第一篇:生產(chǎn)企業(yè)申報的變化(擎天系統(tǒng))
退稅新系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)申報的變化
1、退稅申報時間的變化
生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在報關(guān)出口之日(以出口貨物報關(guān)單上注明的出口日期為準)起90天后的第一個增值稅納稅申報期內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)申報退稅,逾期未申報退稅將視同內(nèi)銷補征稅;生產(chǎn)企業(yè)每月只可一次申報退稅,每月退稅申報期限與納稅申報期限一致。
如生產(chǎn)企業(yè)確有特殊原因無法申報退稅的,可在報關(guān)出口之日起90天后的第一個增值稅納稅申報期內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)申請辦理延期,延期時間最長3個月,企業(yè)必須在稅務(wù)機關(guān)批準的延期時間(延期審批通知單上注明的延期時間)內(nèi)申報退稅。
201
22012年2月16日(含2月16日)出口貨物必須要在2012年5月15日之前申報退稅或申請延期,出口日期在2012年2月17日(含2月17日)到2012年3月18日(含3月18日)出口貨物必須要在2012年6月15日之前申報退稅或申請延期,其余依次類推,企業(yè)應(yīng)嚴格對照上表期限及時申報退稅。
2、免稅申報的變化
新系統(tǒng)取消了老系統(tǒng)“免稅明細錄入”模塊,增加了“免抵退數(shù)據(jù)錄入---免抵退稅明細(單證不齊)”模塊,該模塊類似于老系統(tǒng)的免稅申報功能,但缺少了運保傭費用沖減免抵退稅銷售收入及來料加工、深加工結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入的部分。
生產(chǎn)企業(yè)每月開具的外銷發(fā)票(僅指申報退稅的外銷發(fā)票)在該單證不齊模塊的“出口貨物明細數(shù)據(jù)錄入”中逐筆錄入,新系統(tǒng)對單證不齊(免稅)的申報要求提高,申報時必須錄入完整、準確的出口發(fā)票號、出口報關(guān)單號、手冊號等內(nèi)容。企業(yè)一旦錄入錯誤,則需要開具紅字外銷發(fā)票,并在該單證不齊模塊的“出口沖減”中錄入負數(shù)沖減原申報內(nèi)容,再開具藍字發(fā)票錄入準確內(nèi)容進行申報。
單證不齊模塊中“運保傭扣減(沖減銷售額)錄入”不使用。
3、運保傭申報的變化
新系統(tǒng)取消了老系統(tǒng)免稅申報直接錄入運保傭費用沖減免抵退稅銷售收入的功能。新系統(tǒng)中,生產(chǎn)企業(yè)實際發(fā)生的國外運保傭費用,應(yīng)在“免抵退數(shù)據(jù)錄入---免抵退稅明細(單證齊全)---運保傭調(diào)整(沖減銷售額及免抵退稅額)錄入”模塊中錄入,系統(tǒng)
1會自動沖減免抵退稅銷售收入,錄入時應(yīng)將運保傭費用拆分對應(yīng)到每張出口發(fā)票及出口貨物報關(guān)單上。運保傭錄入規(guī)則:出口發(fā)票號9位=Y+原申報的出口發(fā)票號后8位;數(shù)量填寫原出口報關(guān)單對應(yīng)數(shù)量的負數(shù)。
4、退運補稅證明錄入的增加
新系統(tǒng)中,增加了“免抵退數(shù)據(jù)錄入---免抵退稅明細(單證齊全)---退運補稅證明沖減錄入”模塊,生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在辦理退運補稅證明當(dāng)月開具負數(shù)的外銷發(fā)票,并在次月該單證齊全模塊的中錄入相應(yīng)數(shù)據(jù),退運的負數(shù)發(fā)票數(shù)據(jù)不再在單證不齊模塊錄入。
5、不予(非)免抵退稅錄入功能的增加
新系統(tǒng)中,增加了“免抵退數(shù)據(jù)錄入---不予(非)免抵退稅明細錄入”模塊,來料加工、間接出口(深加工結(jié)轉(zhuǎn))、逾期不予辦理退稅貨物、視同內(nèi)銷出口貨物、出口免稅貨物(軟件、含金產(chǎn)品、資源綜合利用、自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品等)均在該模塊錄入,新系統(tǒng)實現(xiàn)了采集企業(yè)當(dāng)月所有出口數(shù)據(jù)的功能。
來料加工、間接出口(深加工結(jié)轉(zhuǎn))銷售收入會在免稅申報時自動導(dǎo)入到申報表主表第7欄“免抵退辦法出口貨物銷售額”;出口免稅貨物銷售收入不自動導(dǎo)入申報表,企業(yè)應(yīng)將銷售收入填在申報表主表第8欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”。
出口視同內(nèi)銷補征稅貨物仍應(yīng)在網(wǎng)上辦稅平臺448表中錄入。
6、退稅申報的變化
新系統(tǒng)取消了老系統(tǒng)“退稅明細錄入”模塊,增加了“免抵退數(shù)據(jù)錄入---免抵退稅明細(單證齊全)”模塊,該模塊類于老系統(tǒng)的退稅申報功能。生產(chǎn)企業(yè)收集前期或當(dāng)期報關(guān)單原件需退稅申報時,一律在該單證齊全模塊的“收集前期數(shù)據(jù)錄入”中逐筆錄入。
新系統(tǒng)中,生產(chǎn)企業(yè)申報的免抵退稅額是個準確、完整的數(shù)據(jù),已扣減運保傭及退運補稅的因素。
7、增加了數(shù)據(jù)整體轉(zhuǎn)移的功能(實用)
新系統(tǒng)增加了數(shù)據(jù)整體轉(zhuǎn)移的功能,如企業(yè)申報所屬期錄入錯誤,例如2012年6月申報退稅時將所屬期201205錯誤錄入201206,可以在列表中單擊右鍵,選擇“數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移”,錄入準確的所屬期201205,從而將所屬期201206的數(shù)據(jù)整體轉(zhuǎn)移到準確的所屬期201205,最多轉(zhuǎn)移正負兩個月。
