總額415萬元,其中:政府采購貨物預算255萬元,政府采購工程預算90萬元,政府采購服務預算70萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,瓊海市廣播電視臺共有車輛6輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車6輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2018年瓊海市廣播電視臺6個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算880萬元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設,依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入:指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指 單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

十五、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉播臺及有線電視站的支出。

十六、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他文體體育與傳媒(項):指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī) 療(款)公務員醫(yī)療補助(項):是指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四篇:2018年夏津廣播電視臺部門預算

2018

年夏津縣廣播電視臺

部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表(功能分類科目)

二、2018年收支預算總表(經(jīng)濟分類科目)

三、2018年收入預算表

四、2018年支出預算表

五、2018年財政撥款收支預算表

六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2018年政府性基金支出預算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2018年政府采購預算表

十、2018年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

根據(jù)中共夏津縣委、夏津縣人民政府《關于夏津縣人民政府機構改革的實施意見》(夏政發(fā)[2002]20號),縣政府授權縣廣播電視臺的主要職責任務是:

一、貫徹執(zhí)行黨、國家和省、市在廣播電視工作方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī),把握好輿論導向;負責廣播電視節(jié)目審查和安全播出工作。

二、依據(jù)中央、省、市有關政策規(guī)定,研究擬定我縣廣播電視工作的規(guī)章制度和管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行,制定和組織實施全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

三、組織和指導全縣廣播電視宣傳,指導全縣廣播電視工作的改革,研究分析廣播電視工作中的重大問題,檢查、監(jiān)督廣播電視宣傳紀律的執(zhí)行情況。

四、會同有關部門負責全縣廣播電臺、電視臺、有線電視臺的建臺審查、報批和廣播電視發(fā)射臺頻率、頻道、功率的規(guī)定和指配;負責對全縣廣播電視工程有線電視系統(tǒng)設計、施工、安裝業(yè)務的審查、論證和報批;對全縣廣播電視專用網(wǎng)進行具體規(guī)劃和管理;制定全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)定,指導分級建設和開發(fā)工作。

五、負責全縣廣播電視新技術的科學研究和開發(fā)應用、廣播電視傳送覆蓋網(wǎng)的規(guī)劃、建設、維護和信息的收集、儲存等方面協(xié)調管理工作。

六、負責全縣廣播電視節(jié)目生產(chǎn)經(jīng)營許可證的審報,按照有

關規(guī)定,負責利用衛(wèi)星接收設施接收衛(wèi)星節(jié)目的管理;會同有關部門監(jiān)督管理全縣廣播電視廣告經(jīng)營活動。

七、監(jiān)督全縣廣播電視發(fā)射臺、轉播臺、微波站和有線廣播電視專用網(wǎng),確保中央、省、市和本縣廣播電視節(jié)目的正常發(fā)射、轉播和傳輸;負責維護廣播電視設施安全,協(xié)助公安部門處理危害廣播電視設施的行為,負責內部安全保衛(wèi)工作。

八、負責全縣廣播電視系統(tǒng)的對外合作與交流。

九、研究和推進全縣廣播電視系統(tǒng)內部管理體制的改革,負責專業(yè)人才的培養(yǎng)工作。

十、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

電視臺部門預算包括:臺機關預算。

第二部分

見附件:

2018年部門預算表

2018年部門預算表

— 6 — 第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

(一)收支預算總體情況

2018年收入預算為994.53萬元,其中:財政撥款994.53萬元,財政專戶管理資金0萬元,上年結轉0萬元。

2018年支出預算為994.53萬元,其中:按功能分類科目,一般公共服務支出(類)799.18萬元,社會保障和就業(yè)支出(類)114.96萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和與計劃生育支出35.59萬元,住房保障支出44.80萬元;按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出(類)759.14萬元,商品和服務支出32.80萬元,對個人和家庭的補助2.59萬元,項目支出200萬元。

(二)財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入預算為994.53萬元,其中:一般公共預算994.53萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元。

2018年財政撥款支出預算為994.53萬元,其中:一般公共服務支出(類)799.18萬元;社會就業(yè)和保障支出(類)

