第一篇:江蘇國稅網(wǎng)上申報6常見問題
《網(wǎng)上申報系統(tǒng)》常見問題及解答
在網(wǎng)上申報的使用中碰到任何問題,首先請確定您使用的瀏覽器為操作系統(tǒng)自帶的Internet Explorer,并且版本為6.0、7.0版(在瀏覽器的“幫助”菜單的“關(guān)于Internet Explorer”中可以查看到瀏覽器的當(dāng)前版本),不推薦使用“360瀏覽器”、“騰訊瀏覽器”等外掛瀏覽器,并且各選項均已正確設(shè)置。
正確的設(shè)置方法為:
1、工具——Internet選項——設(shè)置——選擇“自動”——確定;
2、工具——Internet選項——高級——還原默認(rèn)設(shè)置——確定。操作習(xí)慣上需注意:
1、在使用“網(wǎng)上申報”時,不要使用瀏覽器的“后退”功能,這會導(dǎo)致頁面控制失效,發(fā)生操作異常;
2、任何操作只需單擊鼠標(biāo),不要雙擊進(jìn)行操作,否則有可能導(dǎo)致將同一操作連續(xù)進(jìn)行兩次,發(fā)生操作異常。1.用戶登錄
1.1 瀏覽器使用問題
請使用標(biāo)準(zhǔn)的IE瀏覽器(建議使用IE6/IE7)而不能使用如搜狗、360、世界之窗、遨游等,因為這些瀏覽器可能會攔截一些功能,導(dǎo)致部分功能異常。如:在進(jìn)行年報時一些提示提醒的窗口無法關(guān)閉、沒有權(quán)限等。1.2 頁面無法打開
(1)確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)是否正常,其他網(wǎng)站是否能打開。
(2)瀏覽器是否為系統(tǒng)自帶的Internet Explore,而不是“MyIE”、“騰訊瀏覽器”等外掛瀏覽器,并且各選項均已正確設(shè)置,正確的設(shè)置方法為:
A.工具——Internet選項——設(shè)置——選擇“自動”——確定; B.工具——Internet選項——高級——還原默認(rèn)設(shè)置——確定。(3)地址輸入是否正確:(http://221.226.83.19:7001/newtax/),注意“:”在英文狀態(tài)下輸入。
1.3 登錄系統(tǒng)時,又回到登錄頁面,提示“納稅人稅號、用戶名或校驗碼不正確”。
若在反復(fù)后嘗試仍無法登錄,則很可能稅務(wù)機(jī)關(guān)還未為您建立登錄用戶,請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
1.4 登錄系統(tǒng)時,提示“程序出錯”
確認(rèn)用戶名,即納稅人識別號是否準(zhǔn)確。稅務(wù)登記號中含有“X”的納稅人在輸入“X”時,請選擇大寫,不要使用小寫的“x”。在輸入用戶名時,請輸入稅務(wù)登記號,不要輸入了納稅人名稱,否則無法登陸。
如輸入準(zhǔn)確,則很可能為稅務(wù)機(jī)關(guān)尚未開通網(wǎng)上申報功能,請聯(lián)系稅管員為其開通。1.5 登錄系統(tǒng)時,提示“驗證碼或密碼錯誤”
(1)初始密碼為納稅人預(yù)留的密碼,如忘記可由稅務(wù)機(jī)關(guān)重置。
(2)驗證碼區(qū)分大小寫,嚴(yán)格按照給定的格式輸入,如果小寫輸入為大寫則會報錯。1.6 登錄系統(tǒng)時,校驗碼沒有正確顯示(為紅色的叉或是一個空的方框)
按“F5”鍵刷新頁面,若反復(fù)嘗試還不成功,則可能網(wǎng)站服務(wù)器出現(xiàn)異常,請及時聯(lián)系稅管員。
1.7 提示沒有權(quán)限
首先請確認(rèn)使用的是標(biāo)準(zhǔn)IE瀏覽器,確認(rèn)后仍提示沒有權(quán)限請及時聯(lián)系稅管員。1.8 用戶登錄后沒有顯示納稅人識別號和企業(yè)名稱,而是要求輸入納稅人識別號。
這是因為您是通過“用戶注冊”后登陸服務(wù)廳的。正確的方式為:用戶名是您的納稅識別號,密碼是稅務(wù)機(jī)關(guān)為您設(shè)置的初始密碼。輸入正確驗證碼后可以登錄。1.9 輸完所屬時期后,頁面列出的報表與應(yīng)報報表不符 這是因為稅務(wù)機(jī)關(guān)對您的應(yīng)申報報表未做正確的設(shè)置,請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解決,稅務(wù)機(jī)關(guān)修改設(shè)置后,選擇“重做申報初始化”,頁面即將顯示新的報表設(shè)置(此操作并不影響您已經(jīng)填寫的報表)。
1.10 稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)過,系統(tǒng)中無變化
請進(jìn)入申報系統(tǒng),第一次選擇所屬期時,會進(jìn)行初始化,以后登錄仍舊會顯示初始化的數(shù)據(jù),如存在報表錯誤等問題,稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行過維護(hù),需使用“重新初始化”功能,更新數(shù)據(jù)。在實際使用過程中,只要原始數(shù)據(jù)、報表有變化,均需要執(zhí)行這一操作。1.11 輸完所屬時期后,進(jìn)項數(shù)據(jù)并未自動導(dǎo)入
進(jìn)銷項數(shù)據(jù)的自動導(dǎo)入是在某所屬時期第一次進(jìn)入時,系統(tǒng)自動進(jìn)行“申報月初始化”時進(jìn)行的,若第一次進(jìn)入時,您的可導(dǎo)入的進(jìn)銷項數(shù)據(jù)還未準(zhǔn)備好,此時自然無數(shù)據(jù)可導(dǎo)入(比如月末),而“申報月初始化”則已經(jīng)做過了,不會自動做第二次,以后再次進(jìn)入該所屬時期時,就算數(shù)據(jù)已經(jīng)準(zhǔn)備好,也不會再自動導(dǎo)入。此時只要選擇“重做申報初始化”即可導(dǎo)入數(shù)據(jù)(此操作并不影響您已經(jīng)填寫的報表),或者進(jìn)入相應(yīng)報表,選擇左側(cè)菜單的“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”選項進(jìn)行手工導(dǎo)入。
1.12 輸入完所屬時期后,頁面提示“您的申報方式不在此WEB服務(wù)器受理范圍之內(nèi)”。這是因為稅務(wù)機(jī)關(guān)并未把您的申報方式認(rèn)定為“綠色通道”認(rèn)可的申報方式,請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
1.13輸入完所屬時期后,頁面提示“您的應(yīng)申報報表鑒定為空”。
這是因為稅務(wù)機(jī)關(guān)對您的應(yīng)申報報表未做設(shè)置,請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。1.14選擇申報所屬期后,系統(tǒng)初始化后報錯怎么辦?