8、增加了網(wǎng)上預(yù)申報的功能(實用)
新系統(tǒng)增加了網(wǎng)上預(yù)申報的功能,即企業(yè)正式申報前可通過“擎天傳輸平臺軟件”進行網(wǎng)上預(yù)申報,系統(tǒng)會自動對預(yù)申報的電子數(shù)據(jù)進行預(yù)審核,并反饋企業(yè)審核疑點。企業(yè)可根據(jù)反饋的審核疑點進行預(yù)申報數(shù)據(jù)的排查及修改,如查看報關(guān)單、進項憑證號、發(fā)票號碼等是否錄錯,錄錯則必須修改數(shù)據(jù);查看出口報關(guān)單電子數(shù)據(jù)是否在電子口岸提交,未提交需及時提交;查看增值稅專用發(fā)票是否認證,未認證需及時認證。
企業(yè)同一所屬期同一批次的出口數(shù)據(jù)可多次進行網(wǎng)上預(yù)申報,企業(yè)正式申報前必須進行網(wǎng)上預(yù)申報,并將最后一次預(yù)申報反饋的審核疑點表打印,正式退稅申報時需提供紙質(zhì)打印的預(yù)申報反饋的審核疑點表。
9、出口退稅數(shù)據(jù)上傳、反饋路徑的變化
新系統(tǒng)出口退稅數(shù)據(jù)通過“擎天傳輸平臺軟件”上傳,企業(yè)正式退稅申報數(shù)據(jù)上傳成功后會通過該平臺反饋《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報受理回執(zhí)》,這時僅僅代表退稅申報數(shù)據(jù)上傳成功,而不是退稅申報成功。
正式申報數(shù)據(jù)上傳成功后,企業(yè)需及時在相應(yīng)的退稅申報期內(nèi)攜帶退稅紙質(zhì)資料到國稅局辦理正式退稅申報。
10、退稅零申報的增加
生產(chǎn)企業(yè)若有前期審核未通過的退稅數(shù)據(jù),則后期即使無單證齊全(無收集前期、運保傭調(diào)整、退運補稅證明)出口貨物,也必須進行退稅零申報,只有這樣稅務(wù)機關(guān)才能進行前期退稅數(shù)據(jù)的審核及計算。退稅零申報,企業(yè)只需將零申報的退稅數(shù)據(jù)通過“擎天傳輸平臺軟件”上傳成功即可,不需上報任何零申報的紙質(zhì)資料。
11、常用錄入項目的變化
(1)出口報關(guān)單錄入21位:18位海關(guān)編號+0+2位項號;
(2)進口料件明細中進口報關(guān)單錄入12位:海關(guān)編號后9位+1+2位項號;
(3)其它進口明細中進口報關(guān)單錄入12位:海關(guān)編號后9位+0+2位項號;
(4)美元匯率、實際分配率、退稅率錄入:老系統(tǒng)錄入規(guī)則*100,如美元匯率原老系統(tǒng)錄入為6.43,新系統(tǒng)錄入643。
12、進料加工手冊數(shù)據(jù)生成的變化(暫時)
新系統(tǒng)中,進料加工手冊登記、進口料件登記、免稅核銷生成同一壓縮文件(DZ打頭的壓縮文件)。如進料加工手冊免稅核銷數(shù)據(jù)與退稅申報數(shù)據(jù)在同一所屬期同一批次申報,則新系統(tǒng)要求稅務(wù)機關(guān)必須先審核手冊核銷再審核正常退稅,鑒于目前退稅審核一般當(dāng)天完成但手冊核銷審核要幾天時間才能核對數(shù)據(jù)完成,為了不影響退稅審核速度,企業(yè)必須在退稅申報成功兩天后再將手冊核銷的單證數(shù)據(jù)通過“擎天傳輸平臺軟件”上傳,并將紙質(zhì)手冊及相關(guān)資料提供稅務(wù)機關(guān)辦理進料加工手冊免稅核銷申報。
13、集中報關(guān)免稅申報的處理方法
對于個別企業(yè)出口到海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域采取集中報關(guān)方式出口的貨物,會出現(xiàn)多張發(fā)票對應(yīng)一張報關(guān)單的情況,由于集中報關(guān)無法獲得出口報關(guān)單號,且新系統(tǒng)取消了關(guān)聯(lián)發(fā)票號碼的錄入功能,故集中報關(guān)單證不齊錄入規(guī)則:出口貨物報關(guān)單號21位=發(fā)票開具的4位年份+2位月份+2位日+10位發(fā)票號碼+3位項號;企業(yè)拿到報關(guān)單后開具紅字發(fā)票通過單證不齊模塊的“出口沖減”沖減原申報內(nèi)容,再開具一張藍字發(fā)票通過單證不齊模塊準確錄入。
14、生產(chǎn)企業(yè)申報時需提供紙質(zhì)資料(除特殊退稅申報):
(1)生產(chǎn)企業(yè)網(wǎng)上預(yù)申報反饋的審核疑點表(最后一次預(yù)申報);
(2)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報受理回執(zhí)》;
(3)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退申報匯總表》;
(4)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退申報匯總表附表》
(5)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退申報明細表(單證齊全)》;
(6)《出口貨物退(免)稅延期申報核準表》(已辦理延期申報的提供);
(7)蘇州市出口商品專用發(fā)票;
(8)出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用);
(9)《代理出口貨物證明》(委托出口貨物的提供);
(10)《生產(chǎn)企業(yè)進料加工登記申報表》;
(11)《生產(chǎn)企業(yè)進料加工進口料件申報明細表》;
(12)主管退稅機關(guān)要求提供的其他資料。
以上資料除《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退申報匯總表》提供兩份,其余提供一份。
15、軟件升級事項
企業(yè)應(yīng)在5月份退稅申報結(jié)束后,根據(jù)培訓(xùn)手冊上“新版軟件安裝詳細步驟”升級企業(yè)端退稅申報軟件,本次升級工作由企業(yè)自行升級為主,如確有企業(yè)無法升級的,可攜帶電腦主機到國稅局指導(dǎo)現(xiàn)場升級,現(xiàn)場升級地點:竹園路209號創(chuàng)業(yè)園一樓報告廳。
