久久99精品久久久久久琪琪,久久人人爽人人爽人人片亞洲,熟妇人妻无码中文字幕,亚洲精品无码久久久久久久

施工物資采購管理制度

時間:2019-05-12 14:06:26下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《施工物資采購管理制度》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《施工物資采購管理制度》。

第一篇:施工物資采購管理制度

質(zhì)量體系程序文件

施工物資采購管理制度

中國市政工程西南設(shè)計研究院發(fā)布

1.目的確保工程項目所需采購物資的質(zhì)量和工程分包的質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于總承包公司承擔(dān)的總承包工程項目中所需采購物資(材料、半成品、工程設(shè)備)的采購控制管理。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)經(jīng)營處是本程序的主要責(zé)任部門,負責(zé)本程序的制訂、修訂和歸口管理,組織進行供貨單位評價,建立合格供貨方名錄。

3.2總公司/項目部負責(zé)施工物資采購、檢查驗收。

4.工作程序

4.1物資采購計劃

總公司/項目部根據(jù)施工進度、工程質(zhì)量要求、庫存物資情況,編制施工物資需求計劃,經(jīng)總公司/項目部總工審核,經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.2供貨方評價

4.2.1一般物資(建筑輔材及施工臨時設(shè)施用材)供貨方不作書面評價,由總公司/項目部自行選擇供貨方。

4.2.2特殊物資(形成最終產(chǎn)品的建筑主材),供貨方必須進行書面評價。

4.2.3總公司/項目部根據(jù)施工物資需求計劃、工程質(zhì)量要求,提出供貨方初選名錄及供貨方的資質(zhì)材料。

4.2.4評價內(nèi)容

1)供貨方能力和質(zhì)量管理水平及企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)許可證;

2)考察其產(chǎn)品在本企業(yè)或外單位的使用效果;

3)對樣品、說明書進行評價,與同類產(chǎn)品進行對比。總公司/項目部上報供貨方資質(zhì)評價情況表,由生產(chǎn)經(jīng)營處審核,處長批準(zhǔn)并建立合格供貨方名錄。

4.2.5合格供貨方可根據(jù)施工需要進行評審

4.2.6合格供貨方名錄進行動態(tài)管理,每年評價一次。被除名的供貨方在一年內(nèi)不得向它采購。

4.3采購程序

4.3.1特殊物資由總公司/項目部根據(jù)施工計劃和需要編制物資采購計劃,采購計劃包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、交貨期以及質(zhì)量技術(shù)要求等,經(jīng)總公司/項目部經(jīng)理批準(zhǔn)后,在合格供貨方名錄中選出供貨方,簽定采購合同或購貨協(xié)議,進行采購。

4.3.2一般物資由總公司/項目部自行選擇供貨方進行采購。

4.4采購物資的驗證

4.4.1物資驗證依據(jù)為國家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙、合同或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定(顧客提供的物資也不例外)進行進貨檢驗和試驗。

4.4.2一般物資由總公司/項目部進行現(xiàn)場抽檢。

4.4.3特殊物資由生產(chǎn)經(jīng)營處組織總公司/項目部現(xiàn)場抽樣驗證。

4.4.4一般不到分承包方的貨源處進行驗證,如有必要,必須在采購合同中說明進行驗證的和產(chǎn)品放行的方法。

4.4.5顧客及其代表若要到分承包方或本公司現(xiàn)場驗證采購物資時,必須在合同中作出明確規(guī)定,但顧客的驗證不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。

5.相關(guān)/支持文件

5.1《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理控制程序》

5.2《檢驗和試驗管理控制程序》

5.3《檢驗和試驗狀態(tài)管理控制程序》

5.4《不合格品控制程序》

6.記錄

本程序主要記錄有:

6.1物資采購計劃申請表

6.2合格供貨單位名單

6.3供貨單位評價表

6.4物資采購計劃執(zhí)行表

本程序的記錄由生產(chǎn)經(jīng)營處、總公司/項目部分別歸檔管理。

第二篇:物資采購管理制度

物資采購管理辦法(草稿)

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料,由各生產(chǎn)單位提出計劃,供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后,具體負責(zé)按計劃采購。特殊急需材料,生產(chǎn)單位另報追加計劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,可臨時采購,但必須補辦正規(guī)計劃。

二、下月物資采購計劃,應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購,發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行,物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收,并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù),未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

三、物資采購要遵循:先廠家,后批發(fā),就地就近,擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資,由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式(如檢斤、檢尺),對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告,特殊物資要有質(zhì)量保證書(如鋼絲繩等)。