如果初始化失敗請及時與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,切勿在申報。否則會導(dǎo)致申報錯誤。在稅務(wù)機(jī)關(guān)作出相應(yīng)修改后可進(jìn)行重做初始化工作。
2.報表填寫
2.1 報表填列的注意事項
一、在報表填寫中,必須使用回車而盡量不要使用鼠標(biāo)點擊的方式切換欄目,因為大量報表的自動計算是通過回車來觸發(fā)的。在實際操作中,如果發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)計算不平,只需鼠標(biāo)點擊第一個編輯框,回車到“保存報表”即可。
二、填寫報表中,字體顏色為黑色的欄次,企業(yè)手工填寫,字體顏色為藍(lán)色的欄次為系統(tǒng)自動計算生成,尤其在首次使用時,增值稅一般納稅人申報的累計數(shù)填寫中需要注意。
三、不要試圖修改自動生成的數(shù)據(jù),如所得稅季度申報的累計數(shù)。這些數(shù)字是系統(tǒng)自動計算或從征管系統(tǒng)取得的申報基礎(chǔ)數(shù)據(jù),不可手工修改。如果確有錯誤,則需核實上季申報情況,及時聯(lián)系稅管員糾正后,重新做數(shù)據(jù)初始化,即可得到正確的數(shù)據(jù)。2.2不開發(fā)票計稅銷售的發(fā)票種類,發(fā)票號碼輸什么?
不開發(fā)票計稅銷售的發(fā)票種類,發(fā)票號碼不需輸入,系統(tǒng)會自動生成。2.3在進(jìn)行申報表填寫時有的報表無法打開?
點擊申報后,企業(yè)申報的報表都對應(yīng)一個報表編號。紅色的是明細(xì)表,明細(xì)表數(shù)據(jù)必須先行填寫。然后才能填寫其它報表。2.4 部分報表無法創(chuàng)建或打開的情況
點擊重做初始化即可解決問題。初始化之后仍然不能解決問題的請聯(lián)系稅管員。2.5 部分表無數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)存在問題
(如012抵扣明細(xì)表無數(shù)據(jù),而納稅人實際有認(rèn)證成功發(fā)票的情況)。一般情況下,重新進(jìn)行初始化即可。如仍無法顯示數(shù)據(jù),請聯(lián)系稅管員。2.6 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票應(yīng)如何錄入?
考慮到農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票逐票錄入,工作量太大,目前,《江蘇省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳》系統(tǒng)在對《增值稅抵扣明細(xì)表》和《增值稅納稅申報表(適用一般納稅人)》進(jìn)行表間審核時,僅審核了金額和稅額,未審核份數(shù)。納稅人在《增值稅抵扣明細(xì)表》中按左側(cè)菜單“新建發(fā)票”,出現(xiàn)錄入界面后,發(fā)票說明選擇“農(nóng)產(chǎn)品”。錄入發(fā)票數(shù)據(jù)時,可根據(jù)要求逐票錄入或匯總后錄入。
2.7 當(dāng)發(fā)生紅字通知單業(yè)務(wù)時應(yīng)如何處理?
根據(jù)總局、省局和市局流轉(zhuǎn)稅處對紅字通知單業(yè)務(wù)的相關(guān)要求,當(dāng)納稅人發(fā)生紅字通知單業(yè)務(wù)時,應(yīng)在當(dāng)期申報時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,并將該數(shù)字填寫到《增值稅納稅申報表(適用一般納稅人)》中附表二第21行。
如該筆紅字通知單對應(yīng)的紅字發(fā)票在當(dāng)期已進(jìn)行了認(rèn)證,則納稅人在填寫《增值稅抵扣明細(xì)表》時,應(yīng)先將對應(yīng)的紅字發(fā)票設(shè)為“其它不得抵扣”,保存后,再自動生成《增值稅納稅申報表(適用一般納稅人)》。
2.8 增值稅一般納稅人提交申報時提示“附表二第1欄稅額應(yīng)大于或等于“固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表”增值稅專用發(fā)票當(dāng)期數(shù)!”
這是因為,根據(jù)業(yè)務(wù)需求,納稅人當(dāng)期申報的《固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表》中增值稅專用發(fā)票當(dāng)期數(shù)應(yīng)小于或等于《增值稅納稅申報表(適用一般納稅人)》中附表二第1欄稅額。實際工作中,當(dāng)出現(xiàn)納稅人當(dāng)期有紅字發(fā)票參與抵扣時,則有可能出現(xiàn)《固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表》中增值稅專用發(fā)票當(dāng)期數(shù)大于《增值稅納稅申報表(適用一般納稅人)》中附表二第1欄的情況。當(dāng)出現(xiàn)該問題時,請及時聯(lián)系稅管員,確認(rèn)后,對該情況進(jìn)行特殊處理。2.9 在錄入進(jìn)銷項數(shù)據(jù)時系統(tǒng)提示“稅率非法”
說明此種稅率的發(fā)票必須通過數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能導(dǎo)入而不允許手工錄入。2.10 在輔導(dǎo)期內(nèi),總局比對相符的專票如何導(dǎo)入到增值稅抵扣明細(xì)表?
在輔導(dǎo)期內(nèi)的企業(yè),系統(tǒng)會自動增加一張稽核結(jié)果通知書(370),進(jìn)入稽核結(jié)果通知書,可以查看到比對相符的明細(xì)數(shù)據(jù),按“確認(rèn)導(dǎo)入”后,就會導(dǎo)入增值稅抵扣明細(xì)表(012)。2.11 增值稅抵扣明細(xì)表上的數(shù)據(jù)如何導(dǎo)入到增值稅一般納稅人主表?
