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采購(gòu)部管理制度、采購(gòu)部崗位職責(zé)、采購(gòu)部工作流程

時(shí)間:2019-05-14 01:10:58下載本文作者:會(huì)員上傳
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第一篇:采購(gòu)部管理制度、采購(gòu)部崗位職責(zé)、采購(gòu)部工作流程

醫(yī)院設(shè)備科工作職責(zé) 醫(yī)院設(shè)備科工作職責(zé)

1、在院長(zhǎng)和主管院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、供應(yīng)、管理及維修工作。

2、根據(jù)各科預(yù)購(gòu)設(shè)備申報(bào)情況,編制醫(yī)院年度設(shè)備需求計(jì)劃并上報(bào)院長(zhǎng)審批。

3、負(fù)責(zé)辦理大型設(shè)備報(bào)批論證、調(diào)研考察、招標(biāo)采購(gòu)、安裝驗(yàn)收。

4、做好設(shè)備維修工作,使其減少故障,增加使用壽命,保證醫(yī)療質(zhì)量,提高經(jīng)濟(jì)效益。

5、建立健全各種儀器設(shè)備資料檔案,及時(shí)收集歸檔各種使用維修資料。

6、建立、健全各項(xiàng)設(shè)備管理制度,實(shí)行設(shè)備管理科學(xué)化、規(guī)范化。

7、了解各科室的設(shè)備使用情況,發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題及時(shí)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。

8.負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備使用人員進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)等。

9.做好國(guó)家強(qiáng)檢設(shè)備的年檢工作。

10.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。

一、在院長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)國(guó)家相關(guān)的政策和法規(guī),制定本單位的醫(yī)療設(shè)備管理工作制度,并組織實(shí)施。

二、積極收集國(guó)內(nèi)外有關(guān)醫(yī)療設(shè)備的情報(bào)信息和動(dòng)態(tài),做好咨詢服務(wù);及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷提高管理水平。

三、收集匯總各部門的設(shè)備需求申請(qǐng),會(huì)同有關(guān)部門共同擬定醫(yī)療設(shè)備年度采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

四、嚴(yán)格按照政策規(guī)定程序進(jìn)行年度預(yù)算內(nèi)設(shè)備采購(gòu)。急需設(shè)備按醫(yī)院既定程序?qū)徟蠹皶r(shí)采購(gòu)。

五、對(duì)醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目前期論證、招標(biāo)采購(gòu)、安裝驗(yàn)收、日常維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢報(bào)損、立賬建檔等全程設(shè)備管理。

六、建立設(shè)備操作規(guī)程和使用管理制度,確保醫(yī)療儀器安全有效運(yùn)作。

七、掌握大型儀器設(shè)備的管理、使用、維修情況,組織協(xié)作共用。建立全院設(shè)備應(yīng)急調(diào)配機(jī)制,并組織實(shí)施,提高設(shè)備使用效益。

八、負(fù)責(zé)全院儀器設(shè)備、家電、空調(diào)制冷、凈化設(shè)備等維修保養(yǎng)工作。設(shè)備常年處于良好狀態(tài),滿足醫(yī)院工作需要。

九、負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備、壓力容器的管理工作,定期檢定。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法,建立健全計(jì)量管理制度及檔案。

十、檢查各部門對(duì)萬元以上設(shè)備使用及記錄情況,督促使用人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,發(fā)揮儀器應(yīng)有效能。

十一、組織開展貴重醫(yī)療設(shè)備效益分析工作,為合理配置醫(yī)療設(shè)備提供決策依據(jù)。

十二、負(fù)責(zé)全院醫(yī)用氣體供應(yīng)、供氣系統(tǒng)的維護(hù)、維修工作。

十三、負(fù)責(zé)純水系統(tǒng)運(yùn)行管理及維修保養(yǎng),保證純水狀態(tài)良好。

配電房及發(fā)電機(jī)房消防安全制度

1、配電房及發(fā)電機(jī)房禁止煙火;

2、嚴(yán)格執(zhí)行六不準(zhǔn):不準(zhǔn)使用明火;不準(zhǔn)吸煙;不準(zhǔn)點(diǎn)無罩燈具;不準(zhǔn)亂接電源;不準(zhǔn)易燃易爆品混入;不準(zhǔn)無關(guān)人員出入;

3、人員離房后,應(yīng)關(guān)好房門;

4、房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置器材,并保證消防通道暢通;

5、堅(jiān)持日檢、抽檢等工作,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)明火險(xiǎn)隱患,及時(shí)做出整改;

6、發(fā)現(xiàn)火警,火險(xiǎn)時(shí),應(yīng)及時(shí)撲救,并立即上報(bào)醫(yī)院,根據(jù)情況再報(bào)“119”;

7、發(fā)生火災(zāi)后,要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),院有關(guān)部門迅速組織人員,查清起火原因,寫出書面報(bào)告,提出處理意見。

餐廳消防安全制度

1、使用天然氣時(shí),應(yīng)隨時(shí)注意防止火災(zāi);

2、嚴(yán)格執(zhí)行五不準(zhǔn):不準(zhǔn)使用明火;不準(zhǔn)吸煙;不準(zhǔn)點(diǎn)無罩燈具;不準(zhǔn)亂接電源;不準(zhǔn)易燃易爆品混入;不準(zhǔn)無關(guān)人員出入操作間;

3、餐廳內(nèi)應(yīng)設(shè)有消防器材,保證消防通道暢通;

4、堅(jiān)持日檢、抽檢等工作,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的火險(xiǎn)隱患及時(shí)做出整改;

5、發(fā)現(xiàn)火警、火險(xiǎn)時(shí),應(yīng)及時(shí)撲救,并立即上報(bào)醫(yī)院,根據(jù)情況再報(bào)“119”;

6、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)后,要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),院有關(guān)部門迅速組織人員,查清起火原因,寫出書面報(bào)告,提出處理意見。

庫(kù)房消防安全制度

1、庫(kù)房一律不許私自使用明火;

2、嚴(yán)格執(zhí)行六不準(zhǔn):不準(zhǔn)使用明火;不準(zhǔn)吸煙;不準(zhǔn)點(diǎn)無罩燈具;不準(zhǔn)亂接電源;不準(zhǔn)易燃易爆品混入;不準(zhǔn)無關(guān)人員出入;

3、人員離庫(kù)時(shí),應(yīng)做到關(guān)閉電源,關(guān)好門窗;

4、在設(shè)有消防器材的地帶及消防通道安全出口,嚴(yán)禁堆放物品,保證暢通;

5、堅(jiān)持日檢、抽檢等工作,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的火險(xiǎn)隱患,及時(shí)做出整改計(jì)劃,迅速整改;

6、發(fā)現(xiàn)火警、火險(xiǎn)時(shí),應(yīng)及時(shí)撲救,并立即上報(bào)醫(yī)院,根據(jù)情況再報(bào)“119”;