五、采購工作中要嚴格把關(guān),盡職盡責(zé),堅持貨批三家和兩比-確認的原則(計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為,物資采購實行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實際行情,防止供應(yīng)商虛高價格,如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私,給公司造成損失的,除追究當(dāng)事人責(zé)任外,部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資,必須購買有國家強制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認,采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。

第三篇:物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)

3.內(nèi)容

3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》,星期日應(yīng)急采購除外;

3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán),但所購物資性價比不得差于詢價物資,否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任;

3.3 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式,做到入庫時信息準(zhǔn)確、便于入賬;

3.4 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫,保管員必須當(dāng)日入erp賬;

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則,盡量索要增值稅發(fā)票;

3.6 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則,避免扯皮;

3.7 對于月結(jié)的供應(yīng)商,原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票,經(jīng)手人在接到發(fā)票后,必須在2日內(nèi)入賬,履行報銷手續(xù),不得逾期不報,影響公司形象,如果超過時間不報,采購人員將承擔(dān)責(zé)任;

3.8 對于小額、特殊物品,不能開具發(fā)票的,要及時與財務(wù)部溝通,協(xié)商處理辦法,財務(wù)部要在堅持原則的基礎(chǔ)上,針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人,經(jīng)管理部核查事實清楚的,將給予每次

1000元的考核,凡違反3次者給予開除,給1個月..市最低工資用于交接,望相關(guān)人員盡職盡責(zé),做好工作;

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請,任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項,必須通過郵件,經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請

3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準(zhǔn)后采購,500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購,但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人,一次考核-10000元,二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)

展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)

務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見,改進不足。、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責(zé)

人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項為:

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行

方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料,由各生產(chǎn)單位提出計劃,供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后,具體負責(zé)按計劃采購。特殊急需材料,生產(chǎn)單位另報追加計劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,可臨時采購,但必須補辦正規(guī)計劃。

二、下月物資采購計劃,應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購,發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行,物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收,并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù),未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續(xù)。

三、物資采購要遵循:先廠家,后批發(fā),就地就近,擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資,由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式,對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告,特殊物資要有質(zhì)量保證書。

五、采購工作中要嚴格把關(guān),盡職盡責(zé),堅持貨批三家和兩比-確認的原則,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為,物資采購實行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實際行情,防止供應(yīng)商虛高價格,如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私,給公司造成損失的,除追究當(dāng)事人責(zé)任外,部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資,必須購買有國家強制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認,采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。

**民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量,規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序,使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準(zhǔn)確性、計劃性,特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類:各類產(chǎn)品生

產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類:包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類:包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術(shù)檢驗器具及特種原、輔料類:包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產(chǎn)類:包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料:由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃,結(jié)合當(dāng)時段生產(chǎn)計劃及庫存情況,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類:由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫存情況提出需求量,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核后,報總經(jīng)理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類:由各使用

部門負責(zé)人根據(jù)實際需求情況,擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總,統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購部采購。

第十一條技術(shù)檢驗器具及特種原輔料:由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實際需要并結(jié)合庫存情況,按需要擬定計劃,經(jīng)部門負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)交由采購部采購,采購過程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的,所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產(chǎn)類:

1、生產(chǎn)類:由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計劃,經(jīng)部門負責(zé)人審核后報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門執(zhí)行。

2、非生產(chǎn)類:由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負責(zé)實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復(fù)

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經(jīng)核批后,一般不得撤銷,若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后,必須按規(guī)定入庫,同時應(yīng)及時知會請購部門,若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時,應(yīng)遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量,不得擅自改動,特殊情況可商會請購部門,經(jīng)同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時,應(yīng)明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、需用時間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資,盡量不在外地買,縮短供貨周期,節(jié)約運輸成本,方便違約協(xié)調(diào)處理。

2、對質(zhì)量要求高的物資,重點放在求質(zhì)量,再擇供應(yīng)商的遠近。

價格與質(zhì)量:應(yīng)遵循同質(zhì)比價,同價比服務(wù)。

大宗長期常用物資,必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商,同時儲備兩家以上的供應(yīng)商。

適合單一供應(yīng)商的采購。

1、需求量太少,不值得再分。

2、某個供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品,或非常出色的服務(wù)質(zhì)量,可暫不考慮其它供應(yīng)商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式:實行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購買方式運作,原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度,以保證供應(yīng)鏈暢通,同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后,根據(jù)需求物資情況進行分類歸口落實專人負責(zé)。

采購實施人應(yīng)廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前

提下應(yīng)遵循采購原則和公司相關(guān)規(guī)定,若遇市場變化,價格有異動必須及時如實匯報,征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