增值稅抵扣明細(xì)表(012)上數(shù)據(jù)如果都已準(zhǔn)備好,可以按主界面下方的“自動生成”按鈕,會將增值稅抵扣明細(xì)表上的數(shù)據(jù)生成到增值稅一般納稅人申報表(附表二),會將上期累計數(shù)生成到主表,同時將增值稅一般納稅人申報表的各類加減關(guān)系會重新計算一遍。“自動生成”該功能可重復(fù)使用,幫助納稅人填準(zhǔn)申報表。如果在申報表中修改了數(shù)據(jù),則要一個回車一個回車敲下去,注意數(shù)據(jù)的變化。最后點擊報表底部的“保存報表”。如果未修改可直接點擊報表底部的“返回”。
2.12 一張認(rèn)證發(fā)票上既有固定資產(chǎn),也有可以抵扣的,如何操作?
請將這張發(fā)票放在進(jìn)項明細(xì)中,并且在一般納稅申報表上將這些固定資產(chǎn)作為進(jìn)項轉(zhuǎn)出錄入。
2.13 不小心將一張導(dǎo)入的認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票誤刪除了,如何再次倒入該張發(fā)票?
選擇左側(cè)“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”菜單,既可看見已認(rèn)證的但不在進(jìn)項明細(xì)中的進(jìn)項發(fā)票,導(dǎo)入即可。2.14 進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù)清空后,若再次導(dǎo)入時遺漏進(jìn)項發(fā)票,如何追加該張發(fā)票到增值稅抵扣明細(xì)表?
選擇左側(cè)“認(rèn)證數(shù)據(jù)導(dǎo)入”菜單,選擇需要導(dǎo)入的發(fā)票信息,重新導(dǎo)入。2.15 沒有任何進(jìn)項或銷項,如何處理?
先選擇“創(chuàng)建”或“修改”進(jìn)入到進(jìn)項或銷項報表中,選擇左側(cè)菜單中的“本表為空”創(chuàng)建一張空報表,不過該報表已經(jīng)錄入的數(shù)據(jù)將全被清光,不可再恢復(fù)。2.16 創(chuàng)建報表時,系統(tǒng)提示“您未有此稅種的稅種鑒定”
因為稅務(wù)機(jī)關(guān)未給您做該報表所屬稅種的稅種鑒定,請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)稅管員。2.17 修改報表時某些數(shù)字修改后會自動恢復(fù)成原來的值
報表頁面會按照報表的計算公式自動進(jìn)行計算,頁面上為藍(lán)色的數(shù)字就是由頁面上的其他數(shù)字自動計算而來,所以在修改后經(jīng)自動計算該數(shù)字又會恢復(fù)原樣,因此必須修改頁面計算公式等號右邊的欄次,藍(lán)色欄次的數(shù)字則會自動計算生成而不需人工修改。比如1=2+3,則1欄次是改不動的,且以藍(lán)色顯示,而修改2,3欄次時,1欄次會自動計算。2.18 填寫報表時,某些數(shù)字無法修改
這些數(shù)字是根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的鑒定生成的,用戶無法修改,若您認(rèn)為這些數(shù)字有誤,請就鑒定的正確聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)稅管員。
2.19 申報時提示不得抵扣稅額與附表二18行次不一致
表二18行次不得抵扣要和904“成產(chǎn)企業(yè)出口貨物免征明細(xì)從表”中的不予抵扣稅額一致,如果不一致將不會體現(xiàn)繼續(xù)申報按鈕。2.20 小規(guī)模是否需要申報財務(wù)報表?
小規(guī)模只需要申報一張申報表,不需要填寫財務(wù)報表。2.21上月已申報當(dāng)月開具發(fā)票如何填寫?
將上月已申報當(dāng)月開具發(fā)票的數(shù)據(jù)和當(dāng)月未開具發(fā)票合并填寫即可。2.22 表一有紅沖發(fā)票該如何填寫申報?
當(dāng)月銷售只需要填寫稅控機(jī)中開具發(fā)票的合計,其中包含正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票。
2.23 本期認(rèn)證的固定資產(chǎn)發(fā)票中部分可以抵扣部分不可以抵扣該如何操作?
在抵扣明細(xì)表中會體現(xiàn)這張發(fā)票,自動生成后數(shù)據(jù)會進(jìn)入附表二,將不能抵扣的部分填寫在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出中,根據(jù)自己的具體情況做轉(zhuǎn)出,固定資產(chǎn)專用于非應(yīng)稅項目(不含設(shè)備投資的在建工程)將固定資產(chǎn)專用于集體福利或者個人消費(fèi)等屬于非應(yīng)稅集體福利、個人消費(fèi)的在15行次填寫,將固定資產(chǎn)專用于免稅項目填寫在14行次。
2.24 申報提示“非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票”欄次不可以填寫
該欄次雖然權(quán)限放開,但是不可以填寫,專票統(tǒng)一防偽開具,該行次已經(jīng)不需要填寫。2.25 通用數(shù)據(jù)采集軟件如何同時添加兩個單位
網(wǎng)上下載的是單戶版本,只能操作一戶企業(yè),不能同時添加兩戶,如果需要做另外一戶,需將系統(tǒng)中的單位刪除,再做另外一戶。
2.26采集的信息出現(xiàn)錯誤,要進(jìn)行修改怎么辦?
采集數(shù)據(jù)可以修改后重新上傳。最新上傳數(shù)據(jù)覆蓋以前上傳數(shù)據(jù)。2.27 出口退稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入錯誤,如何修改?