第二篇:生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)[范文]
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)
『采集日期』 2011-12-06
一、系統(tǒng)簡介
二、軟件操作
(一)系統(tǒng)登錄
(二)系統(tǒng)配置
(三)數(shù)據(jù)錄入
(四)收齊前期單證
(五)生成預(yù)審軟盤
(六)預(yù)審反饋情況處理
(七)如有進料的企業(yè)要出具進料加工免稅證明,在第七步進行操作(如圖8)。
(八)申報表數(shù)據(jù)采集
(九)匯總表數(shù)據(jù)生成
(十)生成匯總盤
(十一)打印申報報表
(十二)特殊步驟
三、常見問題解答
一、系統(tǒng)簡介
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)適用于生產(chǎn)企業(yè)“免、抵、退”稅申報。企業(yè)通過出口退稅申報系統(tǒng)對退稅進貨憑證、退稅申報明細及各種單證等基本數(shù)據(jù)的錄入,生成退稅申報數(shù)據(jù)并向退稅機關(guān)進行出口退稅申報。
溫馨提示:
(一)生產(chǎn)企業(yè)在貨物出口并按會計制度的規(guī)定在財務(wù)上做出口銷售后,在增值稅法定納稅申報期內(nèi)辦理增值稅日常申報,在增值稅日常納稅申報次月的15日前辦理“免、抵、退”稅申報。
(二)生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月無“免、抵、退”稅出口銷售的,必須向主管稅務(wù)機關(guān)進行“免、抵、退”稅零申報,如有免稅購進原材料的,并入以后第一個有“免、抵、退”稅出口銷售的月份進行申報。
(三)生產(chǎn)企業(yè)如果當(dāng)月無“免、抵、退”稅出口銷售,但是有前期出口當(dāng)期收齊單證銷售額的,僅就單證齊全的銷售進行申報,免稅購進原材料比照上述規(guī)定處理。
納稅人可以通過以下方式下載生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng):(1)登錄深圳國稅門戶網(wǎng)站(www.tmdps.cn)的下載中心。
二、軟件操作
(一)系統(tǒng)登錄
系統(tǒng)登錄用戶名為sa,密碼為空(如圖1所示)。
進入界面,選擇所屬期,所屬期是指為申報所屬期(注:不是當(dāng)時申報的日期,是所屬期)
圖1 系統(tǒng)登錄界面
(二)系統(tǒng)配置 1.系統(tǒng)配置與修改
選擇系統(tǒng)維護菜單,點擊系統(tǒng)配置設(shè)置與修改(如圖2所示)。其中,企業(yè)代碼是指即海關(guān)代碼,技術(shù)監(jiān)督局代碼填寫組織機構(gòu)代碼證號碼,計稅計算方法選擇1,進料計算方法選擇2,分類管理代碼選擇B(如為新辦企業(yè)選C,12個月的審核期滿后選B),稅務(wù)機關(guān)代碼和稅務(wù)機關(guān)名稱按規(guī)定填寫。
圖2系統(tǒng)配置與修改界面
2.系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改
選擇系統(tǒng)維護菜單,點擊“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”。其中,應(yīng)注意“功能配置”和“業(yè)務(wù)方式”等設(shè)置(如圖3所示)。
圖3系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改界面
(三)數(shù)據(jù)錄入
1.點擊向?qū)У诙剑ㄈ鐖D4)。向?qū)У谝徊綖橥獠繑?shù)據(jù)采集功能,提供電子口岸出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入和處理功能。納稅人可以自行選擇是否使用。
圖4 向?qū)Ы缑?/p>
2.點擊進入“進料加工手冊登記錄入”(如企業(yè)貿(mào)易方式均為一般貿(mào)易,無需錄入相關(guān)進料加工的模塊)。
其中,進料登記冊號:虛擬為C+申報屬期;復(fù)出口商品碼:擴展碼按所列示的征退稅率定,只需錄入一個主要商品代碼。
3.點擊進入“進口料件明細申報錄入”
進口報關(guān)單號:18位報關(guān)單號+0+2位項號(即21位數(shù));匯率:以元為單位錄入,登錄“深圳國稅門戶網(wǎng)站(http:/www.tmdps.cn)的下載中心下載“打印*號字體補丁”。
(四)商品代碼庫更新后,用戶如何在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中操作更新? 1.打開申報系統(tǒng),進入系統(tǒng)維護——代碼維護——海關(guān)商品碼模塊。
2.進入“代碼讀入”功能模塊,選擇下載解壓縮后的商品代碼庫文件(CMCODE.DBF),點擊“確定”后讀入。并選擇 “是”,選項以替換舊版本,并清空代碼中的原數(shù)據(jù),然后讀入。
3.代碼讀入完畢后會在右上角提示“讀入完畢”,并顯示最新的商品代碼版本為“XXXXXX”。
4.設(shè)置 “自用商品”:選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄” 并選擇“設(shè)為自用代碼”,完成海關(guān)商品代碼庫的升級。
5.再進入系統(tǒng)維護——代碼維護——標準海關(guān)商品碼模塊。6.進入“代碼讀入”功能模塊,選擇下載解壓縮后的商品代碼庫文件(STDCM.DBF),點擊“確定”后讀入。并選擇 “是”,選項以替換舊版本,并清空代碼中的原數(shù)據(jù),然后讀入,直至系統(tǒng)右上角提示“讀入完畢”。
企業(yè)也可使用在“系統(tǒng)維護——代碼維護”菜單下的“一鍵升級商品碼”模塊,一步便能完成退稅率庫的升級。
(五)用戶在更新生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)商品代碼庫時提示“命令中含有無法識別的短語或關(guān)鍵字”該如何處理?
