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十屆人大二次會議主持詞

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第一篇:十屆人大二次會議主持詞

吳山鎮第十屆人民代表大會第三次會議

主持詞

各位代表:

吳山鎮第十屆人民代表大會第三次會議應到代表65名,已經報到名,因事、因病請假名,實到代表名,到會代表人數超過代表總數的三分之二,符合法定人數,可以開會。

一、現在舉行吳山鎮第十屆人民代表大會第三次會議預備會,這次會議共有三項議程,下面依次進行。

1、推選大會主席團(名單)

為節約時間,請大會工作人員宣讀建議名單,請各位代表考慮,有什么意見請發表。如果沒有意見,現在進行表決: 贊成的請舉手………………………好,請放下 反對的請舉手………………………好,請放下 棄權的請舉手………………………好,沒有

通過。

2、通過大會議程。請大會工作人員宣讀會議議程(草案),請各位代表考慮,有無新增議程。

贊成的請舉手………………………好,請放下 反對的請舉手………………………好,請放下 棄權的請舉手………………………好,沒有

通過。

3、請大會工作人員通報代表團分組名單,團長、副團長名單及討論地點

各位代表,同志們,預備會議的各項議程已進行完畢,請

1主席團成員到主席臺就坐。

二、舉行大會第一次全體代表會議

各位代表,根據《地方組織法》有關規定,吳山鎮第十屆人民代表大會第三次會議現在舉行,本次大會應到代表65名,實到代表名,因事、因病請假的代表名,到會代表人數符合法定人數。

現在我宣布,吳山鎮第十屆人民代表大會第三次會議開幕。請全體起立,奏唱國歌,請坐下

現在進行大會第一項議程,請李多魁鎮長作政府工作報告 考慮到春節前工作特別繁忙,為節約時間,財政預決算報告和鎮人大工作報告已印發書面材料供各位代表學習討論,在此不再逐一報告。

現在進行大會第二項議程,請大會工作人員宣讀大會選舉辦法(草案)

現在進行大會第三項議程,請鎮黨委組織委員陳大志同志宣讀組織提名的副鎮長候選人建議名單及其個人工作簡歷。本次會議議程已進行完畢,下面分團討論。代表分團情況,各團團長、副團長和討論地點已在預備會安排,請各團團長及時組織,認真討論。

討論的主要內容:

1、審議討論三個工作報告,并請工作人員做好記錄及時整理代表提出的意見。

2、討論大會選舉辦法(草案)

3、醞釀討論副鎮長候選人名單

4、討論推薦總監票人、監票人、計票人

5、審議討論三個報告的決議(草案)

6、提出議案、建議、意見

三、召開主席團第二次會議,本次會議有以下幾項議程

1、聽取代表審議三個工作報告的情況匯報

2、聽取各代表團對選舉辦法(草案)的討論審議情況匯報,主席團表示通過,并提請全體代表會議通過。

3、聽取候選人建議名單的醞釀情況匯報,根據大會選舉辦法,確定正式候選人名單,交大會選舉。

4、通過總監票人、監票人、計票人名單(草案),提請全體代表會議通過。

5、聽取代表審議三個報告的決議(草案)情況匯報,確定各項決議草案,提交大會表決。

四、舉行第二次全體代表會議,請大會工作人員核定到會代表人數,準確無誤后,宣布大會開始。

各位代表,現在繼續開會,本次全體代表會議共有以下議程……

現在依次進行

1、通過大會選舉辦法,請各位代表考慮,有什么意見請發表,如果沒有意見。現在進行表決:

同意這一選舉辦法的請舉手……,好,請放下; 反對這一選舉辦法的請舉手……,好,請放下; 棄權的請舉手……,沒有。

通過。

2、通過監、計票人名單,請大會工作人員宣讀建議名單,請代表發表意見,如果沒有意見,現在舉手表決: 贊成的請舉手………………………好,請放下

反對的請舉手………………………好,請放下

棄權的請舉手………………………好,沒有

通過。

3、選舉吳山鎮人民政府副鎮長1人,請總監票人、監票人、計票人就位,當眾檢查票箱,核實代表人數,清點選票,分發選票,請代表認真填寫選票,按序投票。

4、聽取總監票人關于收回選票的報告,宣布本次選舉有效后,開始計票。計票時,代表原地休息,待計票結束后,聽取選舉情況報告,確認選舉結果。宣布選舉結果。

5、通過政府、財政、人大工作報告的決議,請大會工作同志宣讀政府、財政、人大工作報告的決議(草案)請各位代表考慮,有什么意見請發表,如果沒有意見,現在進行表決。

贊成的請舉手………………………好,請放下

反對的請舉手………………………好,請放下

棄權的請舉手………………………好,沒有

通過。

財政、人大工作報告決議表決方式同上。

6、請黨委書記甄圣堂同志講話,大家歡迎。

本次大會全部議程已進行完畢。

請全體起立,奏國歌,請坐下。

現在,我宣布吳山鎮第十屆人民代表大會第三次會議勝利閉幕。

第二篇:十八屆人大二次會議主持詞

老縣鎮十八屆人民代表大會笫四次會議主持詞

(2015年2月9日)

預備會議主持詞(李 勇)

各位代表:

老縣鎮十八屆人民代表大會笫四次會議各項準備工作已經就緒,現在舉行預備會議。請工作人員清點到會代表人數。

(等待工作人員報告人數清點結果)

老縣鎮十八屆人民代表大會代表共56人。出席今天會議的代表 人,符合法定人數,可以開會。現在召開預備會議。

老縣鎮十八屆人民代表大會第四次會議,主要任務是聽取老縣鎮政府工作報告,依法選舉產生人民政府鎮長和1名副鎮長。據此,鎮長依照法律法規提出了本次主席團成員名單(草案)和會議議程(草案),提請預備會議通過。

預備會議的議程有二項:

1、通過本次會議主席團成員名單(草案)。

2、通過本次會議議程(草案)。

下面進行笫一項:通過主席團成員名單(草案)。(宣讀主席團成員名單草案)...各位代表對這個名單(草案)有什么意見,請發表。(稍等)贊成的請舉手…………請放下。反對的請舉手,……沒有。棄權的請舉手,……沒有。(通過)

面報告,請各代表團在分團會議上學習審議。本次大會接受李紹彬和朱高鵬的辭職申請,下面介紹候選人情況。

接下來進行分組討論,重點是討論政府、人大工作報告和醞釀鎮人大主席和人民政府副鎮長正式候選人,時間30分鐘。*******************************************************

第二次大會主持詞(李紹彬)

各位代表、同志們:

現在接著開會。主要任務是選舉。

首先,通過大會選舉辦法,由大會秘書長宣讀選舉辦法(草案)。

請各位代表對選舉辦法(草案)進行醞釀。同意的請舉手………..請放下。反對的請舉手,……沒有。棄權的請舉手,……沒有。(通過)

下面通過總監票人、監票人、記票人名單。根據主席團提議,確定總監票人1名、監票人3名、計票人2名。建議總監票人為陳錦炳,監票人為熊榮華、楊龍江、廖琴,大會指定楊東、王東二人為計票工作人員。請大家醞釀。

同意的請舉手………請放下。反對的請舉手,……沒有。棄權的請舉手,……沒有。(通過)

………………………………………………………………… 現在正式選舉。請總監票人、監票人、計票人進入工作崗位,1、通過老縣鎮十八屆人民代表大會第四次會議關于政府工作報告的決議(草案)。下面由秘書長宣讀決議草案:

同意的請舉手,………(請放下)不同意的請舉手,………(沒有)。棄權的請舉手,………(沒有)。(通過)

2、通過老縣鎮十八屆人民代表大會第四次會議關于人民政府工作報告的決議(草案)。下面由秘書長宣讀決議草案:

同意的請舉手,………(請放下)不同意的請舉手,………(沒有)。棄權的請舉手,………(沒有)。(通過)

各位代表,計票工作已經結束,下面請總監票人報告計票結果:

根據本次大會選舉辦法規定,現在我宣布: 胡杰同志當選老縣鎮十八屆人民政府鎮長; 孫路遙同志當選當選老縣鎮人民政府副鎮長。讓我們用熱烈的掌聲向當選的同志表示祝賀!下面請新任鎮長表態發言。

各位代表、同志們:老縣鎮十八屆人民代表大會笫四次會議經過全體與會代表和工作人員的共同努力,會議議程進行完畢,依法選舉產生了老縣鎮人民政府鎮長和1名人民政府副鎮長,會議取得了圓滿成功。在此,我代表大會主席團,對與會各位代表和列席人員的辛勤工作,以及工作人員的周到服務,表示衷心的感謝!

