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郵政金融資金安全專項(xiàng)整治情況報(bào)告_0

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第一篇:郵政金融資金安全專項(xiàng)整治情況報(bào)告_0

郵政金融資金安全專項(xiàng)整治情況報(bào)

郵政金融資金安全專項(xiàng)整治情況報(bào)告 為進(jìn)一步加強(qiáng)郵政金融資金案件防控治理工作,推進(jìn)案件防控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),根據(jù)市局和市分行制定的《全市郵政金融資金安全專項(xiàng)整治活動(dòng)實(shí)施方案》文件精神,縣郵政局和縣郵政儲(chǔ)蓄銀行立即召開(kāi)了聯(lián)系會(huì)議,通過(guò)組織學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)文件精神,結(jié)合不規(guī)范經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)整治和內(nèi)控強(qiáng)化年的活動(dòng),我縣支行與縣郵政局組成郵政金融資金安全專項(xiàng)整治檢查組,成立了以縣郵政局程峰局長(zhǎng)和縣支行朱奇行長(zhǎng)為組長(zhǎng),郵政局李斌副局長(zhǎng)、殷光軍行長(zhǎng)助理、郵政局安全保衛(wèi)、金融業(yè)務(wù)代理部和縣支行安全保衛(wèi)、會(huì)計(jì)結(jié)算部、審計(jì)派駐組人員為成員的聯(lián)合檢查組,制定聯(lián)合檢查方案,同時(shí)按照文件要求,對(duì)轄內(nèi)自營(yíng)和代理24個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及縣支行業(yè)務(wù)庫(kù)開(kāi)展檢查,檢查小組從內(nèi)控制度落實(shí)、規(guī)章制度執(zhí)行、員工教育培訓(xùn)、監(jiān)督整改落實(shí)等環(huán)節(jié)入手,全面對(duì)全縣的各業(yè)務(wù)單元的資金安全情況進(jìn)行檢查,具體檢查情況如下:

一、存在問(wèn)題: 自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)方面:

1、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作合規(guī)性

辦理業(yè)務(wù)時(shí)未使用身份證鑒別儀、存折鑒別儀,如:、田集、營(yíng)業(yè)部。

atm保險(xiǎn)柜密碼未定期更換,如:、田集、營(yíng)業(yè)部。

網(wǎng)點(diǎn)未按規(guī)定懸掛消防合格證、安防合格證,如:。

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員的儲(chǔ)蓄系統(tǒng)密碼沒(méi)有定期修改,如:邢璐、許威,田集王尋硯、李婷。

2、安全保衛(wèi)

網(wǎng)點(diǎn)未建立處置突發(fā)事件預(yù)案,如:。運(yùn)鈔車現(xiàn)金交接時(shí)是未停在交接區(qū)域,如:營(yíng)業(yè)部。

營(yíng)業(yè)人員對(duì)緊急情況處置預(yù)案不熟悉或未進(jìn)行分工、演練,如:。

網(wǎng)點(diǎn)未進(jìn)行定期安全教育學(xué)習(xí),如:。網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)庫(kù)達(dá)不到公安安防要求的,如:田集。

業(yè)務(wù)庫(kù)各類電源安裝不符合要求,未安裝金屬管,如:田集。

營(yíng)業(yè)室防彈玻璃達(dá)不到安防要求的,如:營(yíng)業(yè)部。

3、監(jiān)督整改落實(shí)情況

網(wǎng)點(diǎn)存在相同的問(wèn)題屢查屢犯的現(xiàn)象,如:田集支行的實(shí)物尾箱管理,經(jīng)督促仍未執(zhí)行雙人互控落鎖保管鑰匙的現(xiàn)象;支行從業(yè)人員許威的臨時(shí)離柜章戳、現(xiàn)金仍未妥收;營(yíng)業(yè)部早晨接送款箱時(shí)緩沖門使用全開(kāi)。

二類和代理網(wǎng)點(diǎn)方面:

1、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作合規(guī)性

儲(chǔ)蓄柜員工號(hào)密碼未定期修改,如:朱

寨蘇玉強(qiáng)、段郢蘇英、張會(huì)會(huì)。

支局儲(chǔ)蓄綜柜權(quán)限存在代授權(quán)現(xiàn)象,如:黃崗支局綜柜權(quán)限交予營(yíng)業(yè)員李娜使用、城北所丁寧代綜柜授權(quán)。

網(wǎng)點(diǎn)柜員間尾箱未做到每日交叉領(lǐng)用,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、曹集、中崗、于集、地城。

進(jìn)入營(yíng)業(yè)室未執(zhí)行三同制度,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、公橋、段郢、于集、中崗、曹集、洪河橋、焦陽(yáng)、城北、淮東。午休時(shí)間未落實(shí)資金憑證監(jiān)督盤核制度,而是營(yíng)業(yè)人員各自盤核賬務(wù)。單人與收支員進(jìn)行現(xiàn)金交接,并單人開(kāi)啟款箱清點(diǎn)現(xiàn)金,如:會(huì)龍、柴集、許堂、朱寨、黃崗、于集、曹集、中崗、地城。

重空使用銷號(hào)登記簿不完整,存在漏登記現(xiàn)象,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、曹集、段郢、焦陽(yáng)。

大額預(yù)約手工登記與系統(tǒng)登記不相符,如:朱寨、柴集、會(huì)龍。存在資金互用的現(xiàn)象,如:柴集支局曾憲東存在儲(chǔ)蓄款墊付匯兌資金的現(xiàn)象。辦理業(yè)務(wù)未使用身份證鑒別儀、存折鑒別儀,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、公橋、段郢、淮西、城北、洪河橋、地城、于集、中崗、曹集、焦陽(yáng)、淮東、城郊。掛失申請(qǐng)書填寫要素不完整,未對(duì)核保情況進(jìn)行登記,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、淮西、城北、于集、曹集。

網(wǎng)點(diǎn)未按規(guī)定懸掛消防合格證、安防合格證,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、段郢、公橋、淮西、城北、洪河橋、地城、于集、曹集、中崗、焦陽(yáng)、淮東、城郊。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未及時(shí)整改,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦坡、朱寨、黃崗、苗集、段郢、公橋、淮西、城北、地城、于集、曹集、中崗、淮東。

atm鑰匙和密碼未雙人分管,如:許堂、柴集、朱寨。

atm保險(xiǎn)柜密碼未定期更換,如:柴集、會(huì)龍、三塔、趙集、許堂、朱寨、黃崗、段郢、曹集、地城、洪河橋、淮東、城郊。

atm加鈔未執(zhí)行雙人辦理,如:許堂、柴集、朱寨、淮東、城郊。

未建立鑰匙交接登記簿,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦坡、朱寨、黃崗、苗集、公橋、段郢、地城、洪河橋、于集、中崗、曹集。

系統(tǒng)中柜員信息與網(wǎng)點(diǎn)人員信息不相符,如:淮西保險(xiǎn)系統(tǒng)中劉振已調(diào)離,柜員號(hào)3436845未及時(shí)注銷,保險(xiǎn)綜柜3405245仍是苗杰;淮東保險(xiǎn)和匯兌系統(tǒng)中郭?z柜員號(hào)未及時(shí)注銷;焦陽(yáng)保險(xiǎn)系統(tǒng)中綜柜仍是朱敏,柜員號(hào)3405257未及時(shí)調(diào)整;于集儲(chǔ)蓄系統(tǒng)中陳剛已轉(zhuǎn)崗,柜員號(hào)3405313未及時(shí)注銷,支局長(zhǎng)柜員號(hào)3405312顯示已注銷,匯兌系統(tǒng)中無(wú)楊揚(yáng)柜員號(hào);段郢匯兌系統(tǒng)中劉振已

調(diào)離,柜員號(hào)3419291未及時(shí)注銷;地城儲(chǔ)蓄系統(tǒng)和保險(xiǎn)系統(tǒng)中劉雪珂已調(diào)離,儲(chǔ)蓄3423274和保險(xiǎn)3436846柜員號(hào)未及時(shí)注銷,匯兌系統(tǒng)中無(wú)陳慧娟柜員號(hào)。

臨時(shí)離柜物品未妥善保管,如:公橋、段郢、地城、曹集、淮東、城北、城郊、于集。

2、安全保衛(wèi)

網(wǎng)點(diǎn)未建立處置突發(fā)事件預(yù)案,如:黃崗、朱寨、許堂、苗集、會(huì)龍。

網(wǎng)點(diǎn)未制定安全責(zé)任制,如:趙集、苗集、會(huì)龍。

二層以下窗戶未安裝防護(hù)欄,如:柴集、焦陂、許堂、朱寨、會(huì)龍、苗集。

營(yíng)業(yè)室防彈玻璃達(dá)不到安防要求的,如:苗集、會(huì)龍、焦陂。

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生間不能正常使用,如:柴集、焦陂、會(huì)龍、苗集。

運(yùn)鈔車現(xiàn)金交接時(shí)是未停在交接區(qū)域,如:三塔、朱寨、苗集。

營(yíng)業(yè)人員對(duì)緊急情況處置預(yù)案不熟悉

或未進(jìn)行分工、演練,如:會(huì)龍、苗集、朱寨、許堂、柴集。

網(wǎng)點(diǎn)未進(jìn)行定期安全教育學(xué)習(xí),如:趙集、會(huì)龍。

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)庫(kù)達(dá)不到公安安防要求的,如:焦陂、趙集、柴集、苗集、三塔、會(huì)龍。

業(yè)務(wù)庫(kù)各類電源安裝不符合要求,未安裝金屬管,如:三塔、柴集、會(huì)龍、趙集、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集。農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的四類業(yè)務(wù)庫(kù),存在著夜間有單人值守現(xiàn)象,部分網(wǎng)點(diǎn)值班室沒(méi)有電話。個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)有單人入庫(kù)現(xiàn)象,如公橋,段郢、地城;公橋的庫(kù)房墻體、門均不合格。

運(yùn)鈔車已交保安公司,但由于時(shí)間短,保安人員對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉,站位警戒有不到位現(xiàn)象,款箱交接手續(xù)不完善;在槍支管理上存在領(lǐng)交槍支時(shí),發(fā)槍人員與押運(yùn)員,在開(kāi)啟槍彈保險(xiǎn)柜密碼時(shí)不回避。

3、規(guī)章制度執(zhí)行及員工教育培訓(xùn)

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)口頭測(cè)試21個(gè)網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》基本不太熟悉。員工對(duì)《代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理制度選編》初步知曉,不太熟悉。員工對(duì)《代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)員工讀本》內(nèi)容熟悉度不高。

基層員工對(duì)業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法沒(méi)有全面掌握的網(wǎng)點(diǎn):段郢、公橋、于集、地城、城北。員工對(duì)于“五十嚴(yán)禁”、本崗位“十嚴(yán)禁”不熟知。公橋、段郢、曹集三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)管理人員不能全面深刻了解全行金融案件治理政策、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、案件風(fēng)險(xiǎn)防控措施和突發(fā)應(yīng)急處置等內(nèi)容,也不是全面熟悉業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)及防控措施,以及相關(guān)規(guī)章制度和工作要求等內(nèi)容。

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人未認(rèn)真對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行資金安全檢查,如:于集、曹集、許堂、會(huì)龍、公橋、淮西、淮東、城北、城郊。

4、監(jiān)督整改落實(shí)情況

網(wǎng)點(diǎn)存在相同的問(wèn)題屢查屢犯的現(xiàn)象,如:許堂支局從業(yè)人員蔡蒙蒙的臨時(shí)離柜,章戳、現(xiàn)金仍未妥收,網(wǎng)點(diǎn)的緩沖門鑰匙管理有待加強(qiáng),存在每人一把緩沖門鑰匙隨身攜帶的現(xiàn)象;柴集支局atm機(jī)鑰匙管理仍未入保險(xiǎn)柜保管,而是放置在營(yíng)業(yè)室抽屜內(nèi),未落鎖管理,現(xiàn)場(chǎng)檢查劉影保管的保險(xiǎn)重空放在臨臺(tái)保險(xiǎn)柜內(nèi),而保險(xiǎn)柜鑰匙由劉昌新保管,且未辦理交接手續(xù);趙集支局atm機(jī)鑰匙管理仍未入保險(xiǎn)柜保管,而是放置在營(yíng)業(yè)室抽屜內(nèi),未落鎖管理,網(wǎng)點(diǎn)的緩沖門鑰匙管理有待加強(qiáng),存在每人一把緩沖門鑰匙隨身攜帶的現(xiàn)象;朱寨支局atm機(jī)鑰匙管理仍未入保險(xiǎn)柜保管,而是放置在營(yíng)業(yè)室抽屜內(nèi),未落鎖管理;焦陂支局現(xiàn)場(chǎng)檢查3號(hào)實(shí)物尾箱未落鎖管理,存放在營(yíng)業(yè)室與金庫(kù)之間的過(guò)道內(nèi),且未辦理交接手續(xù);金庫(kù)管理工作有待加強(qiáng);黃崗支局的實(shí)物尾箱仍未執(zhí)行逐日交換使用,交換使用的記錄不齊全;苗集支局早晨接送款箱時(shí)緩沖門使用全

