第一篇:2018年云城區委統戰部部門預算公開
2018年云城區委統戰部部門預算公開
目 錄
第一部分 云城區委統戰部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
二、“三公”經費安排情況
三、機關運行經費安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產占用使用情況
六、預算績效信息公開情況
七、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云城區委統戰部概況
(一)部門主要職責
區委統戰部是主管全區統一戰線工作的區委工作部門,主要負責做好黨外代表人士的培養選拔、推薦實職安排和參政議政。非公有制經濟代表人士的思想政治教育,調查研究海外統戰情況,掌握海外“三胞”及社團的動態,促進與港澳及海外經濟、文化的交流和發展,開展以祖國統一大業為重點的海外統戰工作。指導和協調各鎮(街)黨委、區直有關部門做好統戰工作,聯系和指導區工商聯工作。
區委臺辦(區政府臺灣事務局)負責全區有關涉臺招商引資,指導協調有關部門做好臺資企業、臺屬的管理和服務等臺灣事務工作。
區民宗局負責管理全區民族、宗教事務,做好有關民族宗教方針、政策、法規的貫徹落實;協調民族、宗教與有關方面的聯系;抓好宗教場所管理、處理制止宗教非法活動,抵御敵對勢力的滲透等有關民族宗教事務工作。
(二)機構設置
根據區三定方案,中共云浮市云城區委統一戰線工作部(簡稱區委統戰部),加掛“中共云浮市云城區委臺灣工作辦公室”(簡稱區委臺辦)(云浮市云城區人民政府臺灣事務局)牌子,與“云浮市云城區民族宗教事務局”(簡稱區民宗局)合署辦公。
按照部門預算編報要求,納入云城區委統戰部2018年部門預算編報范圍的單位共1個,即本級。本部門沒有下屬單位。本
部列入部門預算編制財政供給人員8人,其中:在職行政編制3人、工勤編制1人,相對固定合同工1人,退休人員3人;另有借調人員1人。
第二部分
云城區委統戰部2018年部門預算表 5
第三部分 云城區委統戰部2018年部門預算情況說明
云城區委統戰部2018年度財政撥款收支總預算97.74
萬元,其中:一般公共預算撥款收入97.74 萬元,政府性基金預算撥款0萬元,經費支出預算97.74 萬元,其中:基本支出64.74 萬元(人員工資福利支出及對個人和家庭的補助支出58.04萬元,部門公用經費6.7萬元),專項支出33萬元。
一、部門預算收支增減變化情況
2017年度收入預算97.74 萬元,支出預算97.74 萬元,比上年實際支出129.8萬元減少32.06萬元,減少24.69%,主要原因是退休人員的退休費交社保局發放。
二、“三公”經費安排情況
2018年“三公”經費財政撥款預算共18.5 萬元,其中因公出國(境)支出 17 萬元,交通費執行標準:本單位為行政單位,按1.1萬元/輛·年計算,1輛公務用車運行維護費共1.1萬元。“三公”經費增減變化情況說明:2018年“三公”經費預算支出 18.5 萬元,比2017年的預算16.5萬元增加2萬元,增長
12.12%;“三公”經費增加的主要原因是:預計2018年香港、澳門專項工作交流交往比2017年增加。
三、機關運行經費安排情況
2018年本部門機關運行經費安排97.74 萬元,比上年
萬元,增長 %。其中:工資福利支出41.22 萬元,比上年決算數 37.73 萬元減少3.45萬元,減少9.1 %;一般商品和服務支出6.7萬元,與上年持平;對個人和家庭的補助 16.82 萬元,比上年決算數54.34 萬元減少37.52 萬元,減少69.04%;專項業務類項目和因公出國(境)項目 33 萬元,比上年預算29萬元增加 4 萬元,增長12.12 %,主要原因是預計2018年香港、澳門專項工作交流交往比2017年增加。
四、政府采購情況
2018年本部門沒有政府采購預算。
五、國有資產占用使用情況
2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)。固定資產總值66025
元(2012年新購買小汽車一輛14.98萬元,當年會計人員固定資產沒記帳,2013年補記帳沒批),主要是通用設備、家具用具。
六、預算績效管理工作開展情況
對2018年度一般公共預算項目支出情況進行績效自評,通過績效自評,經費支出基本達到了預期目的,日后我部將繼續提高行政效能和財務水平。第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的收入。主
要是非本級財政撥款、存款利息收入等。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出境費、公務用車運行費和公務接待費。(1)因公出境費,指單位工作人員公務出境的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。(2)公務用車運行費,指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車指用于履行公務的一般公務機動車輛。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二篇:2018年萊西委統戰部部門預算
2018年萊西市委統戰部部門預算 有關情況說明
一、概況
(一)單位職能
1、貫徹執行黨中央關于統一戰線工作的方針、政策和省、市委有關工作部署,結合本市實際制訂貫徹意見;指導、協調、督查全市統戰工作;加強對統戰工作重大問題的協調處理和主要活動的組織協調。
2、負責聯系民主黨派、工商聯和無黨派人士;協助民主黨派加強自身建設;協調落實民主黨派參加政治協商、民主監督、參政議政的各項措施。
3、全面貫徹黨的宗教政策,保障公民宗教信仰自由,依法管理宗教事務;協助有關部門做好少數民族干部的培養、推薦工作。
4、組織、指導、管理、協調全市對臺工作,開展以祖國統一為重點的海外統戰工作。
5、負責黨外人士的政治安排和黨外后備干部隊伍建設;開展黨外知識分子的統戰工作以及統戰干部和黨外干部的培訓工作;
6、指導工商聯及有關社團組織工作。
7、組織開展全市非公企業的聯系與服務工作,負責建立企業家交流對接平臺,統一梳理企業的、意見和建議,建立交辦、回訪、答復和評價機制;組織開展企業負責人培訓教育;組織開展企業專題調研。
(二)機構人員情況
正科級行政單位,核定行政編制7人,行政工勤事業編制1人,實有行政7人,行政工勤事業1人。2017年5月,經市編委會審批,新成立了市非公經濟服務中心,隸屬于統戰部的股級全額撥款事業單位,核定編制5人,目前實有1人。
