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漯河紀委監(jiān)察委2018部門預算公開

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第一篇:漯河紀委監(jiān)察委2018部門預算公開

漯河市紀委監(jiān)察委2018年度部門預算公開

目 錄

一、部門基本情況

(一)主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)人員構成情況

二、2018年度部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件: 2018 年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

1、負責對集中辦理黨員干部違紀違法案件的辦案以及陪護人員進行監(jiān)督和管理。

2、負責提供辦案安全和后勤保障服務。

3、負責為全市紀檢監(jiān)察機關辦案人員業(yè)務培訓提供相關服務。

漯河市廉政警示教育基地管理辦公室主要職能是:

1、負責組織全市各級領導干部開展廉政警示教育活動。

2、負責編印警示教育資料和攝制、播放警示教育專題片。

3、負責規(guī)劃、指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)電化教育與影視宣傳工作。

4、負責做好有關圖書、音像資料的收集、整理和管理工作。

中共漯河市委巡察工作領導小組辦公室,設在市紀委,主要工作職能是:

負責全市巡察工作的綜合協(xié)調、組織指導、制度建設、監(jiān)督管理、服務保障。(二)部門預算單位構成

漯河市紀委監(jiān)察委為市財政局的一級預算單位,部門預算由3個二級預算單位組成。具體為:

1、漯河市紀委監(jiān)察委機關

2、漯河市廉政警示教育基地

3、漯河市紀檢監(jiān)察宣傳教育基地

(資產)有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項轉移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元;

(三)支出預算總體情況說明

2018年支出預算4262.94萬元,其中:基本支出1479.19萬元,占35%;項目支出2783.75萬元,占65%。

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算4262.94萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加1134.81萬元,增長36%,增長的主要原因: 一是人員增加;二是深化監(jiān)察體制改革,整合反腐敗資源力量,辦案設備購置更新等,因此比上年支出增加1134.81萬元。

(五)一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為4262.94萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3939.38萬元,占年初預算92.4%;教育支出(類)10萬元,占年初預算0.2%;社會保障和就業(yè)支出(類)161.58萬元,占年初預算3.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)76.34萬元,占年初預算1.8 %;住房保障(類)支出75.64萬元,占年初預算1.8%。

(六)支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預?2017?98號)要求,從2018年起全面實施支

(八)我部門2018年無國有資本經營預算收入支出

(九)“三公”經費支出預算情況說明

2018 年“三公”經費預算為59.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數(shù)比 2017 年增加36.68萬元。

具體支出情況如下:

(2)公務用車購置及運行費 33.5萬元,其中,公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費33.5萬元,預算數(shù)比 2017 年增加25.5萬元。增加的主要原因是2018年我委深化監(jiān)察體制改革,人員增加,辦案力度加大等原因,但是我委將按照中央國務院八項規(guī)定和省委省政府厲行(1)因公出國(境)費 0萬元,無因公出國費用。

節(jié)約的相關規(guī)定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務用車運行維護費開支。公務用車購置費預算數(shù)與2017年持平為0。

(3)公務接待費26萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比 2017 年增加11.18萬元。增加的主要原因是2018年我委深化監(jiān)察體制改革,人員增加等原因,但是我委將按照中央國務院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關規(guī)定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。

(十)其他重要事項的情況說明(1)機關運行經費支出情況

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件:

2018 年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

第二篇:共青團漯河委2018部門預算公開

共青團漯河市委2018部門預算公開

一、部門基本情況

(一)主要職能

(二)部門預算單位構成(三)人員構成情況

二、2018部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件:

2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、主要職能

共青團漯河市委在中共漯河市委和團省委的領導下開展工作,共設4個內設科室,分別為辦公室、組織宣傳部、工農青年部、學校少年青部。其機關的主要工作任務是:領導全市共青團的工作;領導全市青聯(lián)、學聯(lián)和少年先鋒隊的工作,對全市性青年社團組織實行指導和管理;參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對青少年活動陣地、青少年服務機構建設進行規(guī)劃和管理;促進有關青少年的法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行,協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調與青少年利益相關的事務;調查青年思想動態(tài)和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動;協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學校的教育管理工作,維護學校穩(wěn)定和社會安定團結;在全市經濟建設中,組織和帶領團員青年發(fā)揮生力軍突擊隊作用;會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,執(zhí)行國家青少年外事政策,負責與國外青少年團體、政府青年機構、國際性青年組織及其他友好團體的交流工作,負責青年對外宣傳工作;參與制定我市有關青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的規(guī)范性文件,做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結教育工作,維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結。

(二)部門預算單位構成

共青團漯河市委為市財政局的一級預算單位,部門預算 由1個二級預算單位組成。具體為:

1、共青團漯河市委員會

2、漯河市志愿者服務中心

(三)人員構成情況

漯河市交通運輸局機關及歸口預算管理單位共有在職職工10人,無離退休人員。

二、2018部門預算情況說明

2018年部門預算主要任務是:服務黨政中心工作,圍繞創(chuàng)新驅動、經濟轉型升級、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護等全市重點工作,持續(xù)深入開展青年志愿者、青年文明號、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、希望工程圓夢行動等活動,團結帶領全市廣大團員青年在服務漯河高質量發(fā)展中貢獻青春力量;發(fā)揮好組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益職能,研究指導全市團的組織建設和團干部隊伍建設,指導和幫助市青聯(lián)、市學聯(lián)、市少先隊工作委員會開展工作,鞏固黨執(zhí)政的青年群眾基礎。

