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物資采購支付管理制度

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第一篇:物資采購支付管理制度

物資采購支付管理制度

第一章:總則第二章:物資采購具體內容第三章:采購業務原則和權限管理第四章:采購流程

第一章

總則

為了規范公司采購業務流程,防范采購業務風險,控制采購支出,保證公司正常秤經營活動,降低采購成本和付款風險,特制定本制度。

第二章

物資采購具體內容

一、本制度所指采購物料具體指:

1、日常辦公用品、耗材:筆、打印紙、筆記本、辦公用品等。

2、辦公設備及交通工具:電腦、打印機、復印機、掃描儀、硬盤、汽車等。

3、生產設備:所有生產用的機器、配件、工具用具等。

4、辦公家具:桌椅、文件柜、保險柜等。

二、本制度所需招標的支出具體指:

1、大設備支出。

2、工程項目支出。

3、房屋建筑物支出。

第三章

采購業務原則和權限管理

一、采購業務原則

1、公司所有采購業務均由相關對口采購人員負責。日常辦公用品、辦公家具、由行政辦公室負責; 生產設備及其他由生產部采購人負責;

2、供應商的選擇應遵循三家報價的原則,如為單一供尖商或獨家供應商,采購部門必須加以說明或解釋;

3、合同管理原則,需經招標的采購必須按照經濟合同管理制度與供應訂立采購合同;

4、為了節約采購成本和提高采購效率,一般采購業務應盡量采用集中采購的方式統一采購,尋找供應商并簽定年度供應協議,減少緊急采購;

5、供應協議每年由采購部門和使用部門共同評估,總經理批復后,總經理決定是否更換供應商;

6、采購貨款除小額(1000元以下)采購外必須通過銀行結算;

7、各類采購嚴格執行預算審批額度,超過預算或有特殊情況的需執行追加預算程序。

二、本公司應按以下采購權限進行采購:

1、公司采購部是負責物品采購的管理部門。

2、在保障服務和節約成本的前提下,價值100以下的物品經公司使用部門負責人批準后由公司采購員于當地采購。

3、招標項目采購支出,須經公司股東會決議后進行招標,后由采購部執行采購。

4、公司各部門協助采購并監督和審查各采購活動。

第四章

采購流程

一、物資采購流程

1、需要進行招標采購物資的程序

申請人填寫《物資采購計劃申報審批表》→部門負責人審批采購申請→公司負責人審批采購申請→股東會決議→公司進行招標選定供應商→公司采購部進行采購→倉庫管理員/專業部門進行驗收→倉庫管理員填寫入庫單進行入庫→采購員執行申請付款流程

2、不需要進行招標采購物資的程序

申請人填寫《采購申請單》→部門負責人審批采購申請→公司負責人審批采購申請→公司采購部進行采購→倉庫管理員/專業部門進行驗收→倉庫管理員填寫入庫單進行入庫→采購員執行申請付款流程

二、招標流程圖

由采購部制定招標計劃→由招標小組審批→采購部發布招標公告邀請潛在單位→由投標人領取并登記資格預審文件→采購部匯總登記單位資料,提交確定投標人選→招標小組確定投標方人選→采購部制作或委托第三方制作招標文件和標底→投標人領取招標文件→第三方制作招標文件、標底→招標小組確定標底→采購部接受整理投標文件→招標小組開標→確定中標單位→向中標單位發中標通知書→中標簽約。

三、物資采購流程管理

1、采購申請

(1)公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請,物品請購需填寫“物資采購計劃申報審批表”,招標采購項目需提交“招標采購申請”。

(2)使用部門應盡量提前提出采購申請,給與采購部門足夠的采購時間,采購部門應在合理的采購時間內及時完成采購任務;(3)預算負責人應將采購申請與采購預算進行核對,并標明預算執行情況。預算內申請正常執行采購流程,預算外需提交情況說明。(4)使用部門按照采購流程完成采購申請單的相關審批后傳遞到采購部。

