第一篇:2018年分包商擬入圍資格審核資料清單
附件1:
2018年擬入圍分包商資格審查資料清單
一、紙質資料:
1、三證合一的營業執照(副本原件)
2、建筑業企業資質證書(副本原件)
3、安全生產許可證(副本原件)
4、承裝(修、試)電力設施許可證(副本原件)
5、開戶許可證(副本原件)
6、法人代表身份證、建設廳頒發的安全崗位資格證(A證)、7、委托人入圍,提供委托人的身份證、建設廳頒發的安全崗位資格證和社會保險、聘用合同,并提供市級公證處公證的“法人委托代理人授權書”,正本三份;
8、企業花名冊
9、項目經理身份證、建設廳頒發的二級建造師證、建設廳頒發的安全崗位資格證(B證)、社會保險、人員聘用合同、項目經理施工業績。(原件)
10、項目總工身份證、人社局頒發的職稱證、建設廳頒發的安全崗位資格證、社會保險、人員聘用合同、項目總工施工業績。(原件)
11、安全員身份證、建設廳頒發的安全崗位資格證(C證)、社會保險、人員聘用合同。(原件)
12、技術員身份證、有關技術方面證書、社會保險、人員聘用合同。(原件)
13、質檢員身份證、社會保險、人員聘用合同。(原件)
14、資料員身份證、社會保險、人員聘用合同。(原件)
15、特殊工種人員身份證、特殊工種證、人員聘用合同、意外傷害保險。(原件)
16、所有施工人員身份證、意外傷害保險、人員聘用合同(原件)
17、企業工程業績(在電力企業的施工業績,附合同復印件)
18、企業主要施工機械及檢測計量設備表
19、安全工器具臺賬
20、企業近三年安全生產無事故證明
21、外地企業提供在邯鄲市長期辦公地址及證明
二、電子版資質掃描件和網上查詢截屏
提供電子版資質掃描件和網上查詢截屏;(掃描件和網上查詢截屏要
清晰,保存為“jpg”圖片格式,查詢網址保存為“txt”文本格式)
具體做法是:
1)建一個文件夾,用“統一社會信用代碼(本企業)-公司名稱”命名; 2)文件夾內容:
1-統一社會信用代碼-營業執照掃描件.jpg
2-統一社會信用代碼-營業執照查詢網頁截圖.jpg
3-統一社會信用代碼-營業執照查詢網址.txt
4-統一社會信用代碼-資質證書掃描件-01.jpg
5-統一社會信用代碼-資質證書掃描件-02.jpg
6-統一社會信用代碼-資質證書查詢網頁截圖.jpg
7-統一社會信用代碼-資質證書查詢網址.txt
8-統一社會信用代碼-法人代表身份證-背面.jpg(身份證帶照片的為背面)
9-統一社會信用代碼-法人代表身份證-正面.jpg
10-統一社會信用代碼-承裝(修、試)證書掃描件.jpg
11-統一社會信用代碼-承裝(修、試)證書查詢網頁截圖.jpg
12-統一社會信用代碼-承裝(修、試)證書查詢網址.txt
13-統一社會信用代碼-安全生產許可證掃描件.jpg
14-統一社會信用代碼-安全生產許可證查詢網頁截圖.jpg
15-統一社會信用代碼-安全生產許可證查詢網址.txt
16-統一社會信用代碼-企業基本賬戶開戶許可證掃描件.jpg
三、其他要求:
1、審核時法人委托人必須到場;
2、拖欠農民工工資的企業不予辦理資質審核;
3、審核時必須帶各類人員證書原件、特種作業人員特種作業證原件;
4、必須按以上順序要求提供資料(掃描件)三套(更改頁、增項頁和年審頁必須掃描),用A4紙裝訂成冊;(所有掃描件必須清晰,不允許用抽夾,要求用膠裝)
5、各單位應提供最新的資料信息。上述各種資質到有效期不更換新資質的單位,將自動從入圍隊伍中刪除,終止在建項目,不能接新項目;
6、分包商所報的項目部人員能組成幾個項目部,在欣和電建公司承接幾個工程(勞務分包除外);
7、未按“資格審查清單”準備資料的不與審核。
第二篇:資格審核各類考生需提交的資料清單
附件2
