第一篇:合格供應商評審及管理辦法
合格供應商評審及管理辦法
第一條、為加強供應商管理,建立合格供應商優選機制,確保公司物資采購和外包服務規范有序,特制定本辦法。
第二條、評審對象:公司對大額采購以外的物資采購、委托加工(制作)、物業維護保養、保安保潔、花草租賃、車輛維保、保險等服務供應商,其他保持長期合作關系的供應、服務商。
第三條、評審時間:原則上每年度評審一次,特殊情況的可半年度或季度評審。年度評審在每年3月底之前完成對供應商的年度評審工作,評選出合格供應商進行分類管理并及時更新檔案。
第四條、評審人員:公司采購工作領導小組為供應商評審牽頭組織機構,具體評審工作由涉及采購的相關公司、部門、專業人員負責實施。
第五條、供應商評審工作步驟及內容:
(一)建立供應商檔案。
(二)填寫合格供應商評審征求意見表。征求范圍主要是商品和服務的使用對象代表。再由評審小組匯總各方意見。
(三)填寫供應商意見反饋表,征求供應商對采購方的相關意見。
(四)評審內容:
1、供應商資質(營業執照、稅務登記證、專業資質、特種行業許可等)。
2、產品質量、性能、合格率等,服務質量、及時性等。
3、價格水平(同行業、同類產品的比較、性價比等)
4、供貨配送能力:供貨穩定性,送貨及時
5、合同履約率100%。
6、售后服務能力:退換貨及時,異議反饋及時,服務滿意。第六條、供應商分類原則:得分在85分以上可評為A類供應商;得分在70-85分評為B類供應商,得分在60-70分評為C類供應商,得分在70分以下為不合格供應商。
第七條、各采購部門應根據評審范圍和各自職責,對供應商日常供貨業績進行跟蹤評價,日常評價和評審意見作為年度供應商評審的重要依據。
第八條、供應商日常評價辦法
1、質量方面:批量抽樣,進倉驗收合格率
2、價格方面:同規格型號,進行市場詢價,以市場平均價為基準,或以幾家比價來評價報價合理性,對經常出現正偏差的供應商(高出市場價),采購部門需做好日常紀錄,作為對供應商綜合評價的依據。
3、服務方面:送貨、退換貨及時,售后服務滿意。
第九條、各公司采購部門應做好供應商管理工作,加強信息溝通,及時掌握供應動態,確保穩定的供貨渠道。對A類供應商應建立戰略合作伙伴關系,對B類供應商要加強日常管理,C類供應商予以更換。
第十條、本辦法自頒布之日起執行。
第二篇:合格供應商評審辦法
合格供應商評審辦法
一、目的為了確保供應商選擇和評審的客觀性、公正性、科學性,加強對合格供應商的日常管理和質量考核,促使其質量改進,確保提供產品的品質、價格、交期以及服務滿足我公司要求,促進我公司產品質量穩步提高,特制訂本評審辦法。
二、試用范圍
本評審辦法適用于為我司提供配套物料和服務的所有供應商的評審。
三、各部門評審職責
1.采購一部負責建立合格供應商名錄供經營部、技術部作為成本核算和材料選擇的參考依據;
2.采購二部負責牽頭組織合格供應商的評審工作;
3.品質部、PMC、采購一部和采購二部共同參與合格供應商的評審工作。
四、評審辦法
1.合格供應商評審工作從品質、價格、交期、服務四個方面進行,由品質部對供應商的質量進行評分;采購一部對供應商所供產品的價格進行評分;PMC部對供應商交期進行評分;生產部、品質部負責對供應商的服務及使用評價進行評分。
2.評分辦法:
對各供應商的綜合評價實行評分等級制度,滿分為100分,其中品質、價格各占30%,交期、服務各占20%,各部門評分結束后由采購二部進行評分匯總并進行分類。
a.評分高于85分的,為A級供應商;
b.評分高于70分,低于或等于85分的,為B級供應商; c.評分高于60分,低于或等于70分的,為C級供應商; d.評分低于60分的,為D級供應商。
3.評分標準:
a.品質得分:30分×采購合格率(采購合格率=合格批數/接收總批數); b.價格得分:根據供應商價格高低進行評分,詳見附錄《供應商評審表》;
c.交期得分:20分×批延遲率(批延遲率=延遲批數/接收總批數)d.服務得分:根據供應商服務質量及解決問題的配合態度好壞進行評分,詳見 附錄《供應商評審表》。
4.合格供應商評審結果的處理:
a.A級供應商在日常采購過程中應該當給予優先采購并給予付款優先優待;
b.B級供應商在日常采購過程中維持現有采購量,并要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,相關部門對其提交的糾正措施和結果進行確認;