開(kāi),業(yè)務(wù)章戳日終未上繳金庫(kù)管理;段郢三級(jí)權(quán)限仍得不到很好落實(shí)。對(duì)日常管理檢查、業(yè)務(wù)檢查、風(fēng)險(xiǎn)排查、審計(jì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未認(rèn)真落實(shí)整改的網(wǎng)點(diǎn):地城、于集、段郢、公橋、城北整改流于形式。

網(wǎng)點(diǎn)存在問(wèn)題隱患未整改的現(xiàn)象,如:地城支局9月26日柜員唐倩倩離柜尾箱不交接,款箱不上鎖,不入移動(dòng)金庫(kù),只放入門內(nèi);于集所日終未執(zhí)行雙人互控落鎖制度,協(xié)款未執(zhí)行雙人開(kāi)鎖制度,調(diào)閱9月21日錄像,劉豐產(chǎn)一人打開(kāi)款箱;段郢支局重要空白憑證使用不登記,未執(zhí)行雙人互控落鎖制度,臨時(shí)離柜不簽退;城北所人員請(qǐng)假,使用他人工號(hào)辦理業(yè)務(wù),臨時(shí)離柜重要物品未妥善保管;公橋所聯(lián)動(dòng)門密碼器鍵盤失靈未及時(shí)修理,營(yíng)業(yè)室桌面堆放大量零食。

二、整改建議 各部門、網(wǎng)點(diǎn)要通過(guò)此次資金安全專項(xiàng)整治活動(dòng)與今年上級(jí)行布置的“內(nèi)控強(qiáng)化年”、“操作風(fēng)險(xiǎn)排查”等活動(dòng)有機(jī)結(jié)合

起來(lái),建立資金風(fēng)險(xiǎn)管控的長(zhǎng)效機(jī)制,發(fā)揮各級(jí)管理人員的能動(dòng)性,齊抓共管,履行“三個(gè)規(guī)定”賦予的各自職責(zé)。

此次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,各業(yè)務(wù)管理部門、網(wǎng)點(diǎn)要認(rèn)真分析形成原因,查找制度執(zhí)行不到位的成因,特別是對(duì)屢查屢犯的問(wèn)題,要認(rèn)真進(jìn)行分析。以此次專項(xiàng)檢查為鍥機(jī),發(fā)動(dòng)全方位的員工大練兵、大學(xué)習(xí)的浪潮,全面提升全員的業(yè)務(wù)素養(yǎng),提升我轄內(nèi)的郵政金融案件防控能力及業(yè)務(wù)制度執(zhí)行力。針對(duì)專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)屢查屢犯的責(zé)任人,要按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究,杜絕屢查屢犯的現(xiàn)象存在。年十月八日

第二篇:郵政金融資金安全專項(xiàng)整治活動(dòng)的報(bào)告(共)

郵政金融資金安全專項(xiàng)整治活動(dòng)的報(bào)告

為進(jìn)一步加強(qiáng)郵政金融資金案件防控治理工作,推進(jìn)案件防控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),根據(jù)市局和市分行制定的《2012年全市郵政金融資金安全專項(xiàng)整治活動(dòng)實(shí)施方案》文件精神,阜南縣郵政局和阜南縣郵政儲(chǔ)蓄銀行立即召開(kāi)了聯(lián)系會(huì)議,通過(guò)組織學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)文件精神,結(jié)合不規(guī)范經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)整治和內(nèi)控強(qiáng)化年的活動(dòng),我縣支行與縣郵政局組成郵政金融資金安全專項(xiàng)整治檢查組,成立了以縣郵政局程峰局長(zhǎng)和縣支行朱奇行長(zhǎng)為組長(zhǎng),郵政局李斌副局長(zhǎng)、殷光軍行長(zhǎng)助理、郵政局安全保衛(wèi)、金融業(yè)務(wù)代理部和縣支行安全保衛(wèi)、會(huì)計(jì)結(jié)算部、審計(jì)派駐組人員為成員的聯(lián)合檢查組,制定聯(lián)合檢查方案,同時(shí)按照文件要求,對(duì)轄內(nèi)自營(yíng)和代理24個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及縣支行業(yè)務(wù)庫(kù)開(kāi)展檢查,檢查小組從內(nèi)控制度落實(shí)、規(guī)章制度執(zhí)行、員工教育培訓(xùn)、監(jiān)督整改落實(shí)等環(huán)節(jié)入手,全面對(duì)全縣的各業(yè)務(wù)單元的資金安全情況進(jìn)行檢查,具體檢查情況如下:

一、存在問(wèn)題:

(一)自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)方面:

1、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作合規(guī)性

(1)辦理業(yè)務(wù)時(shí)未使用身份證鑒別儀、存折鑒別儀,如:王店孜、田集、營(yíng)業(yè)部。

(2)ATM保險(xiǎn)柜密碼未定期更換,如:王店孜、田集、營(yíng)業(yè)部。

(3)網(wǎng)點(diǎn)未按規(guī)定懸掛消防合格證、安防合格證,如:王店孜。

(4)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員的儲(chǔ)蓄系統(tǒng)密碼沒(méi)有定期修改,如:王店孜邢璐、許威,田集王尋硯、李婷。

2、安全保衛(wèi)

(1)網(wǎng)點(diǎn)未建立處置突發(fā)事件預(yù)案,如:王店孜。(2)運(yùn)鈔車現(xiàn)金交接時(shí)是未停在交接區(qū)域,如:營(yíng)業(yè)部。(3)營(yíng)業(yè)人員對(duì)緊急情況處置預(yù)案不熟悉或未進(jìn)行分工、演練,如:王店孜。

(4)網(wǎng)點(diǎn)未進(jìn)行定期安全教育學(xué)習(xí),如:王店孜。(5)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)庫(kù)達(dá)不到公安安防要求的,如:田集。(6)業(yè)務(wù)庫(kù)各類電源安裝不符合要求,未安裝金屬管,如:田集。

(7)營(yíng)業(yè)室防彈玻璃達(dá)不到安防要求的,如:營(yíng)業(yè)部。

3、監(jiān)督整改落實(shí)情況

網(wǎng)點(diǎn)存在相同的問(wèn)題屢查屢犯的現(xiàn)象,如:田集支行的實(shí)物尾箱管理,經(jīng)督促仍未執(zhí)行雙人互控落鎖保管鑰匙的現(xiàn)象;王店孜支行從業(yè)人員許威的臨時(shí)離柜章戳、現(xiàn)金仍未妥收;營(yíng)業(yè)部早晨接送款箱時(shí)緩沖門使用全開(kāi)。

(二)二類和代理網(wǎng)點(diǎn)方面:

1、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作合規(guī)性(1)儲(chǔ)蓄柜員工號(hào)密碼未定期修改,如:朱寨蘇玉強(qiáng)、段郢蘇英、張會(huì)會(huì)。

(2)支局儲(chǔ)蓄綜柜權(quán)限存在代授權(quán)現(xiàn)象,如:黃崗支局綜柜權(quán)限交予營(yíng)業(yè)員李娜使用、城北所丁寧代綜柜授權(quán)。

(3)網(wǎng)點(diǎn)柜員間尾箱未做到每日交叉領(lǐng)用,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、曹集、中崗、于集、地城。

(4)進(jìn)入營(yíng)業(yè)室未執(zhí)行三同制度,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、公橋、段郢、于集、中崗、曹集、洪河橋、焦陽(yáng)、城北、淮東。

(5)午休時(shí)間未落實(shí)資金憑證監(jiān)督盤核制度,而是營(yíng)業(yè)人員各自盤核賬務(wù)。

(6)單人與收支員進(jìn)行現(xiàn)金交接,并單人開(kāi)啟款箱清點(diǎn)現(xiàn)金,如:會(huì)龍、柴集、許堂、朱寨、黃崗、于集、曹集、中崗、地城。

(7)重空使用銷號(hào)登記簿不完整,存在漏登記現(xiàn)象,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、曹集、段郢、焦陽(yáng)。

(8)大額預(yù)約手工登記與系統(tǒng)登記不相符,如:朱寨、柴集、會(huì)龍。

(9)存在資金互用的現(xiàn)象,如:柴集支局曾憲東存在儲(chǔ)蓄款墊付匯兌資金的現(xiàn)象。

(10)辦理業(yè)務(wù)未使用身份證鑒別儀、存折鑒別儀,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、公橋、段郢、淮西、城北、洪河橋、地城、于集、中崗、曹集、焦陽(yáng)、淮東、城郊。

(11)掛失申請(qǐng)書填寫要素不完整,未對(duì)核保情況進(jìn)行登記,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、淮西、城北、于集、曹集。

(12)網(wǎng)點(diǎn)未按規(guī)定懸掛消防合格證、安防合格證,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、段郢、公橋、淮西、城北、洪河橋、地城、于集、曹集、中崗、焦陽(yáng)、淮東、城郊。

(13)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未及時(shí)整改,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦坡、朱寨、黃崗、苗集、段郢、公橋、淮西、城北、地城、于集、曹集、中崗、淮東。

(14)ATM鑰匙和密碼未雙人分管,如:許堂、柴集、朱寨。(15)ATM保險(xiǎn)柜密碼未定期更換,如:柴集、會(huì)龍、三塔、趙集、許堂、朱寨、黃崗、段郢、曹集、地城、洪河橋、淮東、城郊。

(16)ATM加鈔未執(zhí)行雙人辦理,如:許堂、柴集、朱寨、淮東、城郊。

(17)未建立鑰匙交接登記簿,如:會(huì)龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦坡、朱寨、黃崗、苗集、公橋、段郢、地城、洪河橋、于集、中崗、曹集。(18)系統(tǒng)中柜員信息與網(wǎng)點(diǎn)人員信息不相符,如:淮西保險(xiǎn)系統(tǒng)中劉振已調(diào)離,柜員號(hào)3436845未及時(shí)注銷,保險(xiǎn)綜柜3405245仍是苗杰;淮東保險(xiǎn)和匯兌系統(tǒng)中郭肸柜員號(hào)未及時(shí)注銷;焦陽(yáng)保險(xiǎn)系統(tǒng)中綜柜仍是朱敏,柜員號(hào)3405257未及時(shí)調(diào)整;于集儲(chǔ)蓄系統(tǒng)中陳剛已轉(zhuǎn)崗,柜員號(hào)3405313未及時(shí)注銷,支局長(zhǎng)柜員號(hào)3405312顯示已注銷,匯兌系統(tǒng)中無(wú)楊揚(yáng)柜員號(hào);段郢匯兌系統(tǒng)中劉振已調(diào)離,柜員號(hào)3419291未及時(shí)注銷;地城儲(chǔ)蓄系統(tǒng)和保險(xiǎn)系統(tǒng)中劉雪珂已調(diào)離,儲(chǔ)蓄3423274和保險(xiǎn)3436846柜員號(hào)未及時(shí)注銷,匯兌系統(tǒng)中無(wú)陳慧娟柜員號(hào)。

(19)臨時(shí)離柜物品未妥善保管,如:公橋、段郢、地城、曹集、淮東、城北、城郊、于集。

2、安全保衛(wèi)

(1)網(wǎng)點(diǎn)未建立處置突發(fā)事件預(yù)案,如:黃崗、朱寨、許堂、苗集、會(huì)龍。

(2)網(wǎng)點(diǎn)未制定安全責(zé)任制,如:趙集、苗集、會(huì)龍。(3)二層以下窗戶未安裝防護(hù)欄,如:柴集、焦陂、許堂、朱寨、會(huì)龍、苗集。

(4)營(yíng)業(yè)室防彈玻璃達(dá)不到安防要求的,如:苗集、會(huì)龍、焦陂。

(5)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生間不能正常使用,如:柴集、焦陂、會(huì)龍、苗集。

(6)運(yùn)鈔車現(xiàn)金交接時(shí)是未停在交接區(qū)域,如:三塔、朱寨、苗集。

(7)營(yíng)業(yè)人員對(duì)緊急情況處置預(yù)案不熟悉或未進(jìn)行分工、演練,如:會(huì)龍、苗集、朱寨、許堂、柴集。

(8)網(wǎng)點(diǎn)未進(jìn)行定期安全教育學(xué)習(xí),如:趙集、會(huì)龍。(9)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)庫(kù)達(dá)不到公安安防要求的,如:焦陂、趙集、柴集、苗集、三塔、會(huì)龍。

(10)業(yè)務(wù)庫(kù)各類電源安裝不符合要求,未安裝金屬管,如:三塔、柴集、會(huì)龍、趙集、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集。

(11)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的四類業(yè)務(wù)庫(kù),存在著夜間有單人值守現(xiàn)象,部分網(wǎng)點(diǎn)值班室沒(méi)有電話。個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)有單人入庫(kù)現(xiàn)象,如公橋,段郢、地城;公橋的庫(kù)房墻體、門均不合格。

(12)運(yùn)鈔車已交保安公司,但由于時(shí)間短,保安人員對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉,站位警戒有不到位現(xiàn)象,款箱交接手續(xù)不完善;在槍支管理上存在領(lǐng)交槍支時(shí),發(fā)槍人員與押運(yùn)員,在開(kāi)啟槍彈保險(xiǎn)柜密碼時(shí)不回避。

3、規(guī)章制度執(zhí)行及員工教育培訓(xùn)

(1)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)口頭測(cè)試21個(gè)網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》基本不太熟悉。

(2)員工對(duì)《代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理制度選編》初步知曉,不太熟悉。