第三篇:八屆人大二次會議

昌江區麗陽鄉召開八屆人大二次會議

麗陽鄉人民政府黨政辦公室(通訊員 余永平)5月18日,昌江區麗陽鄉第八屆人民代表大會第二次會議在鄉政府三樓會議室隆重召開,來自各條戰線的49名鄉人大代表歡聚一堂,共謀麗陽發展大計。昌江區人大常委會副主任羅來渠同志蒞臨指導并講話,會議由麗陽鄉黨委書記汪志鋼同志主持。

會議在莊嚴的國歌聲中開幕。會議審議并通過了《政府工作報告》、《人大主席團工作報告》以及《關于麗陽鄉2011年財政預算執行情況和2012年財政預算(草案)的報告》。大會共收到代表各項議案13件。大會補選了汪志鋼同志為鄉人大主席團主席,曹銳同志為鄉人民政府鄉長,譚新成同志為鄉人民政府副鄉長。

麗陽鄉鄉長曹銳在做政府工作報告時指出,2011年全鄉各項工作成績喜人,財政稅收顯著增加,全鄉完成財稅總收入4300萬元,其中地方財政收入4000萬元,被評為全區六項體系考核財政收入先進單位。同時農業生產穩步發展,工業生產機招商引資進展順利,新農村建設卓有成效,民生工程落到實處,社會事業蓬勃發展,社會局面和諧穩定。但是我們在看到成績的同時,也必須清醒的認識到麗陽鄉在加快發展中依然面臨的困難與挑戰:一是經濟總量不大,二是財政收支矛盾比較突出,三是招商引資難度大。為此我們要正確認識麗陽鄉情,克服困難,努力實現麗陽新跨越。

麗陽鄉黨委書記汪志鋼在會議閉幕式上作了重要講話,他指出:本次大會充分體現了全鄉人民的根本利益和共同愿望。達到了預期的目的,取得了圓滿成功。通過這次會議,進一步統一了思想、明確了任務、鼓舞了干勁,對于進一步動員和激勵全鄉人民開創麗陽改革發展的新局面,奪取我鄉經濟社會事業全面發展的新勝利,必將產生重要的影響。會議所通過的各項決議,反映了全鄉人民的心愿,表達了全鄉人民的意志。這對于進一步調動全鄉人民的積極性,全面完成今年的各項任務,推動麗陽鄉經濟和各項事業的發展,必將產生重大而深遠的影響。

會議最后強調,要充分發揚艱苦奮斗、團結協作、頑強拼搏、無私奉獻、奮勇爭先的精神,為建設文明富強、繁榮昌盛的新麗陽而努力奮斗!

第四篇:區十屆人大第二次會議(xiexiebang推薦)

區十屆人大第二次會議 文件之(八)

關于大武口區2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告

──2017年12月22日在大武口區第十屆

人民代表大會第二次會議上

大武口區財政局

王冬梅

各位代表:

受區人民政府委托,向大會報告我區2017年財政預算執行情況,提出2018年財政預算草案,請予審議,并請政協委員和列席人員提出意見。

2017年,在區委的堅強領導下,在區人大和政協的監督支持下,堅持穩中求進的工作總基調不動搖,緊緊圍繞區十屆人大一次會議確定的財政收支目標,按照“保基本、保運轉、惠民生、促發展”的原則,不斷優化支出結構,積極應對經濟下行、稅收分享體制調整和減稅降費等因素影響,盡心竭力組織收入,千方百計爭取資金,科學統籌調度收支,有力保障全區經濟社會平穩健康發展。

金預算支出4,746萬元,為變動預算的100%。

地方財政支出主要項目完成情況:⑴一般公共服務支出8,636萬元,占比9%;⑵國防和公共安全支出1,404萬元,占比

2%;⑶教育、科技、文化支出26,742萬元,占比29%;⑷醫療衛生支出5,127萬元,占比6%;⑸社會保障支出12,822萬元,占比14%;⑹城鄉社區支出20,224萬元,占比22%;⑺農林水與節能環保支出7,602萬元,占比8%;⑻債務付息支出3,194萬元,占比3%;⑼其它支出6,249萬元,占比7%。

2017年大武口區財政一般公共預算支出構成圖 農林水和節能環保8% 其他支出7% 一般公共服務9% 國防,公共安全2% 一般公共服務 國防,公共安全 教科文體 社會保障和就業 醫療衛生與計劃生育 城鄉社區 債務付息支出 農林水和節能環保 其他支出 債務付息支出3% 城鄉社區22% 醫療衛生與計劃生育6% 教科文體29% 社會保障和就業14%