2、選擇供應商并訂購

采購部應對所需物品選擇至少三家供應商,對采購物品詢價對比,提交總經理審批,確定供應商后簽訂當年供應合同。

(1)采購部接到請購單后,應對采購申請進行嚴格審核,確定采購的品種、規格和數量,遵循定點采購原則,無定點采購的物品遵循“三家比價”原則選擇供應商進行采購;

(2)采購人員除特別授權外只能按批準的品種、規格數量進行采購、不得擅自改變采購內容;

(3)不能在請購部門約定時間到達的,采購員需及時通知以便請購部門及時調整應對方案。采購員必須監控采購訂單的完成情況,每天定時檢查未完成請購單。

(4)采購物資出現質量問題或需要維護時,采購人員需及時配合相關部門與供應商聯系。

3、驗收

(1)采購貨物到達后,倉庫管理員應立即根據采購申請單與到貨進行認真核對,根據驗收結果填寫外購入庫單,除一份自留以外,其余傳遞到采購部、財務部,以分別登記相關臺賬,在驗收時,如出現與采購申請不符的,應如實做出相應記錄,并填寫書面報告報采購部,及時補充或更換。

(2)倉庫管理員需當場與相關人員交接和驗收,并記錄相應的驗收記錄,需要專業部門進行驗收的,入庫單上需要有專業人員的驗收簽字。

4、付款

采購部每月定期向財務部提交需支付的采購費申請。

財務部在收到采購部遞交的有關文檔時,必須及時做好以下審核工作:

(1)檢查所有表單是否填寫完整,是否適當審批;

(2)審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價,有關證明文件是否有效、選擇供應商的理由是否合理;(3)是否簽字并存檔采購合同;

(4)若發生退貨情況,采購人員需及時與財務進行溝通,并負責款項的討回事宜。

5、申請付款基本流程

采購人填寫《付款申請單》→部門負責人審批→會計審核合同付款及發票情況→公司負責人審批→財務負責人審核→出納付款、會計入賬

第二篇:物資采購資金支付結算管理制度

XXX有限公司

物資采購資金支付結算管理制度

一、本制度規定了公司采購物資支付結算的條件及管理,本制度適用于本公司采購貨物或接受勞務形成的支付結算,不包括工程款項的結算。

二、各供應采購部門按本制度要求對采購物資進行支付結算。財務資產部負責本制度實施的監督檢查。

三、本制度的管理內容與方法

公司采購的物資包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、設備配件、儀器儀表等,不包括工程款項購進的物資。

1、貨款支付結算的條件

(1)貨物驗收入庫開出入庫據或生產部門直接領用物資開出領料單。

(2)供應單位原始發票到達財務資產部審核合格。

(3)同時具備以上兩個條件,財務部資產部以貨物入庫時間或領料單時間和發票到達財務時間孰后的原則確認基準付款日。

(4)按照基準付款日后推一個月后確定付款日,到期付款(遇節假日順延)。

(5)在基準付款日后一個月內有貨物質量不合格或退貨及發票退回的情況,不予付款。

(6)預付貨款采購的,當次采購金額超過帳存預付款額的,付其超過部分,未超出預付款額的,不予付款。

2、貨款支付的程序

(1)缺少上述兩條支付結算條件中的任一條件,財務部不予辦理付款手續,到期付款日財務資產部打印應付帳款通知清單,一式三份,交供應部門。

(2)供應部門按應付帳款通知清單填寫付款申請單,交財務資產部審核后按規定日期付款。

(3)供應部門對應付帳款通知清單中的供應商不予付款,必須列明詳細理由報財務處審核。

(4)預付貨款和帶款提貨由供應部門填寫匯款申請單,在備注欄注明“預付貨款或帶款提貨”字樣。按合同規定需預付貨款或帶款提貨的提供合同復印件,因市場緊張或其他原因預付貨款需填寫預付貨款理由書,說明預付貨物的品種、預付原因、預付款清回時間等情況。預付貨款申請單及預付貨款理由書由供應單位負責人批準,財務資產部材料核算崗位審核,部長簽批后方可付款。