資格審核各類考生需提交的資料清單
面試前須對面試對象進行現場資格審查,由招考機關或公務員主管部門負責。資格審核由考生本人攜帶有關資料到指定的地點接受審核,不準請人代審或替人審核。以下證件及證明材料均要求考生提供原件及復印件,經審核后留下復印件退回原件給考生。須提供資料如下:
1.2014年應屆畢業生須提供:
①居民身份證、筆試準考證、報名登記表(A4紙雙面打印);②本人近期正面免冠同版2寸照片(與網上報名時上傳的照片一致)2張(注意:報考公安、司法警察職位的考生需6張照片);③學生證、普通高校畢業生就業推薦表(A4紙,下同)及證明符合報考條件的其它有關證明材料。
2.其他人員須提供:
①居民身份證、筆試準考證、報名登記表(A4紙雙面打印);②本人近期正面免冠同版2寸照片(與網上報名時上傳的照片一致)2張(注意:報考公安、司法警察職位的考生需6張照片);③戶口簿(全日制普通高校本科(學士)以上畢業生可不用提交)、學歷證書、學位證書及證明符合報考條件的其它有關證明材料。
3.職位要求具有2年以上基層工作經歷的需要提供以下資料: 如原(現)工作單位證明、本人檔案保管單位工作經歷證明(在企業工作,只有單位工作證明,無其他佐證材料或佐證材料不足以證明的,不能通過資格審核)、村(居)委會(社區)證明、社保繳費記錄、勞動合同、聘任(用)合同(協議書)、工作協議、離職證明和轉 1
業、復員、退伍證明(須同時提供所屬部隊或人武部門出具的部隊級別說明)以及證明符合報考條件的其他相關證明材料均可(其他具體要求詳見《廣東省2014年考試錄用公務員報考指南》第一大點,第二小點)。
4.委培生或定向生仍需提供委培或定向單位出具同意報考證明和校方同意報考證明
5.法檢系統考生須提供:
筆試準考證、報名登記表報名登記表、身份證、學歷學位證書、工作經歷證明、職位要求的專業技術資格和執(職)業資格證書以及證明符合報考條件的其他材料等。
考生為大專學歷或非全日制普通高等院校本科(學士)以上學歷學位的需提供戶籍證明;應屆畢業生需提供學生證和《大學生就業推薦表》;2013年通過司法考試但還未下發證書的需提供市級司法行政主管部門出具的《2013國家司法考試成績通知單》;以相近專業報考非法律業務職位的,需按要求提供相關證明材料。
6.其他有關證明資料:
①報考職位有專業技術資格或執業資格、外語水平、中共黨員等條件要求的,須提供相應的證書及有關證明材料(原件及復印件);②屬國外留學歸國人員,須提供我駐外領使館開具的有關證明材料,其學歷、學位證書為教育部中國留學服務中心境外學歷、學位證書;③國有企事業單位的在職人員報考須征得工作單位同意,并出具書面證明;④報考有基層工作經歷要求的須提供基層工作經歷證明材料;⑤報考檢察院、法院法律業務職位的考生需提供通過國家司法考試的證明(報考司法部分職位有此條件要求的也須提供);⑥招考職位要求的其它材料。
考生需注意:對證件(證明)等相關材料不全且不能按時補全的或與報考資格條件不相符者的,取消面試資格。對提供虛假材料的報考人員,一經查實,取消報考資格或錄用資格,并按《公務員錄用考試違紀違規行為處理辦法(試行)》進行處理。
第三篇:防雷設計審核資料清單
防雷設計審核程序
送審資料:
1.《防雷裝置施工圖設計審核申請書》;
2.建設工程規劃許可證;
3.總規劃平面圖;
4.防雷工程設計單位資質證、設計人員資格證書(2個);
5.防雷工程施工單位資質證、施工技術人員資格證書(2個)、焊工證(2個);
6.經當地持有氣象主管機構認可的防雷專業檢測機構出具的有關技術審查意見及檢測委托書;
7.電氣總說明;
8.弱電設備的防雷設計圖;
9.防雷裝置施工圖設計相關圖紙(基礎防雷圖、天面防雷圖、均壓環設計圖、立面圖等);
