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北京市體檢質量控制和改進評估標準(試行)

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第一篇:北京市體檢質量控制和改進評估標準(試行)

北京市體檢質量控制和改進評估標準(試行)

發布部門: 北京市

發布文號:

為建立和完善北京市體檢質量控制和改進體系,規范體檢工作,對其工作質量進行科學、正確的評估,確保體檢質量,特制定本標準。

第一部分 基本條件

一、場地及建筑

(一)有相對獨立的體檢場所及候檢場所。

(二)體檢區域有冷暖設施,通風良好。

(三)按體檢用房使用總面積與當日受檢人數之比,受檢者人均占有使用面積在2.5平方米以上,使用總面積不得低于400平方米。

二、專業設置

(一)內科、外科、耳鼻喉科、眼科、婦科、口腔科、體檢咨詢;

(二)放射影像、心電圖、B超、檢驗。

三、每個體檢專業至少一名從事本專業五年以上的執業醫師;醫師與受檢人數之比為1:10,設總主檢1人。

四、基本儀器設備:

(一)檢查床、血壓表、聽診器、叩診錘、身高計、體重計、測量尺、肛門鏡(或數字顯影直腸肛門鏡)、紅外乳腺診斷儀、額鏡、耳鏡、音叉、鼻鏡、鼻咽鏡、喉鏡、間接喉鏡、壓舌板、標準對數視力表、色盲檢查圖、眼底鏡、裂隙燈、眼壓計、檢眼燈或手電筒、遮眼罩、牙椅、燈(無影燈)、口腔器械盤、口鏡、鑷子、探針、婦科檢查床、窺陰器、細胞學檢查、離心機、尿分析儀、血球分析儀、全自動(或半自動)生化分析儀、洗板機、酶標分析儀、相關檢測試劑盒、恒溫箱、電冰箱、冰柜、心電圖機、X光機、B超顯像儀、超聲圖象熱敏打印機、壓力滅菌器、采血臺、消毒器材、醫療用品、計算機、打印機、傳真機及相應設備。

(二)其它設備:根據體檢特殊項目需要配備相應設備。

(三)征兵、招生體檢的儀器設備配置執行相關標準。

第二部分 體檢質量評估標準

一、有體檢質量控制管理組織,有專(兼)職人員負責此項工作。

二、健全的體檢工作規章制度,并裝訂成冊:

(一)各級各類人員崗位職責;

(二)科室工作制度;

(三)醫院感染管理制度;

(四)信息化管理制度;

(五)突發公共衛生事件應急預案;

(六)醫療機構安全管理制度;

(七)醫療設備維修保養制度。

三、各項操作符合體檢操作規程。

四、體檢結論書寫規范、準確,使用醫學術語。

五、各種體檢檢驗報告結果有正常參考值,檢驗項目有中英文對照。

六、體檢報告在10天內反饋受檢者或受檢單位,檢出重要陽性體征或可疑重大疾病及時通知到受檢單位或受檢者并有記錄。

七、從事體檢工作的醫師具有醫師資格證書、醫師執業證書;護士具有有效的執業證書;醫技人員具有專業技術職稱證書及相關的上崗證書。

八、放射科專業使用的設備、工作場所及各種防護設施符合有關規定,持有北京市疾病預防控制中心放射衛生防護和影像質量年度檢測合格報告。

九、檢驗科的室內質控、室間質評達到北京市臨床檢驗中心質控要求。

十、醫療機構采購和使用的醫療器械必須符合《醫療器械監督管理條例》及藥品監督管理部門的有關規定。必須從取得《醫療器械生產企業許可證》的生產企業或取得《醫療器械經營企業許可證》的經營企業購進合格的醫療器械,查驗并保存供貨商及產品的資質證明,效期產品實行效期產品管理,一次性使用的產品不得重復使用。