7、發(fā)生火災(zāi)后,要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),院有關(guān)部門迅速組織人員,查清起火原因,寫出書面報(bào)告,提出處理意見。

采購(gòu)部管理制度、采購(gòu)部崗位職責(zé)、采購(gòu)部工作流程

醫(yī)院采購(gòu)員工作崗位職責(zé)

一、在院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)設(shè)備、藥品、器械的采購(gòu)工作。

二、采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才能進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)中要驗(yàn)查供貨單位的資質(zhì)情況,必須是在符合國(guó)家規(guī)定有供貨資格的單位中采購(gòu)。

三、采購(gòu)中要貨比三家,在保證物品質(zhì)量的前提下,注意節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

四、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和物品采購(gòu)規(guī)定,做好采購(gòu)發(fā)票的報(bào)銷及轉(zhuǎn)帳工作,認(rèn)真履行驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),做到物、賬、憑證三對(duì)口。

五、貴重儀器的采購(gòu),應(yīng)會(huì)同有關(guān)科室看樣后再采購(gòu)。

六、儀器、器械采購(gòu)后,要根據(jù)供貨合同監(jiān)督供貨方做好售后服務(wù)工作。

七、嚴(yán)格遵守學(xué)院及后勤管理處各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格考勤,積極參加政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及其他各項(xiàng)活動(dòng)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

供應(yīng)部工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)

一、目的作用:

1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。

1.3可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)。供應(yīng)部的工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、工作職責(zé)

1、采購(gòu)計(jì)劃的編制

負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,并組織具體的實(shí)施,保證經(jīng)營(yíng)過程中的物資供應(yīng)。

2、物資供應(yīng):

2.1負(fù)責(zé)原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。

2.2認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)。掌握物資供應(yīng)情況。

2.3及時(shí)采購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃中提出的各類物資,做到既要價(jià)格合理,又要保證質(zhì)量。

2.4負(fù)責(zé)各類采購(gòu)合同的簽訂與管理、落實(shí)工作,并制訂相應(yīng)的管理制度。2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度,按照采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制,實(shí)現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購(gòu)物資的入庫(kù)與結(jié)算:

3.1負(fù)責(zé)辦理購(gòu)進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

3.2對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)退貨。

4、供貨單位的質(zhì)量審核:

4.1參加對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。

4.2加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理,做好物資信息情報(bào)的工作,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。4.3負(fù)責(zé)制訂物資采購(gòu)工作各項(xiàng)管理制度。4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地,會(huì)同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評(píng)估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供應(yīng)。

5、負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫(kù)業(yè)務(wù)。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合,處理好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項(xiàng)和突發(fā)問題。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

四、職責(zé)權(quán)限:

4.1對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。4.2有權(quán)要求倉(cāng)庫(kù)保管員提供報(bào)庫(kù)存表。4.3采購(gòu)權(quán):

4.3.1食堂用具的采購(gòu)權(quán)。

4.3.2辦公用品、用具及勞動(dòng)保護(hù)用品、工裝的采購(gòu)權(quán)。4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購(gòu)權(quán)。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購(gòu)權(quán)。4.3.5檢驗(yàn)用品及用具的采購(gòu)權(quán)。4.3.6企業(yè)用燃料的采購(gòu)權(quán)

五、工作標(biāo)準(zhǔn)

5.1堅(jiān)決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令,并且圓滿地完成。

5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃和物資庫(kù)存情況編制合理的采購(gòu)計(jì)劃,按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的各種物資,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了物資保障。

5.3嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度,遵守企業(yè)制定的采購(gòu)原則,采購(gòu)作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合,對(duì)物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng),均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

5.5根據(jù)各部門需注計(jì)劃,實(shí)行定期訂購(gòu)和定量訂購(gòu)方式,達(dá)到最小限度地占用流動(dòng)資金,提高資金使用效益。

5.6對(duì)供應(yīng)商的管理辦法行之有效,所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固 可靠,對(duì)物資供應(yīng)的情報(bào)工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求。5.7對(duì)業(yè)務(wù)員的日常管理嚴(yán)格,外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象,工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理,辦公室整潔,工作秩序好、效率高。5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

供應(yīng)部工作流程

供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗(yàn)用品的采購(gòu)工作及外委加工工作。

依據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)物料采購(gòu)計(jì)劃、各部門提交的物品使用計(jì)劃及庫(kù)存報(bào)表,供應(yīng)部計(jì)劃員分解采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認(rèn)后,分解下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃給各相關(guān)采購(gòu)員。采購(gòu)員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行比價(jià)后,確定供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。物料到貨時(shí)業(yè)務(wù)員填寫到貨通知,到貨通知隨貨物一同送到倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行初檢,確認(rèn)數(shù)量,核實(shí)無誤后,在到貨通知上簽字確認(rèn),將到貨通知第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員保存,第二聯(lián)送交財(cái)務(wù),第一聯(lián)返回供應(yīng)部,物料入庫(kù)待驗(yàn)。月底結(jié)帳時(shí)如發(fā)票未到,由采購(gòu)員辦理暫入庫(kù)手續(xù),發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫(kù)沖回暫入庫(kù),業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單,供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字,倉(cāng)庫(kù)保管員填寫本批物料批號(hào)、代碼、檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)并簽字確認(rèn),財(cái)務(wù)部依據(jù)入庫(kù)單及合格報(bào)告單辦理入庫(kù)及結(jié)算業(yè)務(wù)。

為保證供貨質(zhì)量,企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估小組,由質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與,并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。主要物資的采購(gòu)應(yīng)確定兩個(gè)以上的定點(diǎn)單位,以保證物資渠道的暢通。

供應(yīng)部管理制度

直接上級(jí):總經(jīng)理;

部門性質(zhì):負(fù)責(zé)采購(gòu)、供應(yīng)材料、備品配件其他物資;

管理權(quán)限:受辦公室委托,行使對(duì)采購(gòu)、供應(yīng)的管理權(quán)限,并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù);

管理職能:合理地組織采購(gòu),并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資;

供應(yīng)部職責(zé): 從辦公室的統(tǒng)一指揮,嚴(yán)格執(zhí)行工作指令,一切管理行為向辦公室負(fù)責(zé);

2.負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計(jì)劃。認(rèn)真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購(gòu),做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進(jìn)、出、存庫(kù)統(tǒng)計(jì)核算工作;

3.制訂本部的工作計(jì)劃和目標(biāo);

4.了解市場(chǎng)上公司所需采購(gòu)的物資、備品的變化的情況; 5.調(diào)查研究本行業(yè)采購(gòu)物資、備品的規(guī)律;

6.采購(gòu)方式設(shè)定;

7.對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評(píng)估; 8.采購(gòu)前要詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià);

9.合理編制采購(gòu)計(jì)劃、實(shí)施采購(gòu);

10.處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系;

11.組織對(duì)物資市場(chǎng)信息的搜集和分析;

