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材料出入庫管理制度

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簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《材料出入庫管理制度》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《材料出入庫管理制度》。

第一篇:材料出入庫管理制度

材料出入庫管理制度

一、物料入庫

1、需嚴格按照公司相應的工作流程進行安全作業。

2、供貨商送貨在得到允許的情況下才能到材料庫卸貨。

3、材料到達材料庫后,由材料庫主管根據材料檢驗標準對材料進行驗收,并填寫《檢驗記錄》,將合格產品填寫《湖南桑樂入庫單》入庫。對不合格產品及時通知生產部經理、采購部經理及品質部經理。由生產部經理、采購部經理及品質部經理根據生產要求等對不合格產品給予處理意見。

4、采購將“采購明細單”給到倉庫后,倉庫人員需要將物料按照采購明細一一收到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將物料檢查入庫。

5、所有物料確認前由采購對物料進行正確標示,新產品更應重視標示。

6、倉庫與采購共同確認采購物料數量時,如發現“采購明細單”上的數量不符,應找相應采購人員簽字確認,由采購聯絡處理數量問題。

7、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

8、不測試的物料當天安排點數、貼條碼、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統計,點數入庫。

需要測試的必須當天確認數量、放至待檢區;檢驗完成的馬上安排貼好標簽、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統計,點數入庫。

9、測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的物料還是庫存物料,以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認,且需要將合格品和不合格品進行區分放在指定區域。

10、倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個采購入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量(可查貼條碼人員最后點數數量和自己點數確認的數量)是否相符,不符合的需要追查原因到底并解決完成。

11、所有入庫物料在外箱上需要有物料標示,包含物料等級和儲位信息。材料入庫后保管員盡量按照先進先出的原則,保證材料不過保質期。

二、物料出庫

1、材料出庫應本著先進先出的原則,按照材料保存期限,對于保質期短的材料應在規定期限內發放。

2、生產領料流程:車間主任開具《生產計劃》,保管員據此根據實際生產定額打印《湖南桑樂生產領料單》,各班組根據《生產計劃》指定專人領料,保管員根據《湖南桑樂生產領料單》發貨,發完貨后保管員將《湖南桑樂生產領料單》存檔。若有特殊情況需臨時調整《生產計劃》或實際生產量與《生產計劃》有差別,由各班組長根據實際生產量開具臨時領料單,保管員據此發貨并登記到《湖南桑樂生產領料單》,直至《湖南桑樂生產領料單》完全執行完畢保管員再將《湖南桑樂生產領料單》存檔。若《湖南桑樂生產領料單》在一周內沒有執行完畢,保管員須及時通知車間主任,由車間主任負責協調處理。保管員每天將庫存、實際使用情況登記記賬。材料保管主任及材料保管員每月25號配合財務監理對材料庫進行盤點并填寫《庫存盤點表》,做到日清月結。

3、領料時須注意方法,不要堆積過高,損壞原料。領完料后將推車放在出貨組指定位置檢驗核實后出庫。

4、材料保管員按照《湖南桑樂生產領料單》的品種、規格、數量進行發貨,并對《湖南桑樂生產領料單》進行復查,以免發生錯誤。出庫的物料及時入賬,做到帳實相符。

5、“出庫單”發完貨后需要及時將物料給到相關部門,并要求其簽名確認。

6、內部領料需要部門相關負責人簽字方可發貨。

7、經常對材料進行抽查檢驗,保證不合格材料不出材料庫。

本制度自2010年2月1日開始執行

財 務 部

2010.2.1

第二篇:出入庫管理制度

出入庫管理制度

一、物品入庫有關制度:

(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續,由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

(二)對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

(三)物品進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

(四)物品驗收合格后,應及時入庫。

(五)物品入庫,要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。

(六)物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應入公司內小倉庫保存,以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

(九)倉庫保持通風,保持庫室內整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,標牌要醒目,便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定:

(一)物品出庫,倉庫管理員要做好記錄,領用人簽字。

(二)物品出庫,數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單,實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏出庫,多出庫。

(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨,無單不發貨,內容填寫不準確不發貨,數目有涂改痕跡不發貨,發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對,保證發貨的正確性,及時解決,及時供貨,保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。

(五)為了防止出現出庫貨物差錯,要嚴格遵守出庫制度,應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫拿取貨物。

(六)對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫,及時交于加工方,以便我方加工貨物的及時完成,交加工方時,應請主辦人員簽字接收。

第三篇:材料出入庫管理制度

材料出入庫管理制度

為了加強公司材料出入庫的管理,充分發揮各部門工作職責,按照保質節約的原則,規范材料的入庫、出庫的工作程序,建立科學有效的管理制度,特制訂本制度。

一、入庫的辦理:

1、貨物驗收:采購人員購回公司貨物,應及時通知材料管理人員。特殊需專業人員驗收的貨物還需通知相關部門負責人或指定的人員,參加驗收并簽字。材料管理人員負責驗收數量,使用部門人員負責驗收質量,并保存相關技術資料。貨物在驗收的人員到齊(如因公出差,則可由其指定專人代替)以后方可開始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。