c.C級供應商在日常采購過程中逐步減少采購量,并尋求其他供應商要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,相關部門對其提交的糾正措施和結果進行確認;
d.D級供應商取消其合格供方資格,特殊情況必須保留的限期整改,整改合格后重新評定;
e.采購一部將評定結果書面傳遞至各供應商。
5.評審結果經采購一部整理后交由公司相關領導簽字審批。
第三篇:評審專家管理辦法
山東省財政廳 文件 山東省監察廳
魯財采?2010?25號
關于印發《山東省政府采購評審專家
管理辦法》的通知
各市財政局、監察局,省直各部門,各政府采購代理機構: 現將《山東省政府采購評審專家管理辦法》印發給你們,請遵照執行。執行中如有問題,請及時向省財政廳、省監察廳反映。
二○一○年十一月十七日 山東省政府采購評審專家管理辦法
第一章 總 則
第一條
為加強全省政府采購評審專家管理,規范評審專家行為,提高政府采購工作質量,根據《中華人民共和國政府采購法》、財政部《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》和財政部、監察部《政府采購評審專家管理辦法》等有關規定,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱政府采購評審專家(以下簡稱“評審專家”),是指符合本辦法規定條件,由省財政廳確認并頒發《山東省政府采購評審專家證》的人員。
第三條 評審專家參加公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等政府采購活動適用本辦法。
第四條
全省評審專家庫建立、管理和使用應遵循統一建庫、資源共享、管用分離、劃分區域、隨機抽取的原則。
第五條 縣級以上人民政府財政部門監管的政府采購活動聘請使用評審專家要按照本規定從全省評審專家庫中隨機抽取;鄉鎮人民政府財政部門監管的政府采購活動聘請使用評審專家由縣級人民政府財政部門確定。
第六條 評審專家參加政府采購項目評審要持《山東省政府采購評審專家證》和本人身份證。評審專家庫以外專家要持本人身份證、工作證和專業職稱證書。第二章 監督管理部門的職責
第七條 省財政廳主要職責:
(一)建設全省評審專家庫;
(二)明確山東省評審專家聘任條件;
(三)審查評審專家人員資格,頒發《山東省政府采購評審專家證》;
(四)動態管理山東省政府采購評審專家庫,及時更新評審專家庫人員信息;
(五)制定全省隨機抽取評審專家的規則;
(六)監管本級政府采購項目評審專家的抽取使用;
(七)對全省評審專家進行復驗;
(八)對本級政府采購項目評審中有違規行為的評審專家進行處理處罰;
(九)其他監管事項。
第八條 市級人民政府財政部門主要職責:
(一)征集本地區的評審專家、進行資格初審并向省財政廳推薦;
(二)監管本級政府采購項目評審專家的抽取使用;
(三)對本級政府采購項目評審中有違規行為的評審專家進行處理處罰,并報省財政廳備案;
(四)省財政廳規定的市級財政部門應承擔的其他監管事項。
第九條 縣級人民政府財政部門主要職責:
(一)征集本地區內的評審專家,進行資格初審并向市級人民政府財政部門推薦;
(二)監管本級政府采購項目評審專家的抽取使用;
(三)對本級政府采購項目評審中有違規行為的評審專家進行處理處罰,并報省財政廳備案;
(四)省財政廳規定的縣級財政部門應承擔的其他監管事項。第十條 各級監察機關負責對本級政府采購項目使用評審專家情況進行監督,并按照管理權限對屬于監察對象的評審專家發生的違規違紀行為作出相應的行政處分。
第三章 資格條件及確認
第十一條 財政部門采取本人申請的方式向社會公開征集評審專家。
第十二條 評審專家認定過程包括本人申請、初審、受理、確認、發證。
第十三條 評審專家應當符合以下條件:
(一)具有較高的政治思想素質、良好的職業道德和客觀公正、遵紀守法、廉潔自律的意識;
(二)從事相關領域工作滿8年,具有本科(含本科)以上文化程度,具有高級技術職稱,精通專業業務,熟悉產品情況;
(三)熟悉政府采購、招標投標的相關法律法規政策;
(四)能以獨立身份參加政府采購評審工作,能正常參加政府采購評審活動;