(三)落實區人大決議情況

2017年,按照區十屆人大一次會議決議,我區一般公共預算收入安排32,000萬元,受經濟下行、稅收體制調整及全面實施“營改增”政策的影響,財政增收困難,預計全年完成年初財政預算收入任務缺口5,000萬元。按照《中華人民共和國預算法》第六十九條“在預算執行中,各級政府對于必須進行的預算調整,應當編制預算調整方案”的規定,區人民政府編制了《2017年大武口區財政預算調整方案》,提請區人大常委會調減一般公共預算收入5,000萬元。區十屆人大常委會第八次會議決議批準:

2017年我區一般公共預算收入調整為27,000萬元。面對困難,我們主動適應經濟發展新常態,全力組織收入,全年一般公共預算收入預計完成27,087萬元。

二、2017年財政主要工作

(一)積極主動作為,全力以赴組織收入。緊盯財政收入目標任務,多措并舉促收入。充分發揮職能作用。建立涉稅信息共享機制,完善綜合治稅聯席會議制度,強化重點稅源監控,挖掘新的增長點,爭取完成收入目標任務。強化非稅收入征管。完善非稅收入征管制度,提升非稅收入管理信息化水平,增強應收盡收的透明度和監督機制。加大爭取資金力度。積極協調對接財政廳各相關處室,準確把握資金的重點投向,對標申報項目,全年預計爭取資金5.74億元。

(二)支出有保有壓,重點保障民生支出。把保障和改善民生放在更加突出的位置,民生支出占一般公共預算支出的比重達87%。嚴格落實強農惠農政策。投入3,100萬元用于生態效益補償、農業組織化與產業化經營等項目,加快富民產業培育,推進脫貧富民戰略實施。教科文衛事業穩步提高。投入10,300萬元實施“中國好課堂”試點、政府購買學前教育及“免費午餐”工程等,推進義務教育均衡發展;投入300萬元,支持科技創新、科普教育及科技成果轉化等;投入1,997萬元,用于圖書館、古長城保護及北武當4A級景區創建等,著力補齊人均公共文化不足的短板;投入2,310萬元,用于基層衛生服務站建設、公共

完善,公共服務水平不斷提升。在嚴峻經濟形勢下財政工作取得了一定成績,但我們清醒地看到,在財政收支平穩運行的同時,預算執行中仍然存在一些問題,主要是“營改增”全面推開后要確保所有行業稅負只減不增、稅收分享體制、減稅降費等政策性減收較多,能源、房地產等重點行業稅收持續下降,電力熱力行業成本上升,組織收入仍然面臨很大壓力;民生支出保障水平不斷提升、各類剛性支出進入固定基數且不斷增加,財政收支平衡矛盾異常突出;政府債務規模不斷增大,舉債空間相對收窄,依賴新增政府債券彌補民生社會事業發展的資金逐年減少。對這些矛盾和問題,我們將高度重視,采取有效措施,切實加以解決。

三、2018年財政預算草案

2018年財政工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大精神及自治區、市委和區委的各項決策部署,堅持穩中求進工作總基調,牢固樹立和踐行新發展理念,積極組織財政收入,調整優化支出結構,加大統籌資金力度,保障基本公共服務,強化民生托底,促進大武口區經濟社會健康穩步發展。

按照上述思路和我區經濟社會發展預期目標,2018年財政預算安排如下:

一般公共預算收入27,000萬元,同口徑增長5%;返還性和一般性轉移支付收入25,919萬元(含自治區提前下達一般性轉移

支付收入643萬元);提前下達專項轉移支付收入3,976萬元;當年財力合計56,895萬元。依據收支平衡原則,財政支出安排56,895萬元,其中:一般公共預算支出56,650萬元;政府性基金預算支出26萬元;上解支出219萬元。具體如下:

一般公共預算收入項目:⑴增值稅9,200萬元;⑵營業稅60萬元;⑶企業所得稅1,500萬元;⑷個人所得稅2,500萬元;⑸城市維護建設稅400萬元;⑹房產稅130萬元;⑺印花稅1,900萬元;⑻城鎮土地使用稅400萬元;⑼土地增值稅10萬元;⑽車船稅2,900萬元;⑾契稅2,500萬元;⑿耕地占用稅1,500萬元;⒀非稅收入4,000萬元。

