第一篇:倉庫管理、借用、入庫出庫、盤點制度范文
倉庫管理制度
一、目的:
為加強庫存管理,明確貨物出入庫手續及流程,確保公司資產,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉儲管理崗
1、負責倉儲物流部日常運作。
2、制定倉庫制度并監督實施。
3、對倉庫的巡查、盤點、監督。
4、做好倉庫費用預算,并進行成本管控。
5、負責維護ERP系統的相關數據信息,并對數據進行統計和分析,及時了解庫存動態。
6、負責對部門人員進行崗位ERP指導并進行績效考核。倉管員
1、倉庫員上崗后第一時間應對倉庫的門,窗及各庫區存放的物資進行巡查,發現異常立即報告
2、每天下班前對各庫區的門,窗等進行檢查,確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
4、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施,發現問題要立即整改并向上級報告。
5、貨物出入庫時,倉管員應依據,核準出入貨物的名稱、型號、數量,準確地收發貨。
6、負責貨物進、出帳目建立貨物核對、防護工作
7、倉管員要立足本職,堅守崗位,熟練業務,具備高度責任感,要樂于聽取他人意見或批評,服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。倉庫人員
1、貨物裝卸、搬運、包裝、發貨、退貨等工作;廢棄物處理工作
2、服從倉管員的工作安排
3、要立足本職,堅守崗位,熟練業務,具備高度責任感,要樂于聽取他人意見或批評,服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
四、倉庫管理制度
1、倉庫是貨物保管重地,除倉庫管理人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經許可不準進入倉庫。
2、因工作需要進入的人員(非倉庫人員),任何人不可獨自進入倉庫,須有相關人員陪同。
3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩。
4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品,必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內嚴禁煙火,不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器,符合消防規定,并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。
6、倉庫內不得存放私人物品,如確實需要臨時存放必須經部門負責人同意方可。
7、按現有倉庫面積,規劃平面圖,分別按類別、品牌擺放,并將各貨物型號、規格用標簽紙列示于貨物前,各項貨物對應陳列其后。
8、遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。
9、檢查貨物數量無誤,及時入庫貯存,擺放在指定區域。
10、非貨架貯放的貨物,不可超高、壓線、倒置、重壓。(高不能夠超過2米、重量不能夠超過紙箱承受壓力)
11、貨物堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。
12、易碎、易破貨物須輕取輕放。
13、貨物應做好防潮措施。(特別是南方”回南天”)
14、保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負責將每日點檢。
15、此規定從即日起執行。
五、貨物入庫制度
1、貨物入庫制度是為了確保采購貨物的數量,及時有效地掌握庫存貨物,所辦理的完備的入庫手續。
2、貨物入庫時需要登記;日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。
3、貨物入庫時,倉管員須開箱檢驗所購貨物的數量、名稱、規格,并對查驗的貨物進行簽字確認。
