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于都文明辦2018年部門預(yù)算(合集五篇)

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第一篇:于都文明辦2018年部門預(yù)算

于都縣文明辦2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 于都縣文明辦概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 于都縣文明辦2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 于都縣文明辦2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部門 名詞解釋

第一部分 于都縣文明辦概況

一、部門主要職責(zé)

于都縣文明辦是主管全縣精神文明創(chuàng)建工作的縣委組成部門,主要職責(zé)是:

一、精神文明建設(shè)工作;

二、省級文明城市創(chuàng)建工作;

三、鄉(xiāng)風(fēng)文明行動工作。

二、部門基本情況

精神文明建設(shè)工作:一是開展“身邊好人”評選活動;二是繼續(xù)開展“建百家道德講堂、辦千場道德講座、讓百萬市民受教育”活動;三是深化“三大創(chuàng)建”群眾性精神文明創(chuàng)建活動;四是深入開展“幸福于都”宣傳教育;五是開展道德領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理活動;六是開展志愿服務(wù)。

創(chuàng)建省級文明城市工作:一是加大宣傳氛圍,提高宣傳效果;二是發(fā)揮片長制作用,落實(shí)“網(wǎng)格化管理”;三是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高城市品味;四是完善城市管理制度,防止建設(shè)與管理的脫節(jié);五是加強(qiáng)對電瓶車的管理,解決交通難題;六是加快誠信體系建設(shè),打造誠信社會;七是扎實(shí)文明社區(qū)建設(shè),增強(qiáng)市民幸福感;八是開展文明創(chuàng)建活動,提升市素質(zhì);九是加強(qiáng)督查問責(zé),提升工作效能。

鄉(xiāng)風(fēng)文明行動工作:一是抓好村規(guī)民約的落實(shí);二是加快公益性公墓建設(shè);三是出臺有力措施,遏制天價(jià)彩禮;四是深化文明創(chuàng)評活動;五是強(qiáng)化督查。第二部分 于都縣文明辦2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年于都縣文明辦收入預(yù)算總額為157.0989萬元,其中:財(cái)政撥款收入131.5564萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)25.5425萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2018年于都縣文明辦支出預(yù)算總額為157.0989萬元,其中: 按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出68.0989萬元,包括工資福利支出35.8864萬元、商品和服務(wù)支出6.67萬元、其他支出25.5425;項(xiàng)目支出89萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出35.8864萬元,占支出預(yù)算總額的27.28%;商品和服務(wù)支出6.67萬元,占支出預(yù)算總額的5.07%。

(三)財(cái)政補(bǔ)助支出情況

2018年于都縣文明辦財(cái)政撥款支出預(yù)算157.0989萬元,具體為:一般公共服務(wù)支出146.6589萬元,社會保障和就業(yè)6.66萬元,住房公積金支出3.78萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年于都縣文明辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.21萬元,辦公費(fèi)2.5萬元、差旅費(fèi)3.54萬元、會議費(fèi)5萬元、福利費(fèi)0.63萬元、日常維修費(fèi)1萬、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)2萬元、辦公用房水電費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待6萬元,其他商品和服務(wù)支出11.14萬元。

(六)政府采購情況

2018年于都縣文明辦政府采購總額2萬元。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年縣文明辦“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6萬元。其中: 因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元。公務(wù)接待費(fèi)6萬元,比上年增加3萬元,主要原因是:省市公共文明指數(shù)測評檢查工作接待、省文明城市創(chuàng)建工作驗(yàn)收接待。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元。

第三部分 于都縣文明辦2018年部門預(yù)算表 詳見附表

第四部分 名詞解釋 收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

支出科目

(十二)機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

(十三)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)。

第二篇:于都總工會2018年部門預(yù)算

于都縣總工會2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 于都縣總工會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 于都縣總工會概況

一、主要職責(zé)

(一)在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞中心,服務(wù)大局,根據(jù)工會組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿,積極主動獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。