造成出現(xiàn)錯誤提示的原因是:納稅人在下載并解壓代碼庫文件后,習(xí)慣性地將該文件存放于“桌面”或“我的文檔”,在真正運行、安裝代碼庫時,由于路徑過于冗長,導(dǎo)致電腦出現(xiàn)該錯誤提示。解決方法:將下載并解壓的代碼庫文件存放于C盤的根目錄下,再進行安裝就可以了。
(六)間接出口數(shù)據(jù)(轉(zhuǎn)廠出口銷售額)是否需要在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中錄入? 納稅人在所屬期內(nèi)發(fā)生間接出口業(yè)務(wù)應(yīng)通過生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)“向?qū)А薄谌健懊舛愗浳锩骷殧?shù)據(jù)采集”——“間接出口貨物明細錄入”編輯數(shù)據(jù)。注意:間接出口數(shù)據(jù)不參與生產(chǎn)企業(yè)出口“免抵退”計算,不能通過生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)“向?qū)А薄诙健懊獾滞硕惷骷殧?shù)據(jù)采集”編輯數(shù)據(jù)。
(七)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中“所屬期”該怎么填寫?
所屬期為納稅人申報出口業(yè)務(wù)實際的稅款所屬期,采用六位阿拉伯?dāng)?shù)字用年月表示。目前深圳國稅生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報采用隔月申報方式,當(dāng)月應(yīng)申報上月已確認出口的數(shù)據(jù)。即:若申報當(dāng)月為2011年6月,所屬期應(yīng)填寫“201104”
(八)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中“進料登記冊號”該如何填寫?
目前深圳國稅生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報采用虛擬手冊登記及核銷。用戶在編輯“進料登記冊號”時不需填寫海關(guān)核發(fā)手冊的實際號碼,而是統(tǒng)一按“C+所屬期”的方式填寫。比如:若申報當(dāng)月為2011年6月,所屬期應(yīng)為“201104”,對應(yīng)的進料登記冊號應(yīng)填寫“C 201104”。
(九)當(dāng)月免抵退申報期內(nèi)未收齊退稅申報單證,在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報中該如何處理?
納稅人當(dāng)月免抵退申報期內(nèi)未收齊退稅申報單證,可通過生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)“向?qū)А薄诙健懊獾滞硕惷骷殧?shù)據(jù)采集”——出口貨物明細申報錄入“單證不齊標志”項目設(shè)置信息。設(shè)置的信息主要有“B”(無報關(guān)單)、“H”(無核銷單)、“D”(無代理證明)。注意:設(shè)置單證不齊標志的出口數(shù)據(jù)不參與當(dāng)期生產(chǎn)企業(yè)“免抵退”計算。
(十)納稅人本期申報時發(fā)現(xiàn)前期申報的免抵退數(shù)據(jù)有誤,現(xiàn)該如何在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中處理?
納稅人應(yīng)在當(dāng)月免抵退申報時通過生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)“向?qū)А薄诙健懊獾滞硕惷骷殧?shù)據(jù)采集——生成出口貨物沖減明細”選擇索引窗口中需要沖減的明細記錄,點擊“沖減出口”按鍵。于是該條記錄將自動生成在本月所屬期免抵退出口貨物明細中,且以負數(shù)金額形式出現(xiàn)。
(十一)用戶在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù),生成匯總表時提示與增值稅納稅申報表有差額,該如何處理?
匯總表與增值稅納稅申報表出現(xiàn)差額將導(dǎo)致無法生成正式申報數(shù)據(jù)。由此,建議納稅人檢查增值稅納稅申報表是否存在錯報或漏報的情況,比照匯總表重新編輯填寫增值稅納稅申報表,直至兩者沒有差額。
(十二)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是否支持遠程申報?