4、倉庫管理員應對入庫的貨物按照預計庫位存放,編號、以便于核對數量以及分揀。并注意每次入庫后都要做好室內的衛生清潔工作。
六、貨物出庫制度
1、倉庫管理員嚴格執行憑出庫單發貨,無單不發貨,內容填寫不準確不發貨,數目有涂改痕跡不發貨,發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對,保證發貨的正確性,及時解決,及時供貨,保證交易的順利完成
2、貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。
3、出庫作業時必須嚴格按照出庫流程的規定,確保出庫作業的秩序和質量
4、貨物出庫,數量要準確。做到帳、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏出庫,多出庫。經核對無誤后,倉管員在出庫單進行簽字確認。即可允許出庫。
七、貨物借用制度
1、貨物借用是指相關部門需宣傳、推廣而借用。
2、貨物借用實行按單領取,在借取時要憑借用單上的內容領用相關貨物,并在借用登記表上做好登記。
3、借用的貨物在歸還退回倉庫時,倉管人員應認真進行核對登記。
4、借用的貨物需注意保管,如有損壞或丟失,則按價賠償。
八、貨物盤點制度
1、貨物盤點制度是為了確保公司的貨物與帳面相符,是確保資產不流失的有效方法,并為采購提供重要依據。
2、盤點方式:一種是定期盤點,即倉庫的全面盤點,每半年和年終財務結算前進行一次全面的盤點。由公司派人會同倉庫人員、會計一起進行盤點對賬;二是臨時盤點,即當倉庫發生貨物損失事故,或倉儲物流部與公司認為有必要盤點對賬時,組織一次局部性或全面的盤點。
3、盤點前安排:
①盤點至少應于兩周前安排妥當,包括加班、延長時間等(原則上盤點當日,應停止任何休假),劃分責任區,落實到人,明確范圍,并呈報部門負責人批準。
②告知:通知采購,避免廠商于盤點時段送貨;通知網店負責人和客服,明確發貨時間。③在實際盤點前兩天對商品進行整理,使盤點工作更有序、有效。
4、盤點中倉庫人員應該按照以下原則進行:
①真實:要求盤點所有的點數、資料必須是真實的,不允許作弊或弄虛作假,掩蓋漏洞和失誤。
②準確:盤點的過程要求是準確無誤,無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點的點數,都必須準確。
③完整:所有盤點過程的流程,包括區域的規劃、盤點的原始資料、盤點點數等,都必須完整,不要遺漏區域、遺漏貨物。
④清楚:盤點過程屬于流水作業,不同的人員負責不同的工作,所以所有資料必須清楚,人員的書寫必須清楚,貨物的整理必須清楚,才能使盤點順利進行。
⑤團隊精神:為減少暫停發貨造成的損失,加快盤點的時間,參加盤點的人員必須有良好的配合協調意識,使整個盤點按計劃進行。
5、復盤要注意有沒有多盤少盤或漏盤的情況,檢查有否有遺漏區域
6、盤點作業結束后,部門負責人負責對盤點的實際庫存和電腦庫存相核對,若有差異要追查原因,堵疏防漏;以及處理盤點過程中匯集的待處理品(如次品、滯銷品等)。
第二篇:倉庫入庫出庫流程規定
倉庫出入庫流程規定
各單位:
為了明確采購倉儲工作中的權限與責任,便于倉儲環節中的所有人員知悉工作過程中的有關手續及審批過程,知道應該走哪幾步環節,領導應該批示到哪一個環節,特此制訂此流程,請各公司相關人員在工作中洞悉遵守。
一、采購流程:
采購時由使用部門提出《采購申請單》。《采購申請單》上要寫明白貨物名稱、規格型號、數量、單價、金額、用途,經部門主管、公司主管、公司負責人批準,再報集團總經理助理批準后(簡稱四級批示),交采購員采購。如果需要在采購當時支付貨款,且貨款大于采購員備用金時,需要在填寫采購申請單同時填寫《付款審批單》,在簽署《采購申請單》同時,一并請四級領導簽字后采購時付款。
遇到以下情況時,可以按以下流程辦理:
1、特別緊急用品,可以先采購后補填《采購申請單》;
2、單品價格不超過人民幣500元,子公司總經理簽字即可,不需要集團領導簽字,財務就可給予報銷;
3、單批采購金額不超過人民幣2000元,子公司總經理簽字即可,也不需要集團領導簽字,財務就可給予報銷;
簡明流程:使用部門填寫《采購申請單》及《付款審批單》(需要時)→部門主管簽字→公司負責人簽字→集團總經理助理簽字→采購員憑批準的《采購申請單》實施采購