(二)加強(qiáng)職工思想政治工作,向職工進(jìn)行愛國主義、社會主義、集體主義和革命傳統(tǒng)教育,提高職工素質(zhì)。

(三)宣傳黨和政府的勞動保護(hù)方針、政策、法令,搞好群眾保護(hù)工作,教育職工遵守勞動紀(jì)律。動員廣大職工積極開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動,努力促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步,發(fā)揮勞模作用,不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

(四)宣傳貫徹國家勞動保險(xiǎn)政策、法令,監(jiān)督搞好群眾安全生產(chǎn),督促各項(xiàng)勞動保護(hù)和保險(xiǎn)條例的實(shí)施,維護(hù)職工群眾的切身利益,了解反映職工群眾的意見和要求,幫助職工解決生產(chǎn)中的困難,穩(wěn)定職工隊(duì)伍,做好退休職工的服務(wù)工作。

(五)推動黨的全心全意依靠工作階級方針的落實(shí),維護(hù)職工的民主權(quán)利,推行企事單位的廠務(wù)公開民主管理,檢查和指導(dǎo)職代會和平等協(xié)商簽訂集體合同等工作。

(六)教育女職工努力學(xué)習(xí)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科學(xué)、技術(shù),提高自己的本領(lǐng),樹立自強(qiáng)不息的信心,維護(hù)女職工的特殊利益,做好女工保護(hù)工作,充分發(fā)揮女職工的聰明才智。

(七)貫徹執(zhí)行黨和政府以及上級工會有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策和制度,指導(dǎo)基層工會收、管、用工會經(jīng)費(fèi)。

(八)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),組織職工開展積極向上的文體活動,活躍職工文化生活,促進(jìn)精神文明建設(shè)。

(九)建立健全工會組織,加強(qiáng)各級工會組織的建設(shè),最大限度地把職工(農(nóng)民工)吸收到工會組織中來,培養(yǎng)熱心為群眾服務(wù)的工會干部和工會積極分子隊(duì)伍。

(十)按照黨和國家的政策規(guī)定,認(rèn)真做好來信來訪的接待和處理工作,密切與職工群眾的聯(lián)系。

(十一)完成縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作 2018年主要工作任務(wù):做好新時(shí)代黨的群團(tuán)工作,重中之重是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想。要按照學(xué)懂弄通做實(shí)的要求,在把握主線、融會貫通上深入,在突出群團(tuán)特色、增強(qiáng)針對性實(shí)效性上深入,在推動落實(shí)黨中央決策部署上深入,增強(qiáng)“四個(gè)意識”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,增強(qiáng)擁護(hù)核心、維護(hù)核心的自覺性和堅(jiān)定性,堅(jiān)定不移聽黨話、跟黨走。要著力加強(qiáng)群團(tuán)組織建設(shè),毫不動搖堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),緊緊圍繞黨中央關(guān)心的大事難事急事來行動,找準(zhǔn)工作的切入點(diǎn)、結(jié)合點(diǎn)、著力點(diǎn),動員和引導(dǎo)群眾為打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻(xiàn)。要深入推進(jìn)群團(tuán)改革,創(chuàng)新群眾工作方式方法,加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè),加大服務(wù)群眾工作力度,健全幫扶困難群眾長效機(jī)制。

二、部門基本情況

于都縣總工會編制數(shù)21人,其中:行政編制9人、參

公編制9人、全額事業(yè)編制12人。實(shí)有人數(shù)24人,其中:在職人數(shù)14,退休人員10人。

第二部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年于都縣總工會收入預(yù)算總額為241.41萬元,其中:財(cái)政撥款收入213.83萬元,上年結(jié)余27.58萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2018年于都縣總工會支出預(yù)算總額為241.41萬元,其中按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出123.41萬元,占支出預(yù)算總額的51.12%,包括工資福利支出98.73萬元、商品和服務(wù)支出23.98萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.70萬元,項(xiàng)目支出118萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣總工會財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算241.41萬元,占支出預(yù)算總額的100%,具體為:一般公共服務(wù)支出113.83萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的47.15%;項(xiàng)目支出118萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的52.85%。