確保在擎天系統(tǒng)中重新生成是正確的,再進(jìn)入申報系統(tǒng)中,點擊導(dǎo)入。重新導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件會將原來的文件覆蓋。
2.28在進(jìn)行生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)申報時,902《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工抵扣明細(xì)表》報錯。
在進(jìn)行生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)申報時,902《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工抵扣明細(xì)表》在擎天數(shù)據(jù)錄入時備注最短不要超過十個字符或五個漢字。2.29出口退免稅擎天數(shù)據(jù)導(dǎo)入時出現(xiàn)錯誤
檢查文件名是否與系統(tǒng)中的文件名提示相符。確保文件名中納稅人識別號正確,若納稅人識別號中包含英文字母,確保為大寫。
2.30即征即退企業(yè)申報納稅,申報表填寫審核出錯。
即征即退企業(yè)申報納稅時,自動生成數(shù)據(jù)寫到“一般貨物及勞務(wù)”欄次,注意需手工從“一般貨物及勞務(wù)”欄次調(diào)整至“即征即退貨物及勞務(wù)”欄次(錄入即征即退欄次,一般貨物及勞務(wù)會自動計算差額)。
2.31 增值稅抵扣明細(xì)表中將發(fā)票選擇成其他不得抵扣,表二中該如何填寫
如上圖所示,在增值稅抵扣明細(xì)表中修改過發(fā)票抵扣類型為“其他不得抵扣”后需要點擊自動生成,這樣數(shù)據(jù)會自動進(jìn)入附表二,不要自行填寫,表二1、2行次,體現(xiàn)的是需要抵扣的專用發(fā)票,表二12行次的稅額就是本期的進(jìn)項稅額數(shù)據(jù),將自動顯示在主表的12行次,待抵扣24、25、26中體現(xiàn)的是不得抵扣兩張發(fā)票,將不參與本期抵扣,35行次,顯示的全部認(rèn)證的防偽稅控增值稅專用發(fā)票。
2.32 申報成功后,如何查看自己申報的報表? 申報成功后,只有打印按鈕跳出后,點擊打印按鈕系統(tǒng)才將報表展開并提供用戶打印,其中增值稅抵扣明細(xì)表中的發(fā)票在瀏覽里面能夠查看到。2.33 增值稅抵扣明細(xì)表數(shù)據(jù)不對
清空增值稅抵扣明細(xì)表,重新做數(shù)據(jù)初始化。如果還是不對,聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。2.34 正式申報時提示如下
納稅人手動修改了申報表累計數(shù),系統(tǒng)自動提示與機(jī)內(nèi)不符,按照提示的機(jī)內(nèi)數(shù)重新填寫,確認(rèn)正確后繼續(xù)提交申報即可。
2.35 增值稅抵扣明細(xì)表保存后附表二數(shù)據(jù)沒有生成
基礎(chǔ)表“012增值稅抵扣明細(xì)表”填寫好后數(shù)據(jù)不會直接填寫在表二,需要通過自動生成才可以進(jìn)入表二。
2.36在填寫增值稅抵扣明細(xì)表時修改的數(shù)據(jù)沒有正確保存是什么原因?
在進(jìn)行像增值稅抵扣明細(xì)表這樣的多頁面操作時,由于發(fā)票信息太多分成多頁面顯示,在每頁完成發(fā)票修改操作后都需要點擊“保存狀態(tài)信息”。否則到其它頁面時,頁面修改信息會丟失。
2.37在填寫增值稅抵扣明細(xì)表時,做本表為空操作后,申報沒有通過審核。
光做本表為空操作只清空抵扣明細(xì)表,不刪除已上傳的發(fā)票數(shù)據(jù)和文件,在申報時無法通過審核。可能還有海關(guān)完稅憑證、運(yùn)輸發(fā)票等導(dǎo)入的進(jìn)項發(fā)票信息沒有刪除,需要在其導(dǎo)入頁面作清空發(fā)票操作。2.38申報表填寫時應(yīng)該自動計算的行沒有自動計算?
在填寫申報表時,每錄入一項數(shù)據(jù)務(wù)必敲擊“回車”,讓能夠計算的單元格數(shù)據(jù)自動計算,否則申報表填寫有可能報錯。
2.39 所得稅報表無法保存,提示減免數(shù)據(jù)不對
納稅人在填寫所得稅報表時,必須看到上圖所示提示,若未看到,請點擊相應(yīng)的減免欄次便會跳出該提示,如減免額不符,聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)做減免備案。2.40在進(jìn)行第一次所得稅申報時部分累計數(shù)無法取得怎么辦?
所得稅申報表中的部分累計數(shù)從上期申報表中取得,納稅人首次使用如果申報審核不通過,需在申報系統(tǒng)中補(bǔ)全上期申報表(不要提交申報)。
2.41在進(jìn)行所得稅申報時各項報表的填寫申報次序有什么要求?
因所得稅報表要與財務(wù)報表進(jìn)行勾稽關(guān)系審核,在財務(wù)報表填寫完畢后不要立即申報,先選擇所得稅報表進(jìn)行申報。
2.42 所得稅第9行次應(yīng)納稅所得額無法填寫
該欄次為系統(tǒng)自動計算并填充,企業(yè)不能自行填寫。如確認(rèn)計算結(jié)果不符,聯(lián)系稅管員處理。
2.43 季度所得稅中累計數(shù)據(jù)小數(shù)位顯示多位
系統(tǒng)中小數(shù)位不能保留兩位小數(shù),直接保存,返回重新進(jìn)入該表后會顯示默認(rèn)的兩位小數(shù)。2.44 申報季度所得稅時提示“損益表中的利潤總額和所得稅主表中填寫的不一致”
如果納稅人損益表已經(jīng)申報成功,需要聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)作廢后再重新填寫,如果損益表中正確,只需要將所得稅主表中的利潤總額調(diào)整與損益表一致。
2.45 征收方式從核定變成查賬,一季度填寫好后,二季度累計數(shù)不顯示一季度數(shù)據(jù)
經(jīng)過與信息中心溝通,指導(dǎo)納稅人將二季度中的本期數(shù)和累計數(shù)據(jù)都按照全年累計數(shù)進(jìn)行填寫,這樣可以保存申報。2.46 季報無法申報。
納稅人資產(chǎn)負(fù)債表和損益表還沒有填寫申報,申報季度所得稅前需要先申報資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。
2.47 申報時提示如下
納稅人分支機(jī)構(gòu)申報表30行次確實和分配表中的分配稅額一致,卻還是跳出如上提示,反饋錯誤信息,交稅管員處理,納稅人稍等再進(jìn)行申報。
2.48 企業(yè)不存在902、903、904申報表,系統(tǒng)中卻顯示這幾張表
聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)專管員取消企業(yè)擎天認(rèn)定資格,進(jìn)入申報系統(tǒng)重新初始化即可。2.49 增值稅主表中查補(bǔ)稅額填寫36行次后38會顯示同樣數(shù)據(jù)
主表38行次=16+22+36-37,補(bǔ)齊37行次,填寫相同的數(shù)據(jù),38行次將顯示為零。2.50 增值稅主表第一欄次本年累積無法填寫修改數(shù)據(jù)
該筆數(shù)據(jù)不需要填寫,納稅人只需要在第2、3、4欄次本年累計中填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù),便會自動匯總進(jìn)入第一欄次本年累計中。
2.51 無法找到增值稅申報主表和附表二
進(jìn)入編號為010“增值稅納稅申報表”,進(jìn)入后最上面會看到表
一、表二。申報表,點擊相應(yīng)報表即可。
2.52 商貿(mào)企業(yè)是否需要申報902、903、904三張報表
需要申報902、903、904這三張報表,納稅人需要在國稅做擎天資格認(rèn)定,一般生產(chǎn)性質(zhì)的企業(yè)需要做擎天資格認(rèn)定,會計單位性質(zhì)非生產(chǎn)性質(zhì),不需要申報該報表,不需做擎天資格認(rèn)定。2.53 進(jìn)入申報系統(tǒng)中只有運(yùn)輸發(fā)票,沒有專用發(fā)票
重新做初始化,然后繼續(xù)操作,進(jìn)入增值稅抵扣明細(xì)表中查看數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,如果數(shù)據(jù)缺失,需要聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)全。重做初始化,如果數(shù)據(jù)多余,聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)刪除后清空報表,再重做初始化操作
2.54 增值稅、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表無法同時選中
增值稅、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表不能同時選擇申報,單獨選擇進(jìn)行申報即可,沒有先后順序控制。
2.55 申報出現(xiàn)提示,附表一第2欄次不能錄入數(shù)據(jù)
若納稅人上月申報本月開具發(fā)票數(shù)據(jù)不應(yīng)填寫在第二行次,指導(dǎo)填寫在第四行次未開具發(fā)票中,填寫正確后繼續(xù)申報按鈕自動顯示出來。2.56 糧油抵扣發(fā)票有幾百張發(fā)票該如何填寫?