12.檢查、考核、評(píng)比采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力; 13.完成臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng); 1 供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范:

1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定,都是以良好的普通常識(shí)及邏 輯判斷做依據(jù)。

1.2 本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項(xiàng),本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購(gòu)經(jīng)理在任何時(shí)間所指派之任何公務(wù)。

1.3與賣場(chǎng)的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系,是本職位成功的必要條件。

1.4 采購(gòu)人員成功的要素有下列七項(xiàng),本職位人員應(yīng)確實(shí)做好:

(1)操守廉潔

(2)掌握市場(chǎng)

(3)積極認(rèn)真

(4)適應(yīng)性強(qiáng)(5)精打細(xì)算(6)精打細(xì)算 2 采購(gòu)程序 :

2.1 采購(gòu)工作以“采購(gòu)計(jì)劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。

2.2 采購(gòu)安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。

2.3 在可行時(shí),可以委托物料加工者或采購(gòu)代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn),但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

2.4 采購(gòu)人員必須具備采購(gòu)活動(dòng)需要的專業(yè)知識(shí),能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作,有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,采購(gòu)部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購(gòu)計(jì)劃、零星采購(gòu)計(jì)劃,該計(jì)劃是采購(gòu)活動(dòng)中“采購(gòu)什么?采購(gòu)多少?何時(shí)到貨?”的基本依據(jù)。

2.6 采購(gòu)部根據(jù)器件的分類,把基本物料采購(gòu)計(jì)劃分配給不同的采購(gòu)責(zé)任人。

2.7 采購(gòu)責(zé)任人員在收到采購(gòu)計(jì)劃后,應(yīng)認(rèn)真核對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性,如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目,應(yīng)以書面形式反饋給計(jì)劃制訂部門,以便計(jì)劃部門及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

2.8 采購(gòu)人員將采購(gòu)計(jì)劃逐項(xiàng)核對(duì)評(píng)定的供應(yīng)商相關(guān)信息,擬制采購(gòu)訂單,采購(gòu)訂單應(yīng)清楚列明采購(gòu)物料對(duì)應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時(shí),需注明新的定約時(shí)間。

2.9 采購(gòu)訂單必須按采購(gòu)訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批,采購(gòu)人員將經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商,并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購(gòu)訂單簽返后即生效,其復(fù)印件應(yīng)由采購(gòu)部存檔并妥善保管。

2.10 簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改,采購(gòu)人員應(yīng)重新評(píng)議。

2.11 采購(gòu)計(jì)劃中,未列入評(píng)定合格供應(yīng)商的物料,則屬風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu);風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)必須在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后,方可實(shí)施采購(gòu)。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求,不可簡(jiǎn)單二次使用的此類物料,如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

2.12 訂單下達(dá)后,采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟單,不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

2.13 貨到暫存庫(kù),采購(gòu)員應(yīng)告知暫存庫(kù)收貨人員物料的緊急程度,以便及時(shí)送檢。

2.14 采購(gòu)安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可,未獲認(rèn)可不得采購(gòu);因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí),必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

2.15 當(dāng)顧客特別要求時(shí),可在本公司或供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。

2.16 外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購(gòu)小組負(fù)責(zé)及時(shí)、正確地申請(qǐng)、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器;

b)對(duì)重點(diǎn)物料,由外協(xié)采購(gòu)人員組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評(píng)審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),也可以送回檢驗(yàn),具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施; c)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。d)由技術(shù)工程部組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評(píng),組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查,監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。

e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報(bào)中。3 驗(yàn)貨控制程序

3.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫(kù),暫存庫(kù)管理人員在接收送來的物料時(shí),應(yīng)對(duì)其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對(duì)和登記。

3.2 暫存庫(kù)管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部,由質(zhì)檢人員實(shí)施驗(yàn)證,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴(yán)方式驗(yàn)證或檢驗(yàn)方可入庫(kù)。

3.3 對(duì)于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場(chǎng)所檢驗(yàn)的物料,暫存庫(kù)根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作

第二篇:采購(gòu)部崗位職責(zé)及流程

采購(gòu)部/崗位職責(zé)及流程

一、采購(gòu)部職能

使命:為實(shí)現(xiàn)公司銷售目標(biāo),提供產(chǎn)品需求保證。

職責(zé):

-維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系,保證與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,適時(shí)開發(fā)新供應(yīng)商;-最大限度提高各門店對(duì)圖書產(chǎn)品需求的滿足率;

-降低采購(gòu)成本,為公司爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化;

-為各門店需求提供便捷的專業(yè)服務(wù)。

二、崗位設(shè)置及職能

1.職位名稱:采購(gòu)部經(jīng)理兼總店店長(zhǎng)(1人)

業(yè)務(wù)范圍與職責(zé):

1、執(zhí)行日常業(yè)務(wù)運(yùn)作,完成預(yù)訂業(yè)務(wù)計(jì)劃并確保順利達(dá)成業(yè)務(wù)指標(biāo)。

2、分解月度計(jì)劃的指標(biāo)和執(zhí)行工作到部門內(nèi)相關(guān)人員。

3、維護(hù)正常往來供應(yīng)商的關(guān)系,發(fā)掘、評(píng)估與發(fā)展新供應(yīng)商。

4、出版商采購(gòu),所有優(yōu)厚采購(gòu)條件的談判及達(dá)成。

5、在資源中心協(xié)助與監(jiān)控下把握整體的圖書品種供應(yīng)。

6、根據(jù)各店的銷售分析給采購(gòu)數(shù)據(jù)員下調(diào)撥指令給市場(chǎng)采購(gòu)下采購(gòu)指令。

7、采購(gòu)團(tuán)隊(duì)的管理與采購(gòu)各流程的管理。

8、各店店員圖書知識(shí)的培訓(xùn)。

9、掌握各店的大客戶資料庫(kù)和銷售明細(xì)。

10、主持每周業(yè)務(wù)工作會(huì)議,檢討部門上周的工作進(jìn)展以及執(zhí)行下周的工作計(jì)劃。

2.職位名稱:采購(gòu)員(2人)

業(yè)務(wù)范圍與職責(zé):

1、維護(hù)公司的對(duì)外形象。

2、維護(hù)正常往來供應(yīng)商的關(guān)系,發(fā)掘、評(píng)估與發(fā)展新供應(yīng)商。

3、維持庫(kù)存結(jié)構(gòu)合理性,庫(kù)存產(chǎn)品及時(shí)清退處理。

4、第一時(shí)間完成日常的圖書市場(chǎng)新書采購(gòu)、補(bǔ)貨采購(gòu)、各店送貨及與市場(chǎng)的調(diào)貨。

5、根據(jù)月度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的周、月計(jì)劃,包括資金預(yù)算和退貨。

3.職位名稱:數(shù)據(jù)處理員(1人)

業(yè)務(wù)范圍與職責(zé):