(四)政府性基金情況

無,沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年于都縣總工會公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7萬元,包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。其中辦公費(fèi)預(yù)算支出1.5萬元,水電費(fèi)預(yù)算支出2萬元,郵電費(fèi)預(yù)算支出0.8萬元,會議費(fèi)預(yù)算支出1.2萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.5萬元。2018公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與上年預(yù)算持平。

(六)政府采購情況

無。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2017年于都縣總工會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.45萬元。其中:

因公出國(境)費(fèi):0萬元。

公務(wù)接待費(fèi):1.45萬元,主要原因是:接待面、接待人數(shù)都相應(yīng)減少。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi):0萬元。

第三部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算表 八張表(詳見附表)

第四部分 名詞解釋

2012901 行政運(yùn)行: 反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織(包括中華青年聯(lián)合會)等方面的支出。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2210201 住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第三篇:于都圖書館2018年部門預(yù)算

于都縣圖書館2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

于都縣圖書館概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

于都縣圖書館2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分

于都縣圖書館2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分

名詞解釋

第一部分

于都縣圖書館概況

一、部門主要職責(zé)

圖書館是縣政府舉辦的全公益性文化服務(wù)機(jī)構(gòu),是我縣的文獻(xiàn)情報(bào)中心,為教學(xué)科研提供文獻(xiàn)保障和借閱服務(wù),為培訓(xùn)學(xué)員提供借閱、閱覽、上網(wǎng)等方面的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。主要收藏政治、經(jīng)濟(jì)、法律、計(jì)算機(jī)、哲學(xué)、外語等方面的圖書,現(xiàn)有藏書20萬多冊,期刊合訂本1萬余冊,訂閱報(bào)刊200余種。圖書館下設(shè)采編室、流通室、報(bào)刊閱覽室、電子閱覽室等12部門,主要職責(zé)有:

(一)采編室和電子文獻(xiàn)加工室主要負(fù)責(zé)圖書的采購、驗(yàn)收、分類、編目、加工等文獻(xiàn)流通前的準(zhǔn)備工作,做好電子文獻(xiàn)服務(wù)前的加工工作;

(二)外借室主要負(fù)責(zé)館藏圖書資源的日常借閱服務(wù),以及圖書的修補(bǔ)等基礎(chǔ)性工作;

(三)綜合閱覽室和少兒閱覽室主要對社會開放,根據(jù)不同的讀者群體,分別提供書刊閱覽服務(wù)以及負(fù)責(zé)報(bào)刊的驗(yàn)收、加工、上架等工作;

(四)電子閱覽室主要為讀者提供網(wǎng)上閱讀、電子閱覽、數(shù)字圖書閱覽等日常服務(wù),以及對全館永動機(jī)等設(shè)備設(shè)施的維護(hù)等工作;

(五)對基層圖書室以及共享工程基層服務(wù)點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和指導(dǎo),對基層服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)指導(dǎo)與管理;

(六)圖書流動服務(wù)車對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展圖書配送、借閱、宣傳及小型文化娛樂等活動48次以上;

(七)圖書館總分館制建設(shè)2018年計(jì)劃建設(shè)5個(gè)分館,45個(gè)服務(wù)點(diǎn),力求達(dá)到圖書館總分館制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

(八)承辦縣政府以及縣委、縣政府文化主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

于都縣圖書館全額事業(yè)編制11人。實(shí)有人數(shù)22人,其中:在職人數(shù)11人,退休人員11人。

第二部分

于都縣圖書館2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年于都縣圖書館收入預(yù)算總額為211.29萬元,其中:財(cái)政補(bǔ)助收入163.12萬元,占收入預(yù)算總額的77.20%。上年結(jié)余48.17萬元,占財(cái)政收入預(yù)算總額的22.80%。

(二)支出預(yù)算情況

2018年于都縣圖書館支出預(yù)算總額為211.29萬元,按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出100.12萬元,占支出預(yù)算總額的77.2%。包括工資福利支出92.82萬元、商品和服務(wù)支出7.3萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元;項(xiàng)目支出111.17萬元;占支出預(yù)算總額的22.8%。