據(jù)市場了解情況確定供應(yīng)商,簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時,應(yīng)及時告之庫管,經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負責(zé)人或請購部門檢驗合格后方可入庫,庫管入庫后應(yīng)及時通知使用部門,嚴禁違規(guī)作業(yè);對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的,采購及請購部門應(yīng)予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中,相關(guān)采購人員應(yīng)及時追蹤使用情況,并及時收集意見及相關(guān)問題,分類匯總后及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。

第六章供應(yīng)商的選擇

第二十一條各項證照齊全,如:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。

第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全,技術(shù)先進,資金雄厚。

第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配,以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。

第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評價表,定期考核、調(diào)查,看是否令公司滿意,主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價格、支付、服務(wù)等方面,一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到:

無須催貨而準(zhǔn)時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導(dǎo),實地考察,面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁,幅度較大的采購物資應(yīng)隨時了解市場動態(tài),并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負責(zé)人匯報。

第二十七條“訂購合同”應(yīng)由相關(guān)

部門會審后,報總經(jīng)理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經(jīng)辦人填制后報部門負責(zé)人核準(zhǔn)實施,遇有價格變動須報總經(jīng)理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資,據(jù)“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則,集中采購或委托使用部門直接采購,采購部、財務(wù)部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關(guān)合約約定,每半月報送一次到期付款計劃,經(jīng)部門負責(zé)人,財務(wù)管理部審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。

第三十一條遇特殊情況,應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜,均由經(jīng)辦人員按程序辦理,不得讓供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。

第九章質(zhì)量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時告知供應(yīng)商,并及時核定損失及質(zhì)量事故大小,并按相關(guān)條約進行處理,處理結(jié)果應(yīng)及時報財務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故,一切后果責(zé)任由采購人員負責(zé);因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故,一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負責(zé);情節(jié)嚴重的,按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應(yīng)明確,清晰有操作性。

不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。

不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

所有合同的附件,質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整

規(guī)范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔,原件存放在公司檔案室,相關(guān)部門存復(fù)印件,后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施,由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督。

第三十九條

本制度由公司總經(jīng)辦負責(zé)解釋,修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的;為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

第二條定義:物資采購管理就是對

全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍:天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu);公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。

第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

第六條公司辦公室負責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購和管理,辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負責(zé),專人審核。

第七條公司審計部負責(zé)對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。

第八條公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是:、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行;、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息,建立供應(yīng)商名錄并及時更新;對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進行綜合分析,給予資信等級鑒定,明確合格供應(yīng)商,作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見,改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作,簽訂采購合同、協(xié)議并負責(zé)執(zhí)

行。

第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是:

審核、批準(zhǔn)采購計劃,安排采購資金,對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責(zé);參與物資采購招標(biāo)工作,監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟性。

第十一條公司審計部的主要職責(zé)是:

對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計;檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理;參與合格供應(yīng)商鑒定;參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作,保障公平公正。對各采購合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟性負責(zé),維護集團利益。

第十二條采購部門的權(quán)限是:審核

公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求,有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃;有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請;有權(quán)對公司的物資使用情況進行檢查;有權(quán)對供應(yīng)商進行考核。

第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是:

審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計劃,結(jié)合公司財務(wù)狀況,有權(quán)對采購計劃進行調(diào)整;有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況;有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作;審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。第+四條公司審計部的權(quán)限是:

有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟性和合理性進行審核,提出修正意見;有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標(biāo)工作;有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評審意見;有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況;有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規(guī)定,凡交易金額達到或超過人民幣五千元的,必須簽訂采購合同、協(xié)議:交易金額達到或超過人民幣五萬元的,必須實行招標(biāo)采購。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請:

公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備,凡屬于公司集中采購的,應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計劃;對零星采購需求,應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請,明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間,不能明確的事項,要加以說明,報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核:

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后,按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計劃,報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn);對于應(yīng)急的零星采購需求,應(yīng)填寫臨時采購申請單,報公司財務(wù)總監(jiān)審批。

第+八條采購計劃的批準(zhǔn)

公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計劃后,應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況,結(jié)合公司財務(wù)狀況,對各期采購計劃進行審核、調(diào)整,固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項投資超過人民幣一萬元的,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn);及時組織資金,確保批準(zhǔn)后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則,采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時,應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流,最大限度地降低采購成本;特殊情況需要實地考察、談判的,應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn),并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二+條供應(yīng)商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后,應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作:

有確定的合格供應(yīng)商的,優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象;沒有確定合格供應(yīng)商的,應(yīng)積極落實尋價工作,經(jīng)名方評審,確定合理的供應(yīng)商,并收集相關(guān)供應(yīng)商信息,進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是:

擁有合法經(jīng)營資質(zhì),供應(yīng)能力強, 產(chǎn)品質(zhì)量好,價格公道合理,售后服務(wù)

周到、及時。第二+二條采購合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,公司采購中心、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

第二+三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免

不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購合同、協(xié)議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機構(gòu),負責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中,要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù),及時掌握履行進

程;充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見,對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進行初步的鑒定并登記、分析,充實供應(yīng)商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應(yīng)商,應(yīng)按合同規(guī)定或國家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任;對能夠降格使用的,經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設(shè)備,都必須由專人驗收,對所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實,填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的,拒絕接受,并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù),按規(guī)定存放;直接送達用戶的,必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認。

第二十六條采購的授權(quán)

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構(gòu),未經(jīng)許可,公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購;若因特殊原因必須自行采購的,須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán),否則公司不予認可,并追究違規(guī)責(zé)任。

~ 26 ~

第四篇:物資采購管理制度

物資采購業(yè)務(wù)管理制度

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范物品采購行為,加強物品管理,節(jié)約經(jīng)費開支,充分發(fā)揮物品的使用效能,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策,特制定本制度。

第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。

第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則,既要及時周到,又要精打細算,避免損失和浪費。

第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),愛護與珍惜國家財物,配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責(zé),嚴格遵守規(guī)章制度,廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

第二章采購方式及流程

第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預(yù)算計劃和審批程序,按照預(yù)算計劃,并通過審批后購買的原則,未預(yù)算計劃或未通過審批

購申請部門人員對物資驗收入庫登記,并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后,建立好使用臺賬。

第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品,采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”,財務(wù)室一律不得報銷。

第三章物品管理

第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則,實行報領(lǐng)制度,由辦公室派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總,報辦公室主任,并在場務(wù)會上通報。

第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。

第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法,所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳,逐一清點編號造冊。

第十二條人員調(diào)動或離退休后,應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品,不得私自占用或故意損毀。

第十三條因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的,由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

第五篇:物資采購管理制度

重慶中明志杭物流有限公司

物資采購管理制度

一、總則:為規(guī)范物資采購,降低采購成本,確保采購過程高效、透明,采購物資優(yōu)質(zhì)、價廉,按照科學(xué)有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。

二、采購范圍

指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設(shè)施設(shè)備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)(技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備)、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。

三、采購程序

物資采購從人員職責(zé)、采購時間、物料質(zhì)量、物品價格四方面進行控制,具體為:

1、采購負責(zé)人嚴格按照計劃進行采購,未經(jīng)審核批準(zhǔn)一律不得采購,因采購部門原因致使貨物未按時到位、質(zhì)量未達標(biāo)準(zhǔn)、同質(zhì)量規(guī)格型號物品高于市場價,由此造成的損失歸采購人負責(zé),視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟處罰。

2、原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)(技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備)申購計劃的提出,原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實際情況、庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃,計劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號和所需時間等,因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者,由計劃部門負責(zé)人自行負責(zé)。

3、綜合部負責(zé)辦公用品等申購計劃的提出,其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責(zé)提出,勞保用品由綜合部負責(zé)提出。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出,綜合部協(xié)助詢商查價等工作。

4、所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后由專人負責(zé)采購。

三、采購原則

1、對長期訂貨和大款項的進貨,須簽訂合同。

2、執(zhí)行詢價原則:根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求,1 / 3

重慶中明志杭物流有限公司

精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價,參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商,按照“同質(zhì)同價、優(yōu)服務(wù)”“就地就近”的原則采購。

3、采購負責(zé)人根據(jù)采購物資的緩急程度,必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。大型采購需上總經(jīng)辦會后經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進行。

4、實現(xiàn)物資采購信息化,采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫,通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價。

5、建立合同管理臺帳,掌握庫存情況,避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。

6、采購方式一般采用固定廠商、長期供應(yīng)商報價采購的方式。

四、驗收入庫

1、采購貨物到達后,申購部門應(yīng)立即根據(jù)采購申請單進行認真核對,與采購負責(zé)人共同驗收并簽字,如出現(xiàn)與采購單不符應(yīng)拒絕接收,做出相應(yīng)記錄并及時與采購員聯(lián)系解決。質(zhì)次價高,假冒偽劣產(chǎn)品嚴禁接收。

2、申購部門接收人應(yīng)當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗收,并記錄相應(yīng)的驗收記錄。

五、付款

1、采購人負責(zé)采購物品的付款申請,必須附上經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發(fā)票、銷貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請付款。

2、付款方式一般采用: ①、預(yù)付部分款項。②、貨到憑發(fā)票報銷付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。