公共財政預算支出項目:⑴一般公共服務支出6,223萬元;⑵公共安全支出1,464萬元;⑶教育、科學、文化支出19,900萬元;⑷社會保障和就業支出7,613萬元;⑸醫療衛生和計劃生育支出3,227萬元;⑹住房保障和城鄉社區支出11,238萬元;⑺農林水及商業服務業事務等支出1,578萬元;⑻債務付息支出1,680萬元;⑼其他支出3,727萬元。

四、2018年財政工作措施

2018年是我區實施“十三五”規劃、決勝全面建成小康社會的關鍵之年。面對經濟下行的壓力、可用財力逐年減少,剛性支出不斷增大,資金保障困難加重的實際情況,我們將主動適應經濟新常態,牢固樹立機遇意識和追趕意識,以樂觀自信的態度,銳意進取,迎難而上,確保各項目標任務圓滿完成。

名 詞 解 釋

①債務轉貸收入:債務轉貸收入是指本級政府財政收到上級政府財政轉貸的債務收入。

②“營改增”:經國務院批準,自2016年5月1日起,在全國范圍內全面推開營業稅改征增值稅試點,建筑業、房地產業、金融業、生活服務業等全部營業稅納稅人,納入試點范圍,由繳納營業稅改為繳納增值稅。

③非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。政府非稅收入管理范圍主要包括:政府性基金、彩票公益金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入、政府財政資金產生的利息收入等。

④支付電子化:單位、個人直接或授權他人通過電子終端發出支付指令,實現貨幣支付與資金轉移的行為。

⑤慢行交通系統:慢行交通系統就是慢行交通,把步行、自行車、公交車等慢速出行方式作為城市交通的主體,有效解決快慢交通沖突、慢行主體行路難等問題,引導居民采用“步行+公交”、“自行車+公交”的出行方式。

⑥“三公”經費:是指政府部門行政事業單位公務出國經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

⑦盤活財政存量資金:即把一些沒有按照預算進度執行的沉淀結余的資金統籌使用,提高財政資金使用效益。

第五篇:十七屆人大二次會議

縣十七屆人大二次會議 文 件 之 3

長順縣2017年財政預算執行情況及 2018年財政預算(草案)報告

(2018年1月17日在縣第十七屆人民代表大會第二次會議上)

縣財政局局長 韋超

各位代表:

受縣人民政府委托,現將長順縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算(草案)提請會議審議,并請各位政協委員及特邀列席會議的同志提出意見。

一、2017年財政收支預算執行情況

2017年,全縣各級財稅部門認真貫徹縣委決策部署,圍繞保運轉、保民生、保穩定、促發展,積極發揮財政職能作用,預算執行情況總體向好。財政各項工作有序推進,鄉鎮財政體制改革和綜合治稅工作取得明顯效果,爭資爭項到位資金有了較大增幅;全省首筆脫貧攻堅產業子基金落地長順、首個脫貧攻堅產業子基金現場會在長順召開,基金項目的申報和落地工作走在全省、全州前列。

(一)財政預算調整情況

經縣第十七屆人民代表大會第一次會議審議批準,我縣

余萬元。

根據《預算法》有關規定,經2017年12月18日縣第十七屆人民代表大會常務委員會第七次會議批準,將財政總收入預算調減4845萬元,調整為71465萬元;一般公共預算收入調減8800萬元,調整為30060萬元。

(二)財政收入完成情況

2017年全縣財政總收入完成71981萬元,完成調整預算的 100.7%,比上年增加10174萬元,增長16.5%。其中:國稅部門完成40157萬元,比上年增加13272萬元,增長49.4%,增長的原因主要是車輛購置稅比2016年增加12302萬元;地稅部門完成22020萬元,比上年減少4285萬元,下降16.3%,下降的主要原因是一次性稅收契稅比上年減少6573萬元、耕地占用稅比上年減少627萬元;因烤煙種植面積減少,煙葉稅比上年減收758萬元;財政部門完成9804萬元,比上年增加1187萬元,增長13.8%。

一般公共財政預算收入完成30725萬元,完成調整預算的102.2%,比上年減少3632萬元,下降10.6%。其中:稅收收入完成20073萬元,比上年減少4907萬元,下降19.6%;非稅收入完成10652萬元,比上年增加1275萬元,增長13.6 %。非稅收入占一般公共預算收入比重34.67%。