二、入庫及報銷流程
采購員把貨物交到倉庫時,倉庫管理員要認真與《采購申請單》及發票核對品名、規格型號、材質質量、數量等主要指標進行查驗,若與《采購申請單》批準內容不符時,要向主管副經理請示是否可以入庫。清點無誤才能進庫。進庫的貨物如在后來發現有品質問題(質量或規格差異),由庫管承擔責任。進庫當時保管員應把進庫數量錄入供應鏈管理軟件(財務軟件中包含此供應鏈模塊),給采購員開具《采購入庫單》入庫單上要載明品名、規格型號、數量、金額等基本內容。采購員憑《采購發票》及《采購申請單》、《驗收入庫單》到財務部報銷即可(因采購前已經走了一遍簽字流程了,建議報銷時不要再簽一遍字了,以節省時間,請領導決定。如果同意建議在此處寫明確了)需要說明的是:為了加強財務對倉庫的監督作用,倉庫入庫與出庫均需要倉庫保管員在實物出入庫當時錄入財務軟件中的供應鏈模塊中。對于球團倉庫來說,因實物保管員所在倉庫處沒有網絡,保管員沒有辦法在當時錄入供應鏈軟件中,需要把單據交給統計員錄入。統計員與倉庫又不在一個地點工作,距離有好幾公里,造成實物出入庫與錄單在時間上不能同步。為了不耽誤采購員時間,球團倉庫可以在進庫當時開具手工入庫單給采購員,手工入庫單上需要有驗收保管員與采購員同時簽字表示雙方認可。事后保管員把手工入庫單其中一聯轉交統計員錄入供應鏈軟件中,采購員回到石拐公司報銷時,由財務部審核錄入軟件的內容是否正確,審核無誤后打出軟件入庫單后再進行報銷流程。對于機械化倉庫來說,因倉庫實物保管員與統計錄入員是一個人,可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時,對軟件操作不熟悉而遲滯或網絡不方便時可以參照球團倉庫做法辦理。待熟練時可以直接錄入軟件出具入庫單。
簡明流程:貨物到庫→倉庫保管員清點驗收無誤后→填寫手工《采購入庫單》交采購員一聯(同時保管員把另一聯轉交統計員錄入軟件)→采購員到財務部報銷時,財務部審核單據并打印軟件入庫單(采購員持有的手工入庫單作為財務審核軟件入庫單的依據)→會計記帳增加軟件中的保管帳數量與金額→制作并生成總帳憑證來記增會計的存貨總帳。
三、銷售及出庫流程
貨物銷售,一般指護黨工貿公司業務。出庫一般指倉庫的生產領料。其他公司有發生時,也同樣適用本流程規定。
銷售貨物時嚴格按各公司制定的價格進行銷售。銷售業務以銷售單為載體(有銷售單代表有銷售業務發生了),有銷售業務必須填報銷售單。銷售單在銷售當時填寫,必須載明貨物名稱、規格型號、數量、單價、金額,收款方式是現款還是賒銷(賒銷必須經主管副經理簽字方可賒銷)、賒帳期等主要內容。銷售單每周五打烊時或次周周一上班后由統計員提交周銷售匯總表(也稱銷售周報表),銷售周報表主要是為了了解當周銷售的主要品種及總金額。銷售周報表應包括當周業績與月累計業績兩部分。銷售公司主管副經理要對銷售周報表確認簽字。每周報公司負責人與財務部一份。以便于公司負責人掌握情況,以便于財務部核對相關帳目。
生產領用貨物時,須經公司主管在領料單上簽字同意,倉庫保管員方可發出貨物,領用人在審閱出庫單上載明的品名、規格型號、數量等內容與所收到的實物一致要在出庫單上簽名認可。財務部根據倉庫提交的有上述三名人員簽字的出庫單進行核算金額,不再需要其他領導在出庫單上簽字,就可以直接核減庫存數量與金額,記入成本費用帳中。
需要說明的是:對于球團領料出庫來說,因網絡不通,為了不耽誤領料時間,球團倉庫可以在出庫當時開具手工領料出庫單讓主管副經理與領料人審閱簽字,事后保管員把手工領料出庫單其中一聯轉交統計員錄入供應鏈軟件中,由統計員把手工領料出庫單與軟件出庫單每周一同交回到石拐公司財務部,由財務部審核錄入軟件的內容是否正確,審核正確后財務部核減倉庫數量與金額,直接列入相關成本費用中。對于機械化倉庫來說,因倉庫實物保管員與統計錄入員是一個人,可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時,對軟件操作不熟悉而遲滯或網絡不方便時可以參照球團倉庫做法辦理。待熟練時可以直接錄入軟件出具領料出庫單。