(3)員工對(duì)《代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)員工讀本》內(nèi)容熟悉度不高。(4)基層員工對(duì)業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法沒(méi)有全面掌握的網(wǎng)點(diǎn):段郢、公橋、于集、地城、城北。

(5)員工對(duì)于“五十嚴(yán)禁”、本崗位“十嚴(yán)禁”不熟知。(6)公橋、段郢、曹集三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)管理人員不能全面深刻了解全行金融案件治理政策、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、案件風(fēng)險(xiǎn)防控措施和突發(fā)應(yīng)急處置等內(nèi)容,也不是全面熟悉業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)及防控措施,以及相關(guān)規(guī)章制度和工作要求等內(nèi)容。

(7)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人未認(rèn)真對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行資金安全檢查,如:于集、曹集、許堂、會(huì)龍、公橋、淮西、淮東、城北、城郊。

4、監(jiān)督整改落實(shí)情況

(1)網(wǎng)點(diǎn)存在相同的問(wèn)題屢查屢犯的現(xiàn)象,如:許堂支局從業(yè)人員蔡蒙蒙的臨時(shí)離柜,章戳、現(xiàn)金仍未妥收,網(wǎng)點(diǎn)的緩沖門鑰匙管理有待加強(qiáng),存在每人一把緩沖門鑰匙隨身攜帶的現(xiàn)象;柴集支局ATM機(jī)鑰匙管理仍未入保險(xiǎn)柜保管,而是放置在營(yíng)業(yè)室抽屜內(nèi),未落鎖管理,現(xiàn)場(chǎng)檢查劉影保管的保險(xiǎn)重空放在臨臺(tái)保險(xiǎn)柜內(nèi),而保險(xiǎn)柜鑰匙由劉昌新保管,且未辦理交接手續(xù);趙集支局ATM機(jī)鑰匙管理仍未入保險(xiǎn)柜保管,而是放置在營(yíng)業(yè)室抽屜內(nèi),未落鎖管理,網(wǎng)點(diǎn)的緩沖門鑰匙管理有待加強(qiáng),存在每人一把緩沖門鑰匙隨身攜帶的現(xiàn)象;朱寨支局ATM機(jī)鑰匙管理仍未入保險(xiǎn)柜保管,而是放置在營(yíng)業(yè)室抽屜內(nèi),未落鎖管理;焦陂支局現(xiàn)場(chǎng)檢查3號(hào)實(shí)物尾箱未落鎖管理,存放在營(yíng)業(yè)室與金庫(kù)之間的過(guò)道內(nèi),且未辦理交接手續(xù);金庫(kù)管理工作有待加強(qiáng);黃崗支局的實(shí)物尾箱仍未執(zhí)行逐日交換使用,交換使用的記錄不齊全;苗集支局早晨接送款箱時(shí)緩沖門使用全開(kāi),業(yè)務(wù)章戳日終未上繳金庫(kù)管理;段郢三級(jí)權(quán)限仍得不到很好落實(shí)。

(2)對(duì)日常管理檢查、業(yè)務(wù)檢查、風(fēng)險(xiǎn)排查、審計(jì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未認(rèn)真落實(shí)整改的網(wǎng)點(diǎn):地城、于集、段郢、公橋、城北整改流于形式。

(3)網(wǎng)點(diǎn)存在問(wèn)題隱患未整改的現(xiàn)象,如:地城支局9月26日柜員唐倩倩離柜尾箱不交接,款箱不上鎖,不入移動(dòng)金庫(kù),只放入門內(nèi);于集所日終未執(zhí)行雙人互控落鎖制度,協(xié)款未執(zhí)行雙人開(kāi)鎖制度,調(diào)閱9月21日錄像,劉豐產(chǎn)一人打開(kāi)款箱;段郢支局重要空白憑證使用不登記,未執(zhí)行雙人互控落鎖制度,臨時(shí)離柜不簽退;城北所人員請(qǐng)假,使用他人工號(hào)辦理業(yè)務(wù),臨時(shí)離柜重要物品未妥善保管;公橋所聯(lián)動(dòng)門密碼器鍵盤失靈未及時(shí)修理,營(yíng)業(yè)室桌面堆放大量零食。

二、整改建議

(一)各部門、網(wǎng)點(diǎn)要通過(guò)此次資金安全專項(xiàng)整治活動(dòng)與今年上級(jí)行布置的“內(nèi)控強(qiáng)化年”、“操作風(fēng)險(xiǎn)排查”等活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái),建立資金風(fēng)險(xiǎn)管控的長(zhǎng)效機(jī)制,發(fā)揮各級(jí)管理人員的能動(dòng)性,齊抓共管,履行“三個(gè)規(guī)定”賦予的各自職責(zé)。

(二)此次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,各業(yè)務(wù)管理部門、網(wǎng)點(diǎn)要認(rèn)真分析形成原因,查找制度執(zhí)行不到位的成因,特別是對(duì)屢查屢犯的問(wèn)題,要認(rèn)真進(jìn)行分析。

(三)以此次專項(xiàng)檢查為鍥機(jī),發(fā)動(dòng)全方位的員工大練兵、大學(xué)習(xí)的浪潮,全面提升全員的業(yè)務(wù)素養(yǎng),提升我轄內(nèi)的郵政金融案件防控能力及業(yè)務(wù)制度執(zhí)行力。

(四)針對(duì)專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)屢查屢犯的責(zé)任人,要按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究,杜絕屢查屢犯的現(xiàn)象存在。

二○一二年十月八日

第三篇:關(guān)于開(kāi)展郵政金融資金案件防控專項(xiàng)

關(guān)于開(kāi)展郵政金融資金案件防控專項(xiàng)

檢查情況報(bào)告

市局、市分行:

按照黃郵銀聯(lián)【2011】57號(hào)《關(guān)于開(kāi)展黃岡市郵政金融資金案件防控專項(xiàng)檢查的通知》要求,我局、行雙方領(lǐng)導(dǎo)非常重視,迅速部署安排,抽調(diào)金融業(yè)務(wù)局、銀行綜合管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部和個(gè)人業(yè)務(wù)部組成檢查專班,按照檢查內(nèi)容于2011年11月14日至11月17日,對(duì)全縣11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和支行后臺(tái)相關(guān)控制崗位進(jìn)行全面檢查,檢查面達(dá)到了100%。現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下:

一、規(guī)范了中間業(yè)務(wù)代收付款操作流程

(一)中間業(yè)務(wù)是通過(guò)中間業(yè)務(wù)平臺(tái)辦理,未發(fā)現(xiàn)通過(guò)郵儲(chǔ)存折、卡發(fā)放或歸集資金的問(wèn)題(對(duì)歸集資金的存折、卡的管理情況);5萬(wàn)以下代發(fā)工資以現(xiàn)金方式發(fā)放;

(二)未發(fā)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)代收付資金賬外循環(huán)情況。

(三)都與委托單位簽訂了合規(guī)、有效的中間業(yè)務(wù)代收付委托協(xié)議。

(四)對(duì)客戶資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核,接收中間業(yè)務(wù)批量數(shù)據(jù)時(shí)是做到雙人接收、雙人復(fù)核、雙人經(jīng)辦。

(四)未發(fā)現(xiàn)代客戶保管存折/單、卡等情況。

(五)無(wú)代替客戶填寫憑單,代客戶輸入密碼現(xiàn)象。

二、監(jiān)控人員堅(jiān)持監(jiān)督檢查工作

(一)儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)、中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)和中間業(yè)務(wù)管理員堅(jiān)持事前、事中、事后監(jiān)控檢查。

(二)儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)與中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)堅(jiān)持每日對(duì)賬。

(三)中間業(yè)務(wù)對(duì)賬有專職對(duì)賬人員堅(jiān)持對(duì)賬并簽字。

三、綜合管理與檢查。

(一)網(wǎng)點(diǎn)批量制卡數(shù)量與移交用戶的綠卡(含存折)是相符;基本是用戶本人簽字領(lǐng)取。

(二)未移交用戶的綠卡(含存折)是否賬實(shí)相符,是由支

局長(zhǎng)(支行長(zhǎng))或綜合柜員專人保管,是按規(guī)定鎖存。

(三)市縣管理機(jī)構(gòu)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)上繳的綠卡(含存折)是按規(guī)定剪角銷毀。

(四)人員排查工作郵銀雙方都已進(jìn)行,網(wǎng)點(diǎn)柜員輪崗已落實(shí)到位,堅(jiān)持近親屬回避制度。

四、存在的問(wèn)題

(一)網(wǎng)點(diǎn)上繳的綠卡剪角保管,但銷毀未逐張登記存檔。

(二)部分網(wǎng)點(diǎn)郵政金融從業(yè)人員配備不足,栗子坳(營(yíng)業(yè)所)支局長(zhǎng),存在支局長(zhǎng)代班復(fù)核員班情況。

(三)大崎、駱駝坳和匡河營(yíng)業(yè)所支局長(zhǎng)到期未輪崗。

五、下步整改工作打算

(一)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,屬現(xiàn)場(chǎng)整改的已現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改。部分網(wǎng)點(diǎn)郵政金融從業(yè)人員配備不足情況,由局勞資部門安排調(diào)整。

(二)支局長(zhǎng)到期未輪崗,局領(lǐng)導(dǎo)下步著手安排勞資部門提出輪崗方案。

(三)認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作。從嚴(yán)監(jiān)控、從嚴(yán)檢查,嚴(yán)謹(jǐn)對(duì)賬,嚴(yán)密防范案件風(fēng)險(xiǎn),確保中間業(yè)務(wù)代收付資金安全,將風(fēng)險(xiǎn)隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

羅田縣郵政局羅田縣郵儲(chǔ)支行

二〇一一年十一月十八日

第四篇:縣郵政金融資金安全目標(biāo)責(zé)任書

xx縣郵政金融資金安全目標(biāo)責(zé)任書

為了進(jìn)一步落實(shí)崗位職責(zé),明確責(zé)任,加強(qiáng)考核,嚴(yán)格獎(jiǎng)懲,有效防范和控制郵政金融資金案件發(fā)生,確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)和職工生命安全,用責(zé)任查究制度,保證郵政金融資金全安和管理制度的落實(shí)。現(xiàn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)金融法律、法規(guī)和《國(guó)家郵政局郵政儲(chǔ)匯資金全安管理責(zé)任查究規(guī)定》、《xx省郵政儲(chǔ)

匯資金票款安全連鎖責(zé)任制》及《xx州郵政局金融檢查考核辦法》的要求,結(jié)合x(chóng)x縣郵政局金融資金安全管理實(shí)際情況,特制定《xx縣郵政金融資金安全目標(biāo)責(zé)任書》。

一、目標(biāo):

本縣郵政局不能發(fā)生金融資金案件,保證企業(yè)金融資金和票款安全。

二、責(zé)任人(簽字人)職責(zé):

各相關(guān)管理部門(綜合辦、市場(chǎng)部、金融業(yè)務(wù)發(fā)展部、監(jiān)督檢查部)、支局(所)和班組負(fù)責(zé)人是該單位負(fù)責(zé)金融資金安全的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)組織郵政金融資金安全內(nèi)控管理制度的實(shí)施,應(yīng)履行以下責(zé)任:

1、負(fù)責(zé)將此項(xiàng)工作納入議事日程和目標(biāo)管理,做到有部署、有措施、有檢查、有總結(jié),確保落到實(shí)處。

2、定期對(duì)所屬的相關(guān)崗位人員履職情況進(jìn)行檢查、考核。

3、組織力量對(duì)上級(jí)監(jiān)管部門以及相關(guān)專業(yè)人員檢查發(fā)現(xiàn)的金融資金安全隱患進(jìn)行整改。

三、相關(guān)要求:

1、保證各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。并落實(shí)儲(chǔ)匯資金安全管理責(zé)任制,對(duì)職工進(jìn)行安全教育。

2、督促檢查人員(包括監(jiān)察、人事、財(cái)務(wù)、保衛(wèi)、視察、儲(chǔ)匯稽查、儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)、儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)等人員)認(rèn)真按照《xx省郵政金融資金安全檢查

處罰試行辦法》、《xx州郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)稽查方案》、《xx州郵政金融資金內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)處罰標(biāo)準(zhǔn)》履行職責(zé),并按規(guī)定完成檢查任務(wù)。

3、保證儲(chǔ)匯資金專款專用,不得拆借、挪用;必須堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng),不得默許和指令下屬違規(guī)經(jīng)營(yíng)或違規(guī)使用、占用儲(chǔ)匯資金。

四、責(zé)任考核

1、不履行以上職責(zé)而被各級(jí)管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的,按照相關(guān)規(guī)定

進(jìn)行處罰,并在年終管理獎(jiǎng)中考核。

2、由于管理人員和重點(diǎn)崗位人員工作不到位,檢查不落實(shí)、有章不循,因失職、瀆職致使資金案件發(fā)生,并造成經(jīng)濟(jì)損失的,根據(jù)損失和影響程度,追究行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任并嚴(yán)肅處理,直至移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

五、本責(zé)任書自2008年3年1日起至2009年2月28日止。

xx縣郵政局(蓋章)責(zé)任單位:

責(zé)任人(簽章): 責(zé)任人(簽章):

第五篇:郵政金融資金安全檢查規(guī)定

郵政金融資金安全檢查規(guī)定

(試行)