(五)認同本辦法的各項規定,接受財政、監察部門的監督管理;
(六)沒有違法違紀等不良記錄;
(七)省財政廳規定的其他條件。
第十四條 對達不到第十三條
(二)所列條件,并取得中級技術職稱5年以上,精通某類專業產品性能和市場狀況,且符合其他條件的人員,經省財政廳審查確認后,也可聘為評審專家。
第十五條 符合本辦法第十三條和第十四條規定的在職和離退休人員(身體健康,一般不應超過65周歲),可在每年3月、6月、9月、12月向市級以上人民政府財政部門提出申請,中央駐魯單位、駐濟南省直單位符合條件人員可直接向省財政廳申請。申請人應填寫《山東省政府采購評審專家申請表》(附件1),同時提供以下資料:
(一)居民身份證(原件及復印件);
(二)工作及專業簡歷;
(三)近期免冠二寸照片3張;
(四)取得學歷學位及專業資格證書(原件及復印件);享受國務院特殊津貼人員,獲得“正高”職稱的專家,需提供相應證書(原件及復印件);
(五)省級以上學術榮譽稱號(原件及復印件)。
第十六條 市級以上人民政府財政部門要及時對申請材料進行初審。對申請材料不齊全的,應一次性告知申請人在5個工作日內提交補充材料。對初審合格的,當日退回各類證書原件。市級人民政府財政部門應在下月15日前,將初審合格的《山東省政府采購評審專家申請表》、證件復印件等報送省財政廳。
第十七條 省財政廳在受理后一個月內,對符合條件人員頒發《山東省政府采購評審專家證》。
第十八條 《山東省政府采購評審專家證》編碼組成:所在設區的市代碼、政府采購評審專家專業編碼。
第四章 權利與義務
第十九條 評審專家在政府采購活動中享有以下權利:
(一)向政府采購代理機構了解有關政府采購法律法規政策;
(二)對投標供應商的投標文件是否符合招標文件要求作出獨立評價;
(三)要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或澄清;
(四)按照評標規定推薦中標(成交)候選供應商;
(五)按規定獲得評審勞務報酬;
(六)法律、法規和規章規定的其他權利。
第二十條 評審專家在政府采購活動中承擔以下義務:
(一)按時參加評審活動。遇特殊情況不能出席或不能按時參加評審的,應及時告知政府采購代理機構;
(二)按照采購文件規定進行打分和評審,提出公平、公正的評審意見,并簽字確認;
(三)發現供應商在政府采購活動中有不正當競爭、惡意串通等違規行為以及其他非法干預評標的行為,應及時向政府采購評審工作組織者或財政部門報告;
(四)配合有關方面解答政府采購評審工作中的質疑,配合財政部門處理供應商的投訴、復議和訴訟等事項;
(五)法律、法規和規章規定的其他義務。
第二十一條 取得評審專家資格后,工作單位、聯系方式發生變化,本人應及時在《中國山東政府采購網》評審專家專欄上修改信息;技術職稱變動、獲得省級以上學術榮譽稱號、享受國務院津貼信息應報省財政廳確認后進行修改。
第五章 工作紀律
第二十二條 評審專家在政府采購活動中要嚴格遵守以下工作紀律:
(一)評審過程中不得與外界聯系。通訊設備必須交由組織方集中保管,確實需要與外界聯系的,要有工作人員陪同;
(二)嚴禁向外界泄露評審情況,嚴禁泄漏供應商的投標文 7 件及知悉的商業秘密;
(三)評審過程中嚴禁對投標文件及供應商發表傾向性、歧視性言論,嚴禁征詢或者接受采購人代表的傾向性意見,嚴禁以澄清、說明或補充為借口要求參加政府采購項目的投標供應商表達與投標文件原意不同的意見,嚴禁超出采購文件規定的方法和標準進行評分,嚴禁對不同投標供應商相同情況打不同分數,不得拒絕對評審意見簽字確認;
(四)嚴禁參加與本人有利害關系的政府采購項目的評審活動。因事先不知情而參與的,獲悉與評審項目有利害關系后應立即告知退出;
有利害關系是指,近三年內曾在參加該政府采購項目的供應商中任職(包括一般工作)或擔任顧問,配偶或直系親屬在參加該政府采購項目的供應商中任職或擔任顧問,與參加該政府采購項目供應商發生過法律糾紛,以及其他可能影響公正評標的情況。
(五)被通知參加政府采購活動后,嚴禁私下接觸政府采購項目投標供應商,不得收受政府采購項目相關各方的財物或者其他報酬;
(六)嚴禁參加前期采購方案論證的評審專家擔任該政府采購項目的評審專家;
(七)財政、監察部門規定的其他評審工作紀律。