1、圖書入庫(kù)及調(diào)拔的數(shù)據(jù)處理。

2、圖書的保管及配送。

3、協(xié)助采購(gòu)員做好進(jìn)退貨工作。

三、采購(gòu)方式及要點(diǎn)

(一)、采購(gòu)方式

從采購(gòu)資金的使用上看,采購(gòu)業(yè)務(wù)分二大類,一類是現(xiàn)款采購(gòu),一類是賒銷采購(gòu)。

A、現(xiàn)款采購(gòu)的依據(jù)及特點(diǎn):

依據(jù):

1、新書、熱點(diǎn)暢銷圖書及特價(jià)書采購(gòu),要求有折扣或時(shí)間優(yōu)勢(shì);如:日常的小量急需補(bǔ)貨市場(chǎng)采購(gòu),向特價(jià)公司低折扣的采購(gòu)等。特點(diǎn):

2、短、頻、快。即銷售周期短,采購(gòu)頻率高,資金周轉(zhuǎn)快。

B、賒銷采購(gòu)的原則:

賒銷采購(gòu)因?yàn)闊o須現(xiàn)款,公司完成清退后才結(jié)賬,因此風(fēng)險(xiǎn)不大,可不按現(xiàn)款采購(gòu)的依據(jù)操作,但有以下兩種情況:

1、采購(gòu)員判斷貨品是否能適合在系統(tǒng)內(nèi)銷售,與對(duì)方談判后(壓點(diǎn)、賬期),進(jìn)貨10-50冊(cè)供各門店銷售,賬期結(jié)束時(shí),完成退貨后再結(jié)算貨款;

2、采購(gòu)部判斷貨品只可能在某個(gè)書店銷售,少量進(jìn)貨直接調(diào)入某個(gè)店,按賬期結(jié)算已銷售部分、供應(yīng)商自己可隨時(shí)添貨、未銷售部分可隨時(shí)退貨。

無論何種方式賒銷,公司一般不先付款,量一般也不過大。

特點(diǎn):須集中采購(gòu),到貨時(shí)間慢,資金周轉(zhuǎn)慢.主要針對(duì)出版社、出版商做賬期采購(gòu).(二)、采購(gòu)要點(diǎn)

1、無論何種采購(gòu)方式,其先決條件必須是保證能退換貨,降低庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。

2、必須考查供應(yīng)商的長(zhǎng)期性與穩(wěn)定性。

3、必須附合書店的圖書結(jié)構(gòu)和定位。

四、采購(gòu)工作要求

采購(gòu)工作與門店日常銷售是書店最主要的兩項(xiàng)工作。他們各自的管理有著各自不同的流程。通俗而言,他們的工作目標(biāo)都是為了把書賣出去。

采購(gòu)是銷售的主導(dǎo),為更好的提高銷售,采購(gòu)需要銷售的反饋,需要對(duì)銷售做分析,采購(gòu)應(yīng)以銷售為根本,一切圍繞銷售,保證所進(jìn)的圖書能夠最大化的銷售出去。門店的店長(zhǎng)、導(dǎo)購(gòu)與收銀員,則應(yīng)該充分了解所采購(gòu)圖書,了解圖書分類上架的基本常識(shí),了解整體與單一客戶的購(gòu)買趣味并做好推薦、排行與擺放,并就店面銷售情況充分與采購(gòu)溝通。

為了使之融為一體。在各個(gè)采購(gòu)與銷售環(huán)節(jié),采購(gòu)員與店面銷售都應(yīng)當(dāng)有一定的銜接與配合。工作要求:

1、采購(gòu)員(經(jīng)理或外采員)每周一天參與不同門店的店面銷售工作,工作內(nèi)容包括:

新進(jìn)圖書的講解,客戶的接觸、摸底與熟悉,與店員一起調(diào)整貨架。

(王勝軍周一、周五今日美術(shù)館書店,蘇楠周一中國(guó)美術(shù)館書店,何沖周三炎黃藝術(shù)館書店)

2、采購(gòu)經(jīng)理每天下午5:00-----6:00對(duì)一天各店的銷售做出統(tǒng)計(jì)并分析,并對(duì)第二天的采購(gòu)與調(diào)撥工作做出安排。

3、每月一次對(duì)店面的圖書銷售進(jìn)行跟蹤,采購(gòu)經(jīng)理攜同書店人員定期檢查存貨量,并

以此將滯銷書進(jìn)行淘汰。

4、掌握各店的大客戶資料庫(kù)和銷售明細(xì)。

5、對(duì)圖書采購(gòu)架構(gòu)與重點(diǎn)圖書介紹的書面說明,每個(gè)月有一次書面總結(jié)與各店溝通。

五、電腦軟件的使用及權(quán)限

1、電腦的使用分配

各書店每店一臺(tái),采購(gòu)員一臺(tái),數(shù)據(jù)員一臺(tái),財(cái)務(wù)一臺(tái)。

2、權(quán)限設(shè)定

由管理員按人員各自的職責(zé)進(jìn)行軟件工號(hào)的設(shè)定與權(quán)限設(shè)定。每個(gè)人均有各自的工號(hào)及權(quán)限。

如:

收銀員:銷售業(yè)務(wù)模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、會(huì)員管理模塊

采購(gòu)員:采購(gòu)管理模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、內(nèi)部管理模塊、會(huì)員管理模塊

數(shù)據(jù)員:采購(gòu)管理模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、內(nèi)部管理模塊

財(cái)務(wù):銷售業(yè)務(wù)模塊、采購(gòu)管理模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、財(cái)務(wù)管理模塊、內(nèi)部管

理模塊、會(huì)員管理模塊

另有一些小項(xiàng)也必須做出限定,這些限定會(huì)使漏洞減少很多,管理更加嚴(yán)緊。

六、統(tǒng)一采購(gòu)工作流程

(1)選品.

A、根據(jù)圖書業(yè)界(如供應(yīng)商宣傳部門、圖書訂貨會(huì)、圖書業(yè)專業(yè)媒體、大眾媒體文化版、各大批發(fā)零售賣場(chǎng))對(duì)最新圖書的關(guān)注程度,參照讀者對(duì)各類圖書的需求統(tǒng)計(jì)。采購(gòu)可對(duì)熱點(diǎn)新書品種進(jìn)行選擇采購(gòu)。

B、根據(jù)讀者推薦和其它網(wǎng)站、賣場(chǎng)等排行榜,參照銷售統(tǒng)計(jì),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行篩選確定后下單采購(gòu)。

(2)根據(jù)書店銷售排行榜及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)貨采購(gòu)。

A、根據(jù)銷售動(dòng)態(tài),結(jié)合目前的庫(kù)存結(jié)構(gòu)采購(gòu)。應(yīng)常進(jìn)常添,一次不宜超過10冊(cè),可預(yù)警

庫(kù)存,再及時(shí)補(bǔ)充,以免產(chǎn)品滯銷,不能產(chǎn)生實(shí)際銷售。

(3)制單、下單:

①確認(rèn)當(dāng)天供應(yīng)商對(duì)口業(yè)務(wù)人員受理訂單。

②確認(rèn)訂單在一周內(nèi)完成處理,并到貨。

③ 將已確認(rèn)供應(yīng)商到貨(特別適用無隨貨清單情況)相關(guān)信息分別通報(bào) “數(shù)據(jù)員”、“書店”、“財(cái)務(wù)部”——

A、“數(shù)據(jù)員”——供應(yīng)商、品種、冊(cè)數(shù)、到貨錄入折扣;

B、“書店”——供應(yīng)商、品種、冊(cè)數(shù)、最低銷售折扣;

D、“財(cái)務(wù)部”——供應(yīng)商、品種、到貨折扣、錄入折扣、應(yīng)付款項(xiàng)。

(4)到貨跟蹤

1、供應(yīng)商供貨:產(chǎn)品未到,向“供應(yīng)商”查詢;

2、異地供應(yīng)商發(fā)貨:未按所載時(shí)間到貨票或到貨的,直接向供應(yīng)商查詢。

(5)到貨確認(rèn)

1.關(guān)注每日到貨流水號(hào),核實(shí)錄入數(shù)據(jù)(錄入折扣、冊(cè)數(shù)、書卡),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋至數(shù)據(jù)員做出修改。

2.到貨有殘、破、損、少、多情況發(fā)生,由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”,即時(shí)知會(huì)“采購(gòu)員”,“采購(gòu)員”回復(fù)處理意見,到貨清單統(tǒng)一由采購(gòu)人員保管。

3.“采購(gòu)員”收到“收貨回執(zhí)單”的當(dāng)天完成向供應(yīng)商差錯(cuò)確認(rèn)工作,并在“收貨回

執(zhí)單”上注明與供應(yīng)商確認(rèn)的處理結(jié)果,將該單交數(shù)據(jù)人員做數(shù)據(jù)處理,如數(shù)據(jù)已確認(rèn)則交“財(cái)務(wù)部”做帳務(wù)處理。

(6)產(chǎn)品退貨

為優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu),提高資金利用率,同時(shí)規(guī)范與各供應(yīng)商之間的合作關(guān)系,采購(gòu)員須將賬期即將結(jié)束的圖書以及不能銷售的產(chǎn)品日常性退回供應(yīng)商。

退貨基本流程為:

1、采購(gòu)員處理退貨數(shù)據(jù)并把數(shù)據(jù)移交數(shù)據(jù)員,數(shù)據(jù)員做出回調(diào)。并打印出單交各店揀書,調(diào)撥根據(jù)實(shí)物反饋數(shù)據(jù)處理人員,數(shù)據(jù)根據(jù)反饋出的調(diào)撥修改單并交采購(gòu)員再次核對(duì)

2、打包。將退貨數(shù)核實(shí)后的數(shù)據(jù)反饋至數(shù)據(jù)處理人員,將數(shù)據(jù)傳送采購(gòu)員,采購(gòu)員對(duì)退貨數(shù)據(jù)作檢查、修正和最后的確認(rèn)

3、采購(gòu)員提供退貨時(shí)間要求、發(fā)運(yùn)方式以及收貨方的通聯(lián)等信息,數(shù)據(jù)出三聯(lián)單交打包,一份隨貨走,一份交財(cái)務(wù)。

4、發(fā)送完畢后將貨運(yùn)憑證連清單數(shù)據(jù)員確認(rèn),做帳

5、采購(gòu)員負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤,收貨后與對(duì)方核實(shí)數(shù)字;

(7)供應(yīng)商付款

一、付款信息來源總體上分三種

1.來源于付款計(jì)劃表,一般為結(jié)算類型付款,即:貨款已到期需要結(jié)算的。

2.來源于臨時(shí)采購(gòu),也可定義日常性補(bǔ)貨采購(gòu),即:先付款再發(fā)貨形式的。

3.來源于期票,圖書已入庫(kù),數(shù)據(jù)已確認(rèn),原始入庫(kù)單已轉(zhuǎn)到采購(gòu)員核對(duì)完的,可以

按協(xié)議和帳期要求開出遠(yuǎn)期支票。(除特殊情況外,一般不開具)

二、付款計(jì)劃表

1.每月月底采購(gòu)員將統(tǒng)計(jì)下個(gè)月必須支付的表格發(fā)給財(cái)務(wù)及公司審批。

2.根據(jù)財(cái)務(wù)回復(fù)的審批付款計(jì)劃做相應(yīng)的付款安排及業(yè)務(wù)工作。

三、做付款單

1.結(jié)算付款:本地有三種付款形式(支票、現(xiàn)金、網(wǎng)上劃帳),款付出的同時(shí)要拿回

發(fā)票;外地付款有電匯、商業(yè)承兌匯票及網(wǎng)上劃帳三種,外地一般都會(huì)預(yù)先寄發(fā)票來,所以單子做好時(shí)要附好發(fā)票。

2.臨時(shí)采購(gòu):先以借款形式操作,后期做好沖帳單,把發(fā)票附在沖帳單后,圖書入庫(kù)

后把流水號(hào)碼洋實(shí)洋等填在沖帳單上。

3.期票付款,圖書按規(guī)定流程全部處理完成后,可根據(jù)入庫(kù)實(shí)洋開出帳期規(guī)定的遠(yuǎn)期

支票。(除特殊情況外,一般不開具)

四、付款單做好后簽字:經(jīng)手人——采購(gòu)經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——公司領(lǐng)導(dǎo)

五、付出以后的后續(xù)工作

1.如果是外地的付款,尤其是外地的預(yù)付款,是一定要電匯出款的。把電匯憑證復(fù)印

件傳真對(duì)方,可以提前發(fā)貨。

2.到期的遠(yuǎn)期支票要向供應(yīng)商索要發(fā)票。

入庫(kù)操作流程:

(1)、數(shù)據(jù)員憑貨運(yùn)單或原始清單與送貨人辦理到貨交接,單據(jù)不全不予交接。

(2)、單據(jù)項(xiàng)目不完整(如來貨單位,折扣等不詳),應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員,并督促補(bǔ)全,方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

{3}、做到貨記錄(日期、發(fā)貨單位、件數(shù)等),每天下班前將當(dāng)天的到貨情況發(fā)郵件告知采購(gòu)員。

(4)、到貨按來貨單位分類擺放好,整件分類排放好,零散的按出版社或到貨單位排放好。

(5)、對(duì)到貨圖書整件拆包進(jìn)行清點(diǎn),圖書按品種分類擺放好,同一品種圖書集中擺放。對(duì)能回收利用的包裝紙,在拆包的同時(shí)折疊好,圖書清點(diǎn)完后,轉(zhuǎn)交采購(gòu)員。

(6)、憑原始單據(jù)核對(duì)書名、書號(hào)、單價(jià)、數(shù)量,逐一驗(yàn)收,正確的在數(shù)量的右方打“√”作為收書正確標(biāo)記。