簡明流程:領料人申請填寫領料單→主管副經理簽字批準→保管員發出貨物→財務會計審核→審核無誤后記減軟件倉庫保管帳→制作并生成總帳憑證來減少會計的存貨總帳→按出庫單上記錄的使用車輛或部門來精準分配材料費用→結轉封閉當月供應鏈總帳。
四、盤點流程
原則上每月到日歷月末對倉庫實物需要進行盤點,但鑒于目前公司規模較小,且貨物品種較少,從現在開始至2017年底暫定每一個季度進行一次盤點。盤點時,以季度最后一月25日下班后的帳面數據為基準數據,在次日上午開始盤點。盤點在場人員主要包括倉庫保管員、財務部材料會計與公司主管副經理參與。盤點后由倉庫保管員據實填報《盤點表》,盤點表內容主要包括盤點時點、盤點帳面數量、帳面金額、實際數量、實際金額等。參與三方共同在盤點表上簽字確認:先由倉庫保管核對帳面數據與實際數據,算出盤盈盤虧差異,注明差異原因,并對差異金額給出賠償或核銷的初步建議;財務人員對保管員填寫的盤點表進行審核,并對處理賠償給出一般性建議,并對審核無誤結果簽字確認;主管副經理對差異及處理辦法給出明確批示。主管副經理明確批示出處理或賠償辦法后,再報子公司負責人批示,公司負責人批示處理意見后,再報集團領導批示后,交子公司財務部按集團領導批示的辦法處理盤點差異。
簡明流程:保管員盤點→財務部會計同步在現場監督盤點→子公司主管副經理組織主持并監督前兩位的盤點工作→實物盤點后保管填寫盤點表→監督會計對盤點表進行審核批示→主管副經理給出領導批示→公司負責人批示→集團領導批示→財務部在軟件中按批示處理庫存差異→結轉封閉當月供應鏈總帳→核對總帳無誤后封閉總帳。
五、名詞解釋
(一)職位解釋:
1、集團領導:主要指總經理及助理、副總經理等高級管理人員:出入庫單流程簽字截止到總經理助理溫懷昌。
2、公司負責人:指子公司負責人。為子公司第一責任人。從集團管理層來論,為二級子公司負責人。公司目前為岳國富;工貿公司為岳國富;好力工程公司為溫懷昌;勞務派遣公司目前為朱力。
3、公司主管副經理:指子公司副經理。對子公司負責人負責。公司球團主管副經理目前為王建國;公司機械化主管副經理目前為于硯斌。
4、保管員:即實物保管員。目前球團倉庫為馮斌;機械化倉庫為周兆迎。
5、采購員:目前為溫在眼。
(二)、簽字層級解釋:
入庫單:各級簽字均在事前的《采購申請單》上,事后流程均不簽字。如果采購價格高于領導批準過的《采購申請單》上價格,需要采購員持發票與入庫單就高出《采購申請單》部分重新走一遍流程。一般情況下不允許高出《采購申請單》上標明的價格。
出庫單:公司主管副經理簽字后不需要以上層級的領導再簽字。即簽字最高級為子公司主管副經理,即副經理。
此流程暫定試行至本年底,若在試行中發現與公司管理不相符,請各公司及時提及,以便修改的更符合公司管理需要。
好力集團有限公司財務部 二0一五年十一月十七日
第三篇:倉庫出庫入庫管理系統畢業設計
1概述
1.1 摘要 某供應部門管理多個倉庫,倉庫主要管理物資的入庫、出庫、庫存和采購等事項。建立一個數據庫,實現其先進快速的功能。1.2 1.2 1.2 1.2 可行性分析可行性分析可行性分析可行性分析1.2.1需求需求需求需求可行性可行性可行性可行性 隨著科學技術的發展,社會進步,計算機迅速的發展,倉庫管理的方法也日新月異,以前全是由人管理的方法現存在很多的缺點:管理效率低,勞動強度大,信息處理速度低而且準確率也不夠令人滿意。為了提高倉庫管理效率,減輕勞動強度提高,信息處理速度和準確性。我們為倉庫管理員提供的一種更先進、科學的服務系統。本系統讓計算機對倉庫進行自動管理,倉庫管理員可以直接在計算機上實現倉庫的信息管理,并能在一定程度上實現自動化。
1.2.2技術可行性技術可行性技術可行性技術可行性根據客戶提出的系統功能、性能及實現系統的各項約束條件,根據新系統目標來衡量所需的技術是否具備,本系統是一個數據庫管理和查詢的系統,現有的技術以較為成熟,硬件、軟件的性能要求、環境條件等各項條件良好,估計利用現有技術條件應完全可以達到該系統的功能目標。同時考慮給予的開發期限也較為充裕,預計系統是可以在規定期限內完成開發。1.2.3進度管理進度管理進度管理進度管理 1.2.4經濟可行性經濟可行性經濟可行性經濟可行性估算新系統的成本效益分析,其中包括估計項目開發的成本,開發費用和今后的運行、維護費用,估計新系統將獲得的效益,估算開發成本是否會高于項目預期的全部經費。并且,分析系統開發是否會對其它產品或利潤帶來一定影響