(一)收入支出預算總體情況說明

2018年收入總計269.53萬元,支出總計269.53萬元,與2017年相比,收、支總計各增加10.51萬元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本預算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

(二)收入預算說明

2018年收入預算269.53萬元,其中:2017年部門預算結轉20.37萬元,財政撥款收入249.16萬元,專項收入0萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項轉移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元;

(三)支出預算總體情況說明

2018年支出預算269.53萬元,其中:基本支出161萬元,占59.73 %;項目支出108.53萬元,占40.27 %。

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算269.53萬元。與2017年相比,收、支總計各增加10.51萬元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本預算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

(五)一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為269.53萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出231.67萬元,占年初預算85.95%;社會保障和就業(yè)支出(類)21.5萬元,占年初預算7.98%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)7.21萬元,占年初預算2.68%;住房保障(類)支出9.15萬元,占年初預算3.39%。

(六)支出預算經濟分類情況說明 按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

2018年預算支出269.53萬元,其中:人員經費171.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費98.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

(七)政府性基金預算支出情況說明 2018年無政府性基金預算支出。

(八)我部門2018年無國有資本經營預算收入支出。

(九)“三公”經費支出預算情況說明

2018 年“三公”經費預算為2.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數(shù)比 2017 年增加1萬元。具體支出情況如下:

(1)因公出國(境)費0萬元。

(2)公務用車購置及運行費1.5萬元。其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費1.5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費、公務用車購置費預算數(shù)與 2017 年持平,原因是:認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》。

(3)公務接待費1萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比2017年增加1萬元。增加的主要原因是:團省委對我市“青年之家”基層組織建設、青年志愿者工作、共青團改革等指導調研。

(十)其他重要事項的情況說明

(1)機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算9.35萬元,主要保障機關正常運轉及正常履職需要。

(2)政府采購支出情況

我委2018年無政府采購預算安排。(3)政府購買服務支出情況 我委2018年無政府購買服務預算安排。(4)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,我單位共組織對 2 個項目進行了預算績效評價,涉及資金10萬元,主要是:1.“漯河市青年聯(lián)合會第四次代表大會”7萬元。2.“預防青少年違法犯罪活動”經費專項資金3萬元等。2018年,我單位擬組織對2個項目進行預算績效評價,涉及資金22.53萬元,主要對“預防青少年違法犯罪活動”專項資金3萬元經費,19.53萬元“大學生志愿者服務貧困縣”工資及補助經費進行績效評價。

(5)專項轉移支付項目情況

2018年,我委無負責管理的專項轉移支付項目及資金。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

第三篇:漯河糧食2017部門預算公開

漯河市糧食2017部門預算公開

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收入支出總表

5、一般公共預算財政撥款支出情況表

6、一般公共預算財政撥款基本支出情況表

7、一般公共預算“三公” 經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

(一)部門機構設置 漯河市糧食局內設 7 個職能科室和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應管理中心、漯河市糧油飼料產品質量監(jiān)督檢驗站3個歸口預算管理單位。主要職責是:

(一)主要職能主要職責是:(1)貫徹執(zhí)行國家糧食流通和糧油儲備的法律法規(guī)和方針政策,擬訂全市糧食流通體制、糧油儲備管理體制改革方案并組織實施,推進國有糧食企業(yè)改革。(2)負責全市糧食流通監(jiān)督檢查工作。(3)承擔市級儲備糧油行政管理責任。

(4)指導推進全市糧食系統(tǒng)產業(yè)化經營、連鎖經營、主食廚房工程和行業(yè)安全生產工作。

(5)負責全市糧食市場體系建設,制定并組織實施全市糧油流通、倉儲、加工設施建設規(guī)劃,參與管理糧食流通設施市級投資項目。

(6)負責全市社會糧食統(tǒng)計調查工作。

(7)負責全市糧油收購資格認定、發(fā)放、監(jiān)督檢查工作。(8)指導全市糧食系統(tǒng)財務和內部審計工作;負責局屬企事業(yè)單位的財務、內部審計以及國有資產監(jiān)督工作。(9)負責駐漯部隊糧油供應,糧食質量、補貼款管理及有關報表的統(tǒng)計上報工作。

(10)依法對全市糧油經營活動進行執(zhí)法檢查;承擔全市糧食收獲質量調查和品質測報;對糧食質量和原糧衛(wèi)生進行檢查和監(jiān)測。

(二)部門預算單位構成 漯河市糧食局部門預算單位由漯河市糧食局局本級和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應管理中心、漯河市糧油飼料產品質量監(jiān)督檢驗站3個歸口預算管理單位構成。