114.96萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.59萬元;住房保障支出44.80萬元。具體情況如下:

1、一般公共預算財政撥款收支情況:

2018年一般公共預算收入納入預算994.53萬元,比上年增長13.96%,主要原因是:機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出增加。

2018年一般公共預算支出預算為994.53萬元。其中:(1)一般公共服務支出799.18萬元,主要用于機關及所屬單位等機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出。比上年增長16%,主要原因是機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出增加。

(2)社會保障和就業(yè)支出114.96萬元,主要用于機關以及所屬各單位等機構的離退休工作人員支出。比上年增長7%,主要原因是:列支機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.59萬元。(4)住房保障支出44.80萬元。

2、政府性基金預算財政撥款收支情況: 2018年政府性基金預算收入預算0萬元。2018年政府性基金預算支出預算為0萬元。

二、重要事項說明

(一)政府采購情況

2018年政府采購預算0萬元,其中:財政撥款安排0萬元,財政專戶管理資金安排0萬元。

(二)機關運行經(jīng)費情況說明

我部門共含參公管理單位0家。上述單位2018年機關運行經(jīng)費財政預算撥款共計0萬元。

(三)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況

2018年,財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共1.80萬元,— 9 —

其中因公出國(境)費0萬元,公務用車購置和運行維護費

1.80萬元,公務接待費0萬元。具體情況說明如下:

1、因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù):預計0個團組,共計0人。

2、公務用車購置數(shù)及保有數(shù):購置數(shù)0輛,保有數(shù)1輛。

3、國內公務接待的預計批次及人員:預計0批次,共計0人。

2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年增加(減少)0萬元,其中:因公出國(境)費(與2017年基本持平)0萬元、公務用車購置及運行費增加0萬元、公務接待費與2017年基本持平。公務用車購置及運行費增加的主要原因是:(機關事務管理局批準保留專業(yè)技術用車0輛)。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,本部門及所屬各預算單位共有車輛1輛;價值100萬元以上的大型設備 0套,總價值0萬元。

2018年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設備 0套,總價值0萬元。

(五)績效目標設置情況

2018年本單位實行績效管理的財政撥款項目共1個,涉及財政撥款30萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。

二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。包括:教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入,以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得

的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入:指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉:指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待(含外賓接待)支出。

第五篇:2018淇縣廣播電視臺單位部門預算公開

2018淇縣廣播電視臺單位部門預算公開

目錄

第一部分 淇縣電視臺部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

(一)部門主要職責

(二)部門機構設置情況

(三)部門人員構成情況

(四)部門預算的主要工作任務

二、預算單位構成

第二部分 淇縣廣播電視臺2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件:淇縣廣播電視臺2018部門預算表

第一部分

淇縣廣播電視臺部門概況

一、淇縣廣播電視臺主要職責及機構設置情況

(一)淇縣廣播電視臺主要職責

淇縣廣播電視臺內設8個只能科室,其主要職責是:

1、貫徹執(zhí)行中共中央、國務院和省市有關新聞宣傳、廣播電視管理的方面的法律法規(guī)和方針政策。

2、負責宣傳縣委、縣政府的重要政策和重大決策部署;開展全縣性的重大活動的宣傳報道工作,把握正確的輿論導向,為全縣的經(jīng)濟社會發(fā)展服務。

3、組織實施廣播電視事業(yè)和廣播電視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進廣播電視技術改造和發(fā)展,提升廣播電視的科技含量和水平。

4、負責廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、維護和安全播出工作;負責廣播電視內容的審核把關和節(jié)目建設工作;負責廣播電視設施的維護管理工作。

5、研究和推進廣播電視內部管理體制、人事制度及工作分配制度改革。

6、承擔縣委、縣政府及上級宣傳部門交辦的其它事項。

(二)淇縣廣播電視臺機構設置情況

淇縣廣播電視臺部門預算為機關本級預算。淇縣廣播電視臺共8個內設科室,分別包括:辦公室、總編室、計劃財務部、技術管理部、新聞部、專題部、廣播節(jié)目部、廣告部。