第一章 總則

第一條 為了切實(shí)加強(qiáng)郵政金融安全管理,明確檢查責(zé)任,規(guī)范檢查流程,及時(shí)查處違規(guī)違紀(jì)行為,確保郵政金融資金安全管理制度的落實(shí),有效預(yù)防郵政金融資金案件發(fā)生,制訂本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于各級(jí)郵政企業(yè)和郵政儲(chǔ)蓄銀行對(duì)郵政金融業(yè)務(wù)和網(wǎng)點(diǎn)、金庫(kù)、運(yùn)鈔、自助機(jī)具、槍支彈藥等安全防范工作的檢查(以下簡(jiǎn)稱安全檢查)。

第三條 安全檢查部門應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定,在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查。對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為實(shí)施行政處理,應(yīng)與違規(guī)違紀(jì)行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及危害程度相當(dāng),應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則。

本規(guī)定所稱的安全檢查部門,是指郵政企業(yè)的安全保衛(wèi)部門、人力資源部門、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督部門(金融業(yè)務(wù)管理部門)等;郵政儲(chǔ)蓄銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部門、代理業(yè)務(wù)部門、國(guó)際業(yè)務(wù)部門、信貸業(yè)務(wù)部門、會(huì)計(jì)部門、審計(jì)部門、人力資源部門等。

第四條 對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員的處理分為:

(一)行政處理:誡勉談話(領(lǐng)導(dǎo)人員適用)、通報(bào)批評(píng)、調(diào)離關(guān)鍵崗位、解除勞動(dòng)合同。

(二)違規(guī)違紀(jì)考核。根據(jù)違規(guī)違紀(jì)責(zé)任的大小,按本規(guī)定扣減相關(guān)責(zé)任人績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資,扣除后當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金或基 本工資低于當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的,則按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付,當(dāng)月不夠扣除的可分月進(jìn)行。

以上處理可并處。

第五條 企業(yè)和銀行安全檢查部門因處理發(fā)生爭(zhēng)議的,由同級(jí)郵政金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組裁決。

第六條 對(duì)報(bào)告或者舉報(bào)的違規(guī)違紀(jì)行為,安全檢查部門應(yīng)當(dāng)受理;發(fā)現(xiàn)不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送有管轄權(quán)的部門。

第二章 郵政企業(yè)各部門檢查頻次和內(nèi)容

第七條 省(區(qū)、市)郵政公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)每半年、市局安全保衛(wèi)部門應(yīng)每季度、縣局安全保衛(wèi)部門應(yīng)每?jī)稍陆M織對(duì)下列內(nèi)容至少檢查一次。

一、對(duì)一類網(wǎng)點(diǎn)的檢查內(nèi)容:

(一)網(wǎng)點(diǎn)及ATM、POS等自助機(jī)具的防盜、防搶設(shè)施達(dá)標(biāo)和使用情況。

(二)網(wǎng)點(diǎn)及ATM、POS等自助機(jī)具的防盜、防搶防范制度、措施執(zhí)行情況。

(三)防搶劫預(yù)案演練情況。

(四)防盜、防搶隱患整改情況。

二、對(duì)二類和代理網(wǎng)點(diǎn)的檢查:

(一)網(wǎng)點(diǎn)及ATM、POS等自助機(jī)具防盜、防搶設(shè)施的建設(shè)、使用、管理、維護(hù)保養(yǎng)情況。

(二)網(wǎng)點(diǎn)及ATM、POS等自助機(jī)具防盜、防搶防范制度、措施制定、執(zhí)行情況,ATM裝、取鈔安全防范情況。

(三)對(duì)職工安全防范教育培訓(xùn)情況。

(四)防搶劫預(yù)案制定、組織演練情況。

(五)網(wǎng)點(diǎn)過(guò)夜現(xiàn)金的安全保管情況。

(六)防盜、防搶隱患整改情況。

三、對(duì)金庫(kù)的檢查:

(一)金庫(kù)(包括:守庫(kù)室、點(diǎn)鈔室、庫(kù)內(nèi))安全防范設(shè)施安裝、維護(hù)和管理情況。

(二)金庫(kù)各項(xiàng)安全管理制度制定、執(zhí)行情況。

(三)金庫(kù)門鎖具改造、使用和維護(hù)情況。

(四)守庫(kù)人員的安全教育、培訓(xùn)、審查情況。

(五)防搶劫預(yù)案的制定和演練情況。

(六)金庫(kù)守護(hù)和進(jìn)出查驗(yàn)管理,進(jìn)出金庫(kù)人員登記,進(jìn)庫(kù)人員攜帶物品檢查情況。

(七)對(duì)有權(quán)進(jìn)入金庫(kù)人員、提款手續(xù)的檢驗(yàn)審核情況。

(八)點(diǎn)鈔作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全守護(hù)情況。

(九)點(diǎn)鈔室、金庫(kù)內(nèi)部設(shè)備維修手續(xù)的履行情況。

(十)對(duì)金庫(kù)入侵報(bào)警布防、撤防,以及與公安機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)報(bào)警情況的檢查。

四、對(duì)運(yùn)鈔的檢查:

(一)運(yùn)鈔工作管理情況,運(yùn)鈔車、押運(yùn)員配備情況。

(二)運(yùn)鈔全過(guò)程的安全保衛(wèi)情況。

(三)運(yùn)鈔時(shí)間、時(shí)限、線路安排情況。

(四)取送款員在運(yùn)鈔途中,對(duì)提款箱、運(yùn)鈔艙鑰匙的保管情況。

(五)防搶、防盜應(yīng)急預(yù)案演練情況,押運(yùn)人員審核和管理情況。

(六)押運(yùn)槍彈管理,防彈服、防彈頭盔配備情況。

(七)運(yùn)鈔車乘員防彈衣、防彈頭盔穿戴情況。

(八)對(duì)委托運(yùn)鈔工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

五、檢查保衛(wèi)人員履職情況。

第八條 省(區(qū)、市)郵政公司人力資源部門應(yīng)每年對(duì)市局綜合檢查一次;市局人力資源部門應(yīng)每半年對(duì)縣局綜合檢查一次;縣局人力資源部門應(yīng)每季度對(duì)所屬網(wǎng)點(diǎn)綜合檢查一次。檢查的主要內(nèi)容:

(一)郵政企業(yè)金融業(yè)務(wù)人員和安全保衛(wèi)人員按規(guī)定配備情況。

(二)郵政企業(yè)儲(chǔ)蓄從業(yè)人員行為排查考核辦法、崗位輪換制度、近親屬回避制度、強(qiáng)制休假制度、警示教育制度,儲(chǔ)蓄人員準(zhǔn)入、退出等制度的制定、執(zhí)行情況。

(三)郵政企業(yè)儲(chǔ)蓄人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定、執(zhí)行情況。

(四)了解和掌握郵政企業(yè)金融從業(yè)人員日常表現(xiàn)情況。

(五)郵政企業(yè)金融資金安全管理失職人員的責(zé)任查究情 況。

第九條 省(區(qū)、市)郵政公司服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查部門應(yīng)每年對(duì)市局綜合檢查一次;市局服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查部門應(yīng)每半年對(duì)縣局綜合檢查一次;縣局服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查部門每季度對(duì)所屬網(wǎng)點(diǎn)綜合檢查一次。檢查的主要內(nèi)容:

(一)郵政企業(yè)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查各崗位人員履行職責(zé)的情況。

(二)二類和代理網(wǎng)點(diǎn)貪污、挪用、詐騙案件調(diào)查情況。

(三)郵政金融資金安全管理制度落實(shí)情況。

(四)郵政儲(chǔ)蓄銀行提出的隱患整改落實(shí)情況。設(shè)立金融業(yè)務(wù)管理部門的,本條所列責(zé)任由其負(fù)責(zé)。

第三章 郵政儲(chǔ)蓄銀行各部門檢查頻次和檢查內(nèi)容 第十條 審計(jì)部門檢查頻次及檢查范圍、內(nèi)容:

(一)檢查頻次

1.省一級(jí)分行對(duì)所轄市(地)分行和未設(shè)市(地)分行的市(地)郵政局的郵政金融工作每年至少檢查一次;對(duì)一級(jí)支行、未設(shè)一級(jí)支行的縣郵政局及全省網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查。

直轄市和計(jì)劃單列市一級(jí)分行對(duì)所轄一級(jí)支行每半年至少檢查一次;并對(duì)網(wǎng)點(diǎn)每季至少檢查一次。

2.市(地)分行審計(jì)部門對(duì)所轄一級(jí)支行和未設(shè)一級(jí)支行的縣(市)郵政局的郵政金融工作每半年至少檢查一次; 實(shí)行全市集中式稽查方式的市(地)分行,對(duì)全市轄屬網(wǎng)點(diǎn)每季至少檢查一次。

未實(shí)行全市集中式稽查方式的市(地),其所轄縣(區(qū))已設(shè)郵儲(chǔ)銀行一級(jí)支行的,對(duì)本行及網(wǎng)點(diǎn)郵政金融工作每季至少檢查一次;其所轄縣(區(qū))未設(shè)郵儲(chǔ)銀行一級(jí)支行的,所轄網(wǎng)點(diǎn)由縣(區(qū))郵政局每季至少檢查一次,郵儲(chǔ)銀行市(地)分行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查。

3.未設(shè)市(地)分行的市(地),市(地)郵政局對(duì)所轄縣(區(qū))郵政局郵政金融工作每半年至少檢查一次;縣(區(qū))郵政局對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)每季至少檢查一次。郵儲(chǔ)銀行一級(jí)分行對(duì)市(地)郵政局、縣(區(qū))郵政局和網(wǎng)點(diǎn)郵政金融工作進(jìn)行抽查。

(二)檢查范圍及內(nèi)容

1.檢查范圍包括郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、匯兌業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)等郵政金融業(yè)務(wù)。

2.檢查必須包括以下內(nèi)容:(1)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和ATM、POS入網(wǎng)資質(zhì)的審查是否符合規(guī)定。

(2)儲(chǔ)蓄人員配備和人員輪崗的執(zhí)行情況。

(3)權(quán)限管理、賬戶掛失等方面制度、措施的執(zhí)行情況。(4)庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)、資金劃撥等制度、措施的執(zhí)行情況。(5)重要空白憑證的管理和使用情況。

第十一條 一級(jí)分行人力資源部門對(duì)市(地)分行每年至 少檢查一次;市(地)分行對(duì)一級(jí)支行每半年至少檢查一次;一級(jí)支行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的檢查頻次由各一級(jí)分行自定。檢查的主要內(nèi)容:

(一)郵儲(chǔ)銀行金融業(yè)務(wù)人員按規(guī)定配備情況。

(二)郵儲(chǔ)銀行金融從業(yè)人員行為排查考核辦法、崗位輪換制度、近親屬回避制度、強(qiáng)制休假制度、警示教育制度,儲(chǔ)蓄人員準(zhǔn)入、退出等制度的制定、執(zhí)行情況。

(三)郵儲(chǔ)銀行金融從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定、執(zhí)行情況。

(四)了解和掌握郵儲(chǔ)銀行金融從業(yè)人員日常表現(xiàn)情況。

(五)郵儲(chǔ)銀行金融資金安全管理失職人員的責(zé)任查究情況。

第十二條 個(gè)人業(yè)務(wù)部門檢查頻次及檢查范圍、內(nèi)容

(一)檢查頻次

一級(jí)分行個(gè)人業(yè)務(wù)部門對(duì)市(地)分行每年至少檢查一次;市(地)分行對(duì)一級(jí)支行每半年至少檢查一次;一級(jí)支行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的檢查頻次由各一級(jí)分行自定。

(二)檢查范圍及內(nèi)容

1.檢查范圍:儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、匯兌業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、代收付中間業(yè)務(wù)等。

2.檢查內(nèi)容

(1)權(quán)限管理、授權(quán)制度的執(zhí)行情況。

(2)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度》、《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行郵 政匯兌業(yè)務(wù)制度》等有關(guān)個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

(3)儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)人員是否按照業(yè)務(wù)制度的規(guī)定辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、匯兌業(yè)務(wù)和銀行卡業(yè)務(wù);是否做到日終核點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金及重要空白憑證;是否做到對(duì)儲(chǔ)蓄存單、存折和卡的真?zhèn)蔚冗M(jìn)行審核辨別;是否嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)登記制度、交接制度等;是否嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)制度等。

(4)是否嚴(yán)格執(zhí)行“商易通”業(yè)務(wù)的有關(guān)辦法和規(guī)定;是否配備專門的客戶經(jīng)理;是否嚴(yán)格客戶的準(zhǔn)入條件;是否對(duì)客戶的大額交易和可疑交易進(jìn)行監(jiān)控等。

(5)儲(chǔ)蓄事后監(jiān)督人員是否對(duì)超過(guò)起督金額的基本交易和特殊交易進(jìn)行監(jiān)督;是否對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的重要憑證、網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)短款等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督;是否對(duì)網(wǎng)點(diǎn)前臺(tái)操作員部分特殊業(yè)務(wù)筆數(shù)、金額等進(jìn)行分析,查找原因等。

第十三條 代理業(yè)務(wù)部門檢查頻次及檢查內(nèi)容

(一)檢查頻次

一級(jí)分行代理業(yè)務(wù)部門對(duì)市(地)分行每年至少檢查一次;市(地)分行對(duì)一級(jí)支行每半年至少檢查一次;一級(jí)支行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的檢查頻次由各一級(jí)分行自定。