(三)一般公共預算支出完成情況

縣十七屆人民代表大會第一次會議批準的一般公共預算支

級專項支出12381萬元),下降9.2%。主要是2016年上級下達縣中醫院建設資金3540萬元,下達鄉鎮衛生院建設資金918萬元,2017年沒有該項專款。

節能環保支出5081萬元(其中:縣級支出1433萬元,上級專項支出3648萬元),下降58.6%。主要是受退耕還林指標減少影響,2016年上級下達我縣退耕還林補助5685萬元,2017年僅下達898萬元,減少4787萬元。

農林水支出34841萬元(其中:縣級支出5791萬元,上級專項支出29050萬元),增長1.1%。

住房保障支出20807萬元(其中:縣級支出4967萬元,上級專項支出15840萬元),增長126.8%。主要是2017年上級下達住房保障支出15840萬元,比2016年增加11279萬元;2017年上級下達城鄉基礎設施建設3389萬元,比2016年增加514萬元。

債務付息支出4683萬元,全部是縣級支出,比上年增長78.9%,主要是按照省財政廳文件要求支付政府置換債券利息支出增加。

2017年,在縣級財政資金較為困難的情況下,不斷優化支出結構,合理統籌安排有限資金,確保工資正常足額發放,保障了機構正常運轉、基本民生配套和各項重點支出需要。在2016年提高組干部報酬的基礎上,2017年根據《長順縣村(社區)干部職業化管理辦法》提高了村干部報酬,村常務干部報酬從

2017年,我縣出臺了《長順縣2017年爭項目爭資金考核獎懲辦法》,全縣各級各部門加大了爭項目爭資金的力度,通過積極爭取上級支持,2017年上級共下達我縣各類轉移支付資金168574萬元,比上年增加21665萬元,增長14.75%,有力推進了全縣各項事業發展,確保了各項民生支出需要,提高了我縣財政收支總量。

(七)政府性基金預算收支完成情況

2017年全縣政府性基金收入47076萬元(其中:國有土地使用權出讓收入46060萬元,農業土地開發資金收入1000萬元,城市基礎設施配套費收入10萬元,污水處理費收入6萬元),上級基金專項及結算補助433萬元,上年基金結余256萬元,基金收入總計47765萬元。

2017年政府性基金預算支出40827萬元(其中征地拆遷補償支出27762萬元,農村基礎設施建設支出3189萬元,補助被征地農民支出3108萬元,債務付息支出1885萬元,其他政府性基金支出4883萬元),調出政府性基金6600萬元到一般公共預算統籌使用,政府性基金支出總計47427萬元,收支相抵,2017年政府性基金結余338萬元。

(八)地方政府性債務限額及政府置換債券轉貸資金到位使用情況

2017年,省級財政批準我縣政府性債務限額311045.18萬元,其中:政府負有償還責任的債務305398.52萬元,政府負

入比重為27.67%。

一般公共預算收入分部門計劃為:國稅系統8650萬元,比上年增長30%,增加1997萬元;地稅系統16380萬元,比上年增長14.8%,增加2112萬元;財政系統收入計劃8150萬元,比上年下降16.9%,減少1654萬元。

(二)一般公共預算支出安排情況

支出預算編制按“統籌兼顧、突出重點、有保有壓、收支平衡”的原則安排。進一步優化財政支出結構,嚴格控制行政經費等一般性支出,重點向促進經濟轉型升級和改善民生等領域傾斜。

2018年一般公共財政支出預算178256萬元,比上年預算數160800萬元增長10.86%,增加17456萬元。主要支出科目安排情況為:

一般公共服務支出21253元,比上年預算數21080萬元增長0.82%,增加173萬元,與上年基本持平,主要是增人增資支出增加。

公共安全支出6985萬元,比上年預算數8358萬元下降16.43%,減少1373萬元,主要是法院、檢察院經費上劃減少支出。

教育支出37624萬元,比上年預算數36395萬元增長3.38%,增加1229萬元,主要是增人增資支出增加。

科學技術支出1750萬元,比上年預算數1510萬元增長

加。

債務付息支出7176萬元,比上年預算數5000萬元增長43.52%,增加2176萬元,主要是支付政府置換債券利息及PPP運營缺口補助支出。

2018年財政收支平衡情況為:2018年全縣一般公共預算收入33180萬元,上級轉移支付148086萬元,上年結轉結余90萬元,財力共計181356萬元。2018年一般公共預算支出178256萬元,上解支出3100萬元,支出總計181356萬元。收支相抵,財政預算結余0萬元,收支平衡。