目前,深圳市內(nèi)已開通生產(chǎn)企業(yè)出口退稅遠程預(yù)申報,遠程正式申報尚未開通。遠程申報屬于收費項目,遠程申報系統(tǒng)是大連龍圖公司開發(fā),授權(quán)中成海華稅務(wù)師事務(wù)所進行維護管理。中成海華稅務(wù)師事務(wù)所應(yīng)與已辦理遠程申報業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)簽訂協(xié)議,并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。服務(wù)熱線電話是0755-82985888。
第三篇:擎天退(免)稅申報系統(tǒng)的簡要說明
免稅申報(單證不齊)1、出口明細數(shù)據(jù)錄入
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——》免抵退數(shù)據(jù)錄入——》免抵退稅明細(單證不全)——》出口明細數(shù)據(jù)錄入
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——》免抵退數(shù)據(jù)錄入——》免抵退稅明細(單證齊全)——》運保傭調(diào)整 2 生成免稅數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)處理——生成申報數(shù)據(jù)——免稅明細申報——另存為電腦上生成的文件名格式: SB_稅號_申報時間_CKTS_申報年月.XML
3、打印免稅明細申報表
數(shù)據(jù)處理-打印申報表——免稅申報數(shù)據(jù)——打印
上傳免稅數(shù)據(jù)文件 將生成的免稅數(shù)據(jù)文件(SB_稅號_申報時間_CKTS_申報年月.XML)導(dǎo)入 國稅增值稅申報系統(tǒng) 和增值稅同期申報
退稅申報(單證齊全)1.數(shù)據(jù)錄入
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——》免抵退數(shù)據(jù)錄入——》免抵退稅明細(單證齊全)——》收取前期數(shù)據(jù)錄入。
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——》免抵退數(shù)據(jù)錄入——》增值稅納稅匯總表錄入。2.數(shù)據(jù)生成及預(yù)申報
數(shù)據(jù)處理——生成申報數(shù)據(jù)——免抵退明細數(shù)據(jù)——預(yù)申報,另存為電腦上生成的文件名格式:
SCYSB_退稅機關(guān)代碼_稅號_所屬期_批次.zip 上傳預(yù)申報電子數(shù)據(jù),預(yù)申報數(shù)據(jù)通過“擎天傳輸平臺軟件”的預(yù)審申報——》生產(chǎn)預(yù)審申報上載——》文件上載。(文件上傳成功后文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”,當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍讼到y(tǒng)已反饋”表示已有預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)可以下載。
下載預(yù)申報反饋數(shù)據(jù),通過“擎天傳輸平臺軟件”-預(yù)審反饋-生產(chǎn)預(yù)審反饋-下載反饋數(shù)據(jù)(點擊選擇“save file”,點擊“ok”),默認會將下載的反饋數(shù)據(jù)放在桌面。(預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)文件名規(guī)則:SCYSBFK_退稅機關(guān)代碼_稅號_所屬期_批次.zip)讀取預(yù)申報反饋數(shù)據(jù),通過申報軟件中的數(shù)據(jù)反饋-讀入反饋數(shù)據(jù)-免抵退稅申報反饋----預(yù)申報,瀏覽選擇反饋數(shù)據(jù)文件,點擊解壓后導(dǎo)入,然后點擊查看反饋按鈕查看疑點數(shù)據(jù)。根據(jù)疑點描述調(diào)整申報數(shù)據(jù),并打印---出口退稅網(wǎng)上申報預(yù)申報審核反饋表; 3.數(shù)據(jù)生成及正式申報
數(shù)據(jù)處理——生成申報數(shù)據(jù)——免抵退明細數(shù)據(jù)——正式申報,另存為電腦上生成的文件名格式:
SCZSSB_退稅機關(guān)代碼_稅號_所屬期_批次.zip 上傳正式申報數(shù)據(jù),正式申報數(shù)據(jù)通過“擎天傳輸平臺軟件”的正審申報——》生產(chǎn)正審申報上載——》文件上載。(文件上傳成功后文件狀態(tài)為“待審核系統(tǒng)讀取”,當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件,待審核”表示已有回執(zhí)文件可以下載。
下載正式回執(zhí)打印--在擎天傳輸平臺的正審申報-生產(chǎn)正審申報上載,將已經(jīng)上傳的正式申報文件的復(fù)選框打上勾,在當(dāng)前界面的下方可以看到“回執(zhí)文件:SCZSSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_所屬期_批次_HZ.PDF”,點擊pdf可以下載,下載后打印出----出口退稅網(wǎng)上申報正式申報成功回執(zhí); 4.報表打印
數(shù)據(jù)處理——打印申報表——免抵退稅申報數(shù)據(jù),(1)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(審批)匯總表》;(2)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報匯總表附表》;(3)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細表(單證不齊)》;(4)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細表(單證齊全)》;
5.資料裝訂,并將打印出的4張表格和正式反饋回執(zhí)文件,疑點表隨同相關(guān)資料送往稅務(wù)局。
第四篇:藥品生產(chǎn)許可證企業(yè)申報系統(tǒng)使用說明
藥品生產(chǎn)許可證企業(yè)申報系統(tǒng)使用說明
版本1.4 Build 200507 1.4版升級說明:
〃在填寫企業(yè)基本資料時,對某些只能填寫數(shù)字的項目進行了限制,如果填寫了格式不符的字符,雖然能保存成功,但該出錯項目的值為空或0,需重新填寫,同時在軟件界面上會有紅色的文字警告。
〃解決了客戶端程序互相導(dǎo)數(shù)據(jù)時的某些欄目次序混亂問題。〃在系統(tǒng)主界面增加了使用說明,不過要求客戶系統(tǒng)里裝有MS Word才能打開。
安裝說明:
如果您的系統(tǒng)是Windows 2003,請直接使用本系統(tǒng)。如果不是,而且從來沒有安裝過微軟的.Net框架組件,請先下載并安裝MDAC_TYP.EXE(見圖一),裝完以后可能需要重新啟動計算機,請按屏幕提示操作;然后再下載并安裝微軟的.NET Framework 1.1 版可再發(fā)行組件包,碰到對話框就點“確定”或“是”(見圖二),裝完后無須重新啟動,即可運行我們的申報系統(tǒng)(在開始菜單和桌面有快捷方式的圖標)。請務(wù)必注意升級組件的安裝順序!
