第一篇:銅鼓福利院2018年部門預(yù)算
銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 銅鼓縣福利院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋
銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算情況說明
第一部分 銅鼓縣福利院概況
一、部門主要職責(zé)
銅鼓縣福利院隸屬于縣民政局下屬福利事業(yè)單位,是我縣唯一的一所集收養(yǎng)孤寡老人、孤殘兒童、寄養(yǎng)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合為一體的綜合型社會(huì)福利機(jī)構(gòu)。
二、部門基本情況
銅鼓縣福利院工作人員21人(其中在編人數(shù)7人,臨時(shí)人員14人),在院老人45人,孤殘兒童30人。
第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2018縣福利院收入預(yù)算總額為57.23萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款收入57.23萬元,較上年減少24.41萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2018年縣福利院支出預(yù)算總額為57.23萬元,其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:工資福利支出51.36萬元,商品和服務(wù)支出3.94萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬元,項(xiàng)目支出1.8萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2018年縣福利院財(cái)政撥款支出預(yù)算57.23萬元,較上年預(yù)算安排減少24.41萬元。工資福利支出51.36萬元(基本工資:17.06萬元,其他津補(bǔ)貼:12.85萬元,十三個(gè)月工資:1.42萬元,失業(yè)保險(xiǎn):0.16萬元,醫(yī)療保險(xiǎn):3.68萬元,工傷保險(xiǎn):0.09萬元,大病醫(yī)療保險(xiǎn):0.1萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn):6.28萬元,職業(yè)年金:1.57萬元,住房公積金:3.77萬元,獨(dú)生子女費(fèi):0.12萬元,其他:4.24萬元);商品和服務(wù)支出3.94萬元(公務(wù)接待:2.5萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù):1.1萬元);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬元(退休人員活動(dòng)費(fèi):0.05萬元,退休人員書報(bào)費(fèi):0.07萬元)
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出分別是:公務(wù)接待2.5萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元。
(六)政府采購(gòu)情況
沒有預(yù)算撥款安排的支出。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年縣福利院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.6萬元。其中
公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元,比上年減少0.2萬元,主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元,比上年減少1.1萬元,主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)用車支出。
第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算表 八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
社會(huì)福利:反映社會(huì)福利事務(wù)支出
社會(huì)福利事業(yè)單位:反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出,以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)
第二篇:銅鼓人民法院2018年部門預(yù)算
銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 銅鼓縣人民法院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋
銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說明
第一部分 銅鼓縣人民法院概況
一、部門主要職責(zé)
縣人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān),在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和中級(jí)人民法院的監(jiān)督指導(dǎo)下依法履行審判職能,對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,其主要職責(zé)是:
1、依法審判一審刑事、民事、民商和行政案件。
2、依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申請(qǐng)、申請(qǐng)?jiān)賹徍腿嗣駲z察院提出抗訴的刑事、民事、民商事和行政案件。
3、執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解未履行的以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件和委托執(zhí)行的案件、支付令案件。
4、司法行政、司法技術(shù)鑒定、評(píng)估和拍賣的委托等各項(xiàng)行政綜合工作。
5、負(fù)責(zé)全院的案件立案、信訪接待工作。
二、部門基本情況
2018年銅鼓縣人民法院共有預(yù)算單位1個(gè);編制人數(shù)55人,其中行政編53人,事業(yè)編2人;在職人員52人,其中行政編51人,事業(yè)編1人,退休人員14人。
第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況 2018年銅鼓縣人民法院收入預(yù)算總額為722.73萬元,較上年增加50萬元,其中:財(cái)政撥款收入722.73萬元,較上年增加50萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入886.32萬元。增加了伙食補(bǔ)助和績(jī)效補(bǔ)貼,比上年有所增加。
(二)支出預(yù)算情況
2018年銅鼓縣人民法院支出預(yù)算總額為722.73萬元,增加了伙食補(bǔ)助和績(jī)效補(bǔ)貼,比上年有所增加。其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出709.33萬元,較上年預(yù)算安排增加95萬元,包括工資福利支出505.6萬元,商品服務(wù)支出160.2萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬元。項(xiàng)目支出13.40萬元。
按支出功能科目劃分:法院行政運(yùn)行722.73萬元,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬元;
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出505.6萬元,較上年預(yù)算安排增加52.83萬元,商品服務(wù)支出160.2萬元,較上年預(yù)算安排增加34萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬元,較上年預(yù)算安排增加8.4萬元。項(xiàng)目支出13.40萬元,較上年預(yù)算減少45萬。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2017年銅鼓縣人民法院財(cái)政撥款支出預(yù)算722.73萬元,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬元。按支出功能科目劃分:法院行政運(yùn)行722.73萬元,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬元;
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出505.6萬元,較上年預(yù)算安排增加52.83萬元,商品服務(wù)支出160.2萬元,較上年預(yù)算安排增加34萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬元,較上年預(yù)算安排減少8.4萬元。項(xiàng)目支出13.40萬元,較上年預(yù)算減少45萬。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算722.73萬元,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬元,主要原因是工資福利支出較上年增加所致。
(六)政府采購(gòu)情況
無