(7)、如在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題

a.書名、書號(hào)如有錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)在原位上修改正確并簽名確認(rèn).b.書價(jià)如有價(jià)格與清單不符,先與采購(gòu)員進(jìn)行確認(rèn)。把正確的書價(jià)添寫在到貨單的指定位置,并簽字確認(rèn)修改。

c.到貨有殘、破、損、少、多情況發(fā)生,由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”,即時(shí)知會(huì)“采購(gòu)員”,“采購(gòu)員”回復(fù)處理意見。

(8)、驗(yàn)收完后,在清單上簽上自己的姓名及清點(diǎn)日期。

(9)、將驗(yàn)收的單據(jù)及提取的樣書及時(shí)錄入。

(10)、到貨驗(yàn)收、清點(diǎn)不超過3個(gè)小時(shí)(到貨量較大、品種較多情況除外)。

(11)、數(shù)據(jù)員根據(jù)入庫(kù)的清單和樣書進(jìn)行錄入,操作要求如下:

a..根據(jù)到貨清單進(jìn)行錄入。到貨清單應(yīng)具有詳細(xì)的供貨單位、書號(hào)、書名、定價(jià)、折扣、冊(cè)數(shù)等相關(guān)信息。

b新增到貨

c.如果圖書到貨為新書,則要先建書卡再進(jìn)行到貨錄入。建書卡程序:增到貨 圖書書卡管理一般圖書建卡。根據(jù)圖書信息添寫書號(hào)、定價(jià)、作者、書名、出版日期、出版社、版次、裝幀、類型、平均折扣等。

d.錄入完畢后要檢查錄入折扣與原書卡折扣是否一致,如不一致則要進(jìn)行修改,將錄入數(shù)據(jù)與到貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),打印錄入一聯(lián)單交財(cái)務(wù)。

e.錄入工作不能超過兩個(gè)小時(shí)(品種較多時(shí)除外),錄入錯(cuò)誤率為零。

調(diào)拔操作流程:

(1)、數(shù)據(jù)員將到貨數(shù)據(jù)進(jìn)行分配,此工作也可由采購(gòu)員完成。

(2)、數(shù)據(jù)員、采購(gòu)員根據(jù)調(diào)撥數(shù)據(jù)配書給各店銷售。

(3)、收銀員按當(dāng)天的調(diào)拔數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)下載。

(4)、采購(gòu)員盡可能與店員完成店內(nèi)上架,并與店長(zhǎng)核對(duì)到貨。打印兩聯(lián)單,一聯(lián)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)員存檔,一聯(lián)交書店存檔。上架及確認(rèn)一個(gè)小時(shí)完成。

第三篇:采購(gòu)部管理制度、采購(gòu)部崗位職責(zé)、采購(gòu)部工作流程

采購(gòu)部管理制度、采購(gòu)部崗位職責(zé)、采購(gòu)部工作流程

供應(yīng)部工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)

一、目的作用:

1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。

1.3可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)。供應(yīng)部的工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、工作職責(zé)

1、采購(gòu)計(jì)劃的編制

負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,并組織具體的實(shí)施,保證經(jīng)營(yíng)過程中的物資供應(yīng)。

2、物資供應(yīng):

2.1負(fù)責(zé)原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。

2.2認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)。掌握物資供應(yīng)情況。

2.3及時(shí)采購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃中提出的各類物資,做到既要價(jià)格合理,又要保證質(zhì)量。

2.4負(fù)責(zé)各類采購(gòu)合同的簽訂與管理、落實(shí)工作,并制訂相應(yīng)的管理制度。2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度,按照采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制,實(shí)現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購(gòu)物資的入庫(kù)與結(jié)算:

3.1負(fù)責(zé)辦理購(gòu)進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

3.2對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)退貨。

4、供貨單位的質(zhì)量審核:

4.1參加對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。

4.2加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理,做好物資信息情報(bào)的工作,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。4.3負(fù)責(zé)制訂物資采購(gòu)工作各項(xiàng)管理制度。

4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地,會(huì)同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評(píng)估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供應(yīng)。

5、負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫(kù)業(yè)務(wù)。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合,處理好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項(xiàng)和突發(fā)問題。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

四、職責(zé)權(quán)限:

4.1對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。4.2有權(quán)要求倉(cāng)庫(kù)保管員提供報(bào)庫(kù)存表。4.3采購(gòu)權(quán): 4.3.1食堂用具的采購(gòu)權(quán)。

4.3.2辦公用品、用具及勞動(dòng)保護(hù)用品、工裝的采購(gòu)權(quán)。4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購(gòu)權(quán)。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購(gòu)權(quán)。4.3.5檢驗(yàn)用品及用具的采購(gòu)權(quán)。4.3.6企業(yè)用燃料的采購(gòu)權(quán)

五、工作標(biāo)準(zhǔn)

5.1堅(jiān)決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令,并且圓滿地完成。

5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃和物資庫(kù)存情況編制合理的采購(gòu)計(jì)劃,按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的各種物資,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了物資保障。5.3嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度,遵守企業(yè)制定的采購(gòu)原則,采購(gòu)作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合,對(duì)物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng),均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

5.5根據(jù)各部門需注計(jì)劃,實(shí)行定期訂購(gòu)和定量訂購(gòu)方式,達(dá)到最小限度地占用流動(dòng)資金,提高資金使用效益。

5.6對(duì)供應(yīng)商的管理辦法行之有效,所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固 可靠,對(duì)物資供應(yīng)的情報(bào)工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求。5.7對(duì)業(yè)務(wù)員的日常管理嚴(yán)格,外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象,工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理,辦公室整潔,工作秩序好、效率高。5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

供應(yīng)部工作流程

供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗(yàn)用品的采購(gòu)工作及外委加工工作。

依據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)物料采購(gòu)計(jì)劃、各部門提交的物品使用計(jì)劃及庫(kù)存報(bào)表,供應(yīng)部計(jì)劃員分解采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認(rèn)后,分解下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃給各相關(guān)采購(gòu)員。采購(gòu)員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行比價(jià)后,確定供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。物料到貨時(shí)業(yè)務(wù)員填寫到貨通知,到貨通知隨貨物一同送到倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行初檢,確認(rèn)數(shù)量,核實(shí)無誤后,在到貨通知上簽字確認(rèn),將到貨通知第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員保存,第二聯(lián)送交財(cái)務(wù),第一聯(lián)返回供應(yīng)部,物料入庫(kù)待驗(yàn)。月底結(jié)帳時(shí)如發(fā)票未到,由采購(gòu)員辦理暫入庫(kù)手續(xù),發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫(kù)沖回暫入庫(kù),業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單,供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字,倉(cāng)庫(kù)保管員填寫本批物料批號(hào)、代碼、檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)并簽字確認(rèn),財(cái)務(wù)部依據(jù)入庫(kù)單及合格報(bào)告單辦理入庫(kù)及結(jié)算業(yè)務(wù)。