Microsoft Data Access Components(MDAC)2.7 下載地址: http://www.tmdps.cn
Microsoft.NET Framework 1.1 版可再發(fā)行組件包 下載地址: http://www.tmdps.cn&FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3
(圖一)
(圖二)
1. 功能介紹
1.1主界面的介紹
程序啟動后即進入主界面,如圖1:
圖1系統(tǒng)主界面
【資料填寫】這里可以進行企業(yè)藥品生產(chǎn)許可證申報資料的填寫。【變更申請】這里可以進行企業(yè)藥品生產(chǎn)許可證變更資料的填寫。【數(shù)據(jù)交換】這里可以導(dǎo)出企業(yè)藥品生產(chǎn)許可證的申報、變更資料。【退出系統(tǒng)】退出藥品生產(chǎn)許可證企業(yè)申報系統(tǒng)。會彈出詢問窗口,選【是】退出系統(tǒng),選【否】則不退出。
1.2資料填寫
進入后的界面如圖2:
圖2資料填寫起始界面
1.2.1企業(yè)資料填寫
【添加】出現(xiàn)企業(yè)資料填報界面如圖3:
分別進入基本信息、生產(chǎn)地址與范圍、生產(chǎn)品種、生產(chǎn)劑型、認證情況欄目,按照要求輸入完成各項目后,點保存按鈕,可以保存輸入的數(shù)據(jù)。(注意:填寫封面內(nèi)容的時候,務(wù)必正確選擇申報類別為新辦企業(yè)或現(xiàn)有企業(yè);在填寫生產(chǎn)地址與范圍項時,其中的生產(chǎn)范圍務(wù)必用【、】號分隔,并應(yīng)按《中華人民共和國藥典》制劑通則及國家藥品標準填寫,如圖4;填寫生產(chǎn)劑型項時,在制劑劑型中務(wù)必填寫單個劑型,如圖5)
圖4:生產(chǎn)地址與范圍的填寫
圖5:生產(chǎn)劑型的填寫
圖6:企業(yè)登記表資料保存成功界面
確認輸入的資料正確后可以點打印按鈕打印登記表,效果見圖7:
圖7:企業(yè)資料登記表打印預(yù)覽圖
注意:
1、當(dāng)您填寫生產(chǎn)品種表時,如果生產(chǎn)的品種規(guī)格過多請分行填寫;
2、當(dāng)您在基本資料里修改了生產(chǎn)地址與范圍,生產(chǎn)劑型,生產(chǎn)品種等數(shù)據(jù)列表后,打印按鈕將暫時失效,請先點“保存”,保存成功后才可以點打印按鈕打印登記表。
【退出】點退出按鈕,即可關(guān)閉改企業(yè)資料填寫界面。
1.2.2企業(yè)資料修改
【修改】可以修改一條存在的企業(yè)藥品生產(chǎn)許可證登記表的資料。
1.2.3企業(yè)資料刪除
【刪除】可刪除一條已經(jīng)選擇的藥品生產(chǎn)許可證登記表記錄。見圖8,選【是】刪除該條記錄,選【否】則不刪除該條記錄。
圖8刪除確認界面
1.2.4關(guān)閉
【關(guān)閉】可以直接退出藥品生產(chǎn)許可證企業(yè)申報系統(tǒng)。1.3變更申請
進入后界面如圖9:
1.3.1企業(yè)變更申請
【添加】點添加按鈕將彈出企業(yè)變更資料的填寫界面,見圖10:
按照要求輸入完成各項內(nèi)容后,點保存按鈕,可以保存輸入的數(shù)據(jù)。注意:生產(chǎn)地址及范圍變更項中,如果是新增加的生產(chǎn)地址,那么變更前地址和變更前范圍不需要填寫,保持空白就可以了。如果是其他情況,變更前地址和變更前范圍必須填寫內(nèi)容,內(nèi)容必須和生產(chǎn)許可證中的內(nèi)容保持一致。見圖11:
圖11:變更資料生產(chǎn)地址及范圍的填寫
圖12:變更資料保存成功界面
【打印】可以打印企業(yè)變更資料申請表,圖13
圖13企業(yè)資料變更申請表預(yù)覽 注意:當(dāng)您在變更資料里刪除了一條項目變更,或是生產(chǎn)地址與范圍的記錄后,打印按鈕將暫時失效,請先點“保存”,保存成功后才可以點打印按鈕打印。
【退出】關(guān)閉該企業(yè)資料變更界面。
1.3.2企業(yè)變更申請資料修改
【修改】可以修改一條選定的企業(yè)變更申請的資料。
1.3.3企業(yè)變更申請資料刪除
【刪除】可以刪除一條已經(jīng)選擇的企業(yè)變更申請的資料。出現(xiàn)圖14的界面,選【是】刪除該條記錄,選【否】則不刪除該條記錄。
圖14:變更資料刪除確認界面
1.3.4關(guān)閉 【關(guān)閉】可以直接退出藥品生產(chǎn)許可證企業(yè)申報系統(tǒng)。
1.4數(shù)據(jù)交換
進入后界面如圖15
圖15:數(shù)據(jù)交換主界面
1.4.1數(shù)據(jù)導(dǎo)出
選擇要導(dǎo)出的資料類型是企業(yè)申報還是變更申請,然后在需要導(dǎo)出的一條或多條記錄的相對應(yīng)的選擇框中打勾,然后點【導(dǎo)出選定數(shù)據(jù)】。出現(xiàn)導(dǎo)出資料保存路徑選擇界面,如圖16:
圖16:資料導(dǎo)出保存路徑選擇對話框
選擇要保存的文件夾,并輸入要保存的文件名,點保存。保存成功后出現(xiàn)成功窗口。圖17
圖17:資料導(dǎo)出成功界面 1.4.2數(shù)據(jù)導(dǎo)入
選擇要導(dǎo)入的資料類型,如果是企業(yè)申報資料就點【導(dǎo)入企業(yè)申報】,如果是變更申請則點【導(dǎo)入變更申請】。點擊按鈕后出現(xiàn)導(dǎo)入文件的選擇對話框(圖18),選中要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件,點打開。出現(xiàn)導(dǎo)入資料進度條,等待一段時間后(時間視資料多少及系統(tǒng)速度而定),出現(xiàn)成功窗口。圖19
圖18:導(dǎo)入數(shù)據(jù)文件選擇框
圖19:導(dǎo)入數(shù)據(jù)成功界面
【關(guān)閉】退出數(shù)據(jù)導(dǎo)出界面。
在企業(yè)名稱的輸入框中,輸入要查詢的企業(yè)的名稱,點【查詢】按鈕可以查詢到符合前面輸入的企業(yè)名稱的所有資料。
第五篇:生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)8.0版
1。下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)8.0版 2.進行退稅申報系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置
打開桌面上的“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)8.0版”,用戶名輸入sa,密碼為空,確定。準備錄幾月份的出口數(shù)據(jù),所屬期就輸入幾月份,例如當(dāng)前月份200907。