2、驗收人員如發現所購材料與合同不符且不能使用、材料質量驗收不合格及數量與合同不符的情況,收貨人員不得辦理驗收手續。

3、入庫單據的填寫:送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發票等資料一并帶到材料會計處辦理相關手續。材料會計依據實際到貨數量填寫入庫單數量,依據合同金額或明細單價(無合同)填寫入庫單金額。

二、材料領用出庫的辦理:

材料領用人員根據施工項目或維修項目填寫 “領料單”,憑“領料單”到倉庫領取材料,領料單上必須有材料領取人、部門主管簽字,手續不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管進行電話報備,經同意后方可領取材料,同時領用人員在領用材料后的2個工作日內補全相關手續,否則造成損失的由領用人員個人承擔。特殊材料領用:

工具類材料各部門要建立檔案記錄,保管員在出庫時也要建立備查帳。直接領用的急需使用的材料在辦理入庫手續后,材料使用部門及時辦理出庫手續。

工程使用的混凝土等材料由工程部門做好使用記錄,月末進行一次性出庫手續辦理。

材料管理員一定要嚴格履行出、入庫手續,切實做到賬實相符,同時領料人員嚴格履行領取手續,不得虛領、冒領,一經發現進行相應的經濟處罰。

各部門人員要以身作則,把好入庫、出庫、使用等各個關口確保項目建設保質、高效進行。

交城縣久鑫房地產開發有限公司

2017.9.15

第四篇:材料出入庫管理制度

綜合維修隊材料出入庫制度

為了充分發揮綜合維修隊材料使用效益,規范維修材料的采購、入庫、出庫等各個環節,建立科學有效的管理制度,特制定本規定。

入庫經辦人將所采購材料連同預購清單、采購發票交于倉庫管理人員,倉管人員對照預購清單和采購發票按類進行數量清點,確定無誤后在發票上簽字,然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。

出庫維修人員必須憑“領料單”到倉庫領取材料,領料單上必須有班、組長以上負責人進行簽字。

出入庫管理制度

一、物品入庫有關制度:

(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續,由采購、領料人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據材料領用申請單的項目認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

(二)對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

(三)物品進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所領、購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

(四)物品驗收合格后,應及時入庫。

(五)物品入庫,要按照不同型號、材質、規格、分別放入庫房的相應位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證物資的安全。

(六)物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁與我綜合維修隊無關的人員進入倉庫。

(九)倉庫保持通風,保持庫室內整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,標牌要醒目,便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定:

(一)物品出庫,出庫維修人員班、組長到統計員處填寫“材料領用表”,到倉庫管理員處領取材料,倉庫管理員要做好記錄,領用人簽字。

(二)物品出庫,數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單,實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問

題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏出庫,多出庫。

(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨,無單不發貨,內容填寫不準確不發貨,數目有涂改痕跡不發貨,發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對,保證發貨的正確性,如遇緊急情況向領導請示可先領用材料,后補辦領料手續。

(四)保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。

(五)為了防止出現出庫貨物差錯,要嚴格遵守出庫制度,應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫拿取物資。

三、維修剩余材料入庫:

(一)維修剩余材料要先清點數目,在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質、規格,接收入庫。

(二)倉庫管理員將材料出入庫表報于統計員輸入計算機。

四、廢舊材料回收:

(一)廢舊材料要先清點數目,在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質、規格,接收入庫。

(二)倉庫管理員將材料出入庫表報于統計員輸入計算機。

以上申報已一個維修周期為準

綜合維修隊

2012.01.10

第五篇:出入庫管理制度

出入庫管理制度

一、物品入庫有關制度:

(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續,由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

(二)物品進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后,應及時入庫。

(四)物品入庫要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。

(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

(六)做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

(七)倉庫保持通風,保持庫室內整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,標牌要醒目,便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定:

(一)物品出庫,倉庫管理員要做好記錄,領用人簽字。

(二)物品出庫,數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單,實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏出庫,多出庫。

(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨,無單不發貨,內容填寫不準確不發貨,數目有涂改痕跡不發貨,發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對,保證發貨的正確性,及時解決,及時供貨,保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。

(五)為了防止出現出庫貨物差錯,要嚴格遵守出庫制度,應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫拿取貨物。

三、智能部授權取機人員:靳澤文、董秀芳,出入庫填寫出入庫票據,領機人員簽字。如需學習手機性能,開出庫單領取回自己部門學習,不得在庫房隨便查看手機。

四、手機廳業務人員取機時做好登記工作,認真填寫手機型號,手機串號后五位并簽字,退回手機時通知庫管員做驗機工作,每天下班前核對手機廳庫存數。

五、戶外活動小組除辦理好出入庫手續,領取物品時最多兩名工作人員入庫領取。下午入庫時要做好封箱工作。

庫管部2012-03-22

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