醫療機構所用的診斷試劑必須具有藥品批準文號或醫療器械產品注冊證,生產企業應有《藥品生產許可證》或《醫療器械生產企業許可證》,供貨方要提供質量保證書。

十一、醫療廢物的管理達到《醫療廢物管理條例》和《北京市醫療衛生機構醫療廢物管理規定》要求。

十二、設有專(兼)職信息管理人員,各種統計報表上報及時準確。

十三、醫院感染管理符合衛生部《醫院感染管理規范(試行)》和北京市《醫院感染管理規范實施細則》的規定。

十四、需提供國家年審合格證書或相關有效證明文書的設備:

放射科全套設備 血球分析儀

心電圖機生化分析儀

血壓表酶標儀

身高體重計天平

B超設備氧氣瓶

聽力計免疫系統檢測儀器

眼壓計

裂隙燈

電腦驗光儀

紫外線燈

十五、本標準自公布之日起實行。

第二篇:評估質量控制

各省、自治區、直轄市、計劃單列市資產評估協會(注冊會計師協會),具有證券評估業務資格的資產評估機構:

為規范評估機構的業務質量控制,明確評估機構及其人員的質量控制責任,維護社會公共利益和資產評估各方當事人的合法權益,中國資產評估協會在財政部等部門指導下,制定了《評估機構業務質量控制指南》,現予以發布,自2012年1月1起正式施行。

2011年1月1日至2011年12月31日期間,具有證券評估業務資格的資產評估機構依據本指南對本機構評估業務質量控制制度進行修改和完善并試運行。2012年1月1日起,具有證券評估業務資格的資產評估機構正式執行。其他評估機構參照執行。

請各地方協會將《評估機構業務質量控制指南》及時轉發評估機構,組織評估機構和注冊資產評估師進行學習和培訓,并將執行過程中發現的問題及時上報中國資產評估協會。

附件:《評估機構業務質量控制指南》

中國資產評估協會 二0一0年十二月十八日 附件:

評估機構業務質量控制指南 第一章 總 則

第一條 為規范評估機構的業務質量控制,明確評估機構及其人員的質量控制責任,維護社會公共利益和資產評估各方當事人合法權益,根據《資產評估準則——基本準則》和《資產評估職業道德準則——基本準則》,制定本指南。

第二條 評估機構應當結合自身規模、業務特征、業務領域等因素,建立質量控制體系,保證評估業務質量,防范執業風險。

第三條 質量控制體系包括評估機構為實現質量控制目標而制定的質量控制政策,以及為政策執行和監控而設計的必要程序。

第四條 評估機構應當針對以下方面制定相應的控制政策和程序:

(一)質量控制責任;

(二)職業道德;

(三)人力資源;

(四)評估業務承接;

(五)評估業務計劃;

(六)評估業務實施和報告出具;

(七)監控和改進;

(八)文件和記錄。

第五條 評估機構制定的質量控制政策和程序,應當形成書面文件。評估機構應當記錄這些政策和程序的執行情況。

第六條 評估機構對資產評估業務進行質量控制,應當遵守本指南。第二章 質量控制責任

第七條 評估機構應當合理界定和細分質量控制體系中控制主體承擔的質量控制責任,并建立責任落實和追究機制。控制主體通常包括:

(一)最高管理層;

(二)首席評估師;

(三)項目負責人;

(四)項目審核人員;

(五)項目團隊成員;

(六)評估機構其他人員。

第八條 最高管理層是指在最高層指揮和控制評估機構的一個人或者一組人。

最高管理層對業務質量控制承擔最終責任。

第九條 最高管理層應當在股東會(或者合伙人會議)授權的或者章程(或者合伙人協議)規定的范圍內行使職權,并承擔以下職責:

(一)樹立質量管理意識,讓全體人員充分認識到業務質量控制的重要性,確保全員參與,以達到質量控制目標;

(二)制定評估機構的服務宗旨,確保全體人員理解服務宗旨的內涵,并評審其持續適宜性;

(三)在相關職能部門層次上建立質量目標,質量目標應當具體、可測量和可實現,并與服務宗旨保持一致;