(三)人員構成情況

漯河市糧食局共有編制 55 人,其中:行政編制 22 人,事業(yè)編制 33人;在職職工 45人,離退休人員 84 人。

二、2017部門預算情況說明

按照市政府、省糧食局對我市糧食工作的總體安排和糧食部門主要職責,2017年糧食部門預算主要工作任務有以下幾方面:一是糧食企業(yè)改制工作,二是糧食質量監(jiān)管工作,三是社會糧食統(tǒng)計調查工作,四是糧食收購資格審核及糧食流通監(jiān)督檢查工作,五是糧食庫存檢查工作,六是推進主食產業(yè)化和糧油深加工工作,七是做好駐漯部隊糧油供應、糧油質量檢驗檢測、補貼款的管理和駐漯部隊的“八一”、“雙節(jié)”慰問工作,八是做好糧食收購、保管、銷售等經營環(huán)節(jié)的市場執(zhí)法監(jiān)督檢查以及糧食收獲環(huán)節(jié)的質量調查、安全監(jiān)測、品質測報等工作,九、糧食安全省長責任制相關工作。

(一)收入支出預算總體情況說明 2017年收入總計1171.94萬元,支出總計1171.94萬元,與2016年相比,收支總計各增加248.08萬元,增長26.85%。主要原因:由于市級成品糧儲備的建立,致使項目支出增加193.8萬元,2016年結轉2017年繼續(xù)使用項目資金232.56萬元,由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

(二)收入預算說明

2017年收入預算 1171.94萬元,其中:2016年部門預算結轉 10.4萬元,財政撥款931.54萬元,專項收入0 萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央、省專項轉移支付230萬元,專戶管理的 收入0萬元,其他收入0萬元。

(三)支出預算總體情況說明

2017年支出預算 1171.94 萬元,其中:基本支出654.27萬元,占55.83%,項目支出517.67萬元 占44.17%。

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

2017年一般公共預算收支預算1171.94萬元。與2016年相比,一般公共預算增加248.08萬元,增長26.85%。主要原因:由于市級成品糧儲備的建立,致使項目支出增加193.8萬元,2016年結轉2017年繼續(xù)使用項目資金232.56萬元,由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

(五)財政撥款收入支出預算總體情況說明 2017年一般公共預算支出年初預算為1171.94萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出

1171.94 萬元,占年初預算 100%;教育支出(類)2.95萬元,占年初預算0.25%;社會保障和就業(yè)支出(類)68.68萬元,占年初預算 5.86 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)66.57 萬元,占年初預算 5.68 %;住房保障(類)支出 37.26 萬元,占年初預算 3.18 %。

(六)一般公共預算基本支出預算情況說明

2017年一般公共預算基本支出 654.27 萬元,其中:人員經費469.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費67.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、其他資本性支出等。

(七)政府性基金預算支出決算情況說明

我局2017年無政府性基金預算支出。

(八)“三公”經費支出預算情況說明

2017 年“三公”經費預算為 8.68萬元。2017年“三公”經費支出預算數(shù)比 2016 年減少1.24萬元。具體支出情況如下:

(1)因公出國(境)費0 萬元,(2)公務用車購置及運行費 6.50萬元,其中,公務用車購置費0 萬元 ;公務用車運行維護費6.50萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)為0,與 2016 年持平.。

(3)公務接待費 2.18萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比 2016 年減少2.68萬元。減少的主要原因是2017年我局將按照中央國務院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關規(guī)定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。

(九)其他重要事項的情況說明

(1)機關運行經費支出情況

漯河市糧食局2017年機關運行經費支出預算200.50萬元,主要保障機關人員工資發(fā)放、正常運轉及正常履職需要。

(2)政府采購支出情況

我局2017年政府采購預算安排 0 萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

(3)關于預算績效管理工作開展情況說明

2016 年,我局共組織對4個項目進行了預算績效評價,涉及資金

16萬元,主要是:

1、庫存檢查工作經費8 萬 元。2.“糧安工程” 工作經費4 萬元。3.社會糧食統(tǒng)計調查工作經費 2萬元,4、主食產業(yè)化及糧油深加工推進工作經費2萬元等。2017年,我局擬組織對5個項目進行預算績效評價,涉及資金19萬元,主要對

1、庫存檢查工作經費8 萬元。2.“糧安工程” 工作經費4 萬元。3.社會糧食統(tǒng)計調查工作經費 2萬元,4、主食產業(yè)化及糧油深加工推進工作經費2萬元,5、糧食安全省長責任制工作經費3萬元等進行績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出 ;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件:

2017部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

第四篇:漯河民政部門2018部門預算公開

漯河市民政部門2018部門預算公開

目 錄

一、部門基本情況

(一)主要職能

(二)部門預算單位構成(三)人員構成情況

二、2018部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件: 2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、主要職能

漯河市民政局機關共有社會組織管理和區(qū)劃地名科、優(yōu)撫安置辦公室、救災科、社會救助科、基層政權科、社會福利科、社會事務科、辦公室及人事教育科等9個內設機構,負責管理市老齡委員會辦公室、市擁軍優(yōu)撫擁政愛民工作領導小組辦公室、市殯葬管理所、市民政信息中心、市退役軍人接待轉運站、市軍事供應站、市救助管理站、市社會福利院、市殯儀館、市軍隊離退休干部管理服務中心、市民政康復醫(yī)院、市社會福利有獎募捐委員會辦公室、市救災物資儲備庫、市慈善總會等14個歸口預算管理單位。