預付款超過一個月的,貨物未到或者發票未到,停止該采購員所屬供應商的匯款;超

過二個月以上的,財務資產部按預付款的發生時間及預付款金額的銀行同期貸款利率報人事勞動部加扣該采購業務員獎金。

(5)如有特殊情況不足一個月需支付貨款的,由供應部門填寫匯款申請單,在備注欄注明“不足一月提前付款”字樣購貨發票號并說明提前付款的理由,由供應單位負責人批準,財務資產部材料核算崗位審核,部長簽批后方可付款。同時,財務資產部材料核算崗位要詳細登記,并從應付帳款清單中將該單位付款條件取消,避免一個月后重復付款。

(6)償還以前應付帳款,由供應部門填寫匯款申請單,并在備注欄注明“償還以前應付帳款”字樣并填寫償還以前應付款理由書,說明償還以前應付帳款的理由、金額及現在應付款余額、欠款時間、每月平均采購金額等情況,由供應部門負責人批準,財務資產部材料核算崗位審核,部長簽批后方可付款。

對于償還以前應付帳款,并清戶不再進行業務往來的,要注明“清戶”字樣,并填寫結清應付款理由書,說明清戶的理由、欠款時間長短等情況,由供應部門負責人批準,財務資產部材料核算崗位審核,部長簽批后方可付款。

(7)當供應采購部門支付金額累計達到月資金支出計劃時,停止當月付款,其余順延下月支付。

(8)為加強發票管理,各采購業務部門應建立發票管理臺帳,專人負責,詳細登記供應商名稱、品種、數量、金額、發票號、轉交財務資產部時間等內容,及時向財務進行發票認證,認證后轉交財務資產部材料核算崗位,財務資產部收到時簽單確認。

附件:材料采購入庫操作流程:

①采購部在簽訂采購合同后,在正式采購前須在ERP系統的采購訂單界面錄入訂單內容,包括合同號、供應商、材料編碼、材料名稱規格、價格、數量、到貨日期、運輸及付款條款等,然后將合同正本交財務部。財務部收到合同正本后對采購訂單進行復核,并將合同存檔。

②材料進廠時,倉庫驗收入庫后在入庫單上簽字,將財務聯和采購聯交采購員,并在系統中確認過帳,這時入庫材料就進入了材料子系統了,公司就可以查詢到這筆材料的入庫及庫存情況。倉庫來入庫單時,建議增加一項應付賬款的二級科目——暫估應付款,財務作轉賬憑證:

借:原材料

貸:應付帳款——暫估應付款

③發票到達后,采購員將發票單據、入庫單、申購單等單據整理并粘貼好交財務部入帳。財務部將這些單據核對準確無誤后,做轉賬憑證:

借:應付帳款——暫估應付款

其他應收款——進項稅

貸:應付帳款——供應商

其差額借貸原材料

④進項稅發票申報抵扣時,作轉賬憑證:

借:應交稅金——進項稅

貸:其他應收款——進項稅

⑤根據采購合同和資金審批手續付款時,根據付款性質,作付款憑證:

借:應付帳款(或預付賬款)——供應商

貸:貨幣資金

⑥建議每月月末結賬前必須核對各供應商掛賬的應付與預付款科目,及時清理沖轉預付款,借:應付帳款——供應商

貸:預付帳款——供應商

第三篇:物資采購管理制度

物資采購管理辦法(草稿)

一、公司施工生產、維修所需資料,由各生產單位提出計劃,供應部門經平衡庫存后,具體負責按計劃采購。特殊急需材料,生產單位另報追加計劃,經主管領導批準同意,可臨時采購,但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃,應在本月三十日前編審完畢,當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購,發票、清單應隨貨同行,物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收,并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續,未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、物資采購要遵循:先廠家,后批發,就地就近,擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資,由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式(如檢斤、檢尺),對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告,特殊物資要有質量保證書(如鋼絲繩等)。