(三)淇縣廣播電視臺人員構成情況 2018年淇縣廣播電視臺預算管理共有事業(yè)編70人,其中:行政事業(yè)編制2人,事業(yè)編制70人。財供在職34人,離退休人員24人,遺屬補助人員2人,自籌143人。實有公務用車4輛。

(四)淇縣廣播電視臺預算的主要工作任務 2018年,淇縣廣播電視臺不斷加強陣地建設和管理,始終牢牢把握意識形態(tài)工作主動權。緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,緊扣全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局,充分發(fā)揮廣播電視的宣傳職能,始終堅持宣傳抓導向、播出保安全、事業(yè)謀發(fā)展、服務惠民生、隊伍強管理,各項工作不斷取得新進展,為助推“四個淇縣”戰(zhàn)略實施和構建新時代“富裕、厚重、和美”新淇縣建設新征程提供了強有力的精神動力和輿論支持。

一、著力做強新聞宣傳,不斷提高輿論引導水平積極做好“兩學一做”常態(tài)化學習教育工作、招商引資、項目建設、精準扶貧、全域旅游、環(huán)保以及美麗鄉(xiāng)村等重點工作的宣傳報道,始終堅持正面宣傳為主,深入貫徹“三貼近”方針,大力創(chuàng)新新聞報道形式和方法,不斷提升欄目質量,先后開辟了《脫貧攻堅進行時》《環(huán)保在行動》等10個專欄,并推出了接地氣、貼民心的系列報道和連續(xù)報道。

二、豐富熒屏,提高收視率和影響力

堅持核心節(jié)目自編自導、自己制作的原則,按照“本土化、特色化”要求,打造一批具有淇縣特色的電視節(jié)目。在繼續(xù)辦好《視說朝歌》《走南闖北朝歌人》《朝歌之旅》等節(jié)目的基礎上,2018年,積極謀劃創(chuàng)辦《平安淇縣》和《青春是用來奮斗的》兩檔政法和大型訪談欄目電視欄目

三、加快傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展

我臺官方新媒體——智慧淇縣手機臺APP,板塊設置有走進淇縣、新聞快訊、學習教育和直播間等10多個板塊,采用視頻、文字、圖片等多種媒體形態(tài)提供淇縣最新動態(tài),這是傳統(tǒng)廣電媒體的拓展和延伸,也是新時期獲取各類信息的重要途徑和平臺。

四、彰顯公益性質,弘揚社會正能量

公益性活動、公益性節(jié)目、公益性廣告等內容在淇縣廣電臺的播出比重逐年增加,諸如美麗鄉(xiāng)村、環(huán)保、扶貧攻堅、反邪教、平安建設、防范非法集資以及禁煙等內容幾乎每天都有。

五、強素質,樹形象

在加強政治學習的基礎上,通過崗位大練兵和業(yè)務培訓,不斷強化對各工種技術人員和新聞工作者素質能力的提升。淇縣廣播電視臺堅定廣電媒體的政治屬性和喉舌作用,堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾,努力提高輿論引導能力和新聞宣傳水平,更好地滿足人民群眾精神文化需求。

二、預算單位構成

淇縣廣播電視臺預算為機關本級預算的匯總預算。

第二部分

淇縣廣播電視臺2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣廣播電視臺2018年收入總計7133085元,支出總計7133085元,收、支總計均減少908564元,下降11.29%。主要減少原因:一收入減少:電視臺收入下滑的核心原因,是傳統(tǒng)媒體的衰落和電視臺競爭力的下降;二是支出減少: 電視行業(yè)衰落減少支出,節(jié)約開支。

(一)、收入預算總體情況說明

淇縣廣播電視臺2018年收入預算合計7133085元,較上年減少908564元,減少11.29%。其中:財政撥款5833085元,增加3821436元,增加189.96%;非稅收入1300000元,比上年減少4730000元,降低78.44%;政府性基金預算撥款0元,與上年持平;部門結余結轉0元,與上年持平。