按支出功能科目劃分:文化體育與傳媒支出189.11萬元,占支出預(yù)算總額的89.50%。社會保障支出14.13萬元,占支出預(yù)算總額的6.69%,住房保障支出8.05萬元,占支出預(yù)算總額的3.81%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出92.82萬元,占支出預(yù)算總額的43.93%;商品和服務(wù)支出7.3萬元,占支出預(yù)算總額的3.46%;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元,占支出預(yù)算總額的0%。項(xiàng)目支出111.17萬,占支出預(yù)算總額的52.61%。其中,工資福利支出12.8萬元,占支出預(yù)算總額的11.51%;商品和服務(wù)支出23.95萬元,占支出預(yù)算總額的21.54%;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.5萬元,占支出預(yù)算總額的0.44%;資本性支出(基本建設(shè))0.75占支出預(yù)算總額的0.67%;資本性支出73.17萬元,占支出預(yù)算總額的73.17萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣圖書館財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算163.12萬元,具體為:一般公共服務(wù)支出92.07萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的56.44%;項(xiàng)目63萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的38.62%;住房保障支出8.05萬元。占財(cái)政補(bǔ)助支出的4.94%。

(三)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年公用經(jīng)費(fèi)7.3萬,其中辦公費(fèi)2.3萬,差旅費(fèi)0.3萬元,勞務(wù)費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、福利費(fèi)1.3萬元、其他商品和福利支出0.5萬元;與上年無增減。

(六)政府采購情況

2018年政府財(cái)政預(yù)算15萬,列支在項(xiàng)目支出:總分館制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬中,實(shí)行計(jì)劃管理,政府審批,用于改善條件。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年于都縣圖書館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.3萬元:

因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年無增減,因無出國(境)事項(xiàng)。公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元,與上年持平,無增減,主要是接待鄰縣業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)接待,嚴(yán)格控制接待量和接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.8萬元,無增減,主要原因是:控制車輛運(yùn)行在每年50次左右,盡量減少車輛維修費(fèi)用的支出。

第三部分

于都縣圖書館2018年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第四部分

名詞解釋

(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。

(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

于都縣圖書館 2018年2月

第四篇:于都森林公園2018年部門預(yù)算

于都縣森林公園2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 于都縣羅田巖森林公園2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部門

名詞解釋

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)

于都縣羅田巖森林公園管理處是縣旅游局管理的二級單位,主要職責(zé)是:1.負(fù)責(zé)羅田巖景區(qū)的資源保護(hù)、規(guī)劃建設(shè)、管理和開發(fā)利用;組織編制景區(qū)的總體規(guī)劃,并上報(bào)審批。2.負(fù)責(zé)制定景區(qū)保護(hù)、建設(shè)和管理的規(guī)定并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)封山育林、植樹造林、綠化美化、護(hù)林防火和病蟲害防治工作;3.負(fù)責(zé)景區(qū)旅游接待、旅游產(chǎn)品開發(fā)、營銷宣傳和招商引資工作;4.負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)地貌景觀、景點(diǎn)、景物、文物古跡、古樹名木的調(diào)查、鑒定、制定保護(hù)措施并組織實(shí)施。

二、部門基本情況

于都縣森林公園編制數(shù)10人,其中:全額事業(yè)編制10人。實(shí)有人數(shù)9人,其中,在職人數(shù)9人,包括全額事業(yè)8人,臨時(shí)工1人。

第二部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

2018年于都縣森林公園公開收入預(yù)算總額為69.71萬元,其中:財(cái)政補(bǔ)助收入66.99萬元,占收入預(yù)算總額的96.10%;非稅收入2.72萬元,占收入預(yù)算總額的3.90%。