(三)部分預算單位構成
萊西市委統戰部納入部門預算單位1個。
二、2018年部門預算情況說明
2018年預算收入253.17萬元,其中,財政撥款收入253.17萬元,與2017年相比,增加77.87萬元。
2018年預算支出253.17萬元。其中:
2018年人員經費預算196.28萬元,與2017年相比,增加69.38萬元,主要原因是2017年機構職能增加,在職人員增加。
2018年公用經費預算24.89萬元,與2017年相比,增加0.59萬元,增加主要原因是2017年機構職能增加,在職人員增加。
2018年部門管理的專項資金預算32萬元,與2017年相比,增加7.9萬元,主要原因是2017年機構職能增加。
2018年,“三公”預算經費為0元,與2017年持平。2018年,機關運行費24.89萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
萊西市委統戰部
2018年2月9日
第三篇:共青團漯河委2018部門預算公開
共青團漯河市委2018部門預算公開
目
錄
一、部門基本情況
(一)主要職能
(二)部門預算單位構成(三)人員構成情況
二、2018部門預算情況說明
三、名詞解釋
附件:
2018 部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、支出經濟分類匯總表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、主要職能
共青團漯河市委在中共漯河市委和團省委的領導下開展工作,共設4個內設科室,分別為辦公室、組織宣傳部、工農青年部、學校少年青部。其機關的主要工作任務是:領導全市共青團的工作;領導全市青聯、學聯和少年先鋒隊的工作,對全市性青年社團組織實行指導和管理;參與制定青少年事業發展規劃,對青少年活動陣地、青少年服務機構建設進行規劃和管理;促進有關青少年的法律、法規的貫徹執行,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務;調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動;協助政府教育部門做好大、中、小學校的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結;在全市經濟建設中,組織和帶領團員青年發揮生力軍突擊隊作用;會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,執行國家青少年外事政策,負責與國外青少年團體、政府青年機構、國際性青年組織及其他友好團體的交流工作,負責青年對外宣傳工作;參與制定我市有關青年統戰工作的規范性文件,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護和促進祖國統一和民族團結。
(二)部門預算單位構成
共青團漯河市委為市財政局的一級預算單位,部門預算 由1個二級預算單位組成。具體為:
1、共青團漯河市委員會
2、漯河市志愿者服務中心
(三)人員構成情況
漯河市交通運輸局機關及歸口預算管理單位共有在職職工10人,無離退休人員。
二、2018部門預算情況說明
2018年部門預算主要任務是:服務黨政中心工作,圍繞創新驅動、經濟轉型升級、城鄉融合發展、生態環境保護等全市重點工作,持續深入開展青年志愿者、青年文明號、青年創新創業、希望工程圓夢行動等活動,團結帶領全市廣大團員青年在服務漯河高質量發展中貢獻青春力量;發揮好組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益職能,研究指導全市團的組織建設和團干部隊伍建設,指導和幫助市青聯、市學聯、市少先隊工作委員會開展工作,鞏固黨執政的青年群眾基礎。
(一)收入支出預算總體情況說明
2018年收入總計269.53萬元,支出總計269.53萬元,與2017年相比,收、支總計各增加10.51萬元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本預算中的工資及福利支出較上年有略微增加。
(二)收入預算說明
2018年收入預算269.53萬元,其中:2017年部門預算結轉20.37萬元,財政撥款收入249.16萬元,專項收入0萬元,納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項轉移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元;
(三)支出預算總體情況說明
2018年支出預算269.53萬元,其中:基本支出161萬元,占59.73 %;項目支出108.53萬元,占40.27 %。
(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明
2018年一般公共預算收支預算269.53萬元。與2017年相比,收、支總計各增加10.51萬元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本預算中的工資及福利支出較上年有略微增加。
(五)一般公共預算支出預算情況說明
2018年一般公共預算支出年初預算為269.53萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出231.67萬元,占年初預算85.95%;社會保障和就業支出(類)21.5萬元,占年初預算7.98%;醫療衛生與計劃生育支出(類)7.21萬元,占年初預算2.68%;住房保障(類)支出9.15萬元,占年初預算3.39%。
(六)支出預算經濟分類情況說明 按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
2018年預算支出269.53萬元,其中:人員經費171.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費98.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。
(七)政府性基金預算支出情況說明 2018年無政府性基金預算支出。
(八)我部門2018年無國有資本經營預算收入支出。
(九)“三公”經費支出預算情況說明