五、采購工作中要嚴格把關,盡職盡責,堅持貨批三家和兩比-確認的原則(計劃員,采購員比價、部門經理確認),發現問題及時解決,避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為,物資采購實行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實際行情,防止供應商虛高價格,如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私,給公司造成損失的,除追究當事人責任外,部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資,必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現問題由經辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經公司考查確認,采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

第四篇:物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規范采購行為、穩定優質供應商關系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區采購業務

3.內容

3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》,星期日應急采購除外;

3.2 采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權,但所購物資性價比不得差于詢價物資,否則采購人員將承擔責任;

3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式,做到入庫時信息準確、便于入賬;

3.4 采購人員采購材料必須當日入庫,保管員必須當日入erp賬;

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則,盡量索要增值稅發票;

3.6 采購業務實行誰經手誰負責的原則,避免扯皮;

3.7 對于月結的供應商,原則上要求其每月25號左右開出發票,經手人在接到發票后,必須在2日內入賬,履行報銷手續,不得逾期不報,影響公司形象,如果超過時間不報,采購人員將承擔責任;

3.8 對于小額、特殊物品,不能開具發票的,要及時與財務部溝通,協商處理辦法,財務部要在堅持原則的基礎上,針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規定的經辦人,經管理部核查事實清楚的,將給予每次

1000元的考核,凡違反3次者給予開除,給1個月..市最低工資用于交接,望相關人員盡職盡責,做好工作;

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請,任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項,必須通過郵件,經回復后再通過oa申請

3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購,500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購,但必須在36小時之內通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規定的責任人,一次考核-10000元,二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障,根據公司建設發

展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見,改進不足。、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責

人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為:

合同、協議的條款、內容以及履行

方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產、維修所需資料,由各生產單位提出計劃,供應部門經平衡庫存后,具體負責按計劃采購。特殊急需材料,生產單位另報追加計劃,經主管領導批準同意,可臨時采購,但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃,應在本月三十日前編審完畢,當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購,發票、清單應隨貨同行,物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收,并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續,未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續。

三、物資采購要遵循:先廠家,后批發,就地就近,擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資,由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式,對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告,特殊物資要有質量保證書。

五、采購工作中要嚴格把關,盡職盡責,堅持貨批三家和兩比-確認的原則,發現問題及時解決,避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為,物資采購實行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實際行情,防止供應商虛高價格,如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私,給公司造成損失的,除追究當事人責任外,部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資,必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現問題由經辦人承擔全部責任。

八.供應商的資格必須經公司考查確認,采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

**民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產品質量,規范本公司材料物資供應程序,使采購環節做到合理性、及時性、準確性、計劃性,特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類:各類產品生

產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類:包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類:包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類:包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產類:包括生產用和非生產用固定資產。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料:由生產部依據銷售計劃,結合當時段生產計劃及庫存情況,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后,轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類:由各使用部門根據生產需要并結合庫存情況提出需求量,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經部門負責人審核后,報總經理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類:由各使用

部門負責人根據實際需求情況,擬定計劃交由總經理辦公室匯總,統一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。

第十一條技術檢驗器具及特種原輔料:由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況,按需要擬定計劃,經部門負責人審核后報總經理批準交由采購部采購,采購過程涉及相關專業技術需要的,所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產類:

1、生產類:由生產部門根據生產需要提出申購計劃,經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執行。

2、非生產類:由公司根據企業發展需要負責實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后,一般不得撤銷,若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執行完“申購計劃單”后,必須按規定入庫,同時應及時知會請購部門,若遇不能完成的作業應立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執行“申購計劃單”時,應遵循按申購單確定的規格、型號、數量,不得擅自改動,特殊情況可商會請購部門,經同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時,應明確采購物資的規格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數應以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資,盡量不在外地買,縮短供貨周期,節約運輸成本,方便違約協調處理。