第六章 抽取與使用 第二十三條 評審專家的抽取地點及監管抽取的辦法,由監管政府采購項目的財政部門會同監察部門確定。
評審專家的抽取時間原則上應當在開標前半天或前一天進行,特殊情況不得超過兩天。
第二十四條 抽取評審專家的區域范圍按照批準采購計劃金額確定。貨物類項目,采購計劃300萬元以下的可在設區的市范圍內抽取;300萬元至1000萬元的,要在至少3個設區的市(包括本市,下同)范圍內抽取;1000萬元至2000萬元的,要在至少9個設區的市范圍內抽取; 2000萬元以上的,要在全省范圍內抽取。技術復雜、競爭激烈的重大項目報經同級財政部門同意,可聘請部分外省知名專家。
服務類和工程類政府采購項目抽取評審專家的區域范圍,由同級財政部門會同監察機關確定。
第二十五條 招標的政府采購項目評標委員會由有關技術、經濟方面專家和采購人代表組成,成員人數應為5人以上單數。其中,技術、經濟方面的評審專家不得少于成員總數的三分之二。采購計劃在300萬元以上、技術復雜的項目,每次要抽取確定5名以上評審專家。其中,采購計劃在2000萬元以上的項目,技術、經濟方面的評審專家不得少于7人。每個政府采購項目每次要抽取2名評審專家作為替補,并按抽取先后順序遞補。
競爭性談判、詢價、單一來源政府采購項目由評審專家及采購人代表3人以上單數組成采購小組,其中評審專家人數不得少 9 于成員總數的三分之二。
第二十六條 每一政府采購項目要按照政府采購評審專家專業分類編碼,從規定的區域范圍內抽取相應數量的評審專家(包括替補專家),每次抽取后要告知并落實參加人員,不足時,可按照上述范圍和專業再次隨機抽取,但抽取總次數不能超過6次。
隨機抽取到同一單位的2名以上評審專家,只能使用1名,并按照抽取順序先后確定。
招標采購單位對技術復雜、專業性極強的采購項目,通過隨機抽取方式難以確定合適評審專家的,經市級以上人民政府財政部門同意,可以采取選擇性方式確定評標專家(包括替補專家)。
第二十七條 每個政府采購項目(一個包)應當單獨確定評審專家。對于同類多包政府采購項目同一天評標確需使用同一評標委員會的,政府采購代理機構要事前經監管政府采購項目的財政部門同意。
第二十八條 評審專家抽取要由專人管理,確定評審專家后,要及時告知評標的時間和地點,但不得告知擬評標項目的有關情況。告知過程要全程錄音,以備檢查。負責抽取的人員要當場填寫《山東省政府采購評審專家抽取結果登記表》(附件2),并于事后存檔,對確定的專家姓名、單位和聯系方式等信息嚴格保密。
第二十九條 有下列情形之一的要使用替補評審專家:
(一)確定的評審專家未能參加評審活動;
(二)確定的評審專家到達評審現場后發現自己與評審項目10 有利害關系需要回避;
(三)確定的評審專家到達現場后,因特殊原因不能繼續參加評審活動。
使用替補評審專家后仍然缺少一名評審專家的,經監管政府采購項目財政部門同意,可直接確定一名評審專家;缺少兩名以上評審專家,要按照本辦法規定重新抽取確定評審專家。
第三十條 評審專家到場后,政府采購代理機構、采購人代表和公證人員要核對《山東省政府采購評審專家證》和本人身份證等有效證件。
第三十一條 政府采購代理機構應在評審活動結束后7個工作日內,向政府采購項目所屬財政部門報送《山東省政府采購評審專家抽取結果登記表》和《山東省政府采購評審專家工作情況評價表》(附件3),并通過山東省政府采購專家庫管理系統報送省財政廳。
第三十二條 同一評審專家原則上在一個內隨機抽取參加政府采購評審活動不得超過3次。
第七章 勞務報酬
第三十三條 政府采購代理機構應當及時支付評審專家勞務報酬和相關差旅費(交通費、住宿費、伙食補助費)等。
確定評審專家勞務報酬,要根據工作時間、政府采購數額、11 專家級別等因素計算。參加政府采購項目的每位評審專家一天的基本報酬應在400元左右;對500萬元以上且技術復雜、專業性很強的項目,標底每增加100萬元基本報酬應增加10%,最高增加1倍。對獲得“長江學者”、“泰山學者”等省級以上學術榮譽稱號以及享受國務院特殊津貼的評審專家,要在基本報酬上增加100%;“正高”職稱的評審專家,要在基本報酬上增加50%。從外省聘請專家的報酬可以商定。
在設區的市范圍內,要制定相對統一的評審專家報酬制度,原則上一定兩年。報酬方案由政府采購代理機構制定,政府采購社會代理機構要報駐地市級人民政府財政部門核準,并報省財政廳備案;政府集中采購機構要報同級人民政府財政部門核準。