增值稅抵扣明細(xì)表進(jìn)入后點“新建發(fā)票”,將發(fā)票稅額,金額等合并填寫即可 2.57 資產(chǎn)負(fù)債表中合計數(shù)據(jù)不正確
填寫數(shù)據(jù)時需要每個單元格都敲回車,確定操作正確,數(shù)據(jù)還是不正確的及時聯(lián)系稅管員查看。
2.58 申報成功后打印中無法看到增值稅專用發(fā)票
增值稅抵扣明細(xì)表打印里面只能打印運(yùn)輸發(fā)票/海關(guān)/收購憑證,沒有專用發(fā)票部分,在瀏覽中可以查看到所有抵扣明細(xì)。2.59 利潤表中,累計數(shù)無法保存下來
填寫時要注意方法,本期數(shù)填寫好后不要敲回車,直接用鼠標(biāo)點擊本年累計數(shù)手動填寫,本年累計數(shù)填寫好后,敲回車,再填寫本期數(shù),如果一直敲回車數(shù)據(jù)將和本期數(shù)一樣 2.60 資產(chǎn)負(fù)債表中合計數(shù)據(jù)不正確
填寫數(shù)據(jù)時需要每個單元格都敲回車,確定操作正確,數(shù)據(jù)仍不正確的及時聯(lián)系稅管員查看。2.61 申報時提示上期留底數(shù)據(jù)與機(jī)內(nèi)不符
出現(xiàn)該提示將沒有繼續(xù)申報按鈕,需要將數(shù)據(jù)調(diào)整和機(jī)內(nèi)一致才會有繼續(xù)申報按鈕,如果機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)不對,需要和稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系更改。2.62 無法找到自動生成按鈕
點修改或創(chuàng)建后進(jìn)入報表,將不能看見自動生成和重做初始化等功能,需要納稅人點“返回”,回到申報列表主界面才能看到這些功能。
2.63在數(shù)據(jù)輸入過程中,合計數(shù)自動計算錯誤。
表格不能即時更新各合計數(shù),利用回車鍵往下經(jīng)過該單元格或直接用鼠標(biāo)點擊合計數(shù)所在單元格后,才能自動計算并顯示合計數(shù)。
2.64“自動生成”功能沒有正確生成某些報表的累計數(shù)或期初數(shù)
報表的累計數(shù)與期初數(shù)一般是根據(jù)上個月的報表的累計數(shù)或期末數(shù)生成的,所以對于第一個月使用本申報系統(tǒng)的用戶,這些數(shù)據(jù)無法正確生成,請在自動生成后再進(jìn)行手工修改,下個月即可正常生成了。
2.65運(yùn)輸發(fā)票和海關(guān)發(fā)票導(dǎo)入成功后發(fā)現(xiàn)有誤想作廢,怎么辦?
先清空增值稅抵扣明細(xì)表,點擊“重新初始化”,進(jìn)入增值稅抵扣明細(xì)表后,點擊“導(dǎo)入海關(guān)完稅憑證”或者“導(dǎo)入運(yùn)輸發(fā)票”,點擊“清空運(yùn)輸發(fā)票”或者“清空海關(guān)完稅憑證”,再重新導(dǎo)入文件。
2.66增值稅抵扣明細(xì)表保存后附表二數(shù)據(jù)沒有生成
基礎(chǔ)表“012增值稅抵扣明細(xì)表”填寫好后數(shù)據(jù)不會直接填寫在表二,需要通過點擊“自動生成”才可以進(jìn)入表二。
2.67點擊“重新初始化”后,如果在稅務(wù)征管系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步結(jié)果界面發(fā)現(xiàn)有一項失敗或者數(shù)據(jù)不對,怎么辦?
企業(yè)可以多次做重新初始化,要檢查重新初始化后有無問題,只要有一項錯誤,都要與管理員聯(lián)系,不然申報會出現(xiàn)未知錯誤。
2.68如果企業(yè)有優(yōu)惠資格但在主申報表上沒有紅字提示,怎么辦? 應(yīng)與管理員聯(lián)系,管理員處理好后再重新初始化即可。
3.申報、作廢
3.1報表保存成功后,為什么不能提交申報?
在《江蘇省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳》系統(tǒng)中,如欲提交申報某類報表,需要該類報表中每一張報表均已創(chuàng)建、保存(不可以是暫存)的基礎(chǔ)上,選中該類報表標(biāo)題前的方框后,方可提交申報。
3.2在“向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報”時,系統(tǒng)提示“請選擇申報稅種”。
某一系列報表的稅種標(biāo)題左面有一個選擇框,用來選擇您要將哪些稅種的報表向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報,同一稅種的所有報表必須全部填寫完畢此框才可以被選中,此稅種的報表才可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報。若有一張報表處于“未填寫”、“暫存”、“已發(fā)送”、“申報成功”等狀態(tài)時,此框無法選中,也不可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報該稅種報表。若向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報時,沒有任何稅種選中,就會出現(xiàn)上面的提示。
3.3稅種的報表可否分別向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報?
