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銀行審計部工作職責

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第一篇:銀行審計部工作職責

銀行審計部工作職責

1、負責市行審計工作規章制度和審計部各項管理辦法的制加實施;

2、負責監督內部控制制度的執行,對各業務主管部門的自律監管進行再監督;

3、負責對各支行內部控制狀況進行內部控制綜合評價工作;

4、負責對全行經營活動真實性進行審計監督;

5、負責組織開展行長任期責任審計和離任審計;

6、負責組織非現場審計和實施全行性信貸、資產負債管理、財務會計、銀行卡、國際業務以及計算機等專項審計活動;

7、負責對直屬經營性單位的定期常規現場審計工作和對各支行經營性單位定期常規現場審計工作;

8、負責對全行違規經營行為進行經濟處罰和審計復議;

9、負責內部監督委員會辦公室的日常工作;

10、負責行領導交辦的其他工作。

審計部經理工作職責

1、負責組織全體審計人員認真學習黨和國家的各項金融方針、政策及農業銀行各項規章制度,加強審計人員政治思想教育,不斷提高審計人員的政治素質和業務素質;

2、負責制訂符合我行行情的審計管理辦法、實施細則和不同崗位工作職責,認真進行考核,不斷強化審計人員貴任愈識,增強全行審計人員工作動力和壓力;

3、負責根據上級行審計工作要求和我行工作重點,制定全市農行審計工作目標和年度工作計劃,安排布置各項審計工作;

4、負貴合理設g審計架構,明確業務分工,將各項審計工作落實到組、落實到人;

5、負貴圍繞全行工作中心,組織審計人員適時開展常規現場審計、專項審計和非現場審計; 6、負貴組織審計方案、審計報告、審計結論、處罰意見的撰寫和審核,報主管行領導批準后實施;

7、負責加強調查研究,總結交流審計工作經驗,及時解決審計工作中出現的新情況、新問題,不斷提高審計工作水平;

8、負責行領導交辦的其他工作。

第二篇:審計部工作職責

審計部工作職責

1、在公司董事會和總經理的直接領導下,負責公司及控股子公司企業的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關文件資料,檢查資金、資產管理及使用等情況;

2、負責企業常規財務審計管理工作和根據公司董事會和總經理要求,開展過程審計或專項審計,向董事會和總經理提交審計工作計劃和審計報告,按時完成審計工作任務;

3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查企業內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為企業優化管理提出審計意見和建議;

4、跟蹤企業的經營活動情況,防錯糾弊。對企業的建設工程和重大技術改造、大修檢修等的立項、工程招標、概(預)算、決算和竣工交付使用、物資(勞務)采購、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。

5、對審計中有關事項及審計中發現的問題召開調查會,并索取證明材料,并提出制止、糾正違反企業制度規定等事項的意見,及提出改進的工作建議;

6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關領導批準后,采取必要的臨時措施,提出追究被審計對象的責任的建議;

7、協助監事會工作。負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務等管理工作;/

28、制訂審計管理制度,經董事會審批后執行;

9、完成公司布置的其它工作。/ 2

第三篇:審計部工作職責

審計部部門職責:

1、按照公司工作計劃組織制定審計計劃。

2、根據公司審計計劃對各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查監督公司的資金和財務狀況,及時對公司的財務報表進行審計,檢驗其真實性、準確性,對審計中發現的問題及時通報并提出意見或建議。

3、根據公司審計計劃對公司和子公司經營成果的真實性、準確性、合規合法性等進行審計,及時向領導提交審計報告。

4、負責對工程量清單及預算、竣工結算的審計工作。

5、負責對工程施工、項目管理、材料采購、招投標的審計工作。

6、負責對項目銷售的審計工作。

7、對有損公司利益或嚴重違反財務紀律行為,會同相關子公司領導或部門對其進行審計;對公司和子公司重大的帶有傾向性的財務收支和經濟活動進行審計調查,提交審計報告,并向上級主管提出處理意見。

8、經批準即將離任的公司部門部長、子公司經理,按公司有關規定對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正的全面審計。

9、配合外部審計機關的審計工作。

第四篇:審計部工作職責

審計部工作職責

1、制訂審計工作計劃和提出審計工作報告;草擬內部審計規章制度,由醫院審定后公布實施。

2、對醫院的財務收支,預算的執行和決算,財務報告的真實性、合法性,預算內、外資金和資產的管理、使用情況及效益進行審計。

3、參加醫院的工程項目、設備等固定資產購置、財務、對外投資等相關會議,參與研究制訂醫院經濟管理制度,對重要經濟問題的決策提出建議。

4、對醫院各類固定資產、材料、低值易耗品、藥品、其他物資、無形資產等購置的預算、采購、管理、使用效益及損壞報廢情況進行審計,并對采購項目的全過程進行跟蹤審計監督。

5、對醫院各類工程項目,包括新建、擴建、改建、維修、裝飾、安裝等工程的預算、決(結)算、資金使用及施工管理進行審計,并對工程項目的全過程進行跟蹤審計監督。

6、對醫院的對外經濟合同(協議)的簽訂進行評審,并對執行情況進行監督。

7、對醫院負有一定經濟責任的責任人進行經濟責任或離任審計。

8、對醫院執行國家財經法規和醫院財經制度執行情況進行審計。

9、對醫院內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審。

10、對醫院的對外投資、醫療服務價格執行情況、工資分配等進行審計。

11、完成院領導交辦的其它任務。

第五篇:財務審計部工作職責

財務審計部

一、部門描述

財務審計部是公司經營管理的重要職能部門,主要任務是制定、執行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財產管理制度,對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統一管理,定期對公司的財務、經營狀況進行分析,為公司的經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議。

二、具體職責

一、負責組織貫徹執行《會計法》、《公司法》、企業會計準則等財經法律法規,建立健全公司財務管理的各項規章制度。

二、在總經理的直接領導下,嚴格執行公司財務管理規章制度。

三、負責搞好公司的財務核算工作,負責按時做賬、報表,做到手續齊備、內容真實、數字準確、賬目整潔,按時做財務分析,及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計信息。

四、加強財務管理,做好財務結算,正確合理調度使用資金,提高資金使用效率,為公司發展積累資金。

五、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的聯系,協助總經理處理好與相關部門的關系,及時掌握財政、稅務及融資動向。

六、遵守、維護國家的財經法律法規,嚴格費用開支,認真執行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。

七、參與公司的經營管理,圍繞提高公司的管理水平和經濟效益,當好公司的理財、經營參謀。

八、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的保管、使用情況,注意發現和提出財產、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產、物資的合理使用和安全管理。

九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作,為公司提供準確的財務資料。

十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規定對投資項目進行財務核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專戶儲存、專賬核算”,堅持建設項目的五制要求,做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

十一、負責定期組織召開財務分析會,考核經營成果,分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進公司不斷提高管理水平。

十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司財務工作方面的文件、資料、合同和協議,督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核算資料。

十三、負責完成公司安排的其他工作。

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