漯河市民政局主要職責有:

1、貫徹民政工作法律、法規(guī)和方針政策,擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、民政工作政策、民政基礎設施建設和服務標準并組織實施,起草有關地方性規(guī)章草案并組織實施和執(zhí)法監(jiān)察。

2、承擔依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察責任。

3、擬訂優(yōu)撫政策;組織和指導擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作;監(jiān)督實施各類優(yōu)撫標準落實;審核報批、褒揚革命烈士;負責有關人員的傷殘評定工作;負責各類優(yōu)撫對象的撫恤、優(yōu)待、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作;指導優(yōu)撫事業(yè)單 位、光榮院和烈士紀念建筑物保護單位的管理工作。

4、擬訂軍隊離退休干部、退休士官、軍隊無軍籍退休退職職工(簡稱軍休人員)和復員退伍軍人安置工作政策并組織實施;負責軍隊退役士兵、復員干部、移交地方安置的軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作;落實軍隊離退休干部、軍工(遺屬)的有關政治、生活待遇;指導協(xié)調復員退伍軍人穩(wěn)定工作。

5、擬訂救災工作政策并組織實施;負責組織、協(xié)調全市救災工作;組織自然災害救助應急體系建設;負責組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災情,籌措、管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

6、牽頭擬訂社會救助規(guī)劃、政策、標準,健全城鄉(xiāng)社會救助體系;負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助、城市生活無著人員救助工作;指導救助管理站建設,協(xié)調跨市及跨縣區(qū)救助管理工作。

7、擬訂全市行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法;負責全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上(街道辦事處除外)行政區(qū)域的設立、命名、變更及政府駐地遷移的審核報批工作;負責跨縣區(qū)和重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作;負責市界勘定和管理工作;組織、協(xié)調、指導縣級行政區(qū)域界線勘定和管理工作;負責協(xié)調處理縣區(qū)間的行政邊界糾紛;負責行政區(qū)域界位、道路(街、巷)、自然村等居民地、專業(yè)區(qū)和重要自然地理實體的地名標志的設置、維護和管理。

8、擬訂城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織和社區(qū)建設政策并指 導實施;指導社區(qū)服務體系建設;提出加強和改進基層政權建設的建議;指導村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;推動村務公開和基層民主政治建設。

9、擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標準和社會福利機構管理辦法;組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策;管理市本級福利彩票公益金;承擔華僑和港、澳、臺同胞在全市收養(yǎng)兒童工作,指導縣區(qū)兒童收養(yǎng)工作;組織、指導社會捐助和救災捐贈工作;指導孤兒等困境兒童、城市“三無”老人、殘疾人和農村留守人員等特殊困難群體權益保障工作。

10、擬訂婚姻管理、殯葬管理政策并組織實施;承擔全市涉港、澳、臺的婚姻登記工作;指導縣區(qū)婚姻登記、殯葬管理、救助服務機構管理工作,負責推進婚俗和殯葬改革。

11、擬訂老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施;指導落實老年人權益保障工作;綜合協(xié)調全市養(yǎng)老服務業(yè)的發(fā)展;組織指導養(yǎng)老服務體系建設工作。

12、會同有關部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

13、承辦市政府交辦的其他事項。(二)部門預算單位構成

漯河市民政局為市財政局的一級預算單位,部門預算由9個二級預算單位組成。具體為:

1、漯河市民政局機關

2、漯河市救助管理站

3、漯河市社會福利院

4、漯河市殯葬管理所

5、漯河市軍事供應站

6、漯河市軍隊離退休干部服務管理中心

7、漯河市民政康復醫(yī)院

8、漯河市老齡委員會辦公室

9、漯河市擁軍優(yōu)屬擁政愛民領導小組辦公室

10、漯河市救災物資儲備庫

11、漯河市殯儀館

12、漯河市慈善總會辦公室

13、漯河市民政信息中心

(三)人員構成情況

漯河市民政局局機關及歸口預算管理單位共有在職職工213人,離退休人員110人。

二、2018部門預算情況說明

2018年部門預算主要任務是:發(fā)放撫恤金330萬元、義務兵優(yōu)待金250萬元、退役士兵自主擇業(yè)補助600萬元、退役士兵自謀職業(yè)金1610.57萬元,殘疾人兩項補貼1247.42萬元、農村低保資金1200萬元、困難群眾生活補助1456萬元,農村五保供養(yǎng)補助460萬元、孤兒及城市三無老人生活補助606.31萬元、流浪乞討人員救助資金423.72萬元、軍 隊離退休人員經費359.34萬元,隨軍家屬生活補助57萬元,建設農村幸福院建設及運營補貼150萬元、公益自行車運行費100萬元,社會辦養(yǎng)老機構建設及運營補貼80萬元,用于退役士兵培訓工作經費115萬元,用于優(yōu)撫“三送”活動經費85萬元,村居為換屆選舉經費10萬元,政府購買社會服務項目100萬元等。