(二)檢查內(nèi)容 1.合規(guī)性檢查

(1)業(yè)務(wù)開(kāi)辦是否有上級(jí)審批授權(quán)。(2)代理保險(xiǎn)是否按照規(guī)定簽訂合作協(xié)議。(3)是否按照規(guī)定要求報(bào)批報(bào)備。(4)各種證照是否符合規(guī)定要求。2.履職檢查

(1)是否轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)章制度文件。(2)制定實(shí)施細(xì)則是否向上級(jí)報(bào)批或報(bào)備。

(3)是否按檢查頻次和覆蓋面對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。(4)是否按照規(guī)定組織對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行培訓(xùn)。3.操作性檢查

(1)業(yè)務(wù)處理流程是否統(tǒng)一,是否符合制度規(guī)定。(2)產(chǎn)品宣傳是否合規(guī),有無(wú)自行印制。(3)業(yè)務(wù)報(bào)表是否按規(guī)定打印、裝訂成冊(cè)。(4)印章、會(huì)計(jì)檔案管理是否符合規(guī)定。(5)銀行存款、現(xiàn)金管理是否符合規(guī)定。(6)重要空白憑證管理是否符合規(guī)定。(7)網(wǎng)點(diǎn)銷售人員是否持證上崗。

第十四條 國(guó)際業(yè)務(wù)部門檢查頻次及檢查范圍、內(nèi)容

(一)檢查頻次

一級(jí)分行國(guó)際業(yè)務(wù)部門對(duì)市(地)分行每年至少檢查一次;市(地)分行對(duì)一級(jí)支行每半年至少檢查一次;一級(jí)支行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的檢查頻次由各一級(jí)分行自定。

(二)檢查范圍及內(nèi)容 1.檢查范圍:國(guó)際匯款業(yè)務(wù)、外幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外幣理財(cái)業(yè)務(wù)、歐元退稅業(yè)務(wù)。

2.檢查內(nèi)容

(1)前臺(tái)檢查內(nèi)容:

1)業(yè)務(wù)印章使用是否符合規(guī)定。2)重要空白憑證管理是否符合規(guī)定。3)業(yè)務(wù)檔案管理是否規(guī)范。(2)后臺(tái)檢查內(nèi)容:

1)各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度、辦法、規(guī)定的貫徹與執(zhí)行。2)內(nèi)部賬戶管理。

3)外匯業(yè)務(wù)重要空白憑證管理。4)檢查業(yè)務(wù)印章管理。5)檢查現(xiàn)金管理。6)檢查資金往來(lái)管理。

7)檢查操作手續(xù)及事權(quán)劃分管理。8)檢查參數(shù)設(shè)臵情況。9)檢查會(huì)計(jì)檔案管理。10)檢查會(huì)計(jì)交接管理。

11)檢查會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確性與及時(shí)性。

12)檢查和監(jiān)督總賬與明細(xì)賬的核算與核對(duì),是否總分相符。

13)檢查和監(jiān)督明細(xì)賬與其包含的分戶賬、內(nèi)部分戶、清算賬戶的核算與核對(duì)。

14)檢查和監(jiān)督銀行賬務(wù)與郵政外匯業(yè)務(wù)賬務(wù)的核對(duì)情況。

15)檢查和監(jiān)督會(huì)計(jì)記錄與業(yè)務(wù)記錄的核對(duì)情況。16)檢查和監(jiān)督應(yīng)收款清單和應(yīng)付款清單的登記和清理情況。

17)檢查上下級(jí)賬務(wù)核對(duì)情況。第十五條 信貸業(yè)務(wù)部門檢查頻次及內(nèi)容

檢查頻次:一級(jí)分行信貸部門對(duì)市(地)分行每年至少檢查一次;市(地)分行對(duì)一級(jí)支行每半年至少檢查一次;一級(jí)支行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的檢查頻次由各一級(jí)分行自定。

一、小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)檢查內(nèi)容

檢查的內(nèi)容包括重點(diǎn)檢查內(nèi)容和一般檢查內(nèi)容兩部分,重點(diǎn)檢查內(nèi)容應(yīng)以逐筆現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式進(jìn)行,一般檢查內(nèi)容可不采取逐筆檢查的方式。

(一)重點(diǎn)檢查內(nèi)容:

1.郵政職工和小額質(zhì)押貸款從業(yè)人員辦理業(yè)務(wù)的情況:重點(diǎn)檢查郵政職工和小額質(zhì)押貸款從業(yè)人員作為借款人和出質(zhì)人辦理的業(yè)務(wù),借款用途是否可信,是否有自審自貸情況,若是他人質(zhì)押貸款,是否相關(guān)人本人簽字(必須通過(guò)調(diào)閱監(jiān)控錄像或電話聯(lián)系相關(guān)人進(jìn)行核實(shí));是否組織或倡導(dǎo)多名(指三人及三人以上)郵政企業(yè)職工集中為他人提供存單質(zhì)押擔(dān)保或集中申請(qǐng)本 人質(zhì)押貸款。

2.是否存在以變通的方式規(guī)避相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為;是否存在以變通的方式違反單戶貸款限額的規(guī)定,將貸款直接或間接地向大客戶集中;是否與郵政其他業(yè)務(wù)捆綁銷售。

3.人員準(zhǔn)入情況:辦理業(yè)務(wù)的各級(jí)質(zhì)貸人員是否經(jīng)過(guò)地市級(jí)以上機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn);經(jīng)辦人員是否經(jīng)過(guò)考試合格,取得一級(jí)分行頒發(fā)的合格證書。

4.貸款單據(jù)管理審核情況:申請(qǐng)審批表、借款合同、借款借據(jù)、貸款聲明、質(zhì)押品還款申請(qǐng)表等手工單據(jù)填寫是否規(guī)范有效。機(jī)打單據(jù)是否齊全,簽章情況是否符合要求。其中對(duì)于他人質(zhì)押貸款,要進(jìn)行詳細(xì)檢查,認(rèn)真核對(duì)借款人與出質(zhì)人的簽字、共有聲明等。

5.質(zhì)押物存單的管理情況:是否存在質(zhì)押存單丟失的情況,是否存在提前解止付的情況,質(zhì)押存單交接和保管是否符合規(guī)定,質(zhì)押存單是否存在網(wǎng)點(diǎn)滯留的情況。

6.貸款檔案管理情況:貸款檔案是否齊全,管理是否符合規(guī)定。

(二)一般檢查內(nèi)容:

1.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入情況:已開(kāi)辦的各級(jí)質(zhì)押貸款機(jī)構(gòu)是否滿足業(yè)務(wù)準(zhǔn)入的條件;是否進(jìn)行了有效的授權(quán);是否向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門做了報(bào)備。

2.人員管理情況:人員配臵是否到位,是否滿足三級(jí)管理 的要求;是否存在質(zhì)貸主管與質(zhì)貸管理員、綜合柜員與所主任等不同崗位相互兼職行為;是否建立從業(yè)人員資料檔案。

3.貸款的對(duì)象、貸款用途、貸款期限、貸款額度、利率、質(zhì)押存單最短開(kāi)戶天數(shù),是否滿足郵儲(chǔ)銀行規(guī)章制度以及授權(quán)書的要求。

4.業(yè)務(wù)發(fā)展情況:業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、激勵(lì)機(jī)制是否科學(xué);是否存在通過(guò)非市場(chǎng)化手段推進(jìn)業(yè)務(wù),導(dǎo)致業(yè)務(wù)波動(dòng)過(guò)大的行為;是否存在違反《關(guān)于進(jìn)一步做好存單小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)發(fā)展和管理工作的通知》中業(yè)務(wù)紀(jì)律的行為。

5.業(yè)務(wù)管理情況:是否存在貸款審批效率和發(fā)放效率較低的情況;小額質(zhì)押貸款印章使用是否規(guī)范統(tǒng)一,是否逐級(jí)進(jìn)行印模的備案;逾期貸款催收是否及時(shí)有效。

6.業(yè)務(wù)檢查情況:業(yè)務(wù)部門和審計(jì)部門是否按照要求的頻次對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否采取了有效的措施進(jìn)行處理。

二、小額信貸業(yè)務(wù)檢查內(nèi)容

(一)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入情況

1.已開(kāi)辦小額貸款的機(jī)構(gòu)是否滿足業(yè)務(wù)準(zhǔn)入的條件。2.業(yè)務(wù)開(kāi)辦是否進(jìn)行了有效的授權(quán)。

(二)人員管理情況

1.相關(guān)人員是否經(jīng)過(guò)總行或一級(jí)分行培訓(xùn)并取得上崗培訓(xùn)證書。

2.人員歸屬是否清晰,是否滿足最低配備要求,崗位人員是 否沖突,實(shí)際人員及其崗位是否與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的一致。

(三)內(nèi)部管理

1.是否及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)章制度文件。2.制定的實(shí)施細(xì)則是否及時(shí)向上級(jí)報(bào)批或報(bào)備。3.是否制定科學(xué)的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和績(jī)效考評(píng)制度。4.是否建立和執(zhí)行在崗培訓(xùn)和學(xué)習(xí)制度。

5.是否按檢查頻次和覆蓋面對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。

(四)業(yè)務(wù)操作 1.貸前調(diào)查質(zhì)量

(1)是否按要求進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。

(2)貸款的對(duì)象、貸款用途、貸款期限、貸款額度、建議利率,是否滿足郵儲(chǔ)銀行規(guī)章制度的要求。

(3)貸款調(diào)查分析是否全面,是否囊括了整個(gè)經(jīng)濟(jì)單位當(dāng)前的財(cái)務(wù)和家庭狀況,信貸歷史和其它重要事項(xiàng)。

(4)是否對(duì)客戶關(guān)鍵信息進(jìn)行充分的交叉檢驗(yàn)和核實(shí)。(5)調(diào)查報(bào)告是否全面準(zhǔn)確地記錄了分析的所有信息。(6)對(duì)客戶的還款意愿、還款能力和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析是否客觀、準(zhǔn)確。

2.個(gè)人征信系統(tǒng)運(yùn)用

(1)是否取得客戶及其關(guān)聯(lián)人的授權(quán)。(2)是否對(duì)所有關(guān)聯(lián)人進(jìn)行查詢。(3)是否按要求打印征信報(bào)告并標(biāo)注。(4)是否妥善報(bào)告征信報(bào)告。3.貸款審批

(1)所有貸款文件是否被依據(jù)決策和貸款批準(zhǔn)授權(quán)程序確定的授權(quán)人正確簽署。

(2)是否全面記錄審貸會(huì)內(nèi)容。4.貸款發(fā)放

(1)是否所有放款文件被依據(jù)決策和貸款批準(zhǔn)授權(quán)程序確定的授權(quán)人正確簽署。

(2)是否存在借款合同及借據(jù)涂改、借款合同未加蓋騎縫章,借款合同及借據(jù)要素填寫錯(cuò)誤。

(3)已發(fā)放貸款的金額、期限、還款方式是否與終審結(jié)果一致,是否與合同、手工借據(jù)的相關(guān)要素一致。

(4)是否存在逆程序放款行為。5.信貸系統(tǒng)錄入和維護(hù)

(1)是否及時(shí)錄入客戶信息(包括批準(zhǔn)和拒絕的客戶)。(2)系統(tǒng)信息是否與檔案一致。6.貸后檢查

(1)是否按要求及時(shí)進(jìn)行貸后檢查。(2)是否及時(shí)全面地填寫檢查報(bào)告。(3)對(duì)異常情況,是否及時(shí)通報(bào)上級(jí)。

(4)對(duì)逾期貸款是否及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)分析,及時(shí)處理。

(五)檔案管理 1.是否有專人進(jìn)行檔案管理。2.檔案是否保管在安全的地方。3.是否有健全的檔案借閱制度并執(zhí)行。

4.檔案是否包括了貸款相關(guān)的所有文件,是否符合總行相關(guān)規(guī)定。

5.檔案是否建立了良好的索引,方便查閱。第十六條 會(huì)計(jì)部門檢查頻次及內(nèi)容

(一)一級(jí)分行及直屬分行檢查內(nèi)容和頻次

1.檢查所轄行的銀行存款賬戶余額情況,每月至少進(jìn)行三次。

2.檢查所轄行交、提銀行款情況,每月至少進(jìn)行三次。3.檢查所轄行與聯(lián)行賬務(wù)核對(duì)情況,每月進(jìn)行一次。4.檢查所轄行的現(xiàn)金、重要憑證相關(guān)登記簿情況,每月至少進(jìn)行五次。

5.檢查所轄行內(nèi)部資金往來(lái)情況,每月至少進(jìn)行五次。6.檢查所轄行繳撥款管理情況,每月至少進(jìn)行五次。7.檢查所轄行相關(guān)核對(duì)登記簿和應(yīng)收、付款清單情況,每月至少進(jìn)行五次。

8.檢查所轄行賬務(wù)核查情況,每月至少進(jìn)行五次。9.檢查所轄行參數(shù)設(shè)臵情況,不定期檢查。

10.檢查所轄行交易、記賬憑證、賬簿、報(bào)表情況,不定期檢查。11.檢查所轄行各項(xiàng)資產(chǎn)入賬手續(xù)齊全情況,不定期檢查。

12.檢查所轄行預(yù)算執(zhí)行情況,每月進(jìn)行一次。13.檢查所轄行專項(xiàng)資金使用情況,每月進(jìn)行一次。14.檢查所轄行會(huì)計(jì)檔案管理情況,每月至少進(jìn)行一次。15.檢查所轄金庫(kù)的管理情況,每月至少進(jìn)行五次。16.檢查所轄行會(huì)計(jì)交接管理情況,每月至少進(jìn)行一次。17.檢查所轄行稅款繳納是否及時(shí)足額,每月至少進(jìn)行一次。