新安裝的申報系統(tǒng),首先要進行企業(yè)信息設(shè)置。點菜單“系統(tǒng)維護”—“系統(tǒng)配置”—“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”,點“修改”按鈕,必須修改的內(nèi)容有:
企業(yè)代碼:根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報關(guān)單位注冊登記證明書》上編號確定,錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼(10位數(shù))。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更,請及時與進出口稅收管理科聯(lián)系,做好相應(yīng)的變更手續(xù)。
納稅人識別號:根據(jù)國稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號確定,錄入企業(yè)的納稅人識別號(15位數(shù))。
技術(shù)監(jiān)督局碼:技術(shù)監(jiān)督證書號碼,即納稅人識別號后9位。
用戶名稱:根據(jù)企業(yè)《稅務(wù)登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。如果企業(yè)全稱超過15個中文時,企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前15位數(shù)。
地址:根據(jù)企業(yè)詳細廠址填寫。
郵編、財務(wù)負責(zé)人、辦稅員、電話、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實情況填寫即可。退稅登記證號:錄入《出口退稅認定表》上的11位退稅登記證號。退稅登記日期:《出口退稅認定表》上簽發(fā)的日期錄入。
納稅人類別:一般納稅人就錄入“1”
計稅計算方法:新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)之日起12個月內(nèi)不得享受退稅待遇,并且進項稅額只能是作留抵,該欄應(yīng)錄入為“4”。(自第一筆出口一年以上,以報關(guān)單中報關(guān)離境日期為準,滿12個月,年銷售額500萬元以上,自第13個月起,采用“免抵退”計稅方法,須到退稅機關(guān)申請修改配置)
進料計算方法:所有企業(yè)該欄錄入“2”(購進法)。分類管理代碼:所有企業(yè)該欄錄入“B”。
稅務(wù)機關(guān)代碼:所有企業(yè)該欄錄入“110108”。
稅務(wù)機關(guān)名稱:所有企業(yè)該欄錄入“海淀區(qū)國家稅務(wù)局”。
檢查無誤后,點“保存”按鈕。修改完畢,點“退出”按鈕,系統(tǒng)重新進入。
3.錄入退稅申報數(shù)據(jù)
有進料加工業(yè)務(wù)的企業(yè),備案當(dāng)月,在退稅申報系統(tǒng)中,點“向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細數(shù)據(jù)采集”—“進料加工手冊登記錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。
料件進口當(dāng)月,在退稅申報系統(tǒng)中,點“向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細數(shù)據(jù)采集”— “進口料件明細申報錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。
“向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細數(shù)據(jù)采集”—“出口貨物明細申報錄入”,錄入申報期當(dāng)期發(fā)生的且做帳務(wù)處理的所有出口明細。(無進料加工的企業(yè)從此步做起。)點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。“向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細數(shù)據(jù)采集”—“收齊出口單證明細錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理。點“修改”按鈕,錄完點“保存”按鈕。
4.生成預(yù)申報數(shù)據(jù)
首先要建立四個文件夾:
YSH---生成預(yù)申報數(shù)據(jù) FK---下載反饋文件
MX---生成明細申報數(shù)據(jù) HZ---生成匯總申報數(shù)據(jù)
“向?qū)А钡谌?“免抵退稅預(yù)申報”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改錄入數(shù)據(jù),直至沒有錯誤。
“向?qū)А钡谌?“免抵退稅預(yù)申報”—“生成明細申報數(shù)據(jù)”,確定后,瀏覽選擇YSH文件夾,確定生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。
5.網(wǎng)上預(yù)申報和查看預(yù)審反饋
登錄“出口退稅網(wǎng)”,點“數(shù)據(jù)申報”,選擇“申報所屬期”,點“下一步”,瀏覽選擇YSH的上一級文件夾,點“上傳”按鈕,稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報成功。
一般當(dāng)天上午申報后,下午就能查看反饋文件。點“數(shù)據(jù)管理”,如果此批數(shù)據(jù)狀態(tài)為“已反饋”,則點開后,點“查看內(nèi)容”,可以看到本批數(shù)據(jù)的疑點。
根據(jù)疑點描述,返回申報系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)后重新預(yù)申報,直至沒有疑點。
點開“已反饋”,點“反饋文件下載”,瀏覽選擇事前建好的FK文件夾,保存反饋文件。
6.讀入預(yù)審反饋,生成明細申報數(shù)據(jù)
“向?qū)А钡谒牟?“預(yù)審反饋疑點調(diào)整”—“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”,瀏覽選擇FK文件夾,讀入反饋信息。“向?qū)А钡谒牟?“預(yù)審反饋疑點調(diào)整”—“撤銷已申報數(shù)據(jù)”,確定。