⑤、貨到預(yù)留滯納金付款,所有付款需按金蝶流程審批,財務(wù)部門付款要嚴格審查采購合同,金蝶流程審批完成后才能夠付款,款項結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式,盡量避免現(xiàn)金交易。

6、采購項目超過叁仟元金額的款項必須走公帳。○

3、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系,款項結(jié)算可以按次、2 / 3

重慶中明志杭物流有限公司

按季度、半年分次進行。

4、臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。

六、管理職責(zé):

1、采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高工作能力。做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利,保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。

2、對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人,一律給予開除處分,造成經(jīng)濟損失的,責(zé)令賠償全部損失,同時,給予單位負責(zé)人、部門負責(zé)人警告以上處分。

3、廣泛搜集商品信息,建立采購商品信息檔案,及時掌握最新市場行情。

七、附:《物資采購申請單》

批準(zhǔn): 審核: 編制:

日期: 日期: 日期: / 3

下載施工物資采購管理制度word格式文檔
下載施工物資采購管理制度.doc
將本文檔下載到自己電腦,方便修改和收藏,請勿使用迅雷等下載。
點此處下載文檔

文檔為doc格式


聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至:645879355@qq.com 進行舉報,并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會在5個工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

相關(guān)范文推薦

    物資采購管理制度

    物資采購管理制度為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要......

    物資采購管理制度

    物資采購管理制度 第一章 總則 第一條 為進一步規(guī)范物品采購行為,加強物品管理,節(jié)約經(jīng)費開支,充分發(fā)揮物品的使用效能,更好地為辦公室工作服務(wù),特制定本制度。 第二條 本制度只適......

    物資采購管理制度

    海量管理資源免費下載:管理資源吧(http://www.tmdps.cn) 物資采購管理制度 一、主要內(nèi)容與適用范圍 本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本......

    物資采購管理制度

    第一章物資采購管理制度 第一條目的;為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司各部門提供......

    采購物資管理制度

    采購物資管理制度 采購物資管理制度1 1.目的為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。2.范圍各部門工作所需的......

    物資采購管理制度

    物資采購管理制度 第一章 總 則 一、為適應(yīng)臨床醫(yī)療工作需要,維護醫(yī)院整體利益,切實履行物資采購科“服務(wù)和管理”雙項職能,提高醫(yī)院物資管理水平,特制訂《大慶市醫(yī)院物資采購管......

    物資采購管理制度

    物資采購管理制度 第一章總 則 第一條 目的:為強化公司對物資采購的管控力度,規(guī)范物資采購管理及采購實施流程,降低采購成本及風(fēng)險,特制度本制度。 第二條 使用范圍:本制度適用于......

    物資采購管理制度-物資采購管理制度(精選)

    物資采購管理制度-物資采購管理制度 機關(guān)物資采購管理制度 第一章 總 則 第一條 為進一步加強物資采購管理工作,規(guī)范物資采購行為,提高資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國招投......

主站蜘蛛池模板: 正在播放重口老熟女露脸| 蜜桃av抽搐高潮一区二区| av毛片无码中文字幕不卡| 亚洲欧美日韩综合俺去了| 先锋影音av最新资源| 怡红院av亚洲一区二区三区h| 日日摸天天碰中文字幕你懂的| 日本中文字幕乱码免费| 成年免费a级毛片免费看无码| 久久综合亚洲色hezyo国产| 少妇私密推油呻吟在线播放| 成人欧美一区二区三区在线| 中文字幕久久综合伊人| 人妻夜夜爽天天爽三区| 亚洲中文无码av永久| 国内精品久久久久久久小说| 无码高潮少妇毛多水多水免费| 色综合久久成人综合网| 大战熟女丰满人妻av| 亚洲欧美精品午睡沙发| 亚洲成年电人电影| 日本一区二区三区免费播放视频站| 看成年全黄大色黄大片| 久久老子午夜精品无码| 国产精品夜色一区二区三区| 九个美女露脸撒尿嘘嘘视频| 一色屋精品视频在线观看| 中文字幕人妻第一区| 国产亚洲精品久久久久久一区二区| 中文无码一区二区三区在线观看| 色播久久人人爽人人爽人人片av| 国产综合色产在线精品| 欧美老妇大p毛茸茸| 成人性生交大免费看| 99久热在线精品视频观看| 国产69久久精品成人看| 狠狠爱五月丁香亚洲综合| 真人无码作爱免费视频禁hnn| 奇米在线7777在线精品| 蜜臀色欲av在线播放国产日韩| 国产亚洲精品aaaaaaa片|