(二)支出預(yù)算情況

2018年于都縣森林公園支出預(yù)算總額為69.71萬元,其中: 按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出67.71萬元,占支出預(yù)算總額的97.13%,包括工資福利支出60.29萬元、商品和服務(wù)支出7.42萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元;項(xiàng)目支出2萬元,占支出預(yù)算總額的2.87%,包括工資福利支出1.6萬元,商品和服務(wù)支出0.4萬元。

按支出功能科目具體為: 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出55.3萬元,占支出預(yù)算總額的79.3%;社會保障和就業(yè)9.18萬元,占支出預(yù)算總額的13.2%;住房保障支出5.23萬元,占支出預(yù)算總額的7.5%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣森林公園財(cái)政撥款支出預(yù)算66.99萬元,具體為:商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52.58萬元,占支出預(yù)算總額的78.5%;社會保障和就業(yè)9.18萬元,占支出預(yù)算總額的13.7%;住房保障支出5.23萬元,占支出預(yù)算總額的7.8%。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.71萬元萬元,較上年增長1.8%,主要原因是:人員增加,工資標(biāo)準(zhǔn)提高,工資支出部分增長。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年于都縣森林公園“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.2萬元。其中: 因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,與上年持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

第三部分 于都縣羅田巖森林公園管理處2018年部門預(yù)算表(詳見附表)

第四部分

名詞解釋

“上級補(bǔ)助收入”:指根據(jù)從上級主管部門和上級財(cái)政專戶取得的財(cái)政補(bǔ)助收入。

“基本支出預(yù)算”:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃,包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

第五篇:于都文化館2018年部門預(yù)算

于都縣文化館2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 于都縣文化館概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 于都縣文化館2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 于都縣文化館2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 于都縣文化館概況

一、部門主要職責(zé)

于都縣文化館是主管文化工作的縣文化和廣播電影電視局的下屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:指導(dǎo)全縣群眾文化業(yè)務(wù)工作。組織全縣群眾文藝創(chuàng)作,舉辦政府指令性及社會公益性群眾文化藝術(shù)活動,展示群眾書畫攝影優(yōu)秀作品和民間工藝精品,指導(dǎo)輔導(dǎo)基層文藝骨干,開展藝術(shù)培訓(xùn),出版群眾文化報(bào)刊,進(jìn)行群文理論探討與調(diào)研,搜集、整理、保護(hù)、傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等重要任務(wù),也是群眾進(jìn)行文化藝術(shù)活動的場所和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的重要展示和傳播陣地。

二、部門決算單位構(gòu)成

于都縣文化館編制數(shù)41人,其中:全額事業(yè)編制41人;另原縣采茶劇團(tuán)改制掛靠在文化館的25人。實(shí)有人數(shù)41人,其中:在職人數(shù)41人。

第二部分 于都縣文化館2018年部門決算情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年于都縣文化館收入預(yù)算總額為390.9萬元,其中:財(cái)政撥款收入390.9萬元,占收入預(yù)算總額的100%。

(二)支出預(yù)算情況

2018年于都縣文化館支出預(yù)算總額為390.9萬元,占支出預(yù)算總額的100%。其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出374.9萬元,占支出預(yù)算總額的95.9%,包括工資福利支出347.57萬元、商品和服務(wù)支出25.23萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.1萬元;項(xiàng)目支出16萬元,占支出預(yù)算總額的4.1%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣文化館財(cái)政撥款支出390.9元,其中基本支出320.9萬元,占財(cái)政撥款支出總額的82%,包括行政運(yùn)行支出203.3萬元,社會保障和就業(yè)支出44.54萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的11%,住房保障支出25.46萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的7 %。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年于都縣文化館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.23萬元,包括辦公費(fèi)3萬元,印刷費(fèi)5萬元,差旅費(fèi)1.5萬元,維護(hù)費(fèi)3萬,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,其他辦公費(fèi)11.23萬元。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年于都縣文化館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.5萬元。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,因無出國(境)事項(xiàng)。

本部門共有一般公務(wù)用車1輛。

第三部分 于都縣文化館2018年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第四部分 名詞解釋

收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。支出科目

(八)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。

(十二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

(十三)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)。

(十四)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)。

(十六)購房補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

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