(四)策劃組織架構和質量控制體系,并對其進行定期評審,確保其處于適宜、充分和有效的狀態;

(五)合理授權分支機構的業務權限,對分支機構的業務開展實施控制。

第十條 首席評估師是指最高管理層在質量控制體系方面的代表。首席評估師應當為評估機構的股東(或者合伙人),且應當具備履行職責所需要的經驗和能力。首席評估師由最高管理層指定并授予其管理權限,直接對最高管理層負責。

第十一條 首席評估師承擔以下職責:

(一)確保質量控制體系建立、實施和保持;

(二)監控質量控制體系的運行情況,向最高管理層報告并提出改進的建議和方案;

(三)促進全體人員不斷提高業務質量意識。

第十二條 評估機構應當制定評估業務項目負責人制度。項目負責人應當符合下列要求:

(一)具有注冊資產評估師資格;

(二)具備履行職責所需的職業道德、專業知識、執業能力、專業經驗;

評估機構應當對每項評估業務委派項目負責人,可以根據業務特征決定是否由股東(或者合伙人)、董事擔任項目負責人。

第十三條 項目負責人承擔以下職責:

(一)評估計劃的制訂和組織實施;

(二)評估業務實施中的協調和溝通;

(三)按照程序報告與評估業務相關的重要信息;

(四)組織復核項目團隊人員的工作;

(五)對專家的工作成果進行分析判斷,確信其合理性;

(六)組織編制評估報告,并審核相關內容;

(七)在出具的評估報告上簽字蓋章;

(八)組織處理評估報告提交后的反饋意見;

(九)組織評估業務工作底稿歸檔。

第十四條 項目審核人員應當符合下列要求:

(一)具備履行職責的技術專長;

(二)具備審核業務所需要的經驗和權限;

(三)保證審核工作的客觀性。

第十五條 項目審核人員承擔以下職責:

(一)審核評估程序執行情況;

(二)審核擬出具的評估報告;

(三)審核工作底稿;

(四)綜合評價項目風險,提出出具評估報告的明確意見。

第十六條 項目團隊成員一般包括承擔或者參與評估業務項目工作的注冊資產評估師、業務助理人員。項目團隊成員承擔以下職責:

(一)接受項目負責人的領導,了解擬執行工作的目標,理解項目負責人的工作指令;

(二)按照評估機構質量控制政策和程序的要求從事具體評估業務工作,形成工作底稿;

(三)匯報執行業務過程中發現的重大問題;

(四)復核已完成的工作底稿并接受審核。

第十七條 評估機構應當明確處于質量控制體系中的其他人員的職責,該類人員通常包括:

(一)業務洽談人員;

(二)業務部門負責人;

(三)分支機構負責人;

(四)人力資源管理人員;

(五)信息管理人員;

(六)檔案管理人員;

(七)文秘人員。第三章 職業道德

第十八條 評估機構應當制定政策和程序,保證全體人員遵守資產評估職業道德準則。

第十九條 評估機構制定的政策和程序,應當強調遵守資產評估職業道德準則的重要性,并通過以下方式予以強化:

(一)管理層的示范;

(二)教育和培訓;

(三)監控;

(四)對違反資產評估職業道德準則行為的處理。

第二十條 評估機構應當按照資產評估職業道德準則的要求,恪守獨立、客觀、公正的原則。針對具體評估業務的特點,評估機構應當:

(一)對影響獨立性和客觀性的利益關系等因素進行分析和判斷,最大限度地減少或者消除不利因素,直至放棄評估業務,以使對獨立性和客觀性的不利影響降至可接受的水平;

(二)要求內部相關人員就有關獨立性的信息進行溝通,以確定是否存在違反獨立性的情形;

(三)排除影響評估師做出獨立專業判斷的外部因素的干擾。

第二十一條 評估機構制定的保密政策,應當要求執業人員和其他相關人員對國家秘密、委托方和相關當事方的商業秘密、所在評估機構的商業秘密負有保密義務。除下列人員和機構依法從評估機構獲取和保留的國家秘密及商業秘密外,不得向他人泄露在執業過程中獲得的不應公開的信息以及評估結論:

(一)委托方或者由委托方書面許可的人;

(二)法律、行政法規允許的第三方;

(三)具有管轄權的監管機構、行業協會。

執業人員和其他相關人員在為委托方和相關當事方服務結束或者離開所在評估機構后,應當按照有關規定或者合同約定承擔保密義務。第四章 人力資源

第二十二條 評估機構應當合理配置必需的人力資源,并根據業務的變化,對人力資源進行調整和更新。

第二十三條 評估機構在制定人力資源政策和程序時,應當考慮以下內容:

(一)人力資源規劃;

(二)崗位職責和任職要求;

(三)招聘與選拔;

(四)教育與培訓;

(五)績效考評;

(六)薪酬制度。

第二十四條 評估機構在制定項目團隊成員配備的政策和程序時,應當要求項目團隊成員具備下列條件:

(一)必要的職業道德素質,能夠保持獨立性;

(二)必要的專業知識、執業能力、專業經驗;

(三)遵守評估機構業務質量控制政策和程序的意識。

第二十五條 評估機構聘請專家和外部人員協助工作的,應當制定利用專家和外部人員工作的政策和程序,以確信其工作的合理性。第五章 評估業務承接

第二十六條 評估機構應當制定評估業務承接環節的控制政策和程序,確保在與委托方正式簽訂業務約定書之前,對擬委托事項進行必要了解,以決定是否接受委托。

第二十七條 評估機構應當謹慎地選擇客戶和業務,在制定業務承接環節的政策和程序時,應當考慮以下方面:

(一)業務洽談;

(二)業務約定書的審核和簽訂;

(三)發生業務約定書變更、中止、終止情形時的處置。

第二十八條 評估機構應當規定業務洽談人員所具備的條件。業務洽談人員在洽談業務時,應當了解下列事項:

(一)評估業務基本事項;

(二)法律法規、評估準則的要求;

(三)委托方的要求;

(四)被評估單位的情況;

(五)評估業務風險。

第二十九條 在簽訂業務約定書之前,評估機構應當考慮與評估業務有關的要求、風險、勝任能力等因素,以確保:

(一)委托方的要求得到正確理解;

(二)風險得到初步識別和評價;

(三)有能力滿足合理要求和控制風險。

第三十條 評估機構應當根據業務風險對評估業務進行分類,分類時應當考慮下列因素:

(一)來自委托方和相關當事方的風險;

(二)來自評估對象的風險;

(三)來自評估機構及人員的風險;

(四)評估報告使用不當的風險。

第三十一條 當發生業務約定書變更、中止、終止情形時,評估機構應當采取措施進行處置,并保持記錄。采取的措施通常包括:

(一)對變更、中止、終止的情形進行重新審核;

(二)就擬采取的行動及原因與委托方溝通;

(三)將信息傳達到相關人員。第六章 評估業務計劃

第三十二條 評估機構應當制定評估業務計劃的控制政策和程序,以確保:

(一)項目團隊成員了解工作內容、工作目標、重點關注領域;

(二)項目負責人有效組織和管理評估業務;

(三)管理層人員有效監控評估業務;

(四)使委托方和相關當事方了解評估計劃的內容,配合項目團隊工作。

第三十三條 評估機構應當針對以下事項制定評估業務計劃控制政策和程序:

(一)評估計劃編制前進一步明確業務基本事項;

(二)評估計劃編制和批準的參與者;

(三)評估計劃的內容和繁簡程度;

(四)評估業務時間進度、質量和成本之間的制約關系,評估計劃的可執行性;

(五)評估計劃的編制、審核、批準流程;

(六)評估計劃實施過程中的重大調整。

第三十四條 評估機構制定的評估業務計劃環節的控制政策和程序,應當要求項目負責人在編制評估計劃前完成以下事項:

(一)為編制評估計劃、開展后續工作而組織資源;

(二)確定是否對委托方和相關當事方進行必要的業務指導;

(三)確定是否對項目團隊成員進行適當的培訓;

(四)確定是否開展初步評估活動。

第三十五條 對大型、復雜的評估業務,評估機構制定的評估業務計劃環節的控制政策和程序,應當要求編制詳細的評估計劃。第七章 評估業務實施和報告出具

第三十六條 評估機構應當制定評估業務實施和報告出具環節的控制政策和程序,以保證相關法律法規、評估準則得以遵守,滿足出具評估報告的要求。

第三十七條 評估機構應當針對以下事項制定評估業務實施和報告出具環節的控制政策和程序:

(一)項目團隊組建及工作委派;

(二)現場調查、評估資料收集和評定估算;

(三)評估報告編制;

(四)利用專家工作;

(五)引用其他專業報告結論;

(六)疑難問題或者爭議事項的解決;

(七)項目負責人的指導與監督;

(八)內部審核;

(九)評估報告簽發及提交。

第三十八條 評估機構在制定不同特征資產(企業)的現場調查、收集評估資料、評定估算以及編制評估報告的控制政策和程序時,通常考慮以下要素:

(一)現場調查方案的可行性;

(二)評估資料的真實性、合法性和完整性;

(三)評估方法的恰當性、評估參數的合理性;

(四)評估報告的合規性。

第三十九條 評估機構制定的引用其他專業報告結論環節的控制政策和程序,通常包括下列內容:

(一)對出具專業報告的機構和人員資質的關注;

(二)對擬引用專業報告進行必要的關注;

(三)引用的情形、方式及其在評估報告中的披露。

第四十條 評估機構制定的解決疑難問題或者爭議事項的控制政策和程序,通常包括下列內容:

(一)向評估機構內部或者外部具備資歷和經驗的相關人員咨詢;

(二)處理項目執行過程中的意見分歧。

只有對分歧意見形成結論,評估機構才能出具評估報告。

第四十一條 評估機構應當制定控制政策和程序,要求項目負責人對項目團隊成員的工作進行指導、監督,并對下列事項實施控制:

(一)項目團隊的組建和管理;

(二)業務時間進度;

(三)業務溝通;

(四)業務風險;

(五)業務成本。

第四十二條 評估機構應當設置專門部門或者專門崗位實施評估業務的內部審核,內部審核的政策和程序應當確保未經審核合格的事項不進入下一程序。內部審核的政策和程序,應當包括下列內容:

(一)內部審核流程;

(二)項目審核人員的專業能力要求;

(三)審核的時間、范圍和方法。

第四十三條評估機構應當制定評估報告簽發政策和程序。

評估報告簽發政策和程序應當規定,一旦發現已經提交的評估報告存在瑕疵、錯誤等問題時,評估機構為挽回不良影響,根據問題的嚴重程度或者潛在影響程度應當采取的相應措施。第八章 監控和改進

第四十四條 評估機構應當制定政策和程序,對質量控制體系運行情況進行監控。監控應當重點關注以下內容:

(一)質量控制體系是否符合本指南的要求,是否符合評估機構的實際;

(二)質量控制體系是否達到了質量目標;

(三)質量控制體系是否得到有效的實施和保持。

第四十五條 評估機構對質量控制體系運行情況的監控措施主要包括:

(一)建立信息系統,收集、管理和利用不同渠道來源的相關信息,為評價和改進質量控制體系提供依據;

(二)對質量控制體系運行的過程進行監控;

(三)對質量控制體系的運行情況進行定期檢查和評價。

第四十六條 對監控中發現的問題和隱患,質量控制體系中的相關控制主體應當采取適當的糾正措施和預防措施,并對所采取措施的有效性和效率進行評價。

第四十七條 評估機構應當根據監控和其他方面的信息對質量控制體系的適當性和有效性進行評價,并提出改進意見。第九章 文件和記錄

第四十八條 評估機構應當制定文件控制政策和程序,確保質量控制體系各過程中使用的文件均為有效版本,防止誤用失效或者廢止的文件和資料。

第四十九條 評估機構應當制定政策和程序,保持業務質量控制的相關記錄并及時歸檔。

記錄控制的政策和程序,應當規定記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和超期后的處置所需的控制。