2018 年“三公”經費預算為2.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年增加1萬元。具體支出情況如下:
(1)因公出國(境)費0萬元。
(2)公務用車購置及運行費1.5萬元。其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費1.5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費、公務用車購置費預算數與 2017 年持平,原因是:認真貫徹落實中央“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。
(3)公務接待費1萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2017年增加1萬元。增加的主要原因是:團省委對我市“青年之家”基層組織建設、青年志愿者工作、共青團改革等指導調研。
(十)其他重要事項的情況說明
(1)機關運行經費支出情況
2018年機關運行經費支出預算9.35萬元,主要保障機關正常運轉及正常履職需要。
(2)政府采購支出情況
我委2018年無政府采購預算安排。(3)政府購買服務支出情況 我委2018年無政府購買服務預算安排。(4)關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年,我單位共組織對 2 個項目進行了預算績效評價,涉及資金10萬元,主要是:1.“漯河市青年聯合會第四次代表大會”7萬元。2.“預防青少年違法犯罪活動”經費專項資金3萬元等。2018年,我單位擬組織對2個項目進行預算績效評價,涉及資金22.53萬元,主要對“預防青少年違法犯罪活動”專項資金3萬元經費,19.53萬元“大學生志愿者服務貧困縣”工資及補助經費進行績效評價。
(5)專項轉移支付項目情況
2018年,我委無負責管理的專項轉移支付項目及資金。
三、名詞解釋
1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:
2018 部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、支出經濟分類匯總表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
第四篇:漯河紀委監察委2018部門預算公開
漯河市紀委監察委2018部門預算公開
目 錄
一、部門基本情況
(一)主要職能
(二)部門預算單位構成
(三)人員構成情況
二、2018部門預算情況說明
三、名詞解釋
附件: 2018 部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、支出經濟分類匯總表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
1、負責對集中辦理黨員干部違紀違法案件的辦案以及陪護人員進行監督和管理。
2、負責提供辦案安全和后勤保障服務。
3、負責為全市紀檢監察機關辦案人員業務培訓提供相關服務。
漯河市廉政警示教育基地管理辦公室主要職能是:
1、負責組織全市各級領導干部開展廉政警示教育活動。
2、負責編印警示教育資料和攝制、播放警示教育專題片。
3、負責規劃、指導全市紀檢監察系統電化教育與影視宣傳工作。
4、負責做好有關圖書、音像資料的收集、整理和管理工作。
中共漯河市委巡察工作領導小組辦公室,設在市紀委,主要工作職能是:
負責全市巡察工作的綜合協調、組織指導、制度建設、監督管理、服務保障。(二)部門預算單位構成
漯河市紀委監察委為市財政局的一級預算單位,部門預算由3個二級預算單位組成。具體為:
1、漯河市紀委監察委機關
2、漯河市廉政警示教育基地
3、漯河市紀檢監察宣傳教育基地
(資產)有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項轉移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元;
(三)支出預算總體情況說明
2018年支出預算4262.94萬元,其中:基本支出1479.19萬元,占35%;項目支出2783.75萬元,占65%。
(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明
2018年一般公共預算收支預算4262.94萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加1134.81萬元,增長36%,增長的主要原因: 一是人員增加;二是深化監察體制改革,整合反腐敗資源力量,辦案設備購置更新等,因此比上年支出增加1134.81萬元。
(五)一般公共預算支出預算情況說明
2018年一般公共預算支出年初預算為4262.94萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3939.38萬元,占年初預算92.4%;教育支出(類)10萬元,占年初預算0.2%;社會保障和就業支出(類)161.58萬元,占年初預算3.8%;醫療衛生與計劃生育支出(類)76.34萬元,占年初預算1.8 %;住房保障(類)支出75.64萬元,占年初預算1.8%。
(六)支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預?2017?98號)要求,從2018年起全面實施支
(八)我部門2018年無國有資本經營預算收入支出
(九)“三公”經費支出預算情況說明
2018 年“三公”經費預算為59.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年增加36.68萬元。
具體支出情況如下:
(2)公務用車購置及運行費 33.5萬元,其中,公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費33.5萬元,預算數比 2017 年增加25.5萬元。增加的主要原因是2018年我委深化監察體制改革,人員增加,辦案力度加大等原因,但是我委將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行(1)因公出國(境)費 0萬元,無因公出國費用。
節約的相關規定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務用車運行維護費開支。公務用車購置費預算數與2017年持平為0。