2、對質量要求高的物資,重點放在求質量,再擇供應商的遠近。

價格與質量:應遵循同質比價,同價比服務。

大宗長期常用物資,必須選擇兩家以上的合格供應商,同時儲備兩家以上的供應商。

適合單一供應商的采購。

1、需求量太少,不值得再分。

2、某個供應商能夠提供穩定質量的產品,或非常出色的服務質量,可暫不考慮其它供應商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式:實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理

批準后方可采取現金購買方式運作,原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度,以保證供應鏈暢通,同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后,根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。

采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前

提下應遵循采購原則和公司相關規定,若遇市場變化,價格有異動必須及時如實匯報,征得公司領導同意。

據市場了解情況確定供應商,簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時,應及時告之庫管,經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫,庫管入庫后應及時通知使用部門,嚴禁違規作業;對采購物質在倉儲中有特殊要求或規定的,采購及請購部門應予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中,相關采購人員應及時追蹤使用情況,并及時收集意見及相關問題,分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。

第六章供應商的選擇

第二十一條各項證照齊全,如:營業執照、稅務登記證、行業許可證、質檢報告等證件。

第二十二條生產設備齊全,技術先進,資金雄厚。

第二十三條生產規模、生產能力要與公司需求匹配,以及該企業的發展潛力是否能達到公司未來發展所需水平。

第二十四條建立合格供應商情況評價表,定期考核、調查,看是否令公司滿意,主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面,一般合格供應商應做到:

無須催貨而準時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據原料價格下調而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導,實地考察,面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁,幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態,并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。

第二十七條“訂購合同”應由相關

部門會審后,報總經理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施,遇有價格變動須報總經理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資,據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則,集中采購或委托使用部門直接采購,采購部、財務部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定,每半月報送一次到期付款計劃,經部門負責人,財務管理部審核后報總經理批準支付。

第三十一條遇特殊情況,應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜,均由經辦人員按程序辦理,不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。

第九章質量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環節發現的質量問題均應及時告知供應商,并及時核定損失及質量事故大小,并按相關條約進行處理,處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故,一切后果責任由采購人員負責;因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故,一切后果責任由質檢人員負責;情節嚴重的,按公司法或國家相關法律法規追究責任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應明確,清晰有操作性。

不得違背相關法律法規和公司相關規定。

不得降低質量標準。

所有合同的附件,質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整

規范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應分類歸檔,原件存放在公司檔案室,相關部門存復印件,后續補充規定及時傳遞到相關部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施,由總經理辦公室和財務部負責監督。

第三十九條

本制度由公司總經辦負責解釋,修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的;為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司各部門提供物資供應保障,根據公司產業發展的實際需要,特制定本制度。

第二條定義:物資采購管理就是對

全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍:天潤建司各部門均依照本制度執行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執行機構;公司審計部、財務總監是公司采購管理的主要機構。

第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務公司生產和銷售的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產的采購和管理,辦公資產的采購和管理要專人負責,專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。

第八條公司財務總監負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是:、收集全公司各部門、公司的物資、設備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務總監審批并執行;、廣泛收集各物資的供應商信息,建立供應商名錄并及時更新;對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析,給予資信等級鑒定,明確合格供應商,作為公司物資采購的主要、優先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見,改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作,簽訂采購合同、協議并負責執

行。

第十條財務總監的主要職責是:

審核、批準采購計劃,安排采購資金,對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責;參與物資采購招標工作,監督采購招標工作的合理性和經濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是:

對公司各采購合同、協議進行事前審計;檢查、監督采購部門的供應商管理;參與合格供應商鑒定;參與、監督采購招標工作,保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責,維護集團利益。

第十二條采購部門的權限是:審核

公司各部門、公司的物資、設備需求,有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃;有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請;有權對公司的物資使用情況進行檢查;有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監的權限是:

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃,結合公司財務狀況,有權對采購計劃進行調整;有權監督采購計劃的落實情況;有權監督采購招標工作;審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第+四條公司審計部的權限是:

有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核,提出修正意見;有權參與、監督各采購招標工作;有權參與供應商鑒定并提出評審意見;有權監督、檢查有關單位的供應商的管理情況;有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規定,凡交易金額達到或超過人民幣五千元的,必須簽訂采購合同、協議:交易金額達到或超過人民幣五萬元的,必須實行招標采購。

第十六條物資、設備需求的申請:

公司各部門、公司需要購買物資、設備,凡屬于公司集中采購的,應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃;對零星采購需求,應按規定提前提出書面申請,明確需求物資、設備的種類、品種、規格、到貨時間,不能明確的事項,要加以說明,報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核:

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后,按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃,報公司財務總監、公司總經理審核批準;對于應急的零星采購需求,應填寫臨時采購申請單,報公司財務總監審批。

第+八條采購計劃的批準

公司財務總監在收到各期采購計劃后,應復核物資、設備的需求情況,結合公司財務狀況,對各期采購計劃進行審核、調整,固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的,報公司總經理批準;及時組織資金,確保批準后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優先的原則,采購執行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時,應優先采用電話、傳真、互聯網等方式交流,最大限度地降低采購成本;特殊情況需要實地考察、談判的,應獲得公司總經理批準,并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二+條供應商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后,應及時落實供應商的選擇工作:

有確定的合格供應商的,優先在合格供應商中選擇采購對象;沒有確定合格供應商的,應積極落實尋價工作,經名方評審,確定合理的供應商,并收集相關供應商信息,進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是:

擁有合法經營資質,供應能力強, 產品質量好,價格公道合理,售后服務

周到、及時。第二+二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報集團審計部審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務總監審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

第二+三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。2、合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免

不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執行機構,負責采購合同、協議的履行。在采購合同、協議的履行過程中,要督促供應商按照合同、協議規定提供商品或服務,及時掌握履行進

程;充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見,對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析,充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商,應按合同規定或國家相關法、法規追究責任;對能夠降格使用的,經協商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備,都必須由專人驗收,對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實,填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的,拒絕接受,并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續,按規定存放;直接送達用戶的,必須辦理出庫、領用手續并簽字確認。

第二十六條采購的授權

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執行機構,未經許可,公司任何部門或個人無權擅自采購;若因特殊原因必須自行采購的,須經公司采購中心或公司辦公室授權,否則公司不予認可,并追究違規責任。

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第五篇:物資采購管理制度

物資采購業務管理制度

第一章總則

第一條為進一步規范物品采購行為,加強物品管理,節約經費開支,充分發揮物品的使用效能,根據《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規政策,特制定本制度。

第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。

第三條物品采購應按照服務工作的原則,既要及時周到,又要精打細算,避免損失和浪費。

第四條辦公室全體人員要發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統,愛護與珍惜國家財物,配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責,嚴格遵守規章制度,廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

第二章采購方式及流程

第六條物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序,按照預算計劃,并通過審批后購買的原則,未預算計劃或未通過審批

購申請部門人員對物資驗收入庫登記,并在采購申請部室辦理完物品領取登記后,建立好使用臺賬。

第八條凡未經審批自行采購物品,采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”,財務室一律不得報銷。

第三章物品管理

第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則,實行報領制度,由辦公室派專人分別對物品入庫和領用進行登記,領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。辦公室物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總,報辦公室主任,并在場務會上通報。

第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務,不得私自使用或送、借他人使用。

第十一條辦公室物品實行統一登記、分類保管、責任到人的管理辦法,所有固定資產由財務室建檔立帳,逐一清點編號造冊。

第十二條人員調動或離退休后,應自覺交清個人經管使用的公用物品,不得私自占用或故意損毀。

第十三條因個人原因,造成領、借用物品丟失、損壞的,由領用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

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