10.雷電災害風險評估報告(大型建設工程、重點工程、爆炸危險環境等建設項目)。備注:以上提交材料如為復印件需加蓋公章。
受理地點:廣州市花都區政府投資服務中心2樓(氣象局窗口)
地址:廣州市花都區新華街百合路36號
電話:020-36888326
防雷竣工驗收程序
送審資料:
1.《防雷裝置竣工驗收申請書》。
2.《防雷裝置設計核準書》。
3.防雷工程施工單位資質證和施工技術人員資格證書。
4.防雷檢測機構出具的防雷裝置檢測報告書。
5.防雷產品安裝記錄。
6.防雷產品出廠合格證書。
7.防雷產品測試報告。
8.防雷裝置竣工圖。
備注:以上提交材料如為復印件需加蓋公章。
受理地點:廣州市花都區政府投資服務中心2樓(氣象局窗口)
地址:廣州市花都區新華街百合路36號
電話:020-36888326
第四篇:TS審核必備資料清單
DVA6.3海拉公司審核各部門準備資料
總經辦/管理代表
1.各部門12個月公司每月質量目標完成值統計;2.各部門12個月主要質量目標完成趨勢圖,及每月未達到值或趨勢下降的原因分析和改進措施;3.一年中不少于1次內部審核的相關記錄(計劃、審核記錄、審核報告、整改報告); 4 一年中不少于1次管理評審(管評計劃、各部門輸入報告、管評報告、整改報告)5中、長期經營計劃(業務計劃)的修訂;
6質量手冊、程序文件、三級文件修訂(2016年完成較好的指標或常規指標必須進行提高)7進行定期的產品審核和制造過程審核
8.2016年公司持續改進計劃,及其實施完成情況 人力資源部/文控中心
1.一年不少于1次員工滿意度調查記錄,其調查報告、措施完成情況跟蹤; 2.一年中員工合理化建議,及采納情況;
3.一年中員工培訓計劃,培訓記錄和考核情況(特別注意新員工培訓)4.一年中文件更改發放、回收記錄;(文控中心)5.各崗位的工作責職和上崗證(內審員、儀校人員的資質)工程部
1.新產品的APQP及新產品制造可行性分析報告。
2.一年FMEA和PFMEA的更新及顧客需求分析報告,合同評審記錄
3.有關更改的相關技術文件的修訂(產品相關的控制計劃或圖紙、作業指導書、工藝文件等)4.一年中進行的過程審核計劃、審核記錄和整改報告
5產品量產后發生變更時對變更的評審、驗證和確認活動(ECR/ECN),6.在開發和批量生產之間進行了項目交接,查每一道工序的項目移交證據或記錄
7.針對各個具體的階段,查各階段評審記錄 8.項目小組崗位職責及個人相關資質
9.項目小組職責表或項目開發進度計劃表中是否進行了小組成員的職責分配,相關的資源是否已經到位
10.新產品開發項目的資源需求是否進行識別和提供
11是否已經編制了一份項目計劃表,并且與客戶進行了協商溝通.項目開發進度計劃表和項目開發成本預算,客戶要求的關鍵時間是否得到保障和滿足。
12項目小組組長負責進行項目變更及項目變更的評審、驗證和確認
13.用什么方法與供方項目負責人和客戶項目負責人進行有效溝通。(如:電話、QQ、電子郵箱)14項目開發成本計劃和時間進度計劃的編制和跟蹤結果
15如果項目開發中發生的異常超出小組成員權利范圍時,應進行逐級上報。16顧客關于新產品的要求是否了解并展開到相關部門負責人。17項目進度計劃、項目開發成本預算、資源需求計劃和質量管理計劃。18.項目開發進度計劃、資源需求計劃的內容是否得到落實。品管部
1.量器檢具、試驗設備校定(如無自校資格需委外計量局校準)2.每月客戶投訴產品或產品退貨處理分析、改進報告(8D報告分析)3.每月公司內部質量問題發生,采取的措施和效果驗證及產品不良履歷表 4.每月供方產品不合格,采取的措施和效果驗證