(一)收入支出預算總體情況說明

2018年收入總計12172.59萬元,支出總計12172.59萬元,與2018年相比,收、支總計各增加3108.94萬元,增長34.3%。主要原因:中央提前告知轉移支付收入增加1579.97萬元,市級配套資金新增專款自謀職業(yè)金1610.57萬元,市級配套殘疾人兩項補貼增加199.7萬元,市級預算退役士兵培訓工作經費增加85萬元等。

(二)收入預算說明

2018年收入預算12172.59萬元,其中:2017年部門預算結轉3.92萬元,財政撥款收入9972.42萬元,專項收入 0萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項轉移支付2180.97萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元;

(三)支出預算總體情況說明 2018年支出預算12172.59萬元,其中:基本支出2170.58萬元,占17.83%;項目支出10002.01萬元,占82.17%。

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算財政撥款收支預算9972.42萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加1980.77萬元,增長24.79%,增長的主要原因:一是市級配套資金新增專款自謀職業(yè)金1610.57萬元;二是市級配套殘疾人兩項補貼增加199.7萬元;三是市級預算退役士兵培訓工作經費增加85萬元;四是工資福利支出提高等因素,比上年支出增加1980.77萬元。

(五)一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為9987.7萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占年初預算0%;社會保障和就業(yè)支出(類)9722.41萬元,占年初預算97.35%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)149.95萬元,占年初預算1.5%;住房保障(類)支出115.34萬元,占年初預算1.15 %。

(六)支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出 經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

2018年預算支出12172.59萬元,其中:人員經費11042.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費1130.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

(七)政府性基金預算支出決算情況說明

我局2018年無政府性基金預算支出。

(八)國有資本經營預算收支情況說明 我部門2018年無國有資本經營預算收入支出。

(九)“三公”經費支出預算情況說明 2018 年“三公”經費預算為23萬元。2018年“三公”經費支出預算數(shù)比 2017 年減少0.8萬元。

具體支出情況如下:

(1)因公出國(境)費0萬元。

(2)公務用車購置及運行費13.5萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費13.5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017 年減少2萬元,原因是:按照中央規(guī)定要求壓縮三公經費支出。公務用車購置費預算數(shù)與2017年持平為0。

(3)公務接待費9.5萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比 2017 年增加1.2萬元。增加的主要原因是2018年全省開展大走訪大調研活動,我單位接待人次增加。2018年我局將嚴格按照中央國務院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關規(guī)定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。

(九)其他重要事項的情況說明(1)機關運行經費支出情況

局2018年機關運行經費支出預算2166.66萬元,主要保障機關人員工資發(fā)放、正常運轉及正常履職需要。

(2)政府采購支出情況

我局2018年政府采購預算安排5169.12萬元,其中:政府采購工程建設預算5009.12萬元,采購主要有:漯河市 流浪未成年人救助保護中心建設和路何時社會福利中心老年養(yǎng)護樓建設;政府采購服務預算160萬元,采購內容為政府購買社會服務項目100萬元,居家養(yǎng)老信息化服務60萬元。

(3)政府購買服務支出情況

我局2018年政府購買服務預算安排235萬元,政府購買服務內容包括第三方低保調查評估、五保對象心理慰藉、社會組織評估及審計項目、民政康復醫(yī)院護理項目等。

(4)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,我局共組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金150萬元,為敬老院建設資金150萬元。2018年,我局擬組織對3個項目進行預算績效評價,涉及資金28998萬元,主要對困難群眾救助資金27895萬元,居家養(yǎng)老服務資金408萬元,農村敬老院建設及五保供養(yǎng)對象生活補助700萬元進行績效評價。

(5)專項轉移支付項目情況

2018年,我局負責管理的專項轉移支付項目共有2 項,主要是:困難群眾基本生活救助補助1772.07萬元,退役安置補助經費408.9萬元,我局將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房 取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

第五篇:曲沃紀委2016部門預算信息公開

曲沃縣紀委2016部門預算信息公開

第一部分 單位概況

為做好預算信息公開工作,根據(jù)臨汾市監(jiān)察局、臨汾市財政局《關于進一步做好預算信息公開工作的指導意見》(臨財預[2011]32號)及曲財字[2016]56號文件要求,現(xiàn)將曲沃縣紀檢委2016年部門預算信息公開如下:

一、單位概況

縣紀委機關內設辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室(掛曲沃縣糾正行業(yè)不正之風辦公室牌子)、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室至第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室等10個機構,行政編制28個(含紀委書記編制1個),工勤編制3個;下屬單位有信息中心和宣教中心 2個事業(yè)單位,編制20個。

二、主要職能

中共曲沃縣紀律檢查委員會在中共曲沃縣委和中共臨汾市紀委領導下,按照《黨章》的規(guī)定開展工作;曲沃縣監(jiān)察局屬縣政府序列,在縣政府和市監(jiān)察局領導下,按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定開展工作;縣紀委與縣監(jiān)察局合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和行政監(jiān)察兩種職能,對縣委、縣政府和市紀委、市監(jiān)察局負責。其主要職能是:

(一)主管全縣黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和黨內其他法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

(二)主管全縣行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實上級黨委、政府、紀檢監(jiān)察機關和縣委、縣政府有關行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員、縣政府及各部門任命的其他人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府任命的其他人員執(zhí)行國家政策和法律、法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展計劃以及國務院、省、市、縣人民政府的決議、命令的情況,保證政令暢通。

(三)負責調查處理縣級黨政群機關各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨組織和縣委管理的黨員干部違反黨的章程及其他黨內法規(guī)的案件,決定給予或取消對這些案件中的黨員及其他違紀黨員的處分;受理黨員的控告和申訴。必要時,直接查處下級紀委(紀檢組)管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。

(四)負責調查處理縣政府各部門及其工作人員、縣政府及各部門任命的其他人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員政府任命的其他人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀的行為,并根據(jù)責任人所犯錯誤的情節(jié)輕重,作出處理或提出處理建議(對涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理);管理監(jiān)察對象對不服政紀處分的申訴,受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢查、控告。

(五)按照中央和省、市、縣委的要求,負責作出關于維護黨紀和決定,制定全縣黨風黨紀教育規(guī)劃,會同有關部門做好紀檢監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作,教育黨員和干部遵紀守法,廉潔奉公。

(六)負責對紀檢監(jiān)察工作理論及有關問題進行調查研究,結合實際,擬定黨紀政紀條規(guī)和政策規(guī)定的實施細則,協(xié)助縣委、縣政府制定有關黨風廉政建設的規(guī)定。

(七)會同縣委組織部、人社局和黨組織關系在縣的省、市屬企事業(yè)單位做好紀檢監(jiān)察干部管理工作,對區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣屬各部門的紀檢監(jiān)察干部配備嚴格把關;負責全縣紀檢監(jiān)察干部的管理培訓工作。

(八)負責組織實施全縣副科級以上領導干部廉潔自律工作;對選拔任用黨政領導干部工作實行檢查監(jiān)督,承擔縣廉政辦公室和縣糾風辦公室日常工作。

(九)承辦市紀委、市監(jiān)察局、縣委、縣政府授權和交辦的其他工作。

三、2016主要工作任務和目標規(guī)劃

(一)嚴明黨紀黨規(guī),堅決把紀律和規(guī)矩挺在前面 一要嚴明政治紀律。要牢牢抓住 “關鍵少數(shù)”,堅決查處和糾正上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止,陽奉陰違、表里不一,拉小圈子、搞陰謀詭計,對抗組織審查等行為,堅決維護黨的團結統(tǒng)一。

二要尊崇黨章,認真貫徹執(zhí)行準則和條例。要堅決維護黨章黨規(guī)黨紀的嚴肅性,要轉變工作理念和工作方式,嚴格按照《紀律審查工作業(yè)務流程》,堅持紀在法前,切實做到綱舉目張、正本清源,用紀律管住大多數(shù)。

三要嚴肅換屆紀律。要成立換屆督查隊伍,整合力量,由常委帶隊負責,實行分組包片責任制,加強監(jiān)督檢查,堅決查處買官賣官、跑官要官、拉票賄選、帶病提拔、突擊提拔干部等行為,確保換屆換出新作風、新氣象、新面貌。

(二)壓實“兩個責任”,讓失責必問成為常態(tài)

一要細化清單—明責。責任清單要簽字背書、逐級審查備案,年中要抽查,年底要評價。二要逐級約談—壓責。要堅持挺紀在前、抓早抓小,層層開展約談,確保把責任一級一級扛起來,把壓力一級一級壓下去。三要開展巡察—查責。要制定巡察計劃,擴大巡察范圍,進行書面反饋通報,實現(xiàn)從鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣直部門全覆蓋,把巡察監(jiān)督的觸角延伸到鄉(xiāng)村基層,重點發(fā)現(xiàn)黨的領導弱化、黨的建設缺失、全面從嚴治黨不力等問題,讓利劍高懸、震懾常在。四要及時提醒—促責。對紀委(紀檢組)提出的監(jiān)督提醒事項,黨委(黨組)要及時作出處理,責成有關部門和人員抓好落實,做到資料完備、痕跡管理、檔案齊全。五要深化“四述”—評責。要重點開展現(xiàn)場“四述”工作,強化質詢和評議力度,將“四述”情況納入作為領導干部個人考核評價內容,歸入廉政檔案,作為提拔使用、輪崗交流、評先評優(yōu)的重要依據(jù)。六要強化追究—問責。要貫徹好中央制定的《中國共產黨黨內問責條例》,制定具體的程序性辦法,把嚴肅問責追責貫穿到明責、壓責、查責、促責、評責的各環(huán)節(jié)和全過程。健全責任追究情況定期報告、典型問題公開通報制度,用好問責利器,形成問責常態(tài)。