(3)公務接待費26萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2017 年增加11.18萬元。增加的主要原因是2018年我委深化監察體制改革,人員增加等原因,但是我委將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。
(十)其他重要事項的情況說明(1)機關運行經費支出情況
4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件:
2018 部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
第五篇:威信委統戰部2016部門決算
威信縣委統戰部2016部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、宣傳貫徹執行黨的統一戰線和民族宗教理論、方針、政策。
2、對全縣的統一戰線工作、民族、宗教工作情況開展調查研究,向縣委、縣政府及上級主管部門全面反映全縣統戰、民族、宗教工作情況,并提出工作意見和建議,檢查統戰、民宗政策執行情況,協調全縣統一戰線方面的關系,負責聯系各鄉(鎮)統戰委員工作。
3、負責聯系工商聯和無黨派人士,及時通報情況反映他們的意見和建議。
(二)2016重點工作任務介紹
深入調查摸底,完善全縣統一戰線代表人士相關檔案資料,做好人才儲備工作。通過召開座談會、政情通報會、培訓會等方式,加深與統一戰線代表人士的交流溝通,加強理論政策和形勢任務的學習,不斷提高統一戰線代表人士綜合素質。
組織開展民族團結宣傳月、周、日教育活動,制定好民族文明村寨建設實施規劃,結合新農村建設、農家文化大院建設和生態文明家園建設,抓好民族文明村寨示范點建設,積極配合縣委、政府進一步打造荒田紅軍苗寨黨性教育基地建設,加強民族文化建設,挖掘、保護、傳承民族民間文化,使民族文化資源與自然資源有機
結合,積極打造民族文化旅游精品景點。
積極引導宗教與社會主義社會相適應,切實維護宗教領域的和諧穩定。加強對縣宗教工作領導小組的領導,完善民族宗教工作聯席會議制度和鄉鎮、縣直部門民族、宗教工作信息收集、整理、報送等月報制度,制定落實《關于處置民族宗教群體性突發事件的預案》,建立完善了涉及民族宗教因素矛盾糾紛和群體性突發事件預警處置機制。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入統戰部2016部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
威信縣委統戰部2016年末實有人員編制6人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制1人),離退休人員4人。其中:退休4人。實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2016部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2016部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
統戰部2016收入合計1242027元。都是財政撥款收入,即財政撥款收入1242027元。占總收入的100%;與上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因
1、工資調標。
2、是職工死亡后領一次性撫恤金。
二、支出決算情況說明
2016部門2016支出合計1048717元。本單位無項目支出。都是基本支出。與上年808932支出相比,增加了239785元。主要原因是
1、工資調標,2、職工死亡領取一次性撫恤金。
(一)基本支出情況
2016用于保障統戰部機關機構正常運轉的日常支出1048717元。與上年支出808932對比,增加了239785元。主要原因是工資調標。職工死亡領一次性撫恤金。基本工資、津貼補貼等人員經費支出763827元,占基本支出1042582的61%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出284890元,占總支出的23%。
(二)項目支出情況 2016年本部門無項目支出。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
威信縣委統戰部2016一般公共預算財政撥款支出1048717元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了239785元。主要原因是工資調標,死亡職工領取一次性撫恤金。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
威信縣委統戰部2016“三公”經費財政撥款支出預算為230000元,支出決算為22000元,完成預算的95%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為17000元,完成預算的95%;公務接待費支出決算為5000元,完成預算的100%。2016“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是部門車輛進行嚴格管理。出差率減少。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2016“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出17000元,占77%;公務接待費支出5000元,占23%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出17000元。其中: 公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出17000元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于部門下鄉到各扶貧點和各宗教場所、縣領導出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出5000元。其中:
國內接待費支出5000元,接待人次50人,主要用于部門工作,先后省市兩級相關領導到威調研等發生的接待支出。
其他無需說明。