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年銅鼓縣人民法院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排21萬元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)10萬元,比上年增減少0萬元,主要原因是:各單位嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元,比上年增減少0萬元,主要原因是:2017年公車改革后,公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保持原狀。
第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算表 八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
法院行政運(yùn)行:用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本工資、津貼、公積金等工資福利支出;用于機(jī)關(guān)單位及下屬事業(yè)單位公用基本開支。
行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休:指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
人民陪審、司法救助支出:項(xiàng)目支出。
第三篇:銅鼓國(guó)資委2018年部門預(yù)算
銅鼓縣國(guó)資委2018年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 銅鼓縣國(guó)資委概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋
銅鼓縣國(guó)資委2018年部門預(yù)算情況說明
第一部分 銅鼓縣國(guó)資委概況
一、部門主要職責(zé)
我委主要負(fù)責(zé)對(duì)全縣國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行監(jiān)管營(yíng)運(yùn),并實(shí)行以直接管理為主、授權(quán)經(jīng)營(yíng)和委托管理相結(jié)合的管理方式;代表縣人民政府履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé),對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)、下屬單位資產(chǎn)、人事、工資實(shí)行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組,監(jiān)繳國(guó)有資本金收益,推進(jìn)縣屬國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),推動(dòng)縣屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整;通過統(tǒng)計(jì)、稽核、效能監(jiān)察等方式對(duì)所監(jiān)管國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)督,建立完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn),對(duì)經(jīng)營(yíng)管理國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲,維護(hù)出資人權(quán)益;負(fù)責(zé)對(duì)縣屬國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源(含自然資源資產(chǎn)、無形資源資產(chǎn))進(jìn)行優(yōu)化整合和科學(xué)配置;積極盤活國(guó)有資產(chǎn),做好國(guó)有資產(chǎn)與其他投資者合作投資的有關(guān)工作;發(fā)揮融資平臺(tái)作用,做好融資工作;負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理;按照公開、公正、公平的原則,依法依規(guī)做好國(guó)有資產(chǎn)處置的審核和審批或報(bào)批工作,實(shí)施好國(guó)有資產(chǎn)的處理;查處損害國(guó)有權(quán)益行為,維護(hù)好國(guó)有權(quán)益;負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)收益的收繳及核算;加強(qiáng)制度建設(shè),建立權(quán)責(zé)明確、科學(xué)合理的國(guó)有資產(chǎn)管理、監(jiān)督和營(yíng)運(yùn)體系。
二、部門基本情況
我委共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)19人,其中:全額事業(yè)編制19人。實(shí)有人數(shù)15人。其中:在職人數(shù)15人,包括事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員人員12人、全額事業(yè)人員3人、退休人員1人。
第二部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2018年國(guó)資委收入預(yù)算總額為141.24萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款收入141.24萬元,占收入預(yù)算總額的100%;因行政大樓建造完畢,專項(xiàng)收入5萬元已取消。
(二)支出預(yù)算情況
2018年國(guó)資委支出預(yù)算總額為141.24萬元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出141.24萬元,占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出108.13萬元、日常公用支出16.35萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16.76萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)141.24萬元,占支出預(yù)算總額的100%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出108.13萬元,占基本支出預(yù)算總額的76.56%;商品和服務(wù)支出16.35萬元,占基本支出預(yù)算總額的11.58%,養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16.76萬元,占基本支出預(yù)算總額的11.86%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2018年國(guó)資委財(cái)政撥款支出預(yù)算141.24萬元,占預(yù)算支出總額的100%。
(四)政府性基金情況
無
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
辦公費(fèi)1萬元,郵電費(fèi)0.1萬元,交通費(fèi)0.5萬元,差旅費(fèi)0.5萬元,公務(wù)接待費(fèi)5.12萬元,其他交通費(fèi)用6.96萬元。
(六)政府采購(gòu)情況
無
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年國(guó)資委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.12萬元。其中
公務(wù)接待費(fèi)5.12萬元,比上年減少0.88萬元。
第三部分 銅鼓縣國(guó)姿委2018年部門預(yù)算表 八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
第四篇:銅鼓委黨校2018年部門預(yù)算
銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算
目
錄
第一部分
銅鼓縣委黨校概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分
銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分
銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分
名詞解釋
銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說明
第一部分
銅鼓縣委黨校概況
一、部門主要職責(zé)
1、根據(jù)中央、省委、市委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求,培訓(xùn)、輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部,培養(yǎng)理論干部。
2、研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想以及科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想,圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署,對(duì)重大問題開展理論研究,為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù),為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。