收入變化情況說明:一是廣告收入:電視臺廣告收入下滑的核心原因,是傳統(tǒng)媒體的衰落和電視臺廣告競爭力的下降;二是有線電視收入:有線電視收入下降原因是網(wǎng)絡電視興起,網(wǎng)絡電視收入份額逐年增長,必然造成有線電視收入的下降。

(二)支出預算總體情況說明

淇縣廣播電視臺2018年支出預算合計7133085元,較上年減少908564元,降低11.29%,其中:工資福利支出6478700元,占90.82%,比去年增加28.03%;對個人和家庭補助支出152785元,占2.14%,比去年減少65.54%;商品和服務支出501600元,占7.04%,比去年減少80.23%。

支出變化情況說明:一是工資及福利支出:機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老制度改革后,工資福利等支出增加;二是對個人和家庭補助:退人員工資發(fā)放方式改變,退休人員的調出導致對個人和家庭補助下降;三是商品和服務支出:電視臺積極響應財政政策,在保證工作運行下壓縮資金。

二、機關運行經(jīng)費安排說明

2018機關運行經(jīng)費安排501600元。其中:辦公費40800元;印刷費0元;差旅費0元;維護費0元;租賃費0元;水電費0元;物業(yè)管理費0元;維護費30000元。取暖補貼104400元;交通補貼326400元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣廣播電視臺2018年一般公共預算支出年初預算為7133085元。主要用于以下方面:一般公共服務支出6644669元,占93.18%;社會保障和就業(yè)支出334697元,占4.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出109466元,占1.53%;住房保障支出44253元,占0.62%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

淇縣廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出7062285元,其中:人員經(jīng)費6631485元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其它工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金;公用經(jīng)費430800元,主要包括:取暖補貼104400元,公務交通補貼326400元。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明 淇縣廣播電視臺2018年三公經(jīng)費預算安排116000元,較上年減少3000元,具體情況如下:(一)因公出國(境)費用0元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助、培訓費等支出。與上年持平。

(二)公務用車購置及運行費用93000元,其中,公務用車購置費用0元;公務用車運行維護費93000元,較上年減少2000元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

增減變化主要原因:公務用車購置預算數(shù)與上年相比沒有變化,主要原因:我單位2017年到2018年都沒有安排公務用車購置元。公務用車運行維護費預算數(shù)比上年減少2000元,原因倡導綠色出行,公共交通出行,所以公務用車運行維護費減少。

(三)公務接待費用23000元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。較上年減少1000元。

增減變化主要原因:主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關國內公務管理規(guī)定》等辦法,不斷規(guī)范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節(jié)約,不斷壓縮公務接待費支出。

七、其它重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

淇縣廣播電視臺2018年運行經(jīng)費支出預算501600元,主要保障機構正常運行及正常履職需要。充分發(fā)揮廣播電視臺宣傳職能,始終堅持宣傳方向、安全播出,推動各項工作發(fā)展。

(二)政府采購支出情況說明

2018年政府采購共2項,政府采購預算安排1500000元,其中:政府采購電視發(fā)射臺站1200000元;政府采購設備維修300000元。2018年政府采購金額共計1500000元,比2017年增加1500000元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明 本單位暫時未開展績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余:是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費:是指納入本級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:淇縣廣播電視臺2018部門預算表

下載集賢廣播電視臺2017年部門(推薦閱讀)word格式文檔
下載集賢廣播電視臺2017年部門(推薦閱讀).doc
將本文檔下載到自己電腦,方便修改和收藏,請勿使用迅雷等下載。
點此處下載文檔

文檔為doc格式


聲明:本文內容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權的內容,歡迎發(fā)送郵件至:645879355@qq.com 進行舉報,并提供相關證據(jù),工作人員會在5個工作日內聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

相關范文推薦

    蕪湖廣播電視臺

    蕪湖廣播電視臺參觀學習情況匯報 臺領導: 2011年3月23-24日,我們財務中心一行兩人根據(jù)臺領導安排前往蕪湖廣播電視臺財務管理工作進行參觀學習,現(xiàn)就參觀學習情況向臺領導匯報。......