為保證供貨質(zhì)量,企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估小組,由質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與,并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。主要物資的采購(gòu)應(yīng)確定兩個(gè)以上的定點(diǎn)單位,以保證物資渠道的暢通。

供應(yīng)部管理制度

直接上級(jí):總經(jīng)理;

部門性質(zhì):負(fù)責(zé)采購(gòu)、供應(yīng)材料、備品配件其他物資;

管理權(quán)限:受辦公室委托,行使對(duì)采購(gòu)、供應(yīng)的管理權(quán)限,并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù);

管理職能:合理地組織采購(gòu),并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資;

供應(yīng)部職責(zé): 從辦公室的統(tǒng)一指揮,嚴(yán)格執(zhí)行工作指令,一切管理行為向辦公室負(fù)責(zé);

2.負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計(jì)劃。認(rèn)真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購(gòu),做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進(jìn)、出、存庫(kù)統(tǒng)計(jì)核算工作;

3.制訂本部的工作計(jì)劃和目標(biāo);

4.了解市場(chǎng)上公司所需采購(gòu)的物資、備品的變化的情況; 5.調(diào)查研究本行業(yè)采購(gòu)物資、備品的規(guī)律;

6.采購(gòu)方式設(shè)定;

7.對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評(píng)估; 8.采購(gòu)前要詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià);

9.合理編制采購(gòu)計(jì)劃、實(shí)施采購(gòu);

10.處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系;

11.組織對(duì)物資市場(chǎng)信息的搜集和分析;

12.檢查、考核、評(píng)比采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力; 13.完成臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng); 1 供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范:

1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定,都是以良好的普通常識(shí)及邏 輯判斷做依據(jù)。

1.2 本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項(xiàng),本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購(gòu)經(jīng)理在任何時(shí)間所指派之任何公務(wù)。

1.3與賣場(chǎng)的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系,是本職位成功的必要條件。

1.4 采購(gòu)人員成功的要素有下列七項(xiàng),本職位人員應(yīng)確實(shí)做好:

(1)操守廉潔

(2)掌握市場(chǎng)

(3)積極認(rèn)真

(4)適應(yīng)性強(qiáng)(5)精打細(xì)算(6)精打細(xì)算 2 采購(gòu)程序 :

2.1 采購(gòu)工作以“采購(gòu)計(jì)劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。

2.2 采購(gòu)安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。

2.3 在可行時(shí),可以委托物料加工者或采購(gòu)代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn),但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。2.4 采購(gòu)人員必須具備采購(gòu)活動(dòng)需要的專業(yè)知識(shí),能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作,有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,采購(gòu)部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購(gòu)計(jì)劃、零星采購(gòu)計(jì)劃,該計(jì)劃是采購(gòu)活動(dòng)中“采購(gòu)什么?采購(gòu)多少?何時(shí)到貨?”的基本依據(jù)。

2.6 采購(gòu)部根據(jù)器件的分類,把基本物料采購(gòu)計(jì)劃分配給不同的采購(gòu)責(zé)任人。

2.7 采購(gòu)責(zé)任人員在收到采購(gòu)計(jì)劃后,應(yīng)認(rèn)真核對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性,如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目,應(yīng)以書面形式反饋給計(jì)劃制訂部門,以便計(jì)劃部門及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

2.8 采購(gòu)人員將采購(gòu)計(jì)劃逐項(xiàng)核對(duì)評(píng)定的供應(yīng)商相關(guān)信息,擬制采購(gòu)訂單,采購(gòu)訂單應(yīng)清楚列明采購(gòu)物料對(duì)應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時(shí),需注明新的定約時(shí)間。

2.9 采購(gòu)訂單必須按采購(gòu)訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批,采購(gòu)人員將經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商,并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購(gòu)訂單簽返后即生效,其復(fù)印件應(yīng)由采購(gòu)部存檔并妥善保管。

2.10 簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改,采購(gòu)人員應(yīng)重新評(píng)議。

2.11 采購(gòu)計(jì)劃中,未列入評(píng)定合格供應(yīng)商的物料,則屬風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu);風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)必須在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后,方可實(shí)施采購(gòu)。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求,不可簡(jiǎn)單二次使用的此類物料,如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

2.12 訂單下達(dá)后,采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟單,不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

2.13 貨到暫存庫(kù),采購(gòu)員應(yīng)告知暫存庫(kù)收貨人員物料的緊急程度,以便及時(shí)送檢。

2.14 采購(gòu)安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可,未獲認(rèn)可不得采購(gòu);因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí),必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

2.15 當(dāng)顧客特別要求時(shí),可在本公司或供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。

2.16 外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購(gòu)小組負(fù)責(zé)及時(shí)、正確地申請(qǐng)、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器;

b)對(duì)重點(diǎn)物料,由外協(xié)采購(gòu)人員組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評(píng)審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),也可以送回檢驗(yàn),具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施; c)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

d)由技術(shù)工程部組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評(píng),組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查,監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。

e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報(bào)中。3 驗(yàn)貨控制程序

3.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫(kù),暫存庫(kù)管理人員在接收送來的物料時(shí),應(yīng)對(duì)其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對(duì)和登記。

3.2 暫存庫(kù)管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部,由質(zhì)檢人員實(shí)施驗(yàn)證,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴(yán)方式驗(yàn)證或檢驗(yàn)方可入庫(kù)。

3.3 對(duì)于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場(chǎng)所檢驗(yàn)的物料,暫存庫(kù)根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作

第四篇:采購(gòu)部工作崗位職責(zé)

采購(gòu)經(jīng)理工作職責(zé)

1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報(bào)價(jià)原則進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià)。

2、確保每月的發(fā)票正常收回。

3、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計(jì)劃、促銷政策、獎(jiǎng)勵(lì)、返點(diǎn)、廠家資源的掌握、價(jià)格體系更新等必須做到了如指掌,落實(shí)到人。

4、要積極主動(dòng)配合業(yè)務(wù)部門做好每個(gè)項(xiàng)目方案,并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識(shí)。

5、采購(gòu)要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并做到貨比三家,控制降低采購(gòu)成本,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評(píng),每年按一定比例更新供應(yīng)商(形成表單)。

6、密切與供應(yīng)商的合作關(guān)系,做到投入、細(xì)致、深知,達(dá)到低價(jià)、快速、及時(shí)供貨。

7、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定,要按時(shí)簽訂,不得延誤,并在第一時(shí)間將合同傳遞給與項(xiàng)目相關(guān)的人員。

8、負(fù)責(zé)客戶部項(xiàng)目執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

9、綜合調(diào)配公司庫(kù)存資源,訂貨時(shí)必須要了解當(dāng)前庫(kù)存情況,在有庫(kù)存的情況下要以先出庫(kù)存為主。

10、負(fù)責(zé)門市產(chǎn)品選型、市場(chǎng)導(dǎo)向、宣傳資料。

11、組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)