“向?qū)А钡谒牟?“預(yù)審反饋疑點調(diào)整”—“稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理”,點“是”。
“向?qū)А钡谖宀?“生成明細申報數(shù)據(jù)”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,有問題需要再修改。
“向?qū)А钡谖宀?“生成明細申報數(shù)據(jù)”—“生成明細申報數(shù)據(jù)”,點“確定”,瀏覽選擇MX文件夾,生成明細申報。
7.錄入單證備案數(shù)據(jù)
在申報系統(tǒng)中,點“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集” —“企業(yè)經(jīng)營情況”—“出口貨物單證備案目錄錄入”,點“增加”按鈕,根據(jù)相關(guān)單證的編號,錄入此批出口的單證備案數(shù)據(jù)。
(相關(guān)政策規(guī)定請查看出口退稅網(wǎng)“最新政策”中,2006-01-06發(fā)布的“京國稅發(fā)[2006]4號”文件和2006-10-27 發(fā)布的“國稅函[2006]904號”文件。)
8.錄入?yún)R總申報數(shù)據(jù)
“向?qū)А钡诹?“模擬出具進料加工免稅證明”(無進料加工的企業(yè)無此步驟)
“向?qū)А钡诎瞬?“增值稅申報表數(shù)據(jù)錄入”(零申報從此步驟開始)。按“增加”按鈕,根據(jù)增值稅納稅申報表錄入,保存。“向?qū)А钡诰挪?“免抵退申報匯總表錄入”—“免抵退申報匯總表錄入”,按“增加”按鈕,所有欄次即可自動生成,無須手工錄入,保存。
“向?qū)А钡谑?“免抵退稅正式申報”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改,直至沒有錯誤。
9.打印正式申報報表,生成匯總申報數(shù)據(jù)
“向?qū)А钡谑?“免抵退稅正式申報”—“打印申報報表”,單證齊全打印的報表為:
1.“出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式三份,2.“出口貨物免、抵、退申報匯總表附表” 一式三份,3.“出口貨物免、抵、退申報明細表(當(dāng)期出口明細)” 一式三份,4.“出口貨物當(dāng)期單證齊全并且信息齊全明細表” 一式份; 若有前期收齊的明細還要打印
1.“出口貨物免、抵、退申報明細表(前期單證收齊)” 一式三份,2.“出口貨物前期單證收齊并且信息收齊明細表” 一式三份。單證不齊打印的報表為:
1.“出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式三份,2.“出口貨物免、抵、退申報匯總表附表”一式三份,3.“出口貨物免、抵、退申報明細表(當(dāng)期出口明細)”一式三份。零申報打印的報表為:
1.“出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式三份,2.“出口貨物免、抵、退申報匯總表附表”一式三份。進料加工還要打印:
1.生產(chǎn)企業(yè)進料加工登記申報表一式三份,2.生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅證明一式三份,3.生產(chǎn)企業(yè)進料加工進口料件申報明細表一式三份。
“向?qū)А钡谑?“免抵退稅正式申報”—“生成匯總申報數(shù)據(jù)”,點“確定”,瀏覽選擇HZ文件夾,生成匯總申報數(shù)據(jù)。
10.網(wǎng)上正式申報或零申報
登錄“出口退稅網(wǎng)”,點“數(shù)據(jù)申報”,選擇“申報所屬期”,“正式申報”或“零申報”,點“下一步”,瀏覽選擇MX和HZ的上一級文件夾,點“上傳”按鈕,稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報成功。
11.準備退稅申報資料,到退稅機關(guān)正式申報退稅
1、單證齊全時報送的資料(一)企業(yè)申報軟盤,(二)打印出的報表,(三)所屬期已申報的增值稅申報表原件(加蓋征稅所公章),(四)原始憑證,裝訂順序為:
1)封面(A4牛皮壓花紙)
2)經(jīng)征稅部門審核簽章的當(dāng)期增值稅納稅申報表 3)增值稅納稅申報表附列資料
4)加蓋企業(yè)簽章的北京市外商投資企業(yè)專用發(fā)票(出口專用)和形式發(fā)票(內(nèi)資企業(yè)僅裝訂形式發(fā)票外商投資企業(yè)兩項均要裝訂)
5)銀行結(jié)匯水單(僅限于按日結(jié)匯企業(yè))
6)加蓋海關(guān)驗訖章的出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)
7)運輸費、保險費、傭金等原始憑證或單據(jù)的復(fù)印件(僅限于CIF價報關(guān)出口的貨物)8)外銷合同(加蓋公章的復(fù)印件)9)有進料加工業(yè)務(wù)的企業(yè)還應(yīng)裝訂
10)加蓋退稅部門簽章的生產(chǎn)企業(yè)進料加工料件申報明細表 11)加蓋退稅部門簽章的生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅證明 12)有委托代理出口業(yè)務(wù)的企業(yè)還應(yīng)裝訂 13)代理出口貨物協(xié)議書或合同(復(fù)印件)14)加蓋退稅部門簽章的代理出口貨物證明 15)出口貨物銷售明細帳 16)封底(A4牛皮壓花紙)
2、單證不齊及零申報時報送的資料(一)企業(yè)申報軟盤,(二)打印出的報表,(三)所屬期已申報的增值稅申報表原件主表及附表1-4(加蓋征稅所公章)。封底(專用紙)
12.稅款的退還
稅務(wù)局得到退稅的批復(fù)之后,會將數(shù)據(jù)上傳到稅網(wǎng),同時系統(tǒng)自動發(fā)送電子郵件。企業(yè)看到后,可以到“數(shù)據(jù)管理”—“退稅批復(fù)”欄目中查看。
點擊某條批復(fù)的數(shù)據(jù),顯示注意事項。點擊“下一步”,會顯示“出口貨物稅收退還申請書”的內(nèi)容,企業(yè)應(yīng)仔細核對開戶行與帳號是否準確,打印3份。
根據(jù)注意事項的相關(guān)內(nèi)容,在打印出的表單中蓋章,交到退稅科,由退稅機關(guān)辦理退庫。
13.查看退稅科最新通知和最新政策
登錄出口退稅網(wǎng),點“通知公告”,可以查看退稅科發(fā)布的最新通知。
點“最新政策”,可以查看財政部和國家稅務(wù)總局發(fā)布的相關(guān)出口退稅政策規(guī)定。
如有問題,還可以通過“電子郵件”功能,給退稅科或稅訊公司發(fā)送郵件。另外,可以通過“在線交流”論壇,討論相關(guān)退稅中遇到的問題。