2.1系統目標系統目標系統目標系統目標由于常規倉庫的工作流程建立在手工操作之上而導致處理速度過慢,不能滿足管理層和客戶的要求,所以新系統開發的總目標是:適應市場經濟的需要,提高企業的經濟效益,加強倉庫各階段工作的科學管理,并未管理決策提供一定的支持。具體來說庫存管理信息系統有如下功能: 2.1.能都對庫存數據快速、準確的錄入。只有對庫存數據快速、準確的錄入,才能為后繼工作提供良好的數據交易平臺。
2.1.對庫存基本信息的及時處理。根據出庫、入庫的基礎數據,形成庫存的基本信息,管理信息系統運行的基礎平臺就是整個庫存的基本信息。2.1.3決策支持和扶助功能。這體現在能利用本系統的基礎信息,通過一定的決策模式,向相關決策和管理人員提供面向業務的輔助決策方案。這里的支持層次分兩個,一是面向業務本身,即有關物料的進貨問題,如:進貨的名稱、規格、型號、單價等,另一個層次是面向戰略級的企業調整方案,通過對長期的企業存貨與市場信息的觀察分析,找出變動規律,并據此安排下一個項目部的原材料進貨問題。由于時間和能力有限,戰略級的決策支持暫不能實現。
第四篇:倉庫出庫管理
倉庫出庫管理
1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、各事業部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬,并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員
第五篇:倉庫管理出入庫制度
倉庫管理規定
公司為加強倉庫管理,明確倉庫職責,更好的管理倉庫物品,節省消耗成本。現制定倉庫管理制度如下:
一、物品入庫有關制度:
(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續,由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
(三)物品進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。
(四)物品驗收合格后,應及時入庫。
(五)物品入庫,要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。
(六)物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏入庫,多入庫。
(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應入公司內小倉庫保存,以防盜竊。
(八)做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
(九)倉庫保持通風,保持庫室內整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,標牌要醒目,便于識別辨認。
二、物品出庫有關規定:
(一)物品出庫,倉庫管理員要做好記錄,領用人簽字。(出庫單需部門領導簽字方可出庫)
(二)物品出庫,數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單,實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏出庫,多出庫。
(三)倉庫管理員嚴格執行憑出庫單出庫,內容填寫不準確不出庫,數目有涂改痕跡不出庫,發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對,保證出庫的正確性,及時解決,及時供貨,保證合同的完整履行。
(四)保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。
(五)為了防止出現出庫貨物差錯,要嚴格遵守出庫制度,應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫拿取貨物。