(二)市(地)分行檢查內(nèi)容和頻次: 1.檢查所轄行銀行存款賬戶余額情況,每日進(jìn)行。2.檢查所轄行交、提銀行款情況,每日進(jìn)行。3.檢查所轄行與聯(lián)行賬務(wù)核對(duì)情況,每月進(jìn)行一次。4.檢查所轄行現(xiàn)金、重要憑證相關(guān)登記簿情況,每日進(jìn)行。

5.檢查所轄行內(nèi)部資金往來(lái)情況,每日進(jìn)行。6.檢查所轄行繳撥款管理情況,每日進(jìn)行。

7.檢查所轄行相關(guān)核對(duì)登記簿和應(yīng)收、付款清單情況,每日進(jìn)行。

8.檢查所轄行賬務(wù)核查情況,每日進(jìn)行。9.檢查所轄行參數(shù)設(shè)臵情況,不定期檢查。

10.檢查所轄行交易、記賬憑證、賬簿、報(bào)表情況,不 定期檢查。

11.檢查所轄行各項(xiàng)資產(chǎn)入賬手續(xù)齊全情況,不定期檢查。

12.檢查所轄行預(yù)算執(zhí)行情況,每月進(jìn)行一次。13.檢查所轄行專項(xiàng)資金使用情況,每月進(jìn)行一次。14.檢查所轄行會(huì)計(jì)檔案管理情況,每月至少進(jìn)行一次。15.檢查所轄行會(huì)計(jì)交接管理情況,每月至少進(jìn)行一次。16.檢查所轄行稅款繳納是否及時(shí)足額,每月至少進(jìn)行一次。

對(duì)于市(地)分行下直接掛網(wǎng)點(diǎn)的,還應(yīng)包括: 1.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)銀行存款賬戶余額情況,每旬至少檢查一次。

2.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)交、提銀行款情況,每日進(jìn)行。3.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)與聯(lián)行賬務(wù)核對(duì)情況,每月進(jìn)行一次。4.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金、重要空白憑證相關(guān)登記簿情況,每日進(jìn)行。

5.檢查內(nèi)部資金往來(lái)情況,每日進(jìn)行。6.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)繳撥款管理情況,每日進(jìn)行。7.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)短款管理情況,每日進(jìn)行。8.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)支票收取管理情況,每日進(jìn)行。9.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)異常支付登記管理情況,每日進(jìn)行。10.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)核對(duì)登記簿和應(yīng)收、付款清單情 況,每旬至少檢查一次。

11.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)賬務(wù)核查情況,每旬至少檢查一次。

(三)一級(jí)支行檢查內(nèi)容和頻次

1.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)銀行存款賬戶余額情況,每旬至少檢查一次。

2.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)交、提銀行款情況,每日進(jìn)行。3.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)與聯(lián)行賬務(wù)核對(duì)情況,每月進(jìn)行一次。4.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金、重要空白憑證相關(guān)登記簿情況,每日進(jìn)行。

5.檢查內(nèi)部資金往來(lái)情況,每日進(jìn)行。6.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)繳撥款管理情況,每日進(jìn)行。7.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)短款管理情況,每日進(jìn)行。8.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)支票收取管理情況,每日進(jìn)行。9.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)異常支付登記管理情況,每日進(jìn)行。10.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)核對(duì)登記簿和應(yīng)收、付款清單情況,每旬至少檢查一次。

11.檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)賬務(wù)核查情況,每旬至少檢查一次。

第四章 責(zé)任與處理

第十七條 省(區(qū)、市)郵政公司領(lǐng)導(dǎo)有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng);對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,沒(méi)有及時(shí)采取措施整改的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至 300元。

市(地)郵政局、縣(區(qū))郵政局領(lǐng)導(dǎo)有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)明知是重大隱患并有可能導(dǎo)致發(fā)生案件,仍不采取措施整改的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)違規(guī)經(jīng)營(yíng)郵政金融業(yè)務(wù),拆借、挪用或違規(guī)使用、占用郵政金融資金的。

(二)未按規(guī)定建立郵政企業(yè)金融資金安全管理責(zé)任制或者未認(rèn)真檢查(考核)相關(guān)人員和下級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實(shí)情況的。

(三)單位安全保衛(wèi)機(jī)構(gòu)不健全,安全檢查不落實(shí)的。

(四)對(duì)上級(jí)郵政金融資金安全管理工作部署和整改意見(jiàn)落實(shí)不到位的。

(五)安全防范設(shè)施建設(shè)、維護(hù)資金投入不足,安全防范設(shè)施不達(dá)標(biāo)或者因故障不能使用的。

(六)未按規(guī)定組織召開(kāi)郵政金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議或者會(huì)議未形成紀(jì)要的。

(七)未按規(guī)定配備郵政金融和安全保衛(wèi)人員,未及時(shí)將有黃、賭、毒等劣跡人員調(diào)離儲(chǔ)蓄、保衛(wèi)崗位的。

(八)未按規(guī)定時(shí)限如實(shí)報(bào)告郵政金融資金案件或者未及時(shí)對(duì)案件責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任查究的。

(九)未組織對(duì)郵政金融資金安全管理工作和安全管理制度、措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,督促隱患整改的。

(十)無(wú)銀行機(jī)構(gòu)的市、縣局領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定管理金庫(kù)門鎖具的。

第十八條 省(區(qū)、市)郵政公司安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人或安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng);對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未按規(guī)定對(duì)銀行進(jìn)行安全防范檢查或情況通報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元。

市(地)郵政局、縣(區(qū))郵政局安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人或安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未按規(guī)定對(duì)銀行進(jìn)行安全防范檢查或情況通報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未落實(shí)郵政金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議確定的相關(guān)工作的。

(二)未按規(guī)定頻次、內(nèi)容組織對(duì)儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)及自助機(jī)具,金庫(kù)、運(yùn)鈔等進(jìn)行安全防范檢查,或者檢查不認(rèn)真未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,或者未提出整改意見(jiàn)和對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查的。

(三)不了解掌握本單位二類和代理儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)、金庫(kù)等防范設(shè)施達(dá)標(biāo)情況,未及時(shí)提出防范設(shè)施建設(shè)計(jì)劃,未按規(guī)定組 織設(shè)備選型和竣工驗(yàn)收的。

(四)未組織制定郵政金融資金防盜、防搶等規(guī)章制度或者未監(jiān)督落實(shí)的。

(五)未按規(guī)定組織對(duì)盜竊、搶劫郵政金融資金案件責(zé)任進(jìn)行調(diào)查,或者界定案件責(zé)任不清的。

(六)未組織制定金庫(kù)、運(yùn)鈔防搶、防盜緊急處臵預(yù)案或者未組織演練的;沒(méi)有及時(shí)審核網(wǎng)點(diǎn)防搶、防盜緊急處臵預(yù)案,督促演練的。

(七)未對(duì)金庫(kù)值守、鈔車押運(yùn)、網(wǎng)點(diǎn)守護(hù)等人員進(jìn)行考核,或者對(duì)不適宜人員未及時(shí)提出調(diào)離建議的。

(八)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)一類網(wǎng)點(diǎn)的重大問(wèn)題,未及時(shí)通報(bào)同級(jí)郵政儲(chǔ)蓄銀行的。

第十九條 省(區(qū)、市)郵政公司人力資源部門負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng);對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元。

市郵政局、縣郵政局人力資源部門負(fù)責(zé)人或人力資源工作負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500 元。

(一)未落實(shí)郵政金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議確定的相關(guān)工作的。

(二)未按規(guī)定配備郵政金融業(yè)務(wù)人員和安全保衛(wèi)人員的。

(三)未按規(guī)定制定郵政企業(yè)儲(chǔ)蓄從業(yè)人員行為排查考核辦法、崗位輪換制度、近親屬回避制度、強(qiáng)制休假制度、警示教育制度、儲(chǔ)蓄人員準(zhǔn)入、退出等制度的,或有制度未落實(shí)的。

(四)未制定郵政企業(yè)儲(chǔ)蓄人員培訓(xùn)計(jì)劃或者培訓(xùn)計(jì)劃不落實(shí)的。

(五)不了解和掌握郵政企業(yè)金融人員的日常表現(xiàn),未及時(shí)將有黃、賭、毒等劣跡人員調(diào)離守押、金融業(yè)務(wù)崗位,或者未及時(shí)提出調(diào)離建議的。

(六)對(duì)郵政企業(yè)金融資金安全管理失職人員未按規(guī)定處理的。

(七)未按規(guī)定的頻次、內(nèi)容進(jìn)行檢查的。

第二十條 省(區(qū)、市)郵政公司、市(地)郵政局、縣(區(qū))郵政局財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至500元。

(一)未落實(shí)郵政金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議確定的相關(guān)工作的。

(二)未按照已確定的郵政企業(yè)金融安全防范設(shè)施建設(shè)計(jì)劃 落實(shí)資金的。

(三)未及時(shí)處理案件損失賬務(wù)的。

第二十一條 省(區(qū)、市)郵政公司服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查部門負(fù)責(zé)人或服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng);對(duì)銀行通報(bào)的有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元。

市(地)郵政局、縣(區(qū))郵政局服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查部門負(fù)責(zé)人或服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)銀行通報(bào)的有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未落實(shí)郵政金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議確定的相關(guān)工作的。

(二)未按規(guī)定檢查郵政企業(yè)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)各崗位人員履行職責(zé)情況的。

(三)未及時(shí)對(duì)二類和代理網(wǎng)點(diǎn)貪污、挪用、詐騙案件進(jìn)行調(diào)查的。

(四)未及時(shí)對(duì)郵政儲(chǔ)蓄銀行檢查發(fā)現(xiàn)隱患整改情況進(jìn)行督促,或者未及時(shí)將整改情況向同級(jí)銀行反饋的。

(五)未按規(guī)定的頻次、內(nèi)容進(jìn)行檢查的。設(shè)立金融業(yè)務(wù)部的,本條所列責(zé)任由其負(fù)責(zé)。

第二十二條 郵政儲(chǔ)蓄銀行一級(jí)分行領(lǐng)導(dǎo)有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng),對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,沒(méi)有及時(shí)采取措施整改的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元。

郵政儲(chǔ)蓄銀行市(地)分行領(lǐng)導(dǎo)和一級(jí)支行領(lǐng)導(dǎo)有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)明知是重大隱患并有可能導(dǎo)致發(fā)生案件,仍不采取措施整改的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未按規(guī)定依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)郵政金融業(yè)務(wù),或者拆借、挪用違規(guī)使用、占用郵政金融資金的。

(二)未建立郵政金融資金安全管理責(zé)任制,或者未對(duì)相關(guān)部門人員和下級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)責(zé)任制情況進(jìn)行檢查考核的。

(三)未按照金融法律法規(guī)和總行規(guī)定建立內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu),不能保證金融管理工作落實(shí)的。

(四)對(duì)上級(jí)郵政金融資金安全管理工作部署和整改意見(jiàn)落實(shí)不到位的。

(五)安全防范設(shè)施建設(shè)、維護(hù)資金投入不足,安全防范設(shè)施不達(dá)標(biāo)或者因故障不能使用的。

(六)未按規(guī)定組織召開(kāi)郵政金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議或者會(huì)議未形成紀(jì)要的。

(七)未按規(guī)定配備審計(jì)人員,未及時(shí)將有黃、賭、毒等劣 跡人員調(diào)離儲(chǔ)蓄崗位的。

(八)未按規(guī)定時(shí)限如實(shí)報(bào)告郵政金融資金案件或者未及時(shí)對(duì)案件責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任查究的。

(九)未組織對(duì)郵政金融資金安全管理工作和安全管理制度、措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,督促隱患整改的。

(十)市(地)分行、一級(jí)支行領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定管理金庫(kù)門鎖具的。

(十一)未按規(guī)定組織制定轄屬一類網(wǎng)點(diǎn)的防搶劫預(yù)案或者未組織演練的。

第二十三條 一級(jí)分行業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人未按本規(guī)定所列的頻次、范圍、內(nèi)容進(jìn)行檢查的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng);對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)郵政企業(yè)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和情況通報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元。

市(地)分行和一級(jí)支行業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)工作負(fù)責(zé)人有未按本規(guī)定所列的頻次、范圍、內(nèi)容進(jìn)行檢查的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)郵政企業(yè)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和情況通報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。第二十四條 一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng);對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元。

市(地)分行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未落實(shí)郵政金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議確定的相關(guān)工作的。

(二)未按規(guī)定全方位督導(dǎo)各項(xiàng)政策、規(guī)章制度的制定和執(zhí)行符合內(nèi)控要求的。

(三)行內(nèi)部控制體系建設(shè)統(tǒng)籌管理不到位的。

(四)未能根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和漏洞及時(shí)組織完善相應(yīng)的規(guī)章制度的。

(五)未能及時(shí)組織各業(yè)務(wù)條線和職能部門對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)估的。