由于廢標等原因評審不能進行的,要付給到場評審專家基本報酬的25%-50%。
差旅費要按照國家標準據實報銷,也可與評審專家協商費用包干。
第三十四條 政府采購代理機構應當嚴格按照核定的標準支付評審專家勞務報酬,不得隨意降低或者提高標準。
第三十五條 評審專家不得超標準索要勞務報酬。
第八章 復 驗
第三十六條 省財政廳每2年對評審專家復驗一次,符合條12 件且本人同意從事政府采購評審工作的繼續聘用。
第三十七條 評審專家資格復驗工作應以平時的考評記錄為主,主要包括以下內容:
(一)是否按照本辦法履行評審專家義務;
(二)是否違反本辦法評審專家工作紀律;
(三)是否有其他違紀違法的不良記錄;
(四)參加政府采購評審活動中政府采購代理機構的評價;
(五)財政部門認為應當復驗的其他內容。
第三十八條 評審專家經核實兩年內有下列情形之一的,復驗不合格:
(一)違反評審專家工作紀律;
(二)受到財政部門的處理處罰、監察機關的處分;
(三)存在其他違法違紀行為;
(四)不配合質疑、投訴、復議、訴訟等政府采購事項調查;
(五)答應參加而無故缺席,或告知后6次以上不參加;
(六)被政府采購代理機構3次評價“一般”;
(七)因身體狀況或工作調動等情況不再適宜從事政府采購評審工作。
第三十九條 評審專家應當在聘期屆滿2個月前,填寫《山東省政府采購評審專家復驗表》(附件4),并同《山東省政府采購評審專家證》送交駐地市級人民政府財政部門,中央駐魯單位、駐濟南省直單位可直接向省財政廳報送。評審專家在聘期屆滿前 13 1個月仍不填報《山東省政府采購評審專家復驗表》進行復驗的,視同放棄評審專家資格。
市級人民政府財政部門要負責督促轄區內評審專家做好復驗工作,并應在評審專家聘期屆滿1個月前,將《山東省政府采購評審專家證》和《山東省政府采購評審專家復驗表》報送省財政廳復驗。
第四十條 評審專家復驗合格的,由省財政廳在《山東省政府采購評審專家證》上加蓋復驗合格戳記和有效期或頒發新證;復驗不合格的,終止評審專家資格,由省財政廳收回《山東省政府采購評審專家證》。
復驗期間評審專家參加政府采購評審,政府采購代理機構要核對身份證和《山東省政府采購評審專家證》復印件。
第九章 處理處罰
第四十一條 評審專家有下列行為之一的,縣級以上人民政府財政部門有權責令改正,給予警告,可以并處一千元以下罰款:
(一)應當回避而未主動回避的;
(二)在知曉自己為評標委員會成員身份后至評標結束前的時段內私下接觸投標供應商的;
(三)在評標過程中擅離職守,影響評標程序正常進行的;
(四)在評標過程中有明顯不合理或者不正當傾向性的;
(五)未按評標文件規定的評標方法和標準進行評標的。第四十二條 評審專家有下列行為之一的,縣級以上人民政府財政部門有權給予警告,沒收違法所得,可以并處三千元以上五萬元以下的罰款,并在《中國山東政府采購網》公告。省財政廳取消其評審專家資格,收回《山東省政府采購評審專家證》。構成犯罪的,依法追究刑事責任:
(一)收受投標人、其他利害關系人的財物或者其他不正當利益的;
(二)泄露有關投標文件的評審和比較、中標候選人的推薦以及與投標有關的其他情況的。
第四十三條 財政部門或政府集中采購機構的相關人員,違反本辦法規定抽取確定評審專家,或未經批準采取選擇性確定評審專家,或故意對外泄露被抽取評審專家姓名、單位、聯系方式等內容的,由其上級部門或同級監察機關給予相應的行政處分,屬于政府采購社會代理機構的,暫停政府采購代理資格。
第四十四條 采購人代表作為評審委員會成員參加政府采購項目評審過程中,應盡的義務和應遵守的工作紀律,比照本辦法對評審專家的規定執行。
第四十五條 在評審過程中發現評審專家、采購人代表嚴重違反第二十二條有關規定,政府采購代理機構應當終止其評審工作,按規定替換評審專家或采購人代表。
第四十六條 財政部門及其工作人員在對評審專家的管理工 15 作中,不正確履行職責,或不正當干預政府采購工作的,要予以通報批評;情節嚴重的,由其上級部門或同級監察機關給予相應的行政處分。
第十章 附 則
第四十七條 本辦法由山東省財政廳負責解釋。
第四十八條 本辦法自2011年4月1日起執行,原《山東省政府采購評審專家管理實施辦法》(魯財庫?2004?20號)同時廢止。
附件:
1、山東省政府采購評審專家申請表
2、山東省政府采購評審專家抽取結果登記表
3、山東省政府采購評審專家工作情況評價表
4、山東省政府采購評審專家復驗表
主題詞:政府采購 評審專家 辦法 通知 信息公開選項: 主動公開。
山東省財政廳辦公室 2010年11月18日印發
第四篇:合同評審管理辦法
合同評審管理辦法
第一部分 總則
第一條 深圳市***科技發展有限公司(以下簡稱“公司”)為了規范合同管理,形成合同評審機制,特制定合同評審管理辦法。
第二條 公司成立合同評審委員會,合同評審委員會組成領導和部門(部門負責人、各公司總經理):董事長、總經理、運營總監、財務總監、總工程師、副總工程師。運營管理部、技術中心、財務部、青海***科技發展有限公司、山東***新能源科技有限公司。
第三條 本管理辦法所指合同,主要為銷售類合同和采購類合同。其它業務合同評審可參照本辦法實行。
第二部分 銷售合同
第一章 目的第四條 為確保滿足客戶的各項要求,并形成文件,便于品質、服務、交期管理,特制定本部分。
第五條 本部分適用于公司對銷售(客戶)合同的評審工作。
第二章 評審權責
第六條 運營管理部(市場營銷)負責提交客戶所需的產品的交期、單價、運輸包裝方式等各項要求。
第七條 運營管理部(計劃統籌)負責評審人力、設備產能、物料供應進度能否滿足客戶交期要求,若不能滿足時,必須聲明。
第八條 技術中心負責評審客戶所需的產品使用要求和技術條件,在現有的技術條件、工藝設備狀況下能否滿足,若不能滿足時,必須聲明。
第九條 運營管理部(質量安全)負責評審產品的品質檢驗、試驗、控制能力,若在生產開始前不能滿足時,必須聲明。
第十條 財務部評審從財務立場看公司能否接受客戶準備購買設備的單價及付款方式,并注明原因。
第十一條 總經理負責總體評審決策是否可以接受客戶的合同。
第十二條 董事長負責重大的合同或客戶要求特殊的合同的總體評審決策。
第三章 評審方式
第十三條 評審原則以技術中心的項目立項文件和項目評估文件為依據,方可進行評審。
第十四條 合同評審的方式采用會議評審、傳遞評審及授權評審三種。第十五條 會議評審
1、會議評審前由運營管理部將相關合同信息發給有關部門,做好相關準備。
2、重大的合同或客戶要求特殊的合同應采用由總經理呈交董事長,由董事長作總結論或由董事長主持董事會會議評審的方式。
3、會議評審由運營管理部負責組織評審會議,并負責會務工作。評審委員會成員全體參加,共同討論評審,各部門的評審權限不變,但可以互相討論,提出合理化建議。
4、由總經理(或總經理授權人員)作評審總結論。
5、會議評審在《合同評審表》上當場填寫意見。
第十六條 傳遞評審
1、生產合同均采用傳遞評審的方式。
2、市場營銷接獲客戶合同或合同意向后,填寫相關的合同信息于《合同評審表》上。
3、市場營銷負責人簽署本部門評審意見后,將評審表提交運營總監,然后依次轉入技術中心總工辦、總工、財務總監、總經理、董事長。
4、各部門依本部門權限評審,各領導簽署審核意見,并于接獲評審表1個工作日內完成評審工作并填寫評審表。
第十七條 授權評審
1、老客戶非首次下單的產品,并且該產品與上次合同相比較未作任何變更時,則由市場營銷將合同評審表提交運營總監,由總經理授權運營管理部直接評審。
2、運營總監組織計劃統籌、工程管理、質量安全管理部門填寫評審意見。
3、授權評審仍需將評審表轉財務部評審。
4、由總經理授權人員作評審總結論。
第四章 評審結果處理
第十八條 若評審結果顯示本公司能滿足客戶需求時,由市場營銷回饋客戶,各部門全力完成合同任務。
第十九條 若評審結果不能滿足客戶合同要求時,由市場營銷在合同評審表中匯總不能滿足的項目及建議修訂的內容,并反饋客戶。
第二十條 若客戶同意修改合同內容,則由市場營銷請求客戶重新發出合同,并將客戶信息向各部門轉達。
第二十一條 若客戶不同意評審建議,則公司內部應重新作會議評審,盡力達到客戶需求。
第二十二條 評審中如發現客戶提供的信息不足或不清晰時,由市場營銷匯總記錄,并反饋給客戶,要求取得所需信息,之后再作進一步評審。
第二十三條 由運營管理部(市場營銷)根據評審結果擬定銷售合同(購銷合同),并經法律顧問審定后組織簽定。
第二十四條 《合同評審表》由市場營銷保存、歸檔備查。
第三部分 采購合同