    廣播電視臺規(guī)章制度

    第一章 總 則第一條 為了保證準確、全面地宣傳黨的路線、方針、政策,確保在政治上與黨中央保持一致,堅持正確的輿論導向,嚴格執(zhí)行宣傳紀律,促進社會主義物質文明和精神文明......

    東營廣播電視臺

    為更好地展示東營廣播電視臺的嶄新風貌,增進電視與受眾的溝通交流,東營廣播電視臺現(xiàn)面向社會公開征集臺標,具體事宜如下: 一、設計要求 1、新臺標能夠展示包容、開放、拼搏、跨......

    廣播電視臺整改措施(★)

    廣播電視臺貫徹落實科學發(fā)展觀整改情況報告2008年在各部室之間征求意見6條,在深入開展學習實踐科學發(fā)展觀活動分析檢查階段共征求到意見5條,經(jīng)分析討論,現(xiàn)將整改情況報告如下:......

    廣播電視臺管理制度

    廣播電視臺管理制度 廣播電視臺管理制度1 負責全縣農(nóng)村綜合廣播系統(tǒng)的規(guī)劃、建設和管理工作;按要求轉播上級廣播、電視臺節(jié)目;負責本縣廣播節(jié)目的采、編、錄、制、播工作;負責......

    桐鄉(xiāng)廣播電視臺

    企業(yè)簡介: 桐鄉(xiāng)市,地處滬、杭、蘇金三角中心,素有“魚米之鄉(xiāng)、絲綢之府、百花地面、文化之幫”之美譽,經(jīng)濟社會發(fā)展綜合實力列全國百強縣(市)第26位。 桐鄉(xiāng)市廣播電視臺于2005年文......

    廣播電視臺年終工作總結

    2014年,我臺緊緊圍繞縣委、政府中心工作,始終堅持“創(chuàng)新新聞宣傳、擴大有效覆蓋、完善行業(yè)管理、促進隊伍建設”的工作思路,貫徹執(zhí)行新聞宣傳方針政策,展示全縣經(jīng)濟社會發(fā)展成......

    xxxxxx廣播電視臺

    xxxxxx廣播電視臺 2010年人才工作總結2010年,我臺人才工作堅持以鄧小平理論為指導,按照“三個代表”的要求,全面貫徹黨的十七屆四中全會精神,緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,進一......

主站蜘蛛池模板: 在线综合亚洲欧美日韩| 国产爆乳无码视频在线观看| 亚洲国产成人影院在线播放| 国产精品美女久久久久网站浪潮| 一本久久知道综合久久| 国产成人毛片无码视频软件| 日韩欧美精品有码在线洗濯屋| 人妻系列无码专区免费| 久久久女人与动物群交毛片| 国外av无码精品国产精品| 无码纯肉视频在线观看| 六月婷婷久香在线视频| 国产亚洲精品美女久久久m| 国产成人无码精品久久久免费| 亚洲国产成人精品无码区二本| 成人免费午夜无码视频在线播放| 成人亚洲欧美一区二区| 国产精品白丝久久av网站| 国产偷窥真人视频在线观看| 国产成人av大片大片在线播放| 717影院理论午夜伦八戒| 性色av无码免费一区二区三区| 国产精品99久久久久久久女警| 永久免费的av在线电影网| 农村老熟妇乱子伦视频| 欧美亚洲精品一区二区| 国产日韩一区二区三区在线观看| 欧美黑人xxxx性高清版| 亚洲色欧美色2019在线| 亚洲av无码国产在丝袜线观看| 自拍区小说区图片区亚洲| 2021年国产精品专区丝袜| 撕开奶罩揉吮奶头高潮av| 99精品电影一区二区免费看| 日韩国产成人无码av毛片蜜柚| 国产成人无码a区在线观| 国产免费啪嗒啪嗒视频看看| 内射白浆一区二区在线观看| 久久久久无码国产精品一区| 国产做爰又粗又大又爽动漫| 天天躁夜夜躁狠狠久久成人网|