(六)未按規(guī)定確立本行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)政策和管理要求的。

(七)業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)的授信審查和授信后管理工作落實(shí)不 到位的。

第二十五條 一級(jí)分行審計(jì)部門負(fù)責(zé)人或?qū)徲?jì)工作負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng);對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元。

市(地)分行和一級(jí)支行審計(jì)部門負(fù)責(zé)人或?qū)徲?jì)工作負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未落實(shí)郵政金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議確定的相關(guān)工作的。

(二)對(duì)郵政金融審計(jì)各項(xiàng)規(guī)章制度和上級(jí)部署審計(jì)任務(wù)落實(shí)不到位的。

(三)未按規(guī)定組織安排審計(jì)工作或者未逐份審閱本行審計(jì)報(bào)告書的。

(四)未按規(guī)定檢查考核審計(jì)員工作的。

(五)未按規(guī)定檢查一類網(wǎng)點(diǎn)、二類網(wǎng)點(diǎn)和代理網(wǎng)點(diǎn)郵政金融業(yè)務(wù)各崗位人員履行職責(zé)情況的或者未作書面記錄的。

(六)未按規(guī)定對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患及時(shí)下發(fā)隱患整改通知書的或者未對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行抽查的。

(七)未及時(shí)向郵政企業(yè)通報(bào)對(duì)二類網(wǎng)點(diǎn)和代理網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)各崗位人員履行職責(zé)審計(jì)情況的。

第二十六條 一級(jí)分行人力資源部門負(fù)責(zé)人或人力資源工作負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng);對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元。

市(地)分行和一級(jí)支行人力資源部門負(fù)責(zé)人或人力資源工作負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)有可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,未能檢查發(fā)現(xiàn),或者未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),或者未對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查的,扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未參加郵政金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議或者未認(rèn)真落實(shí)會(huì)議確定的相關(guān)工作的。

(二)未按規(guī)定配備郵政金融業(yè)務(wù)人員的。

(三)未按規(guī)定制定儲(chǔ)蓄從業(yè)人員行為排查考核辦法、崗位輪換制度、近親屬回避制度、強(qiáng)制休假制度、警示教育制度,儲(chǔ)蓄人員準(zhǔn)入、退出等制度的。

(四)未制定儲(chǔ)蓄人員培訓(xùn)計(jì)劃或者培訓(xùn)計(jì)劃不落實(shí)的。

(五)不了解和掌握郵政金融人員的日常表現(xiàn),未及時(shí)將有黃、賭、毒等劣跡人員調(diào)離守押、金融業(yè)務(wù)崗位或者或未及時(shí)提 出調(diào)離建議的。

(六)對(duì)郵政金融資金安全管理失職人員未按規(guī)定處理的。

第二十七條 一級(jí)分行、市(地)分行和一級(jí)支行財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng);并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至500元。

(一)未參加郵政金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議或者未認(rèn)真落實(shí)會(huì)議確定相關(guān)工作的。

(二)未按照已確定的安全防范設(shè)施建設(shè)計(jì)劃落實(shí)資金的。

(三)未及時(shí)處理案件損失賬務(wù)的。

第五章 郵政金融相關(guān)操作人員檢查內(nèi)容與處理

第二十八條 業(yè)務(wù)管理員有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未按規(guī)定檢查轄屬機(jī)構(gòu)落實(shí)郵政金融業(yè)務(wù)規(guī)章制度情況或者未對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)報(bào)告、制定整改措施、并對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查的。

(二)未對(duì)網(wǎng)點(diǎn)郵政金融業(yè)務(wù)及自助機(jī)具的使用情況進(jìn)行檢查,或未將檢查情況告知郵政企業(yè)的。

(三)未對(duì)本業(yè)務(wù)條線各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)估和報(bào)告的。

(四)未組織郵政金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)的。

(五)對(duì)屬于二類和代理網(wǎng)點(diǎn)的,未及時(shí)通報(bào)同級(jí)郵政企業(yè)的。

第二十九條 會(huì)計(jì)人員有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未按規(guī)定核對(duì)本單位及下屬金融會(huì)計(jì)單位的單證、資金、賬款的。

(二)未嚴(yán)格執(zhí)行專款專用制度或者未堅(jiān)決抵制拆借、挪用金融資金,或者未及時(shí)清理懸記賬款的。

(三)未按規(guī)定每日核點(diǎn)出納現(xiàn)金結(jié)余或者未與出納進(jìn)行“現(xiàn)金登記簿”、現(xiàn)金日記賬記錄核對(duì)的。

(四)未按規(guī)定審核檢查所轄機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)開(kāi)立的所有銀行賬戶情況或者未核定備用金限額或者未監(jiān)督網(wǎng)點(diǎn)和出納員是否按規(guī)定限額留存?zhèn)溆媒鸬摹?/p>

(五)未對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的超限額撥款、出納的超限額提款進(jìn)行確認(rèn)的或者未對(duì)網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)上繳、出納員及時(shí)下?lián)芙鹑谫Y金進(jìn)行監(jiān)控的。

(六)未定期與出納核對(duì)資金變動(dòng)情況或者未按規(guī)定進(jìn)行銀郵對(duì)賬、逐筆挑對(duì)銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬的。

(七)未按規(guī)定每日逐筆挑對(duì)內(nèi)部往來(lái)賬目、每旬進(jìn)行會(huì)業(yè)對(duì)賬的。

(八)會(huì)計(jì)主管未做到每月至少一次查庫(kù)的。

(九)未按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行支票印鑒分管制度或者未對(duì)出納員填制的支票各項(xiàng)目審核無(wú)誤后加蓋印鑒的或者在空白支票上提前加蓋印鑒的。

(十)未按規(guī)定管理使用金融會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)操作員權(quán)限或者未按規(guī)定更改密碼的。

(十一)對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大差錯(cuò)、隱患和案件未及時(shí)報(bào)告的,或者對(duì)二類網(wǎng)點(diǎn)和代理網(wǎng)點(diǎn)的重大差錯(cuò)、隱患未及時(shí)通知同級(jí)郵政企業(yè)的。

(十二)未按二十三條所規(guī)定的內(nèi)容、頻次進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查的。

第三十條 出納人員有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未嚴(yán)格執(zhí)行郵政儲(chǔ)蓄銀行會(huì)計(jì)制度的。

(二)未按照規(guī)定管理金融業(yè)務(wù)資金的。

(三)未按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬賬實(shí)不相符的。

(四)未按規(guī)定定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況的。

(五)未按規(guī)定保管金庫(kù)密碼和保險(xiǎn)柜鑰匙或者單人進(jìn)出金庫(kù)的。

(六)未及時(shí)、準(zhǔn)確調(diào)撥所轄金融機(jī)構(gòu)資金或者未按規(guī)定檢查所轄金融機(jī)構(gòu)的繳撥款入賬情況的。

(七)未按規(guī)定將郵政金融資金及時(shí)送存銀行或者未按規(guī)定限額留存?zhèn)溆媒鸩⑺徒饚?kù)保管或者委托他人提取、送存、攜帶、保管金融現(xiàn)金的。

(八)未嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度的或者未按規(guī)定保管空白支票和順號(hào)登記使用的。

(九)對(duì)發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)、隱患和案件未及時(shí)報(bào)告的,或者對(duì)二類網(wǎng)點(diǎn)和代理網(wǎng)點(diǎn)的重大差錯(cuò)、隱患未及時(shí)通知同級(jí)郵政企業(yè)的。

第三十一條 事后監(jiān)督人員有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未按規(guī)定清點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)送達(dá)的憑證袋個(gè)數(shù)并檢查憑證袋封裝是否完好的,未勾挑核對(duì)清單與網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的各類報(bào)表、憑證張數(shù)是否相符的或者未對(duì)發(fā)現(xiàn)漏登清單或單證表不符的情況查明原因的。

(二)未對(duì)網(wǎng)點(diǎn)辦理的超過(guò)起督金額的基本交易、特殊交易進(jìn)行監(jiān)督的。

(三)對(duì)發(fā)現(xiàn)憑證、單冊(cè)、賬表或前后臺(tái)賬目不符情況未做到認(rèn)真查找原因或者發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符的未及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告的。

33(四)未對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的重要憑證、網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)短款等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督的。

(五)未對(duì)前臺(tái)操作員部分特殊業(yè)務(wù)筆數(shù)、金額進(jìn)行分析及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的。

(六)未按規(guī)定登記差錯(cuò)交易信息下發(fā)差錯(cuò)通知單督促所屬機(jī)構(gòu)查驗(yàn)和更改的。

(七)未按規(guī)定對(duì)網(wǎng)點(diǎn)憑證的異常跡象進(jìn)行辨別或者未及時(shí)發(fā)現(xiàn)有涂改、補(bǔ)寫、挖補(bǔ)、浸蝕、偽造印章等情況或者發(fā)現(xiàn)異常未登記和報(bào)告監(jiān)督組長(zhǎng)。

(八)未按規(guī)定管理使用事后監(jiān)督計(jì)算機(jī)操作員權(quán)限和更改密碼或者泄漏密碼的。

(九)發(fā)現(xiàn)重大異常情況或者隱患未及時(shí)報(bào)告,對(duì)屬于二類和代理網(wǎng)點(diǎn)的重大異常情況、隱患未及時(shí)告知同級(jí)郵政企業(yè)的。第三十二條 電子稽查系統(tǒng)值機(jī)人員有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未按規(guī)定每日監(jiān)控本級(jí)及其轄屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的實(shí)時(shí)預(yù)警和非實(shí)時(shí)預(yù)警信息的。

(二)未按規(guī)定編寫協(xié)查任務(wù)書送交相關(guān)部門和崗位的。(三)未及時(shí)核查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息或者發(fā)現(xiàn)異常未及時(shí)報(bào)告的。

34(四)未按規(guī)定督促核查人員及時(shí)反饋核查結(jié)果的。(五)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的異常情況未及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告的,對(duì)屬于二類和代理網(wǎng)點(diǎn)的異常情況未及時(shí)報(bào)告同級(jí)郵政企業(yè)的。

(六)未及時(shí)查看上級(jí)下發(fā)通知,并及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)人員的。

(七)未按規(guī)定填寫每日值機(jī)工作記錄的。

(八)對(duì)電子稽查系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題未及時(shí)向上級(jí)部門書面報(bào)告的。

第三十三條 電子稽查系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警核查人員有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未按照規(guī)定時(shí)限對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行核查或者未將核查結(jié)果反饋電子稽查系統(tǒng)值機(jī)人員的;

(二)對(duì)核查發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患未及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告的,屬于二類和代理網(wǎng)點(diǎn)的未及時(shí)報(bào)告同級(jí)郵政企業(yè)的。

第三十四條

審計(jì)(稽查)人員有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未按規(guī)定檢查本行及轄屬機(jī)構(gòu)郵政金融業(yè)務(wù)各崗位履

行職責(zé)情況的。

(二)未按規(guī)定對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況進(jìn)行記錄,填寫工作底稿、稽查報(bào)告書的或者未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)的,或者未及時(shí)將二類和代理網(wǎng)點(diǎn)審計(jì)情況報(bào)告同級(jí)郵政企業(yè)的。

(三)對(duì)審計(jì)(稽查)發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為和各種隱患、漏洞未及時(shí)下發(fā)整改通知或者未對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督的。

(四)未按規(guī)定對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行抽查或者沒(méi)有復(fù)查記錄的。

(五)未按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)稽查機(jī)構(gòu)及時(shí)報(bào)告重大違規(guī)問(wèn)題或者對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患和案件未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告的。第三十五條 儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未按規(guī)定建立并落實(shí)郵政金融資金安全管理責(zé)任制的。

(二)未嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)匯資金安全管理各項(xiàng)規(guī)章制度的。

(三)未嚴(yán)格執(zhí)行日常對(duì)相關(guān)交易的授權(quán)和三級(jí)權(quán)限管理的。

(四)有委托單位和個(gè)人代辦郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù),或者持儲(chǔ)蓄重要空白憑證、戳記外出收儲(chǔ)的。

(五)未嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)鈔交接相關(guān)規(guī)定的。

(六)對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未制定整改措施、落實(shí)整改的。

(七)未按規(guī)定檢查本網(wǎng)點(diǎn)員工履行職責(zé)情況或者未及時(shí)向員工傳達(dá)上級(jí)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)制度、文件的。

(八)未對(duì)職工進(jìn)行安全防范教育、培訓(xùn)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)教育的或者未組織防搶劫預(yù)案的應(yīng)急演練的。

(九)對(duì)有黃、賭、毒等劣跡的人員未及時(shí)提出調(diào)離建議的。

(十)未及時(shí)、如實(shí)報(bào)告郵政金融資金案件的。

(十一)未及時(shí)報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施故障情況或正確使用和操作監(jiān)控錄像的。

(十二)未落實(shí)全員接送款制度的。

(十三)過(guò)夜現(xiàn)金嚴(yán)重超限的。

第三十六條 網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)人員(包括綜合柜員和普通柜員)有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)未按照業(yè)務(wù)制度規(guī)定辦理郵政金融業(yè)務(wù)的。(二)未按規(guī)定及時(shí)上繳超限資金的。

(三)未執(zhí)行錢賬分管、支票印鑒分管、取送款等制度的。(四)未做到日終核點(diǎn)現(xiàn)金及重要空白憑證和嚴(yán)格執(zhí)行交接制度的。