(三)一抓到底,堅決防止“四風”反彈回潮

一要抓教育警示。要用好曲沃監(jiān)獄警示教育基地,弘揚晉國廉政文化,對群眾反映強烈的事項,對容易發(fā)生問題的環(huán)節(jié),劃定邊界,完善制度,強化宣傳,做到未雨綢繆、防患于未然。要建立本單位所有人員的個人事項清單,早打招呼、早提醒,做細做實基礎性工作。要抓住元旦、春節(jié)、清明、五

一、中秋、國慶等重要節(jié)點,下發(fā)通知,短信提醒,監(jiān)督檢查,咬耳扯袖,警鐘常鳴。

二要抓隱形變異。堅持以上率下,看住“關鍵少數(shù)”。要聚焦“四風”問題新形式、新動向,加大明察暗訪力度,對穿上“綠馬甲”的公款吃喝、公款旅游、公款送禮等隱身變異問題,露頭就打,一寸不讓。對不收手、不知止,規(guī)避組織監(jiān)督,出入私人會所,組織隱秘聚會的一律從嚴查處,對參加聚會的要找本人談話,責令其在民主生活會或組織生活會上作出深刻檢查。要組織專門力量,對“既拿車補又坐公車”、私車公養(yǎng)、隱身報銷、超標準明退暗占辦公用房等系列問題,逐個單位進行監(jiān)督檢查,一經發(fā)現(xiàn),要堅決糾正、談話、問責。

三要抓查處曝光。對信訪舉報反映和執(zhí)紀審查發(fā)現(xiàn)的“四風”問題線索,要深挖細查,絕不放過。要堅持“一案雙查”,對“四風”問題突出、禁而不絕的地方、部門和單位,要嚴肅追究主體責任和監(jiān)督責任,持續(xù)釋放越往后執(zhí)紀越嚴、處理越重的強烈信號。對查處的典型案件,要點名道姓通報曝光,做到查處一個、警示一批、教育一片。

四要抓系統(tǒng)整治。要深入分析已查“四風”案件,特別是群眾身邊的“四風”案件,剖析共性問題特點,找準標本兼治對策,形成專題報告,及時向黨委、政府提出針對性的整改建議,向有關部門、單位和系統(tǒng)下發(fā)監(jiān)察建議書,開展系統(tǒng)整治。

(四)力度不減、節(jié)奏不變,持續(xù)保持高壓反腐態(tài)勢 一要把握運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”。要從“以法律為底線”回歸到“以紀律為尺子”,從“盯違法犯罪”向“盯違紀違規(guī)”轉變,從管極少數(shù)向管大多數(shù)轉變,在線索處置、紀律審查、執(zhí)紀審理等各環(huán)節(jié),都要把紀律和規(guī)矩立起來、嚴起來、挺起來。

二要突出紀律審查重點。嚴格對照“六項紀律”開列的“負面清單”,加大紀律審查力度。堅決查處違反黨的政治紀律和政治規(guī)矩、組織紀律等行為,堅決糾正黨的意識淡薄、組織渙散、紀律松弛等問題。重點查辦發(fā)生在領導機關和重要崗位領導干部中插手工程建設、土地出讓,侵吞國有資產,買官賣官、以權謀私、腐化墮落、失職瀆職等案件;嚴肅查處權權交易、利用職權為親屬謀利等行為。要把黨的十八大后不收斂、不收手,問題嚴重、群眾反映強烈,現(xiàn)在重要崗位可能還要提拔使用的黨員領導干部的問題線索作為紀律審查重點,這三類情況同時具備的,要作為重中之重抓緊處置,以最鮮明的態(tài)度、最果斷的措施,減少腐敗存量、遏制腐敗增量。

三要創(chuàng)新執(zhí)紀審查方式。要充分發(fā)揮反腐敗協(xié)調小組作用,強化與組織、政法、司法等部門的協(xié)作配合,形成反腐敗強大合力。要把信訪、司法、審計、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題線索,作為執(zhí)紀審查的重要源頭,以紀律為尺子,提高分析研判質量。要在建立領導干部廉潔檔案的基礎上,加強對領導干部廉潔情況的動態(tài)監(jiān)督管理。對審查中發(fā)現(xiàn)的個性化、普遍性和深層次問題,要開展專項整治,通過查缺補漏、建章立制,進一步發(fā)揮紀律審查的治本效應。

四要樹立鮮明的執(zhí)紀導向。既要嚴懲違規(guī)違紀行為,又要樹立鮮明執(zhí)紀導向,激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。對在干事創(chuàng)業(yè)中犯錯誤的干部,要本著實事求是的原則,區(qū)分性質,甄別處理;對誣告陷害的,要及時澄清事實,還干部清白,追究誣告者責任,努力營造鼓勵創(chuàng)新、寬容失誤、遏制腐敗、干凈干事的政治生態(tài)。

(五)察民意、聽民聲、解民憂,著力整治侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題

一要強化壓力傳導,壓牢壓實責任。繼續(xù)堅持建賬、對賬、查賬、銷賬、交賬“五賬工作法”,進一步強化工作落實機制,全面加強基層正風反腐工作。要以督促縣鄉(xiāng)涉農部門規(guī)范涉農資金運行管理為核心,針對“大起底”中發(fā)現(xiàn)的群眾反映強烈問題,堅持問題導向,認真做好建章立制工作,做到用制度管人、管錢、管事,做到敢管、真管、管實、管細。