第五十條 業務質量控制記錄主要包括:

(一)人力資源管理記錄;

(二)評估業務工作底稿;

(三)監控和改進記錄;

(四)質量控制體系評審記錄。

第五十一條 業務質量控制記錄,應當根據重要性和必要性設計其內容,以滿足法律法規、評估準則及相關要求。第十章

附 則

第五十二條 本指南自2012年1月1日起施行。

第三篇:北京市鄉鎮綜合文化站評估定級標準(試行)

附件

1北京市鄉鎮綜合文化站評估定級標準(試行)

一、等級必備條件

注:7項條件均達到相關等級標準的,方具備該等級文化站的評定條件。

二、評估定級標準

本標準分為五個部分,共1000分。其中:1.辦站條件:350分;2.隊伍建設:100分;3.公共服務:450分;4.領導管理:50分;5.提

第四篇:質量改進控制制度

質量改進控制制度

第一章 總則

一、目的

為采取有效的改進、糾正和預防措施,確保產品品質量符合要求和實現質量管理體系的持持續改進,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于改進、糾正和預防措施的制訂、實施與驗證。

三、職責

1、廠辦是質量管理體系改進、糾正和預防措施的歸口管理部門,負責監督、協調重大糾正預防措施的實施。

2、質檢科是產品質量改進、糾正預防措施的歸口管理部門,負責對產品質量問題所采取的糾正預防措施的協調、監督及組織重大質量問題的糾正和預防措施的制定工作。

3、管理者代表負責監督協調改進、糾正和預防措施的實施。

4、各部門負責制定、實施相應的改進、糾正和預防措施。

5、倉庫負責有效地處理顧客意見。

第二章 管理規定

一、持續改進的策劃

1、公司要達到持續改進的目的,就必須不斷提高質量管理的有效性和效率,在實現質量方針和目標的活動過程中,持續追求對質量體系各過程的改進。

2、日常改進活動的策劃和管理:參見以下二、三條款。

3、較重大的改進項目

3.1涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化,在策劃和管理時應考慮:改進項目的目標和總體要求;分析現有過程的狀況確定改進方案;實施改進并評價改進的效果。

3.2重大技術工藝改進的實施:由研發技術部、生產部根據公司精神、公司設備運行及使用情況提出,或由生產安全小組根據工藝要求提出,或由質監部根據實際操作情況提出,通過各相關部門對方案的論證,經管理者代表、集團公司總監審批后執行。再執行過程要求:

a、由食品研發小組指定一個專職的技改項目負責人,由該負責人對該項技改項目進行全過程的跟蹤,直到技改項目驗收完畢。

b、技改方案的設計、需有總監審核,工藝流程需由生產安全小組負責審核。c、技改中的配方由研發小組負責實施,現場的工藝流程由生產安全小組負責組織實施。

d、配方技術改進完成后,研發部門要提出鑒定申請報告,將改進情況、自驗結果、經濟效益、存在問題等陳述清楚,經生產部、質檢部、安全小組初步審核后,報總監審批。

e、將技術改造整套資料整理入檔。

4、公司通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果,積極尋找持續改進的機會,確定需要改進的方面(如設備技術改造、工藝優化、配方改進、資源配置等),組織各部門進行策劃制訂改進計劃報食品安全小組審核,公司總監批準后,予以實施。

二、糾正措施

1、對于存在的不合格應采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發生,糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

2、識別不合格

通過對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別,共有以下幾種不合格情況: 1)過程、產品質量出現重大問題(指同一批號出現50箱以上同樣的質量問題),或超過公司規定值時;

2)管理評審(或經濟工作會議)發現不合格時;