可以,“向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報”時,將本次不要申報的報表稅種前的選擇框取消勾選,只勾選所需申報的報表既可。
3.4“申報成功”過后,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,如何重新申報?
請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將您本次本稅種的申報作廢后,選擇“接收申報回執(zhí)”接收作廢回執(zhí),這樣該稅種各報表又恢復(fù)為可修改狀態(tài)。3.5對于出口數(shù)據(jù)比較大的企業(yè),申報失敗,怎么辦?
出口數(shù)據(jù)文件大于6M以上,建議出口數(shù)據(jù)從征管系統(tǒng)導(dǎo)入,在申報系統(tǒng)中不要報送,在征管系統(tǒng)中取消擎天資格。具體方法和管理員聯(lián)系。
3.6財務(wù)報表(季報)和所得稅申報的順序是怎樣的?
首先要填寫資產(chǎn)負(fù)債表(季報)和利潤表(季報),再填寫所得稅申報表,然后所得稅申報,在審核關(guān)系上只提示“需要先申報財務(wù)報表”這條信息,不出現(xiàn)其他審核錯誤,即所有的鉤稽關(guān)系都對后,再退出,按序先申報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,然后再申報所得稅報表。3.7正式申報時提示累計數(shù)出錯
納稅人手動修改了申報表累計數(shù),系統(tǒng)自動提示與機(jī)內(nèi)不符,納稅人按照正確的累計數(shù)填寫,確認(rèn)正確后點擊“繼續(xù)提交申報”即可。3.8報表狀態(tài)欄顯示“已發(fā)送”,且長時間(最低2小時)不改變?yōu)椤耙焉陥蟆睜顟B(tài)。報表無法進(jìn)行修改
聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查申報情況,如果因網(wǎng)絡(luò)異常導(dǎo)致報表不能正常發(fā)送到征管系統(tǒng),導(dǎo)致報表鎖定,由稅管員解除鎖定,重新申報即可。
3.9 “向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報”后,長時間收不到申報回執(zhí)。
很可能稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)過自動審核認(rèn)為報表有錯,轉(zhuǎn)由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)人工處理,請耐心等待或者打電話到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)詢問。
4.打印
4.1報表為什么不能打印,而是出現(xiàn)“下載文件”的對話框?
納稅人沒有安裝Adobe Reader 9.0閱讀器,指導(dǎo)安裝后再進(jìn)入打印,沒有安裝網(wǎng)頁則顯示不出來。
目前,《網(wǎng)上申報系統(tǒng)》中由獨立的服務(wù)器負(fù)責(zé)報表打印文件的產(chǎn)生工作,該服務(wù)器定時檢測《免費(fèi)網(wǎng)上申報系統(tǒng)》后臺數(shù)據(jù)庫,找出需要生成的納稅人申報成功的報表清單,并根據(jù)申報數(shù)據(jù)生成報表打印文件。由于該服務(wù)在運(yùn)行時,對后臺數(shù)據(jù)庫進(jìn)行大量的查詢操作,對《網(wǎng)上申報系統(tǒng)》性能造成一定的影響,為兼顧報表生成效率和申報系統(tǒng)性能,該服務(wù)啟動的時間間隔暫定為10分鐘。對于納稅人未申報成功的報表,可以瀏覽、修改,不可打印。當(dāng)納稅人申報成功后,打印服務(wù)會在下一次運(yùn)行時自動生成該報表。4.2查看、打印報表時出錯應(yīng)如何處理?
目前,《免費(fèi)網(wǎng)上申報系統(tǒng)》中生成供納稅人下載、打印的報表為PDF格式文件,如查看、打印該格式文件時出錯,則需確認(rèn)納稅人計算機(jī)上是否已正確安裝PDF格式文件閱讀器。目前,流行的PDF格式文件閱讀器為Adobe Reader,該軟件為免費(fèi)軟件,納稅人可自行下載、安裝。4.3打印報表時顯示為亂碼。
這是由于用其他應(yīng)用程序打開了PDF格式的報表文件,而不是用Adobe Reader打開,解決方法是將其他應(yīng)用程序與PDF文件的關(guān)聯(lián)去掉,打開資源管理器,選擇工具,選擇文件夾選項,在文件類型中,將PDF開頭的刪除,再重新安裝Adobe Reader。4.4打印時打印按鈕無法按下。
請先確定你的狀態(tài)欄上是否顯示“申報成功”,如不是,而是“已發(fā)送”,請先收取“申報回執(zhí)”。申報成功后,系統(tǒng)需要一段時間過后才能生成打印文件,請稍后再來打印。4.5打印時,如果你的打印機(jī)是針式打印機(jī),并且打印出來字模糊。
請在打印時,將“按圖像打印”選中。4.6《增值稅抵扣明細(xì)表》打印不出增值稅發(fā)票。
《增值稅抵扣明細(xì)表》打印清單中不包括增值稅專用發(fā)票部分,全部的抵扣明細(xì)可通過點擊“瀏覽”查詢。
4.7如何只打印《一般納稅人增值稅主表》,不打印附列資料
(一)、(二)
如果僅打印《一般納稅人增值稅主表》,不打印附列資料(表一)、(表二),那么應(yīng)在打印設(shè)置對話框中,將打印范圍設(shè)為[頁面 從:1 到: 1。4.8外貿(mào)出口退稅企業(yè)發(fā)票狀態(tài)為專用發(fā)票抵扣
點擊下拉菜單,選擇為“外貿(mào)出口退稅”,點擊保存。4.9 申報系統(tǒng)無法打印報表
納稅人沒有安裝PDF插件,安裝后再進(jìn)入打印。4.10 申報成功后打印一直沒有顯示
等待半天之后仍然沒有,聯(lián)系稅管員進(jìn)行處理。4.11申報成功后沒有出現(xiàn)打印按鈕?