第五章 目的第二十五條 為了嚴格控制成本,確保資金使用決策具有嚴格的程序,確保采購合同的物料能夠滿足生產計劃的要求。
第二十六條 本部分適用于公司所有試產和樣品的物料采購合同,生產合同的物料采購按照合同評審銷售部分的生產合同評審的結果執行。
第六章 評審權責
第二十七條 技術中心(或各公司)負責提交研發項目立項文件(或改造項目立項文件)和項目評估文件,進行合同物料清單(BOM)的整理與核對,并提交《合同評審表》。
第二十八條 運營管理部(計劃統籌)負責評審生產計劃安排(生產計劃和物料計劃),倉庫根據物料計劃和庫存情況負責所有物料的采購申請。
第二十九條 運營管理部(采購物流)負責評審所有采購合同的有效下達(參照第四十二條)及所有采購物料的跟進。
第三十條 運營管理部(質量安全)負責評審物料的品質檢驗。
第三十一條 財務部評審從財務立場看公司能否預算準備購買設備的金額及
付款方式。
第三十二條 總經理負責總體評審決策是否可以接受采購合同。
第三十三條 董事長負責重大的合同或有特殊技術要求的采購合同的總體評審決策。
第七章 評審方式
第三十四條 采購合同評審的方式采用會議評審、授權評審二種。第三十五條 會議評審
1、金額在10萬元以上的物料采購合同應提交會議進行評審。
2、物料采購合同總額在10萬元以下的合同由總經理審結。
3、重大的物料采購合同由總經理呈交董事長,由董事長作總結論或由董事長主持董事會會議評審的方式。
4、會議評審由運營管理部負責召集各評審部門負責人,一起討論評審,各部門的評審權限不變,但可以互相討論,提出合理化建議。
5、由總經理(或總經理授權人員)作評審總結論。
6、會議評審仍需填寫《合同評審表》,可于會上當場填寫。
第三十六條 授權評審
1、金額在10萬元以下的采購合同,則由采購物流將合同評審表提交運營管理部,由總經理授權運營管理部直接評審。
2、運營管理部組織計劃統籌、工程管理、質量安全管理部門填寫評審意見。
3、授權評審仍需將評審表轉財務部評審。
4、由總經理授權人員作評審總結論。
第八章 評審結果處理
第三十七條 若評審結果顯示公司能滿足技術條件時,由采購物流回饋供應商,各部門全力完成物料采購合同任務。
第三十八條 若評審結果不能滿足技術要求時,由采購物流在合同評審表中匯總不能滿足的項目及建議修訂的內容,并反饋技術中心。
第三十九條 若技術中心同意修改合同內容,則由采購物流向供應商重新發出合同。
第四十條 若技術中心不同意評審建議,則技術中心應重新做設計,盡力達到技術需求。
第四十一條 評審中如發現技術中心提供的信息不足或不清晰時,由采購物流匯總記錄,并反饋給技術中心,要求取得所需信息,之后再作進一步評審。第四十二條 由運營管理部(采購物流)根據評審結果擬定詢價單,根據供應商的報價單和既往供應商的服務質量在兩到三家合格供應商里面進行優選確定本合同的供應商,擬定采購合同(購銷合同),并經法律顧問審定后組織簽定。第四十三條 《合同評審表》由采購物流保存、歸檔備查。
第四部分 附則
第四十四條 各公司采購單品(單套)金額在10萬元以上的合同必須報公司運營管理部參照本辦法相關部分進行評審。
第四十五條 各公司按照下達的《合同評審表》和《評審意見記錄表》,并參照會議紀要按照本辦法相關條款執行。
第四十六條 本辦法由運營管理部辦公室編制,并負責解釋。
第四十七條 本辦法自總經理審批,報請董事長批準,發布之日起執行。有效期至新的合同評審管理辦法出臺為止。原《合同評審管理制度》(試行版)作
廢。
第五篇:加工商管理辦法(推薦)
一.目的:
加工商管理辦法
為了量化評估加工商交貨質量和工作配合度,質保部特制定本管理辦法。
二.公司對加工供應商質量管理目標:
送檢一次性合格率:98.5%(2011年9-12月)2012年(1-12月):99%
責損率:0.2%(管件類/小五金類)鈑金大件類(如座椅端板,支架等)責損率0% 加工批退率:2%
三、質量責任約定
質量責任約定的原則:加工商應確保供貨的產品符合公司規定的采購要求,不管公司外檢是否進行入廠檢驗,都不能免除加工商提供合格產品的質量責任。公司外檢根據相關檢驗標準和實際需要,確定實施檢驗和其他必要的活動,以確保采購的加工產品滿足規定的要求。其他說明事項如下:
1.加工商提供的產品如在公司外檢時被判為不合格,外檢有權拒收。而因公司生產急需,需要加工商到公司現場全檢、返工,加工商應在接受到通知后12 小時內到達乙方進行全檢、返修;如公司外檢按照約定代為處理的,全檢或返工費用按照20 元/小時計算,工時由公司外檢核算,不能返修需讓步接受的,公司外檢統計扣除加工商當批讓步材料貨款10%。
2.加工商所供產品在公司生產使用過程中被判質量不合格時,公司外檢根據損失向加工商索賠相應損失。3.因加工商提供的物料出現混裝、標示錯誤(有隱患)、物料與標識不符、包裝外觀破損、變形等有質量隱患的不合格,公司外檢有權拒收并退回加工商,所造成的公司訂單交期影響以及其他因此引起的成本全部由加工商承擔。
4.因加工產品質量問題,給公司造成損失,經雙方確定其相應的損失由加工商承擔(在生產、用戶使用過程中停止或生產報廢,需要返修,其停產損失費用(由公司核算)、廢品損失(含牽連報廢損失)和返修費用,由公司核算由加工商承擔。
5.當加工商所供產品質量出現異常或存在質量隱患(包括公司外檢檢驗、使用后、售后反饋),公司有權對加工商產品進行封存,封存后造成的停、轉產、返工等可計算損失的由公司核算加工商承擔,加工商并向公司支付由此造成的相應損失。
6.為防止退回加工商的不合格品混入合格品中再次送貨,如公司外檢發現加工商把退回不合格品(或其它同類不合格品)混入合格品中再次送貨或整批不合格品再次送貨時,造成的全部損失由加工商承擔,加工商并向公司支付該批物料(再次送貨批)價值的兩倍的違約金,公司并有權暫停加工商合作關系。
8.加工商產品在公司發生質量或管理問題需要扣款時,公司外檢將發出《扣款通知單》。加工商接到《扣款通知書》后應在兩個工作日簽字蓋章回傳給公司質保部;加工商如有異議,請務必在48 小時內書面向提出,公司將進行調解協商處理,并出具異議回復。如加工商無異議則公司外檢在到達通知處理期限后直接將《扣款通知單》進行扣款處理。
四.加工商產品低于質量管理目標的經濟考核:
如因退貨致加工商返修造成我司檢驗員復檢:
第一次復檢費用:按交貨數量100件以下收50元/批,大于100件收200元/批.第二次或以上復檢費用:按交貨數量100件以下收100元/批,大于100件收400元/批.送檢一次性合格率低于質量管理目標:接質量責任約定條款1處理.責損按產品材料相關價位賠償.五.加工商優劣評審考核標準: 公式各項含義及權重: 加工商考核得分=A*70%+B*10%+C*10%+D-E-F A代表“檢驗合格率”,權重為70%; B代表“售后服務及時率”,權重為10%;
C代表“按時交貨率”,由物料部門提供,權重為10%; D代表“額外任務得分”; E代表“客戶投訴扣分”; F代表"糾正預防實施扣分" 公式詳解
1.關于A:“特指檢驗合格率”;(全檢一次檢驗合格率每低于目標1個百分點扣3分,退貨扣5分/批,如第二次退貨扣8分/批)
2.關于B,C:以加工商承諾時間為界,但響應時間規定如下:天臺范圍內加工商不大于2小時、浙江省內加工商不大于5小時、其他地區加工商不大于12小時。如加工商確有實際情況,可經雙方協商取得一致,但協商后承諾的時間如不能遵守,.每違規一次扣2分/次.3.關于D:“額外任務”指非加工商責任但必須緊急完成的任務。如有效完成,則加2~5分、但每月最高為10分;
4.關于E:“客戶投訴扣分”不保底。公司外部客戶投訴加工產品質量問題每次扣10分以上、在檢驗時無法發現但會造成重大后果且原因屬加工商的在線不合格每次扣5分以上; 5.關于F:
? 糾正預防實施分:統計源自有效的預防糾正措施,如實施與承諾不符則扣分,幅度為4~10分;
? 信息反饋分:需書面確認的加工產品應在兩個工作日(或按照約定)內完成,延誤3日以下扣1~2分、延誤3日以上扣3~5分。
六.加工商等級劃分:
優秀加工商(一級): 考核得分:85-100分或以上 良好加工商(二級): 考核得分:75-85分 及格加工商(三級): 考核得分:65-75分 不合格加工商(四級):考核得分:65分以下 七.加工商管理評定處理: 公司對于優秀/良好加工商,采購/發外加工量可加大比例,付款方式可以考量優先付款,對
及格加工商進行輔導與督促其改進.對于不合格加工商,暫停加工合作,加工貨款推遲一個月支付處理.加工商如按公司要求整改后經質保及技術對其改善進行跟蹤驗證符合要求后,可進行小批量試加工.連續三批加工合格后,經采購/質保/技術綜合評估后可恢復加工資格.