5.每月過程中不合格產品統計、分析和改進、效果驗證情況 6.公司制定的關鍵工序12個月的控制圖,即過程能力情況; 7.器具檢具一年的SMA(維修)計劃,及進行實施記錄; 8.進貨檢驗、過程檢驗、成品出廠檢驗的原始記錄;
9.供方提供的材質報告和進料檢驗及進料質量方面的統計數據 10.一年中進行的產品審核計劃、審核記錄和整改報告
11.一年中進行的試驗報告,規定的配套產品必須每年進行一次型式試驗(委外有資職機構)12.一年中產品全尺寸檢驗計劃,及檢驗記錄; 13不合格品的糾正預防措施管理是否在運行
14各工序發生異常時,是否進行了分析改善,并對改善措施的有效性進行驗證.15各工序是否進行了相應的質量目標的統計分析,是否定期進行Cpk分析
16定期檢查規定工藝參數及實際工藝參數,是否規定定期進行Cpk分析,是否針對各工序生產活動設定了質量目標
17各工序的區域及生產環境是否滿足生產需要 檢驗工位是否充足 是否滿足檢驗需要 18查各工序如何防止物料混料,包括防止不同批次的物料混料,防止合格與不合格的物料混料 19查各工序物料的標識、區域管理及生產、檢驗記錄
采購部
1.2016年合格供方名錄,及評定為合格供方相關業績考核記錄和評審記錄、現場考查等;(有無新的供方,如有要求提交PPAP)
2.每月采購計劃、供方產品到貨情況記錄(準時率、合格率等)3.品管部發現不合格反饋給供方的整改報告,及供方整改情況; 4.公司的及時供貨情況,應急計劃的策劃是否完善
5.查各個工位上供應的零部件/原材料能否滿足工序生產任務的需要
6供方新材料、零件的PPAP認可證據(如:新材料的打樣、零部件的確認、樣品承認書)7.樣件采購、小批量采購是否滿足公司試樣、小批要求
8.是否將公司關于供應商管理方面的質量目標傳遞給供應商并進行定期統計分析 9.汽車產品物料供應商是否全部來源于合格供應商名錄
倉庫部
1.一年中賬目(料、物、卡相符)2.每月庫存周轉率統計 3.倉庫溫、濕度管控
4.物料的先進先出(如:顏色管理)5搬運及倉儲管理是否滿足產品防護要求
6.倉庫及現場的物料搬運、儲存活動是否能夠防止產品損壞、污染、混料。
7查材料倉庫的儲存條件是否滿足產品防護的要求(如:溫、濕度、防爆燈、防盜措施等)市場部:
1.一年中顧客滿意度調查計劃、調查記錄、自評報告、改進措施;客戶在質量管理體系,產品(交付時)和過程方面的要求得到滿足。(如包裝要求、交付及時性及交付不良率等方面的要求)2.一年中有無新顧客,如有,其有關合同、協議及其評審等; 3.一年中客戶投訴記錄,處理時間記錄等;
4.每月顧客訂單評審、發貨臺帳、發貨的原始憑證; 5.每月顧客退貨產品臺帳;
6.顧客代表的任命書及其工作職責,使用顧客的語言進行有效的溝通,且有溝通的記錄。7客戶要求是否得到滿足:如交期、質量、檢驗要求,出貨檢驗,過程能力等
8查是否將顧客的要求傳遞給供方,是否存在顧客指定供方,是否僅在顧客指定的供方處采購。9顧客需求分析報告,合同評審記錄
生產部:
1.月生產計劃、完成進度跟蹤記錄等;
2.設備日常保養計劃,及實施記錄; 3.每月設備故障停機、維修記錄;
4.每月影響生產因素原因分析及改進措施、效果; 5.一年中有關應急措施實施情況記錄; 6.一年中安全方面的記錄
7.生產車間的首件和未件記錄和自主檢查表,發現不合格品時如何處理的規定,8.各工序自檢及巡檢,以及發生不合格時的檢驗、分析處理證據 9.每道工序生產人員的培訓及能力確認,特殊崗位的上崗證 10是否編制了員工上崗計劃 查各工序的人員配置及多技能管理 11產生特殊特性的各工序的SPC分析記錄
12特殊工序工藝參數巡檢機臺/各工序不合格品的管理
13.報廢產品、返工產品及首末件樣件,要有獨立的放置區域和相應的標識 14生產和檢驗的作業指導書內容是否與量產控制計劃一致 15物料流轉是否滿足各工序生產要求