申報成功后不會馬上顯示打印按鈕,需要等待報表PDF文檔生成服務(wù)定期掃描后才能顯示并可打印報表。
4.12 零申報后打印中報表為空
本申報系統(tǒng)中零申報單位打印空表即可,報表中不會顯示數(shù)據(jù)。4.13申報成功后不能打印封面?
必須在所有報表都申報成功后才可以打印封面。
第二篇:地稅網(wǎng)上申報常見問題
申報常見問題
1、無法打開pdf電子表單
pdf電子表單必須使用中文版Adobe Reader X及以上版本打開,請檢查是否已按要求安裝,若您已安裝其他品牌和版本的pdf閱讀軟件,請卸載并到下述地址下載安裝,否則可能會導(dǎo)致申報表無法打開或申報失敗。請在此下載安裝。
2、在線填寫時出現(xiàn)“pdf拒絕訪問”
將IE選項“安全”頁的“Internet”的安全級別設(shè)置為“默認(rèn)級別”,如下圖:
3、點擊“在線申報”后無法打開表單
打開Adobe Reader,在彈出的如下窗口中選擇“總是在停用保護(hù)模式的情況下打開”,點擊“確定”按鈕。
4、電子表單中無法輸入中文
第一步:打開Adobe Reader中的編輯菜單項,選擇“首選項”子菜單。
第二步:種類項選擇“一般”,去掉勾選“啟動時啟用保護(hù)模式(M)”后,點擊“確定”按鈕。
5、在線填寫申報表暫存后如何正式申報?
在線填寫申報表并點擊“暫存”按鈕暫存申報表成功后,如果要提交申報表,則需要重新進(jìn)入申報流程,系統(tǒng)會打開已暫存未正式申報的申報表,輸入身份信息后點擊“正式申報”即可正式申報。
6、點擊正式申報按鈕后出現(xiàn)空白頁面
請檢查您使用的Adobe Read版本是否是中文版Adobe Reader X及以上版本。
7、在提交表單過程中,遇到如下提示信息.請點擊確定按鈕,然后點擊右上角選項,選擇“總是信任此文檔”(見下圖紅色部分),再嘗試進(jìn)行提交。
如果您經(jīng)常使用離線下載表單方式進(jìn)行申報,建議在您的電腦上新建一個文件夾專門用于存放下載的PDF表單。并打開您的Adobe Reader做如下設(shè)置:
如果您經(jīng)常使用離線下載表單方式進(jìn)行申報,建議在您的電腦上新建一個文件夾專門用于存放下載的PDF表單。并打開您的Adobe Reader做如下設(shè)置:
第一步:打開Adobe Reader中的編輯菜單項,選擇“首選項”子菜單。
第二步:選中“安全性(增強(qiáng))”項
第三步:選擇最下方的“添加文件”按鈕,可以將需要打開操作的PDF文件加入到信任域中,也可以選擇“添加文件夾路徑”按鈕,將存放PDF的文件夾加入到信任域中。通過以上步驟設(shè)置,在操作申報表表單時,將不會出現(xiàn)問題中的提示信息。
8、在提交表單過程中,出現(xiàn)如下錯誤頁面:
出現(xiàn)該問題時請檢查IE瀏覽器是否能夠連接Internet網(wǎng)絡(luò)或者網(wǎng)絡(luò)設(shè)置是否阻止了pdf文件。
如果連接Internet網(wǎng)絡(luò)需要設(shè)置代理服務(wù)器,可以打開Adobe Reader做如下設(shè)置: 第一步:打開Adobe Reader中的編輯菜單項,選擇“首選項”子菜單。
第二步:選中“因特網(wǎng)”項,點擊“因特網(wǎng)設(shè)置(I)?”按鈕。
第三步:在如下頁面中點擊“局域網(wǎng)設(shè)置(L)?”按鈕。
第四步:在如下頁面中設(shè)置代理服務(wù)器。
第三篇:網(wǎng)上申報IE常見問題解決方法
網(wǎng)上申報IE常見問題解決方法
一、常用瀏覽器兼容模式切換..................................................................................2
二、IE瀏覽器手工設(shè)置步驟......................................................................................2
三、清空IE緩存方法.................................................................................................6
一、常用瀏覽器兼容模式切換
進(jìn)入申報網(wǎng)頁點登陸無反應(yīng),則需要將瀏覽器切換到兼容模式,以下列舉了常見瀏覽器切換兼容模式的方法。1、360瀏覽器
打開瀏覽器之后,點擊地址欄右邊的一個圖標(biāo),如下圖,會自動顯示兩種模式,分別為高速模式和兼容模式。
3我們這個時候選擇兼容模式即可。
2、搜狗瀏覽器
方法一:在地址欄后面顯示高速,點擊“高速”按鈕,則切換到兼容瀏覽模式。
方法二:點擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“切換到兼容模式”
二、IE瀏覽器手工設(shè)置步驟
使用一鍵設(shè)置工具無法修復(fù)成功,訪問網(wǎng)頁異常的用戶,需要手工進(jìn)行IE瀏覽器設(shè)置,詳細(xì)步驟如下。
1、信任站點設(shè)置
在瀏覽器IE地址欄中輸入IP地址,給IE瀏覽器添加受信任的站點步驟如下: 【第一步】 打開IE瀏覽器,點擊“工具”->“Internet選項(O)...”