(五)未對(duì)儲(chǔ)蓄存單、存折的真?zhèn)魏陀袩o(wú)涂改、挖補(bǔ)現(xiàn)象進(jìn)

行審核辨別的。

(六)未嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)登記制度、交接制度的。

(七)未嚴(yán)格管理電腦口令、密碼或者未按規(guī)定更改密碼的。

(八)未及時(shí)對(duì)防盜報(bào)警設(shè)施實(shí)施撤、布防和電視監(jiān)控開(kāi)(關(guān))機(jī)的,或者未及時(shí)報(bào)告技防、物防設(shè)施故障的。

(九)不熟悉防盜、防搶預(yù)案的。

(十)未按規(guī)定開(kāi)啟網(wǎng)點(diǎn)防尾隨通勤門的。

第三十七條 金庫(kù)守護(hù)人員有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)酒后上崗,擅離崗位,擅自進(jìn)入金庫(kù)內(nèi),進(jìn)行與值守任務(wù)無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)的。

(二)未登記出入庫(kù)、交接班情況,允許無(wú)關(guān)人員進(jìn)入守庫(kù)室的。

(三)不會(huì)正確使用護(hù)衛(wèi)器械、通信工具及報(bào)警、監(jiān)控、消防等設(shè)施的。

(四)發(fā)現(xiàn)異常情況未立即報(bào)警、報(bào)告的。

第三十八條

金融資金運(yùn)鈔車駕駛員有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)

效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)執(zhí)行取送任務(wù)前,不認(rèn)真檢查車況,未加足油料,不檢查車窗、鎖定裝臵、報(bào)警裝臵、消防器材的。

(二)擅自變動(dòng)、泄露運(yùn)送款時(shí)間和路線的。

(三)運(yùn)款途中,隨意停留或辦理其他事情,允準(zhǔn)搭乘無(wú)關(guān)人員或捎帶其他物品的。

(四)接、取款單位有院落的,運(yùn)款車未駛?cè)朐簝?nèi)裝卸;無(wú)院落的,運(yùn)款車停靠位臵遠(yuǎn)離營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理交接或不停靠在電視監(jiān)控交接區(qū)域內(nèi)的。

(五)運(yùn)鈔車在執(zhí)行任務(wù)時(shí),車輛隨意熄火、停靠時(shí)擅離駕駛室,或允許提款箱放在駕駛室的。

(六)未及時(shí)報(bào)告運(yùn)鈔車故障情況的。

第三十九條 押運(yùn)人員有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)執(zhí)行取送任務(wù)前,未認(rèn)真檢查隨身攜帶的護(hù)衛(wèi)器械、通信設(shè)備及必備的證件等的。

(二)運(yùn)款途中發(fā)生車輛故障或其他事故,警戒不力,未及時(shí)報(bào)警,未采取必要的保護(hù)措施的。

(三)辦理交接時(shí),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過(guò)程和周圍環(huán)境警戒不力的。

(四)泄露運(yùn)送款時(shí)間和路線的。

(五)執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)時(shí),參與點(diǎn)數(shù)和搬運(yùn)現(xiàn)金的。

(六)執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)中,未隨時(shí)手持護(hù)衛(wèi)器械,離開(kāi)提款箱的。

(七)執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)后,未及時(shí)填寫押運(yùn)日志的。

(八)執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)時(shí),酒后上崗、不攜帶護(hù)衛(wèi)器械、不穿防彈衣、不帶防彈頭盔的。

第四十條 取送款員有下列行為之一的,通報(bào)批評(píng),并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資100元至300元;對(duì)兩次通報(bào)批評(píng)后仍明知故犯的,調(diào)離崗位直至解除勞動(dòng)合同,并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資300元至500元。

(一)執(zhí)行取送任務(wù)前,未清點(diǎn)提款箱數(shù)量,對(duì)數(shù)量不符或封裝不合格,未當(dāng)即報(bào)告的。

(二)泄露運(yùn)送款時(shí)間、路線和數(shù)額的。

(三)未按規(guī)定辦理交接手續(xù)的。

(四)將提款箱放在駕駛室的。

(五)執(zhí)行任務(wù)中,鈔艙不鎖或密碼盤密碼未打亂的。

第六章 檢查與處理程序

第四十一條

各級(jí)金融資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)督促郵政企業(yè)和郵政儲(chǔ)蓄銀行按以上責(zé)任,按照規(guī)定的頻次、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)組織安全檢查,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患及問(wèn)題應(yīng)及時(shí)研究整

改。

第四十二條 各級(jí)郵政企業(yè)和各級(jí)郵政儲(chǔ)蓄銀行對(duì)檢查人員履行檢查職責(zé),應(yīng)當(dāng)予以配合,不得拒絕、阻撓。檢查人員應(yīng)當(dāng)忠于職守,堅(jiān)持原則,秉公執(zhí)法。

第四十三條 檢查人員進(jìn)行監(jiān)督檢查,行使以下職權(quán):

(一)進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行檢查,調(diào)閱有關(guān)資料、測(cè)試安全防范設(shè)施、設(shè)備,向有關(guān)單位和人員了解情況。

(二)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違章行為或隱患,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正或者要求限期改正。

(三)對(duì)重大隱患應(yīng)及時(shí)下發(fā)隱患整改通知書,明確隱患的性質(zhì)、整改的依據(jù)、整改的期限等。

(四)對(duì)違反規(guī)定的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理或者提出處理意見(jiàn)。

(五)上級(jí)檢查部門對(duì)下級(jí)進(jìn)行安全檢查時(shí),有權(quán)調(diào)閱資金安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要、安全檢查記錄和報(bào)告書、隱患整改通知書和整改情況回單、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)整改建議的批示等。

第四十四條

檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其處理情況,作出書面記錄,并由檢查人員和被檢查單位的負(fù)責(zé)人簽字;被檢查單位的負(fù)責(zé)人拒絕簽字的,檢查人員應(yīng)當(dāng)將情況記錄在案,并向有關(guān)部門報(bào)告。

第四十五條

被檢查單位對(duì)查出的問(wèn)題應(yīng)立即落實(shí)整改;不能立即整改的隱患,要采取有效安全防護(hù)措施,并按照檢查人員提出的整改意見(jiàn)和期限,制定整改計(jì)劃,落實(shí)整改部門、責(zé)任

人、時(shí)間和措施,認(rèn)真組織整改,并將整改情況及時(shí)報(bào)送檢查部門;對(duì)于隱患整改通知書限期整改的隱患,整改后要書面向檢查部門報(bào)送整改情況。

檢查部門應(yīng)在隱患整改通知書規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查,做到有一件立一件,改一件銷一件,件件有記錄。

對(duì)可能導(dǎo)致案件發(fā)生的重大隱患,上級(jí)檢查部門應(yīng)予以督辦,并實(shí)時(shí)跟蹤隱患整改情況,直至隱患整改完畢。

第四十六條 安全檢查情況互通

(一)各級(jí)郵政企業(yè)和郵政儲(chǔ)蓄銀行領(lǐng)導(dǎo)、安全保衛(wèi)、審計(jì)稽查部門應(yīng)及時(shí)互相通報(bào)安全檢查和業(yè)務(wù)稽查情況,督促相關(guān)部門落實(shí)隱患整改措施。

(二)郵政企業(yè)或郵政儲(chǔ)蓄銀行發(fā)現(xiàn)有下列情況時(shí),必須立即向?qū)Ψ较嚓P(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門通報(bào)情況:

1.發(fā)生郵政金融資金案件或重大突發(fā)事件時(shí)。

2.有明顯的安全防范漏洞,如不及時(shí)采取控制措施,隨時(shí)可能出現(xiàn)較為嚴(yán)重的后果時(shí)。

3.出現(xiàn)資金差錯(cuò),需要立即查清或?qū)ο嚓P(guān)賬目采取控制措施時(shí)。

4.出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為或作案嫌疑,需要對(duì)當(dāng)事人或資金賬目進(jìn)行控制時(shí)。

5.發(fā)生有必要通報(bào)對(duì)方的其他情況時(shí)。

第四十七條 隱患整改情況反饋

(一)市(地)、縣(區(qū))郵政局領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)銀行檢查部門下發(fā)的隱患整改通知書及時(shí)批復(fù)整改意見(jiàn)和措施,督促隱患整改,并將整改情況報(bào)同級(jí)銀行檢查部門。郵政企業(yè)由市(地)、縣(區(qū))局服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查部門(或金融業(yè)務(wù)管理部門)具體負(fù)責(zé)將隱患整改情況向銀行反饋。

(二)郵儲(chǔ)銀行市(地)、縣(區(qū))支行領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)郵政企業(yè)檢查部門下發(fā)的隱患整改通知書及時(shí)批復(fù)整改意見(jiàn)和措施,督促隱患整改,并將整改情況報(bào)同級(jí)郵政企業(yè)檢查部門。郵儲(chǔ)銀行由市(地)、縣(區(qū))支行審計(jì)部門或負(fù)責(zé)審計(jì)工作的部門具體負(fù)責(zé)將隱患整改情況向企業(yè)反饋。

第四十八條 檢查人員未認(rèn)真履行職責(zé),未能發(fā)現(xiàn)隱患或發(fā)現(xiàn)隱患未提出整改要求,而導(dǎo)致案件發(fā)生的,應(yīng)按照《郵政金融資金案件責(zé)任查究規(guī)定》追究檢查人員的責(zé)任。

對(duì)檢查人員發(fā)現(xiàn)隱患并提出整改要求,隱患單位未及時(shí)采取措施整改隱患而導(dǎo)致案件發(fā)生的,應(yīng)按照《郵政金融資金案件責(zé)任查究規(guī)定》追究單位相關(guān)人員的責(zé)任。

第四十九條 檢查結(jié)束后,檢查人員應(yīng)編制檢查報(bào)告書,向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告檢查情況、發(fā)現(xiàn)的隱患以及整改情況;主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審核檢查報(bào)告書,對(duì)檢查人員的檢查工作和報(bào)告的隱患情況進(jìn)行批示。

第五十條 各級(jí)檢查職能管理部門對(duì)下一級(jí)的檢查報(bào)告書,應(yīng)每年至少調(diào)審一次,并做好審核情況記錄。

第五十一條 同級(jí)郵政企業(yè)和郵政儲(chǔ)蓄銀行應(yīng)將各自的檢查人員向?qū)Ψ酵▓?bào)備案,人員變動(dòng)時(shí)及時(shí)通知對(duì)方。

第五十二條 安全檢查人員在實(shí)施檢查時(shí),必須出示省級(jí)以上郵政企業(yè)或銀行統(tǒng)一制作的有效檢查證件和身份證,郵政企業(yè)對(duì)一類網(wǎng)點(diǎn)和點(diǎn)鈔室、金庫(kù)內(nèi)進(jìn)行檢查時(shí),應(yīng)有郵政儲(chǔ)蓄銀行人員陪同。郵政儲(chǔ)蓄銀行在對(duì)二類和代辦儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)檢查時(shí),應(yīng)有郵政企業(yè)人員陪同。其中對(duì)進(jìn)入金庫(kù)和對(duì)運(yùn)鈔過(guò)程中的運(yùn)鈔車進(jìn)行安全檢查時(shí),必須出示集團(tuán)公司統(tǒng)一制作的檢查證。

第五十三條 安全檢查部門依照本規(guī)定給予處理,應(yīng)當(dāng)制作處理決定書。處理決定書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

(一)當(dāng)事人的姓名或者名稱。

(二)違規(guī)違紀(jì)事實(shí)和證據(jù)。

(三)處理的種類和依據(jù)。

(四)處理的履行方式和期限。

(五)做出處理決定的安全檢查部門的名稱和做出決定的日期。

第五十四條 檢查人員對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員做出的扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資處理,由違規(guī)違紀(jì)人員所在單位從本人績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資中扣繳,列入所在單位相關(guān)財(cái)物科目。對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員給予的行政處理由違規(guī)違紀(jì)人員所在單位按照人事管理權(quán)限依據(jù)本規(guī)定做出。

第五十五條 扣減的績(jī)效獎(jiǎng)金或基本工資作為郵政金融資

金安全管理獎(jiǎng)勵(lì)基金,具體辦法由省(區(qū)、市)郵政公司與郵政儲(chǔ)蓄銀行一級(jí)分行制定。

第七章 附 則

第五十六條 安全檢查部門所用的檢查記錄、檢查報(bào)告書、處理文書、隱患整改通知書、隱患整改回單等檢查工具的式樣,由省(區(qū)、市)郵政公司統(tǒng)一制定。檢查證件由集團(tuán)公司統(tǒng)一印制。

第五十七條 本規(guī)定術(shù)語(yǔ)解釋

業(yè)務(wù)部門:包括個(gè)人業(yè)務(wù)部、代理業(yè)務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、信貸業(yè)務(wù)部、會(huì)計(jì)部門等部門。

網(wǎng)點(diǎn):包括一類網(wǎng)點(diǎn)、二類和代理網(wǎng)點(diǎn)。

第五十八條 本規(guī)定由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋和修訂、補(bǔ)充。第五十九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行,集團(tuán)公司、郵政儲(chǔ)蓄銀行此前制定的郵政金融資金安全檢查規(guī)定與本規(guī)定不一致和未作規(guī)定的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。

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