16查各工序生產設備、工裝、工具及檢測設備的存放是否滿足要求 17設備、工裝維護保養,易損件備件管理 18小批量試生產是否在正式的量產條件是進行
19樣件控制計劃(客戶要求時)、試生產控制計劃、量產控制計劃、生產和檢驗用作業指導書 財務部:
1.每月質量成本核算(內部損失、外部損失)
第五篇:TS16949監督審核必備資料清單
TS16949監督審核必備資料
管代、企管部
1.各部門12個月公司每月質量目標完成值統計;2.各部門12個月主要質量目標完成趨勢圖,及每月未達到值或趨勢下降的原因分析和改進措施;3.一年中不少于2次體系內部審核的相關記錄(計劃、審核記錄、審核報告、整改報告); 4.一年中不少于1次管理評審(管評計劃、各部門輸入報告、管評報告、整改報告)5.一年中主機廠來廠審查情況,及其開出不符項整改情況; 6.中、長期經營計劃(業務計劃)的修訂;
7.質量手冊、程序文件、三級文件修訂(有2007年完成較好的指標或常規指標必須進行提高或刪減)8.2007年公司持續改進計劃,及其實施完成情況 辦公室
1.一年不少于1次員工滿意度調查記錄,其調查報告、措施完成情況跟蹤; 2.一年中員工合理化建議,及采納情況;
3.一年中員工培訓計劃,培訓記錄和考核情況(特注意新員工培訓)(人力資源部)4.一年中文件更改發放、回收記錄; 技術中心
1.新產品的APQP(如與配套廠有的話,或你第一次審核定的新產品是什么)2.一年DFMEA和PFMEA的更新(必須要做2~5次更新)
3.有關更改的相關技術文件的修訂(第2條進行更新的產品相關的控制計劃或圖紙、作業文件、工藝文件等)4.第2條更改產品的更改手續辦理、更改后文件發放、回收等
5.一年進行的過程審核計劃、審核記錄和整改報告(指以前你公司規定的配套產品)品管部
1.量器檢具、試驗設備校定(如無自校資格需委外計量局校準)
2.每月客戶投訴產品或產品退貨處理分析、改進報告(8D)(一年必須要做幾起)3.每月公司內部質量問題發生,采取的措施和效果驗證(一年必須要做幾起)4.每月供方產品不合格,采取的措施和效果驗證(一年必須要做幾起)
5.每月過程中不合格產品統計、分析和改進、效果驗證情況(一年必須要做幾起)6.你公司定的關鍵工序一年的控制圖,即過程能力情況; 7.器具檢具一年的SMA(維修)計劃,及進行實施記錄; 8.一年進貨檢驗、過程檢驗、成品出廠檢驗的原始記錄; 9.一年供方提供的材質報告
10. 一年進行的產品審核計劃、審核記錄和整改報告(指以前你公司規定的配套產品)11. 一年中進行的試驗報告,規定的配套產品必須每年進行一次型式試驗(委外有資職機構)12. 一年中產品全尺寸檢驗計劃,及檢驗記錄; 供應(采購)
1.2007年和2008年合格供方名錄,及評定為合格供方相關業績考核記錄和評審記錄、現場考查等;(有無新的供方,如有要求提交PPAP)
2.每月采購計劃、供方產品到貨情況記錄(準時率、合格率等)
3.質量部發現不合格反饋給供方的整改報告,及供方整改情況; 倉 庫
1.一年中賬目
2.每月庫存周轉率統計 銷售、客服
1.一年中顧客滿意率調查計劃、調查記錄、自評報告、改進措施(一年不少于2次); 2.一年中有無新顧客,如有,其有關合同、協議及其評審等; 3.一年中客戶投訴記錄,處理時間記錄等;
4.每月顧客訂單評審、發貨臺帳、發貨的原始憑證; 5.每月顧客退貨產品臺帳; 生產部
1.每月的生產計劃、完成進度跟蹤記錄等; 2.設備二保計劃,及實施記錄; 3.每月設備故障停機、維修記錄;
4.每月影響生產因素原因分析及改進措施、效果; 5.一年中有關應急措施實施情況記錄; 6.一年中安全方面記錄 財務部
1.每月質量成本核算(內部損失、外部損失)