12、樹立公司的專業(yè)形象,保證公司的名譽(yù)不受到侵害。

采購(gòu)員崗位職責(zé)

1、在采購(gòu)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報(bào)價(jià)原則進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià)。

2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計(jì)劃、促銷政策、獎(jiǎng)勵(lì)、返點(diǎn)、廠家資源的掌握、價(jià)格體系更新等必須做到了如指掌,落實(shí)到人。

3、要積極主動(dòng)配合業(yè)務(wù)部門做好每個(gè)項(xiàng)目方案,并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識(shí)。

4、采購(gòu)員要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家,控制降低采購(gòu)成本,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評(píng),每年按一定比例更新供應(yīng)商(形成表單)。

5、承擔(dān)所負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品項(xiàng)目的標(biāo)書制作、現(xiàn)場(chǎng)答議、評(píng)委協(xié)調(diào)等與投標(biāo)有關(guān)一切事宜,對(duì)于臨時(shí)應(yīng)急在客戶部不能給予支持的前提下,必須與用戶進(jìn)行深層感情溝通后再進(jìn)行投標(biāo)。

6、協(xié)助經(jīng)理搞好供貨渠道建設(shè)。

7、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定,要按時(shí)簽訂,不得延誤,并在第一時(shí)間將合同傳遞給與項(xiàng)目相關(guān)的人員。

8、負(fù)責(zé)客戶部項(xiàng)目執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

9、綜合調(diào)配公司庫(kù)存資源,訂貨時(shí)掌握好實(shí)際庫(kù)存和在途物料情況,在有庫(kù)存的情況下要以先出庫(kù)存為主。

10、參加本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

11、樹立公司的專業(yè)形象,保證公司的名譽(yù)不受到侵害。

第五篇:采購(gòu)部工作流程

采購(gòu)部工作流程

一、合同簽約前,工程部、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)部提供的圖紙對(duì)應(yīng)采購(gòu)的原材物料進(jìn)行明細(xì),制定出《**工程材料采購(gòu)明細(xì)單》,采購(gòu)部根據(jù)《材料采購(gòu)明細(xì)》及時(shí)到市場(chǎng)落實(shí)要采購(gòu)的材料供應(yīng)的價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間,為公司材料供應(yīng)提供準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)和前期的準(zhǔn)備工作。此項(xiàng)工作由采購(gòu)部長(zhǎng)將采購(gòu)明細(xì)分解到各采購(gòu)員,在2天內(nèi)完成全部的詢價(jià)結(jié)果并匯總上報(bào)預(yù)算部。

二、合同簽約后,工程部應(yīng)在簽約后的2日內(nèi)按照施工計(jì)劃列出相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃《**工程一 期材料采購(gòu)明細(xì)單》,該明細(xì)由

負(fù)責(zé)制定,該明細(xì)一式四份,分別報(bào)采購(gòu)部、審計(jì)部、技術(shù)部。采購(gòu)部根據(jù)明細(xì)做好采購(gòu)準(zhǔn)備工作。以后的采購(gòu)計(jì)劃都按照工程的進(jìn)展分期進(jìn)行。

三、采購(gòu)部針對(duì)《**工程一期材料采購(gòu)明細(xì)單》,首先落實(shí)庫(kù)存情況,然后確定實(shí)際采購(gòu)物品種類和數(shù)量,確定好之后,然后進(jìn)行詢價(jià)。

四、采購(gòu)部在詢價(jià)時(shí),一定要參考報(bào)價(jià)時(shí)價(jià)格,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附件一)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。并將《**工程材料采購(gòu)單》一式四份,分別報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部。完成審批后,向供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》并發(fā)出《材料訂購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)。

五、《采購(gòu)合同》一定要注明所供應(yīng)的材料的規(guī)格型號(hào),要提供合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證明、3C認(rèn)證證明、材質(zhì)證明等材料,為驗(yàn)收做好基礎(chǔ)。《采購(gòu)合同》簽訂后三日內(nèi)存檔。否則對(duì)采購(gòu)部長(zhǎng)處罰

元。

六、材料購(gòu)進(jìn)以后,采購(gòu)部應(yīng)將總經(jīng)理簽字的《材料采購(gòu)單》復(fù)印件、本期實(shí)際采購(gòu)的材料明細(xì)單發(fā)給工程部,作為工程部接收的依據(jù)。

七、材料進(jìn)場(chǎng)后,工程部應(yīng)安排

負(fù)責(zé)對(duì)材料是否有缺貨、少貨、次品、殘品進(jìn)行全面的檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的《送貨單》與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨會(huì)簽單》,該單一式四份,有接收人分別交到采購(gòu)部(供應(yīng)商)、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部。《送貨單》交采購(gòu)部保存。

八、現(xiàn)場(chǎng)接收人必須要驗(yàn)收產(chǎn)品的合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證、3C認(rèn)證等證件,否則可以拒收。將收集好的上述證件及時(shí)交到技術(shù)部完成交接手續(xù)。如有丟失又無法補(bǔ)回的情況下,對(duì)責(zé)任人處罰

元。

九、采購(gòu)部在采購(gòu)過程中,要合理安排材料購(gòu)進(jìn)時(shí)間,確保工期。同時(shí)要本著節(jié)約的原則,合理安排車輛,節(jié)約運(yùn)輸成本。

十、采購(gòu)部要不定期的到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤材料的使用、質(zhì)量、產(chǎn)地等問題,及時(shí)糾正出現(xiàn)的問題,每個(gè)工程結(jié)束后,采購(gòu)部、審計(jì)部、工程部一起將剩余的材料歸集并辦理退庫(kù)手續(xù)。對(duì)沒有利用價(jià)值的廢棄物,由工程部負(fù)責(zé)處理,同時(shí)采購(gòu)部要對(duì)工程的材料供應(yīng)問題進(jìn)行總結(jié)。

十一、采購(gòu)結(jié)束后,采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),采購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》(附件一),同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料材料單》和《到貨會(huì)簽單》、供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》以及審計(jì)部審理材料采購(gòu)意見,由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

十二、財(cái)務(wù)部審核同意付款后,采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)聯(lián)系,要求供應(yīng)商于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

十三、在施工過程中,如果發(fā)現(xiàn)有材料質(zhì)量不過關(guān)、規(guī)格型號(hào)有錯(cuò)誤等異常情況,采購(gòu)部要負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)換、退貨。

十四、采購(gòu)部要根據(jù)工程部和技術(shù)部的工程變更情況,及時(shí)跟蹤掌握材料的變更,適時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃,避免造成物資積壓。如果因?yàn)樽兏蟛牧嫌?jì)劃沒有變更造成的物資積壓,對(duì)采購(gòu)部長(zhǎng)進(jìn)行

元處罰。

附件一:

**公司材料采購(gòu)詢價(jià)單序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量報(bào)價(jià)(含稅)是否送貨

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