二要繼續(xù)保持查處力度,積極推進由懲到治。重點查處和糾正超標準超范圍向群眾籌資籌勞、攤派費用,違規(guī)收繳群眾款物或處罰群眾,克扣群眾財物、拖欠群眾錢款等突出問題;堅決查處集體“三資”管理、土地征收和惠農等領域強占掠奪、貪污挪用問題。嚴肅處理在辦理涉及群眾事務時吃拿卡要,甚至欺壓群眾的違紀行為。要圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn),嚴肅查處扶貧領域虛報冒領、截留私分、揮霍浪費等問題。

三要加強機關正風反腐工作,認真解決“中間波瀾不驚、下面紋絲不動”的問題。要把監(jiān)督的重點放在縣鄉(xiāng)涉農部門、農村黨支部和農村黨員身上,認真糾正支部戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不夠,黨員干部宗旨意識不強等問題,重點查處不履職、不盡責、在黨不言黨、頂風違紀、我行我素的黨員干部,讓廣大人民群眾看到、體會到、享受到全面從嚴治黨的成果。

(六)深化紀檢體制機制改革,著力建設忠誠、干凈、擔當?shù)募o檢監(jiān)察隊伍

進一步落實執(zhí)紀審查體制機制。落實查辦腐敗案件以上級紀委領導為主的要求,認真貫徹中央紀委制定的關于向上級紀委報告線索處置和執(zhí)紀審查情況辦法。對瞞報、漏報和不按規(guī)定及時報告的,要依規(guī)依紀進行處理,嚴肅追究責任。要建立健全執(zhí)紀審查工作考評體系,加大執(zhí)紀審查統(tǒng)計情況通報力度,建立上下聯(lián)動、統(tǒng)籌協(xié)調的一體化工作機制。

進一步深化“三轉”。緊緊圍繞監(jiān)督執(zhí)紀問責、實踐“四種形態(tài)”,進一步深化“三轉”,完善監(jiān)督執(zhí)紀工作格局,優(yōu)化問題線索處置流程,提升監(jiān)督執(zhí)紀能力。要在內設機構調整到位的基礎上,繼續(xù)清理參與議事協(xié)調機構,真正把監(jiān)督執(zhí)紀的職責擔當起來。

進一步實現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋。按照紀律檢查體制改革要求,采取單派和綜合派駐方式,逐步推進縣紀委派駐機構全覆蓋。要經常與被監(jiān)督單位黨組(黨委)書記交換意見、通報問題,發(fā)現(xiàn)苗頭就及時提醒,輕微違紀問題就誡勉談話,嚴重違紀就要立案查處。

進一步加強日常管理監(jiān)督。要配合黨委做好紀委換屆工作,把政治強、作風硬、德才兼?zhèn)洹⒏矣趽數(shù)母刹窟x拔進紀檢隊伍。要切實履行好自身監(jiān)督管理的主體責任,以更高的標準、更嚴的要求,努力做到爭先意識強、創(chuàng)新勁頭足、工作節(jié)奏快、擔當魄力大、自律作風嚴。要嚴格工作程序,認真執(zhí)行重大事項報告和回避、保密等制度。要高標準、嚴要求,努力建設一支忠誠于黨、讓人民放心的紀檢監(jiān)察隊伍。

四、2016部門預算情況說明

我單位2016年部門預算收入488.77萬元,其中:一般公共預算488.77萬元,政府性基金預算0萬元。

我單位2016年部門預算支出488.77萬元,其中:基本支出388.73萬元,占總支出的79.53%;項目支出100.03萬元,占總支出的21.32%。按支出功能科目分類,支出列:“20106” 款反映一般公共服務中用于財政事務方面的支出。

(一)基本支出情況

2016 年,用于保障曲沃縣財政局機構正常運轉的基本支出預算488.77萬元。即工資福利支出246.06萬元,主要用于在職職工基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等方面的支出;商品和服務支出117.19萬元,主要用于機關日常運行公用經費等方面的支出;對個人和家庭的補助支出12.42萬元,主要用于在職職工烤火費等支出

(二)項目支出情況

2016年,曲沃縣紀檢委辦案補助支出46.03萬元,主要用于縣紀委機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委和派駐紀檢組工作人員的辦案補助支出,辦案經費20萬元,主要用于紀檢干部查案案件支出。

五、“三公”經費支出說明

1、公務用車運行維護費:按照縣公車辦文件規(guī)定,我單位保留5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,年初列入公務用車運行維護費用20萬元,比上年預算減少27萬元,下降42%,2、公務接待費:公務接待費預算為0。

3、因公出國(境)費:我委無相關業(yè)務,未安排相關預算資金。

4、增減變化原因說明:“三公”經費明顯下降的主要原因是我委深入貫徹中央八項規(guī)定,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關制度規(guī)定,從嚴規(guī)范行政事業(yè)單位經費的支出管理,強化財務監(jiān)督,提高資金使用效益。

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