【第二步】選中“安全”->“受信任的站點”->點擊“站點”按鈕
【第三步】勾選“對該區(qū)域中的所有站點要求服務(wù)器驗證(https:)”的選項,在輸入框輸入您要訪問的數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)的網(wǎng)站地址,點擊“添加(A)”,將該站點加入到受信站點,點擊“確定”使修改生效。
2、根證書安裝流程
【第一步】在瀏覽器IE地址欄中輸入ip地址,由于系統(tǒng)未添加根證書,系統(tǒng)顯示界面如下圖,您選擇“繼續(xù)瀏覽該網(wǎng)頁”頁面進(jìn)入登錄頁面。
【第二步】點擊瀏覽器IE地址欄中“證書錯誤”,彈出界面,點擊查看證書。
【第三步】點擊“安裝證書”,進(jìn)行證書安裝
【第四步】點擊“安裝證書”,彈出證書導(dǎo)入向?qū)В鐖D所示:
【第五步】點擊下一步,選擇證書的存儲區(qū),如圖所示:
【第六步】選擇“將所有的證書放入下列存儲區(qū)”,然后點擊下一步,選擇證書存儲,如圖所示:
【第七步】在“選擇證書存儲”對話框中選擇“受信任的根證書頒發(fā)機(jī)構(gòu)”,點擊確定,此時返回到證書導(dǎo)入向?qū)ы撁妫鐖D所示:
【第八步】點擊“完成”,此時會彈出安全警告,如下圖所示:
【第九步】點擊“是”,安裝該證書。此時所有操作完成,成功將證書加入“受信任的根證書頒發(fā)機(jī)構(gòu)”。
三、清空IE緩存方法
已經(jīng)升級成功的企業(yè),仍然提示不是最新版本,這是由于IE緩存造成的,遇到該情況,需要清空IE緩存,詳細(xì)步驟如下。
1、首先打開IE瀏覽器,選擇IE瀏覽器的工具這一選項;
2、選擇工具中的Internet的選項;
3、勾選“退出時刪除瀏覽歷史記錄”,選擇常規(guī)--瀏覽歷史記錄--刪除的選項,點擊刪除就可以了;
4、如果是IE7及以上版本,將Internet的臨時文件、Cookie、歷史記錄、表單數(shù)據(jù)、密碼、InPrivate篩選數(shù)據(jù)都選中,然后點刪除按鈕。
如果是IE6,需要勾選“刪除所有脫機(jī)內(nèi)容”然后再點確定即可。
第四篇:VPDN網(wǎng)上申報常見問題及解決方法
VPDN網(wǎng)上申報常見問題及解決方法
VPDN網(wǎng)上申報——常見問題及解決方法
一、報表制作順序錯誤
報表制作時應(yīng)按如下的順序制作:
表3——>>表4 ——>> 表1 ——>>表2 ——>> 申報表
其余的報表制作時順序可以隨意
二、制作申報表時提示的留抵?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)不對
如發(fā)現(xiàn)不對,應(yīng)該及時與國稅聯(lián)系,數(shù)據(jù)改正后再制作報表
三、運(yùn)輸發(fā)票上傳時找不到相應(yīng)的文件
進(jìn)入運(yùn)輸發(fā)票信息采集軟件,點擊數(shù)據(jù)申報,在彈出的對話框中選擇指定路徑,并記錄下此路徑,單擊開始導(dǎo)出,導(dǎo)出完成后會提示導(dǎo)出的文件名,記錄此文件名后點擊確定,然后進(jìn)入一窗式網(wǎng)上申報系統(tǒng)的運(yùn)輸發(fā)票上傳模塊,根據(jù)記錄的路徑與文件查找對對應(yīng)的文件。
四、運(yùn)輸發(fā)票上傳后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯誤
進(jìn)入運(yùn)輸發(fā)票信息采集軟件,點擊右上角的數(shù)據(jù)修改,將上次導(dǎo)出的數(shù)據(jù)作廢,然后就可以修改錯誤的發(fā)票,確認(rèn)輸入的發(fā)票數(shù)據(jù)都正確后點擊數(shù)據(jù)申報,導(dǎo)出正確的數(shù)據(jù),然后再次上傳
五、打印問題
1、打印功能無效
打印功能只有在全申報后才能使用
2、只能打印第一頁
先輸入打印的頁碼,再點擊打印
3、不能在A4 下打印
在打印時需對每張表進(jìn)行設(shè)置,在頁面設(shè)置中,把頁眉頁腳都刪除,右下角的頁邊距都設(shè)為0,在左下角的打印方向選項中,表1與運(yùn)輸發(fā)票選擇橫向,其余的報表選擇縱向,點擊確定,完成打印設(shè)置。經(jīng)過設(shè)置,一般都可以在A4紙上打印。
第五篇:國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作流程
國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作流程(小規(guī)模版)
第一步 打開IE瀏覽器,在 中輸入網(wǎng)址進(jìn)入網(wǎng)站,點擊“小規(guī)模企業(yè)申報大廳”打開申報界面。
第二步 輸入納稅人識別號,再點擊“注冊碼輸入”按鈕,輸入查詢到的注冊碼,點擊“確定”后進(jìn)入密碼維護(hù)界面,設(shè)置本單位的登陸口令,并牢記該口令,點擊“保存”按鈕后系統(tǒng)自動返回登陸界面,輸入稅號和剛剛設(shè)定的密碼進(jìn)入申報系統(tǒng)。(注:以后可以直接使用稅號和密碼進(jìn)行登陸)
第三步 點擊報表填寫→增值稅申報表→增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人),填寫申報表并保存。
第四步 點擊報表填寫→財務(wù)報表→分別填寫“利潤表”和“資產(chǎn)負(fù)債表”并保存。
第五步 在確保數(shù)據(jù)完全正確后,依次點擊申報處理→上傳申報數(shù)據(jù)→增值稅申報表申報 進(jìn)行上傳申報。
第六步 稍等片刻后再點擊申報處理→反饋信息查詢,進(jìn)行申報情況和劃款金額查詢。
第七步 當(dāng)企業(yè)有消費(fèi)稅或所得稅申報時,打開“報表填寫”,分別點擊“消費(fèi)稅申報表”、“企業(yè)所得稅申報表”或“申報表”,就能進(jìn)入相應(yīng)的報表,報表填寫與申報方法同增值稅申報表。(注:在“消費(fèi)稅申報表”中,“應(yīng)稅消費(fèi)品名稱”欄中每一項的右下角均有一個紅色三角形標(biāo)志,點擊即可看到詳細(xì)內(nèi)容,直接選擇,不必再錄入漢字)
第八步 如果企業(yè)需要申報“重點稅源信息采集”內(nèi)容,首先進(jìn)行增值稅、所得稅等申報。申報數(shù)據(jù)上傳后,相關(guān)數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入到重點稅源信息采集系統(tǒng)。選擇“信息采集”模塊,在報表中通過下拉窗口,選擇正確的采集內(nèi)容。選擇“靜態(tài)信息采集”模塊,分別錄入相關(guān)報表,最后進(jìn)行“重點稅源-企業(yè)信息表間審核”。
第九步 用戶申報成功后,即可進(jìn)入查詢打印模塊,打印本月的納稅申報表,查詢打印模塊區(qū)分了稅種,點擊需打印的稅種獲得申報表。(注:所得稅打印時須將“稅款所屬年月”改為稅款所屬年的最后一個月,如200712)
第十步 點擊主頁面中右上方的 即可退出本系統(tǒng)。