3)顧客對產品質量投訴時(指同一批號20箱以上同樣的質量問題); 4)內審發現不合格時;5)供方產品或服務出現嚴重不合格;

6)其他不符合質量方針、目標、或質量管理體系文件要求的情況。

3、原因分析、措施制定、實施與驗證

對以上種種識別不合格情況,可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因: 1)對情況1:由質監部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄交生產管理者,生產管理者根據情況召集相關責任部門討論,填寫“原因分析”欄,制訂糾正措施,并規定實施和完成時間,報集團公司總監批準,生產部、質監部跟蹤驗證實施效果。

2)對情況2:由總經辦根據實際情況召集相關責任部門討論,分析問題原因,填寫“原因分析”欄,制訂糾正措施,并規定實施和完成時間,報集團公司總監批準,總經辦、生產部跟蹤驗證實施效果。

3)對情況3:由售后服務填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄,轉質監部確定責任部門,由責任部門分析原因、制定糾正措施,并規定完成時間,報集團公司總監批準,質監部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給售后服務部。4)對情況

4、情況6:由生產部根據《不符合項報告》填寫《糾正和預防措施處理單》,交責任部門制訂糾正措施和完成時間,報總監批準,生產部負責跟蹤實施效果。

5)對情況5:按《供應商認證管理制度》執行。

4、每項糾正措施完成后,監督部門進行跟蹤驗證,該部門負責人對實施效果的有效性進行評審,評審其能否防止類似不合格繼續發生,并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。

三、預防措施

1、公司應識別潛在的不合格,并采取預防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發生,所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。

第五篇:公務員錄用體檢通用標準(試行)

考試交流群:306073698中公教育事業單位考試網

公務員錄用體檢通用標準(試行)

第一條風濕性心臟病、心肌病、冠心病、先天性心臟病、克山病等器質性心臟病,不合格。手術治愈者,合格。

(一)心臟聽診有生理性雜音;

(二)每分鐘少于6掌握);

(三)心率每分鐘50-60次或-110次;

第二條

收縮壓(12.00-18.66Kpa);

-90mmHg(8.00-12.00Kpa)。

血液病,不合格。單純性缺鐵性貧血,血紅蛋白男/L、女性高于80g/L,合格。

第四條結核病不合格。但下列情況合格:

(一)原發性肺結核、繼發性肺結核、結核性胸膜炎,臨床治愈后穩定1年無變化者;

(二)肺外結核病:腎結核、骨結核、腹膜結核、淋巴結核等,臨床治愈后2年無復發,經專科醫院檢查無變化者。

總部地址:北京市海淀區學清路38號金碼大廈B座9層、11層、17層

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第五條慢性支氣管炎伴阻塞性肺氣腫、支氣管擴張、支氣管哮喘,不合格。

第六條嚴重慢性胃、腸疾病,不合格。胃潰瘍或十二指腸潰瘍已愈合,1年內無出血史,1年以上無癥狀者,合格;胃次全切除術后無嚴重并發癥者,合格。

第七條查排除肝炎的,合格。

第八條第九條急慢性腎炎、腎功能不全,不合格。

第十條年無癥狀和體征者,合格。

第十一條,精

紅斑狼瘡、皮肌炎和/或多發性肌炎、硬皮病、大動脈炎,不合格。

第十三條晚期血吸蟲病,晚期血絲蟲病兼有橡皮腫或有乳糜尿,不合格。

第十四條顱骨缺損、顱內異物存留、顱腦畸形、腦外傷后

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綜合征,不合格。

第十五條嚴重的慢性骨髓炎,不合格。

第十六條三度單純性甲狀腺腫,不合格。

第十七條有梗阻的膽結石或泌尿系結石,不合格。

第十八條濕疣、生殖器皰疹,艾滋病,不合格。

第十九條雙眼矯正視力均低于0.84.9)或有明顯視功能損害眼病者,不合格。

第二十條雙耳均有聽力障礙,雙耳在3第二十一條重疾病,不合格。

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