3、針對(duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題,開展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),包括:中共銅鼓縣委黨校。
本部門2018年年初編制人數(shù)8人,其中行政編制 0人,事業(yè)編制 8人;年初實(shí)有人數(shù)17人,其中在職人員8人,離休人員0人,退休人員9人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分
銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況 本部門2018收入總計(jì)95.45萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,較上年減少0%;本年收入合計(jì)95.45萬元,較上年減少0.55 %,主要原因是:遺屬補(bǔ)助減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入95.45萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,占0 %。
(二)支出預(yù)算情況
本部門2018預(yù)算支出總計(jì)95.45萬元,其中本年預(yù)算支出合計(jì)95.45萬元,較上年減少0.55 %,主要原因是:遺屬補(bǔ)助減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年增長(zhǎng)0 %,主要原因是:無
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出84.45萬元,占88.5%;項(xiàng)目支出11萬元,占11.5%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
本部門2018財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為95.45萬元,按功能分類科目分:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%;公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的 0%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出73.83萬元,較上年增加10 %,主要原因是:工資調(diào)資;商品和服務(wù)支出9.8萬元,較上年減少7.5%,主要原因是:人員退休;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.82萬元,較上年增加14 %,主要原因是:遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)資;其他資本性支出 0萬元,較上年增長(zhǎng)0 %,主要原因是:無。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本部門2018 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.8萬元,比2017年減少0.8萬元,較上年減少7.5%,主要原因是:人員退休.(六)政府采購(gòu)情況
無政府采購(gòu)。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是:無。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元,較上年不變。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是:無;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是:無。
第三部分
銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算表 八張表(詳見附表)
第四部分
名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指政府部門人員因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:為行政人員提供后勤服務(wù)的管理費(fèi)用,包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、交通補(bǔ)助、福利費(fèi)等。
第五篇:銅鼓文聯(lián)2018年部門預(yù)算
銅鼓縣文聯(lián)2018年部門預(yù)算
目
錄
第一部分
銅鼓縣文聯(lián)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分
銅鼓縣文聯(lián)2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分
銅鼓縣文聯(lián)2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分
名詞解釋
銅鼓縣文聯(lián)2018年部門預(yù)算情況說明
第一部分 銅鼓縣文聯(lián)位概況
一、部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨的文藝工作路線、方針、政策,為全縣文藝家協(xié)會(huì)做好聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。團(tuán)結(jié)全縣文藝家和文藝工作者,反映和聽取文藝界的情況和意見等。
二、部門基本情況
本單位共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)3人,其中:參公事業(yè)編制3人。實(shí)有人數(shù)2人。其中:在職人數(shù)2人,包括參公事業(yè)2人;退休人員1人。
第二部分
銅鼓縣文聯(lián)2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2018年本單位收入預(yù)算總額為219992元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款收入219992元,占收入預(yù)算總額的100%。較上年增加120294元。主要原因?yàn)椋喝藛T增加,新增伙食補(bǔ)助。
(二)支出預(yù)算情況
2018年本單位支出預(yù)算總額為219992元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出219992元,較上年增加120294元,占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出187467元,較上年增加112790元;商品服務(wù)支出26029元,較上年增加12696元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6496元,較上年減少5192元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)189400元,占支出預(yù)算總額的86.1%,較上年增加94542元;社會(huì)保障和就業(yè)30592元,占支出預(yù)算總額的13.9%,較上年增加25752元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出187467元,占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的85.2%,較上年增加112790元;商品和服務(wù)支出26029元,占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的11.8%,較上年增加12696元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6496元,占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的3%,較上年減少5192元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2018年本單位財(cái)政撥款支出預(yù)算219992元,占預(yù)算支出總額的100%,較上年增加120294元,具體情況是:一般公共服務(wù)支出189400元,占財(cái)政撥款支出的的86.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出30592元,占財(cái)政撥款支出的的13.9%。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2018年文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款25057元,較上年預(yù)算增加11742元,主要原因:新增人員。
(六)政府采購(gòu)情況 無
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年銅鼓縣文聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0元。
第三部分
銅鼓縣文聯(lián)2018年部門預(yù)算表 八張表(詳見附表)
第四部分
名詞解釋
一般公共服務(wù)支出:指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出,主要包括離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
2018年1月30日