(三)政府性基金收支預算情況

政府性基金預算按照“收支平衡、以收定支、不列赤字”的原則編制。2018年政府性基金收入預算47016萬元(其中:國有土地使用權出讓金收入46000萬元,農業土地開發收入1000萬元,城市基礎設施配套費收入10萬元,其他收入6萬元);上年結余338萬元,政府性基金收入總計47354萬元。

2018年政府性基金支出預算47354萬元,其中:征地拆遷補償支出及土地指標報件支出19568萬元,農業土地開發支出1000萬元,農村基礎設施建設支出2500萬元,補助被征地農民支出2500萬元,PPP運營缺口補助及債務還本付息支出20720萬元,保障性安居工程及其他政府性基金支出1066萬元。收支相抵,2018年政府性基金結余0萬元,收支平衡。

三、扎實工作,確保2018年財政工作任務圓滿完成

性和主動性,強化部門協作,以稅收管理薄弱點、空白點為突破口,積極尋找新的稅收增長點。四是積極探索建立綜合治稅信息共享機制,實現信息、數據互聯互通,進一步提高稅收征管精細化、專業化水平。五是充分挖掘非稅收入潛力,強化非稅收入“收支兩條線”管理,確保非稅收入及時足額入庫。

(三)優化收支結構,助推脫貧攻堅

加大資金籌措力度,助推脫貧攻堅工作的有序推進。一是緊緊圍繞脫貧攻堅,不斷加大統籌整合涉農資金力度,“多個渠道進水、一個池子蓄水、一個出口放水”,做到應整應整,集中財力辦事,提高涉農資金使用效率,確保達到統籌整合的預期目標;二是進一步強化財政資金動態管理,組織力量加大對結余結轉資金清理力度,盤活存量資金,充分發揮資金效益;三是進一步加大PPP項目的推進工作,撬動社會資源共同投入,推動全縣經濟持續健康發展。四是不斷完善爭資爭項考核辦法,進一步激勵部門和鄉鎮圍繞中央預算內投資方向積極謀劃項目向上爭取資金的力度。五是想方設法爭取各類基金落地使用,包括貴州脫貧攻堅基金,省州設立的其他各類基金,加大對企業與金融機構合作的支持力度,多管齊下、多渠道解決縣級財力困難和資金投入不足的問題。

進一步優化支出結構,穩步推進民生改善和社會事業發展。堅持財政支出優先保障民生,確保教育文化、社會保障和就業、醫療衛生、住房保障等民生支出;不斷加大扶貧資金投入和完善

評價結果應用,逐步建立完善科學、合理的績效評價管理體系。三是啟動預算執行動態監控管理工作,深化國庫集中支付電子化管理,構筑財政資金安全防線,提高財政資金使用效率,降低行政運行成本。四是進一步規范政府采購行為,合理制定限額標準,不斷擴大購買服務范圍,有效推進公共服務社會化,大力推動政府職能轉變。五是切實加強財政資金監管,組織開展資金安全檢查,排查風險點,堵塞管理漏洞,有效防范各類業務風險。六是繼續深化鄉鎮財政體制改革,在2017年鄉鎮財政體制改革取得成效的基礎上,充分結合實際,不斷完善鄉鎮財政體制改革相關工作,提高鄉鎮培育財源、協稅護稅的積極性,進一步增強鄉鎮發展經濟的能力。七是進一步加強隊伍建設。針對目前全縣財務人員緊缺的實際情況,不斷充實財務隊伍力量,并通過請進來、走出去等方式加大對財務人員的業務培訓力度,強化干部能力建設,打造一支業務精、守紀律、作風硬、能擔當的干部隊伍,不斷提高全縣財務管理水平。

(六)切實履職盡責,不斷加強自身建設

開展“抓管理抓制度、明重點做亮點”行動,努力打造“陽光、法治、廉潔、高效”財政。突出抓好內控制度建設,增強財政干部責任意識,改進工作作風,提高干部服務意識和工作效率。突出抓好調查研究,堅持問題導向,深入分析國家經濟和財稅金融改革相關政策,提出應對措施,發揮好參謀助手作用,為縣委、縣政府科學決策提供依據。

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